收藏 分销(赏)

社会组织物资采购管理制度.docx

上传人:鱼** 文档编号:9983788 上传时间:2025-04-15 格式:DOCX 页数:3 大小:32.27KB 下载积分:5 金币
下载 相关 举报
社会组织物资采购管理制度.docx_第1页
第1页 / 共3页
社会组织物资采购管理制度.docx_第2页
第2页 / 共3页


点击查看更多>>
资源描述
社会组织物资采购管理制度 一、总则 为规范公司原材料的采购供应,特将实施步骤规范如下: 二、申购及检验部门 : 序号 名称 1 车间/ 工程原材料、物料设备、零配件类 2 办公用品、非生产用品 3 广告、宣传类  申购 生技部 行政部 行政部  检验部门 生技部、供应部 行政部、供应部 行政部、供应部 (备注:采购,仓库统称供应部;工程,车间统称生技部) 三、采购程序 : 1、项目工地操作程序 : 各项目部申报 ---- 经项目经理 ( 负责人 ) 汇总填制签认《采 购计划单》 (一式三份) ------ 交主管副总(总工)审批 ------ 交供应部采购。 2、公司采购操作程序:各部门根据生产实际情况制订月计划并填制《采购计划单》 (一式三份) --- 报公司总经理或车间主任审批 —— 交仓库核验 —— 仓库没货需采购 者,由仓库汇总 ——报供应部采购 —— 供应部、生计部检验合格后入库 3、仓库、生计部应负责进厂原材料质量检验、确认。 4、非计划性采购(突发事故或生产计划突然改变而进行的采购)或大宗固定资产 采购 : 由相关部门部填写《采购单》 --- 报公司总经理或分项目经理审批 --- 供应部购 买 --- 检验合格后办理入库手续。 四、入库 : 1、入库前的检验控制程序: a 质量检验: 必须由计划人,生计部及仓库管理员共同验收,凡不合格均不可办理 入库手续。否则 , 根据情节对相关人员予以处罚。 b 入库手续的检验 : 所有材物料入库时均必须符合以上规定后方可办理相应入库手 续。 2、库存量的管理方法:仓库配合车间核算出常用物资量佳库存量,保证生产的良 性运转,且保障不占用过多流动资金。 a 最低库存量 : 最低库存量到最低限时 , 由仓库管理员依实际生产情况上报申购计 划并填写《采购单》 。 (车间生产小组长见到主任签字的作业通知单后开始备货。平时 每套产品至少备有 20 套库存量,气溶胶至少有 200 套库存量。 ) b 最高库存量:应根据生产及仓库实际情况予以执行。 c 所有设备常用配件及必备物资应根据实际生产运行情况以保持最低库存量。 e. 介于产品的特殊性及行业的特殊要求,主要原材料入库时配套应有相关的合格 证及检验报告。 3、仓库管理员对验收合格的购进物资办理入库手续。 六、结算程序: 1、采购结算程序:凭核准的《采购申请单》 、 《入库单》、购物发票等凭证财务审 核 ― ― ―公司总经理或分项目经理审批 ― ― ― 出纳办理结款手续。 2、合同供应商结算程序:凭验收入库单,发票,由采购员负责办理结算,经财务 核准 ― ― ―分项目经理审核 ― ― ―公司总经理或审批 ------- 交财务入帐按合同约定 付款。 3、凡未按此操作程序办理,财务不得付款。 七、合同管理 : 1、对常用物资,做好前期合同评审,如需可与供应商签订长期供应合同 , 采取月 结或季结方式结算物资款项, 。 2、所有合同应由公司总经理或分项目经理及供应部主管共同签订 , 并加盖公司合 同章 . 3、所有合同均必须加盖合同专用章。凡未盖公司合同专用章 , 则视为草签协议, 如有问题发生则公司不负任何责任及对协议内容不予认可。 4、所签订合同原件应由供应部门统一编号后 , 交财务部存档。 供应部(采购、仓库)岗位职责: 1、负责企业所有原材物料、辅料、配件、设备、仪器等的市场调查、采购和购后 服务工作。 2、按照《采购管理制度》采购物料。
展开阅读全文

开通  VIP会员、SVIP会员  优惠大
下载10份以上建议开通VIP会员
下载20份以上建议开通SVIP会员


开通VIP      成为共赢上传

当前位置:首页 > 应用文书 > 规章制度

移动网页_全站_页脚广告1

关于我们      便捷服务       自信AI       AI导航        抽奖活动

©2010-2025 宁波自信网络信息技术有限公司  版权所有

客服电话:4009-655-100  投诉/维权电话:18658249818

gongan.png浙公网安备33021202000488号   

icp.png浙ICP备2021020529号-1  |  浙B2-20240490  

关注我们 :微信公众号    抖音    微博    LOFTER 

客服