资源描述
信贷常规性检查事实确认书
被检单位: 编号:
事实情况简述
经检查,发现你社(部)信贷管理工作中存在以下问题:
一、档案资料不规范:顾颖、李伟、刘玉娥资产证明未提供复印件。抵押物清单中保单号日期填写不全的有顾颖、宋文官、大连艺才精密模具有限公司。李伟购销合同中未发现与该借款人有联系。大连冈田水产有限公司营业执照、贷款卡未年检,授权委托书未填写委托期限。刘茂珍担保意向书担保人填写有误,抵押清单中缺少产权证号码。
二、合同填写不规范:李伟借款合同抵押人为夫妻双签。大连艺才精密模具有限公司合同中小写栏内加资金封号。
三、贷审会成员缺席无情况说明。大连山田建材有限公司、大连合利达实业有限公司。
四、贷后检查:李伟、刘茂珍、大连冈田水产有限公司、大连君丰国际工贸有限公司贷后检查未入档。
五、贷款资金用途:
检查人员签字:
日期:
被检单位意见
被检单位主任(签字):
日期:
检查组意见
检查组组长签字:
日期:
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