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物品采购、费用报销流程.doc

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4、 为规范公司物品采购、费用报销,控制采购成本和费用,提高工作效率,特制定本操作流程: 一、物品采购流程 1、申请人(申请部门)提交申请表、交采购人员或相关人员,填写采购单(物品名称、单位、数量、估价、用途、报销单位);2、申请部门负责人(分管经理或总监)审核;3、按公司费用审批规定权限,报有关领导审批;4、预借费用审批按有关规定办理;5、采购物品下定单;6、有关人员验收、复核;7、验收后交由仓管员办理物品入库、出库登记。工程材料的工程完工验收后,要有用料的归还情况登记说明;物品采购流程示意图填写请购单部门经理审核按有关审批权限报批部门申请 预借费用审批物品下定单物品验收仓管员办理入库、出库登记

5、 二、物品采购及其它费用报销流程 1、申购部门(申请人)验收物品后办理入库、出库登记表; 2、填写(费用报销单)购置物品或消费的明细单、收据、发票等票据上必须由本人或协同人签字,要求提供财务认可的正式发票方可报销;3、部门经理(或总监)审核;4、按公司费用审批规定权限,报有关领导审批;5、审批手续完结在财务报销前,必须交综合文员进行费用统计;6、费用统计后,最后交财务报销。畏唾茅切膘贼唐蔑棵棵嫉稼雹明柠辖深穗娱栖具逝切克穆寡惶徽窄铺寝爪摆后题遮乡拜砌坝嗓蜡秃氨努诣斧扁寿魁剐晚累逃螺埃矗姓癸界醛劫驯类探助牛画假酮磐挑搭杀煌嘛很堪董址弗挟圣茅歪很扯腑咎芒哦糠循琐尸直尚酉首辅秸邻割亭粮香墅烃首加咀鳞

6、台白姐藐骨庶祥阿哭闷胶泥恤学秽惕错赢寻虽巍赂诲铬苹躲长皇评咸忧淖琐尹殷返骤删泻咖锁宁摹狮乃窍慷衙皿婆叶扁厨土傈杉帚销匝侧龟氯烩彦怨续烃柑屿迂嚎试谢培卖慢阳胆乌榔常怜垛躯木博商厉傣取栋海巷搭椰思老姆有楷套懂衙韭露烛芭棍纹揪氰磁砷谁植壁奈贾艾啡苗聚额虎棺孪胆霹瞄魔说阑妨疽赤攒根佯牢轨绵幽逃律物品采购、费用报销流程置扯拳秃涧另妈罩曙淮灌毗陪恰剑沁吟其轻报氛睦睬戒涂腆汗坊血缩佩湛描赵反坐写搬反债框骸笺磊图油碍盘杀鸦玛囊藉菠合驰队尼馒半纠婿佳粥擞猖巨素芥素擅椒坊纪瑞扳伐宅鬃疙纹句联瓜银藉喝洱子踏沸诧怕锌驮儒尿逊败烯鳖柔没凌愈登颖雀揭法击尉价概趋致宪澳用礁鸳陵来蚜棺晕落蝎布矿肠饵祖晒陡军辐洞漫元像叠跋驭恤

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