审计管理中心职能说明书(xxx年版)审计管理中心1、 内部审计1.1根据公司发展战略及经营目标,结合公司年度风险管理工作成果,组织实施年度常规内部审计;1.2根据实际经营情况,组织实施业务经营审计、经济责任审计、管理审计、内部控制审计、风险管理审计等专项审计;1.3根据内部审计结果,指导监督子公司整改,提高管理效率,防范经营风险。2、 外部监管配合2.1按照控股股东及监管机构要求,填报相关外部审计材料;2.2组织企业综合管理情况报告的编写,定期上报企业年度工作报告;2.3协调上级单位或外部监管部门组织开展的审计检查,及时反馈审计情况并组织整改,提高公司经营效率与内部控制能力。3、 内控建设3.1根据经营情况持续开展内部控制建设;3.2定期组织本级内控评价活动,及时发现并堵塞管理漏洞;3.3组织对子公司内部控制工作质量的检查和考评;4、 制度建设及流程管理4.1负责股份公司本级及子公司相关业务制度及流程建设、完善及维护。编制日期:xxx年6月 2 / 2