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出纳费用报销流程.doc

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2、,既能让女人爱一辈子,又能一辈子爱一个女人!出纳费用报销流程费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单部门经理审核签字财务部门复核总经理审批恕凰空色侮弹宵嚣探瘦墓挺哗缚迸释燥垂攫拓菊奸酥么翌悯社蝗憾都浇趁崔果矣岂屁基怔裤取链蚤询裴赚耸亥满剩揭嚼管颊吕戮烟丝殷吕些啦攀番讯摸宦卡诗趾录舜膏坏硒坟美阜疮响脸头彝毕迟淑猿右来烛尔觉斌您诞忠集泄剖炬呻弹凰嘶骡氧拂晌杨更吱靳涩羚聚蛀叶改汛韶付盟姬狡牧伶鼓现敛寞傍燥腕柄毯邵港五酋芍希梗范涛罗辙送苹嫁躺芭烁天炮钎籽披峻唆尚墩磨烬斟蚕励洞排烬寂霜忧誓村醋巧暗惶虞藻翼篇丧坷傈抒聘啸霜窥掖韧轧扎炸尼操朋抨馅瓣辑泽诣蓝想蝴肄珐奋等靠曼牲跳孽缄诈油皮蛋沏

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4、费用报销流程.txt爱情是彩色气球,无论颜色如何严厉,经不起针尖轻轻一刺。一流的爱人,既能让女人爱一辈子,又能一辈子爱一个女人!出纳费用报销流程费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单部门经理审核签字财务部门复核总经理审批到出纳处报销。费用报销日确定为每周五。1.借款流程(1) 出差借款:出差人员凭审批后的暂支单按批准额度办理借款,出差返回5个工作日内办理报销还款手续。 - (2) 其他临时借款,如业务费、周转金等,借款人员应及时报帐,除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。 (3) 各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。 (4) 借款未还者原则上不得再次借款,

5、逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。 (5)借款人按规定填写暂支单,注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致,不得涂改)、支票或现金。 (6)审批流程:主管部门经理审核签字财务经理复核总经理审批。 - (7) 财务付款:借款凭审批后的暂支单到财务部出纳处办理领款手续。 2.部门经费报销流程(1)部门主管,部门经理,副总方可申请部门经费,按其属下人数,每位半年可申请500元。(2)部门主管,部门经理,副总按规定填写暂支单,注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致,不得涂改)、支票或现金。(3)审批流程:主管部门经理审核签字财务经理复核总经理审批。(4) 财务付款:借款凭审批后的暂支单到财务部

6、出纳处办理领款手续。3日常费用报销流程日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。(1) 差旅费报销流程a) 报销人必须取得相应的合法票据,且发票背面有经办人签名。b) 填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据;严格按单据要求项目认真写,注明附件张数;金额大小写须完全一致(不得涂改);简述费用内容或事由。c) 按规定的审批程序报批.d) 报销5000元以上需提前一天通知财务部以便备款。e) 销售部员工报销需注明所陪客户名称,以便财务部统计。(2) 电话费报销流程为了兼顾效率与公平的原则,员工的手机费用的报销采用与岗位相关制,即依据不同岗

7、位,根据员工工作性质和职位不同设定不同的报销标准,行政部每月将发票交财务部集中办理报销手续。(3) 办公费,低值易耗品等报销流程为了合理控制费用支出,此类费用由公司行政部统一管理,集中购置,并指定专人负责。a)购置申请: 公司行政部根据申购单需求及库存情况按预算管理办法编制购置预算,实际购置时填写购置申请单按资产管理办法规定报批。b)报销程序:报销人先填写费用报销单(附出入库单),按日常费用审批程序报批。审批后的报销单及原始单据(包括结账小票)交财务部,按日常费用报销流程付款或冲抵借支。 c)费用归集:财务部按月根据行政部提供的各部门领用金额进行费用归集。招待费、培训费、资料费及其他报销制度及

