资源描述
审计管理中心职能说明书(xxx年版)
审计管理中心
1、 内部审计
1.1根据公司发展战略及经营目标,结合公司年度风险管理工作成果,组织实施年度常规内部审计;
1.2根据实际经营情况,组织实施业务经营审计、经济责任审计、管理审计、内部控制审计、风险管理审计等专项审计;
1.3根据内部审计结果,指导监督子公司整改,提高管理效率,防范经营风险。
2、 外部监管配合
2.1按照控股股东及监管机构要求,填报相关外部审计材料;
2.2组织企业综合管理情况报告的编写,定期上报《企业年度工作报告》;
2.3协调上级单位或外部监管部门组织开展的审计检查,及时反馈审计情况并组织整改,提高公司经营效率与内部控制能力。
3、 内控建设
3.1根据经营情况持续开展内部控制建设;
3.2定期组织本级内控评价活动,及时发现并堵塞管理漏洞;
3.3组织对子公司内部控制工作质量的检查和考评;
4、 制度建设及流程管理
4.1负责股份公司本级及子公司相关业务制度及流程建设、完善及维护。
编制日期:xxx年6月
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