1、十堰谢谢网络科技商业计划书日 期:12月目录一、 企业概况 3二、 企业组织结构 4三、 商业构想和市场分析4四、 主营产品(服务) 6五、 定价计划 6六、 签约门店计划 7七、 促销计划 7八、 资金计划 7九、 单一城市中营运成本估计 8十、 现金预算9一、企业概况1、 企业名称:十堰谢谢网络科技2、 法律形式:有限责任企业3、 运行模式:企业以网络联合实体店经营 4、商业计划简述经营范围:【】制造业 【 】服务业 【 】批发商 【 】零售商产品或服务:当地化美业汇聚平台目标用户:试图追求更漂亮、更时尚广大女性及追求个性化形象帅哥等有需求人群。市场简析:在中国13亿人口中,其中6亿多是女
2、性,按每一个城市有100万女性计算,就有一百万潜在用户,即使转化率在十分之一,这意味着一个城市有十万正确用户,这是一个巨大市场空间。然而现在多种美发店服务和技术全部存在着巨大差异化和雷同缺点,远远无法满足现代年轻人追求独一无二需求。所以要在美发行业中找到立足之地,找对年轻一代最确切需求永远是最关键一步。所以美业汇聚平台市场空间很大,能够发展机会也很多。5、全部者信息:杜鹏,男,1987年10月生,美业平台“谢美汇”提议人。在美容美发行业有探索经验,踏足于1996至中国美业辉煌期,经历了至中国美业饱和期,拥抱着至2026中国美业转型期。 关键管理者:严立群、黄龙飞6、资本情况:开启资金:20万
3、营运资本:15万 总计:20万 起源:个人7、联络方法 地址: 湖北省十堰市人民北路17号 电话:/ E-mail: 二、企业组织结构岗位设置:总经理 副总经理 行政部 客服部 财务部 技术部 市场部 三、商业构想和市场分析1、商业构想描述: 追寻漂亮、时尚是每个女人天性,所以对个性化需求更是有增无减。而现在年轻一代成为社会主流,她们更爱追寻不一样自己,让自己何时何地看起来全部更得体更有范儿,现在年轻人对于发型追求和在意更是超出了美食和衣饰,能够简餐甚至空腹,也要让自己发型看起来不丢面儿,毕竟发型是自己形象关键所在,且不是自己就能轻易打理好,尤其头发烫过或染过妹子。而我们谢谢网络企业恰好利用到
4、了个性化这一点,既满足女性爱美需求,更满足年轻一代人对不愿自己在家洗头发还要追求个性、时尚化,这就形成了良好供需关系。客源:(1)追求时尚、个性广大女性 (2)追求独一无二年轻一代人 (3)各个节日需要外出人群2、市场分析:以十堰市为例,全城约350万人,主城区约150万人,女性占约60万人,我们目标用户是16周岁至50周岁之间女性为主,意味着我们平台会员顶峰约30万人,每十二个月还有新增人群和反复购置人群,女性对洗发造型追求有着长达几十年需求。而我们美业平台年卡1280元,可到签约门店无偿洗发造型,过去,用户在单店办理会员卡后只能在单店使用,现在,不仅能够在签约超出50家门店使用,更不用担心
5、某一家门店歇业而受到损失,也不受门店品牌和地理位置限制,全城通用,所以只限本人使用。十二个月到期后,用户已习惯后自然将续充。意味着一个城市规模将相当可观。而且,这种模式可快速量化,多个城市能够同时起步,运行成本低,可控性强。 3、竞争者分析(1)现在美发行业发展已鱼龙混杂,不停有新起之秀,不停有被迫歇业,一直保持盈利者甚少,甚至低于二八定律。多种档次门店、会所里充满着多种打折、赠品活动,全部在为更多用户进店绞尽脑汁,充足说明了现在美业寒潮来势汹汹,需要转型也是当务之急了。美业,是集技术和服务为一体行业,难以量化是因为舍弃销售将难以资金回收甚至难以维计。多种不一样门店存在竞争无形中带来很大压力,
6、用户可选性增多了,也是对各个门店一个极大挑战。(2)竞争对手:上海南瓜车造型、河狸家。谢美汇南瓜车河狸家 对比在一个城市无偿签约50家以上门店,遍布广泛,消费者有方便、优惠、安全三大关键保障,消费者可快速增加。成立于底,资金雄厚,现在关键集中在北上广,经过在平台上展示门店和服务人员资料和项目介绍,消费者在平台上购置到实体店接收服务,全是自营加少许加盟模式,难以量化。关键做上门服务,强项美容和美甲。四、主营产品早期:无偿洗发服务服务步骤:售后服务进门店体验服务付款用户订购参与传输五、定价计划洗吹服务(1)门店原有价(2)门店会员价用户单次承受价格20801540平台会员折算价815815我方赔偿