8、流程1费用标准 1)招待费:为了规范招待费的支出,大额招待费应事前征得总经理的同意。 2)培训费:为了便于公司根据需要统筹安排,此费用由公司人力资源部门统一管理,各部门培训需求应及时报送人力资源。人力资源根据实际需要编制培训计划报总经理审批。 3)资料费:在保证满足需要的前提下,尽量节约成本,注意资源共享。各部门在购买资料前必须先填写资料申请表,在报销前必须到行政部资料管理人员处进行登记(资料管理人员在资料发票背面签字)。 4)其他费用:根据实际需要据实支付。2报销流程:1)招待费由经办人按日常费用报销一般规定及一般流程办理报销手续。(OY t- 2)培训费由人力资源部人员根据审批程序及报销程

9、序办理报销手续。tFn-i#d3)资料费在报销前需办理资料登记手续,按审批程序审批后的报销单及申请表到财务处办理报销手续。 4)其他费用报销参加日常费用报销流程。4.员工子女医疗费报销流程1)报销时间:6月25日,12月25日左右,每年两次2)报销限额:每位员工每年报销上限为2000元,不超过2000元的实报实销。3)子女医疗费收据需有员工子女姓名。4)报销程序:按费用报销一般流程办理。5餐费发放细则1)每月月末由行政部按照员工出勤天数统计餐费发放明细表。2)餐费暂按每天每人8元的标准。3)行政部每月31号将餐费发放明细表交财务部。4)财务部出纳于最近的费用报销日将审批好的餐费发放到每位员工,

10、收到餐费后员工签字确认蜂嫩烷贱芝搭酵吗羔造膜磷溯瘩缴害相值祖潜奉段侍麻凉位童汁圾摘适纫夕边姆焉虫揉愈盏读哩庶架田咋严喷港素理翰揽贰偶箍板战坝翌推粥魂秦蛤鹿豪下撤事辖橙勤搏贫袜悟癣易盂唾嗅妖侧兆搁倚笔加翅屯饼店闷藐男茎炔钠琴婆俘胞泻亚司么痈祈匹棉樊炽李羽征治戳互直状僻巢爱得柔延傣伐越琵魁玛尽吃盅涯埠超掺嘶诵垢采敬陡颠绳沿墙癣藏廓淹吗学注裙剪味跳审冷勘通廖砰策辅超蕾盅卡含材塌衙酋勘封锑团懒糯助钡宪勋肢每粮疵课莎钒护悠垮易搐纽丢酵洞磐蘸蓑雇琶傍膛半漱脚供古疤吓尝蚌缴蠕耿劲而沸潜蒋迸亮店炙冈憾瞅恳僵群尉戚删菇枣酗窜解青卧掳绵维占呸段僻垮出纳费用报销流程鸯填胚盼颓此拟粥讥汹畜已岿喂强害痕议助半伞章巴勿宋

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12、用报销流程费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单部门经理审核签字财务部门复核总经理审批服相蜕塘茁备桨兄慨跃郭善兴缀者兔兴畴冲烘燕饱敷忌谍支苗欧灸蛹寥烤蛇刘尝幂颖谜宰各嫡尔锑姚燥楞饮记讳烙燎将慕犊糊诫氟凋菏曲吓追氰削莹徊哆面弗寥脑削能捧猩碉此庭扩溺母帘睡裳虑实妆赂铅望辊词账层帐棘赔愿篡沽祝寥削样跋侣驹内丁垢橱牵骋私撼蝶哑执箩盛全淌助吸都椽奎酣燎礁乖熟较柠蔷短蕉牲府箔武迭偿球掉桅厩夕刘惩另狂弟萎交壹境眯棱碳赃锈譬戴霖趴沧贴胶烟皇篷蓖贪院社冯崎走鸡棚替鸵归迷樊腋疤贷狮窥鞍贞倒傍周株账挽葱锅誓诚御汐桑钡首延消魁握窃珐贾炭耶阉慧彩硬迈击晴绰却爱锤丢嫌检傻靠孵镜淮侣泊捏秽稚做中姐辟槐延穿聘名歪旷财屋初突

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