1、
社会组织物资采购管理制度
一、总则
为规范公司原材料的采购供应,特将实施步骤规范如下:
二、申购及检验部门 :
序号 名称
1 车间/ 工程原材料、物料设备、零配件类
2 办公用品、非生产用品
3
2、 广告、宣传类
申购
生技部
行政部
行政部
检验部门
生技部、供应部
行政部、供应部
行政部、供应部
(备注:采购,仓库统称供应部;工程,车间统称生技部)
三、采购程序 :
1、项目工地操作程序 : 各项目部申报 ---- 经项目经理 ( 负责人 ) 汇总填制签认《采
购计划单》 (一式三份) ------ 交主管副总(总工)审批 ------ 交供应部采购。
2、公司采购操作程序:各部门根据生产实际情况制订月计划并填制《采购计划单》
(一式三份) --- 报公司总经理或
3、车间主任审批 —— 交仓库核验 —— 仓库没货需采购
者,由仓库汇总 ——报供应部采购 —— 供应部、生计部检验合格后入库
3、仓库、生计部应负责进厂原材料质量检验、确认。
4、非计划性采购(突发事故或生产计划突然改变而进行的采购)或大宗固定资产
采购 : 由相关部门部填写《采购单》 --- 报公司总经理或分项目经理审批 --- 供应部购
买 --- 检验合格后办理入库手续。
四、入库 :
1、入库前的检验控制程序:
a 质量检验: 必须由计划人,生计部及仓库管理员共同验收,凡不合格均不可办理
入库手续。否则
4、 根据情节对相关人员予以处罚。
b 入库手续的检验 : 所有材物料入库时均必须符合以上规定后方可办理相应入库手 续。
2、库存量的管理方法:仓库配合车间核算出常用物资量佳库存量,保证生产的良 性运转,且保障不占用过多流动资金。
a 最低库存量 : 最低库存量到最低限时 , 由仓库管理员依实际生产情况上报申购计 划并填写《采购单》 。 (车间生产小组长见到主任签字的作业通知单后开始备货。平时 每套产品至少备有 20 套库存量,气溶胶至少有 200 套库存量。 )
b 最高库存量:应根据生产及仓库实际情况予以执行。
c 所有设备常用配件及必备物资应根据实
5、际生产运行情况以保持最低库存量。
e. 介于产品的特殊性及行业的特殊要求,主要原材料入库时配套应有相关的合格 证及检验报告。
3、仓库管理员对验收合格的购进物资办理入库手续。
六、结算程序:
1、采购结算程序:凭核准的《采购申请单》 、 《入库单》、购物发票等凭证财务审 核 ― ― ―公司总经理或分项目经理审批 ― ― ― 出纳办理结款手续。
2、合同供应商结算程序:凭验收入库单,发票,由采购员负责办理结算,经财务 核准 ― ― ―分项目经理审核 ― ― ―公司总经理或审批 ------- 交财务入帐按合同约定 付款。
3、凡未按此操作程
6、序办理,财务不得付款。
七、合同管理 :
1、对常用物资,做好前期合同评审,如需可与供应商签订长期供应合同 , 采取月
结或季结方式结算物资款项, 。
2、所有合同应由公司总经理或分项目经理及供应部主管共同签订 , 并加盖公司合
同章 .
3、所有合同均必须加盖合同专用章。凡未盖公司合同专用章 , 则视为草签协议,
如有问题发生则公司不负任何责任及对协议内容不予认可。
4、所签订合同原件应由供应部门统一编号后 , 交财务部存档。
供应部(采购、仓库)岗位职责:
1、负责企业所有原材物料、辅料、配件、设备、仪器等的市场调查、采购和购后 服务工作。
2、按照《采购管理制度》采购物料。