7、门店价格14181418我方价格制订原因低价吸引用户加入会员低价吸引用户备注:以上所列价格均为示例。并非实际具体价位。六、签约门店计划门店位置: 繁荣区域、人流量大区域 签约门店计划描述:在多个高校旁边、高端小区门口、商业步行街,人流量大,时尚聚集地客流量也多,产品易受年轻人青睐。 选择此地原因: 我们客源关键是追求时尚、个性现代年轻人,而步行街、小区和高校是年轻人和爱美女士聚集之地,能够达成愈加好地销量和宣传效果。 七、促销计划(1) 我们将和部分公交线路、部分影院合作,实时进行宣传广告。(2) 各大节日,购置会员者,系统对会员用户将登记具体信息,并赠予精美礼品,在会员用户生日当日我们企业还
8、会对应赠予小礼品。(3) 能够和超市等合作,在小票后面制作广告进行宣传。(4) 当后期实力提升以后可联合各大高校举行活动给予宣传。(5) 当实力提升,企业逐步稳定以后,将采取企业以实体店经营(收购签约门店统一招牌)为主导,网上经营为辅助性营销模式。八、资金计划企业成立早期已筹集资金共 20万。资金关键用于购置购办公桌椅、租借店面和雇佣职员;另外还有宣传费用,管理费用等。企业建设投资:1、办公桌椅:0元2、店面租金:7元年3、宣传策划费用:70000元年4、职员工资 510000元年(1)、行政部:3500元月(1人)(2)、客服部:3500元月(1人)(3)、财务部:元月(1人)(4)、技术部
9、:3000元月(2人)(5)、市场部:4000元月(6人)备注:以上是人员基础工资,若当年营业业绩优异职员到年底按营业分成一定百分比来分红。(6)、资金起源(单位: 元)类别起源情况(连续时间/利息)金额全部者权益资本 自己储蓄 合作伙伴100000贷款 1 家庭 家庭 借款人10%100000总资金00九、单一城市中企业运行成本估计(单位: 元)营业收入营业成本利润总额第十二个月540000039600001440000第二年75000005500000000第三年940000069000002500000第四年1130000083000003000000备注:计划第十二个月内平均天天有15
10、位用户,每位用户平均消费额为1280元以后逐年增加5位用户。十、现金预算(第二年)编制单位: 十堰谢谢网络科技 12月25日 估计单一城市十二个月营收对比,(五年内每十二个月按30%增加)月份收支项目123456789101112会员增加数量100300500500500500500500500500500500销售收入128000384000640000640000640000640000640000640000640000640000640000640000广告现金流入0000003000800010000000宣传材料支出400060006000600060006000600060006
11、000600060006000门店付款支出1480001018000024000030000036000040480000540000600000660000职员工资390003900039000390003900045000450004500045000450004500045000房租及成本600060006000600060006000600060006000600060006000现金总支出6100099000171000231000291000357000417000477000537000597000657000717000月末现金余额7300028500046900040900034900028900023171000113000630003000-57000备注:第十二个月营业额2399000元 计量单位:元