资源描述
日常费用(包含购置办公用具,零星材料采购等)报销步骤:
采购商品或材料物资
由经办人填写购置、采购或其它需要发生费用支出申请单(申请单内容还需要有各商家比价)
牟总签字确定
凭审核签字后采购申请单到财务部领取并具体填写借款单
凭个部门主管签字后借支单及支付申请单到财务部借款
经部门主管签字确定
部门经理签字确定
材料或办公用具验收入库,由库管或工程责任人签字并出具入库单
财务部出纳处报账、销账
分管老总签字
会计审核单据真实正确性
整理原始凭证,购物票据粘贴:(包含发票及销货清单、入库单);确实不能提供发票,要用其它发票替换(餐饮发票除外)金额和收据金额相同)
填写费用报销单(付现金)
填写转账款申请单(银行转账)
部门主管签字
部门经理签字
工程款款支付步骤图:
1、大型设备及大批材料采购付款步骤图:
企业审核工程项目及材料预算单及相关材料比价清单(最少三家以上比价实际情况清单)
经手人验收设备及材料入库并填写入库单
经办人依据采购协议及对方单位出具发票、清单及本企业入库单填写转账申请单
财务部出纳转账付款
牟总签字审核
财务部会计审核
部门经理签字确定
部门主管签字确定
确定购置厂家,采购员采购并现场验货
2、加工工程款支付步骤:
确定工程队、签署加工协议
财务部出纳转账付款
牟总签字确定
财务部会计审核
工程责任人据完工验收单(或工程进度情况单)和发票,[确实不能提供发票,要用其它发票替换(餐饮发票除外)金额和收据金额相同] 填写付款申请单
余总签字确定
工程验收人员出具工程完工验收单(或工程进度情况单)
工程开工前预算、比价
加工厂家资质审核
3、工程上零星开支支付步骤图:
工程责任人审核签字
工程经办人依据预算单填写借支单
财务部会计审核签字
财务部出纳处凭各责任人签字确定借支单借款
牟总签字确定
经办人在工程完工一周内(西昌、攀枝花最少每个月一次)凭工程验收人员出具完工验收单或工程进度单及发票收据(每张票据须由经手人、证实人、验收人签字)填写费用报销单
牟总签字确定
财务部会计审核签字
工程责任人审核签字
财务部出纳处报账、冲抵原借款
小区电费付款步骤图:
媒体责任人审核签字
经办人依据需要填写小区电费付款申请单
1、小区电费—现金方法付款:
牟总签字确定
财务部会计审核签字
财务部出纳处报账、冲抵原借款
经办人整理电费单据并填写费用报销单
缴纳电费并开具发票或收据
经办人依据审核后小区电费付款申请单填写金额合理借支单
会计依据媒体库电费缴纳情况审核小区电费付款申请单并签字
财务部会计审核签字
牟总签字确定
财务部出纳处借款
媒体责任人审核签字
媒体责任人审核签字
2、小区电费—银行转账付款步骤图:
经办人依据需要填写小区电费付款申请单
经办人凭发票和财务审核签字小区电费付款申请单填写转账申请单
会计依据媒体库电费缴纳情况审核小区电费付款申请单并签字
财务部会计审核签字
媒体责任人审核签字
牟总签字确定
财务部出纳转账付款
差旅费报销步骤图:
出差票据和出差申请单粘贴,并填写差旅费报销单
出差前填写出差申请单,分别由部门经理及总经理审核签字
财务部会计按出差制度审核签字确定
部门主管签字确定
财务部出纳处报账、销账
牟总签字确定
业务分成步骤图:
财务部依据销售制度审核分成单并签字确定
员工对已收回协议金额90%业务填写业务分成单(由员工申请业务分成)
业务分管副总签字确定
销售部依据申请初算业务分成并签字确定
牟总签字确定
财务部出纳于每个月12日(工资发放日)统一发放业务分成
出差申请单
出差人
职别
差 期
年 月 日至 年 月 日
出差地点
出发时间
暂支旅费
万 仟 佰 拾 元整¥
出
差
事
由
总经理
部门经理
申请人
注:第一联出差人作旅费报销用,第二联请送人事科,第三联凭向出纳预支旅费。
出差申请单
出差人
职别
差 期
年 月 日至 年 月 日
出差地点
出发时间
暂支旅费
万 仟 佰 拾 元整¥
出
差
事
由
总经理
部门经理
申请人
注:第一联出差人作旅费报销用,第二联请送人事科,第三联凭向出纳预支旅费。
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