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内部审核管理制度.docx

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内部审核管理制度 (试 行) WHNYLM/ZD-116-2015 第一章 总则 第一条 为了规范开展内部审核工作,以评审和评估安全风险预控管 理体系的绩效和有效性,依据集团《煤化工企业安全风险预控管理体系 要 求》、 神华集团 《选煤厂安全风险预控管理体系 要求》及能源公司相关规 定,特制定本制度。 第二条 本制度规定了内部审核的策划、准备、计划、实施、纠正等 要求。 第三条 本制度所称的“审核”是指企业为获得“审核证据”并对其 进行客观的评价,以确定满足“审核准则"的程度所进行的系统的、独立的 并形成文件的过程。 “审核准则”是用作依据的一组方针、程序或要求, 风险预控管理体系的审核准则为体系标准、 体系文件、 法律法规和安全要 求等; “审核证据"是与审核准则有关的并且能够证实的记录、 事实陈述或 其他信息 。 第四条 内部审核要遵循以下原则: (一) 正面取证,负面报告; (二) 独立性、系统性、客观性; (三) 基于证据的方法。 第五条 本制度适用于公司各厂、 矿、 部的安全风险预控管理体系的 内部审核。 第二章 组织与职责 第六条 管理者代表负责组织开展内部审核工作,管理者代表受最高 管理者委托,在最高管理层中产生。履行以下职责: (一) 策划审核计划和所需资源并批准计划. (二)任命审核组长和审核员,批准审核组完成特定的审核。 (三)协调仲裁由内部审核中发生的争执或不一致。 (四)对审核结果进行评审,并批准审核报告,并将审核结果提交管 理评审. 第七条 安健环部是内部审核的主控部门,主要职责: (一)负责编制内部审核方案和审核计划; (二)组织编制内部审核检查表,开展内部审核活动; (三)明确审核的准则和方法; (四)参与审核员的选择; (五)编制审核报告; (六)必要时对审核结果进行评审并采取有效的纠正措施。 第八条 各厂、矿、 部为受审核部门,负责本部门审核的准备,接受 审核,并对所查出的不合格项采取相应的纠正措施,并予以整改。 第三章 审核策划 第九条 每年年末或下一年年初由安健环部制定下一年度风险预控 管理体系内部审核方案,其内容主要有: (一)各单位、部室及车间接受审核的频次安排; (二)内部审核的范围:活动、 产品或服务、 组织单元(部门、 场所)、 区域及边界; (三)内部审核的准则(审核依据); (四)聘任或确定本年度的审核人员及其能力要求; (五)审核的重点内容; (六)审核的方法和程序; 第十条 年度内审方案的制定应参考上一年度审核结果,对上一年度 中发生的不符合项较严重的要素,安排重点审核或增加审核频次。 第十一条 审核方案经管理者代表批准; 第十二条 各单位至少每年完成一次完整体系内部审核(两次间隔不 得超过 12 个月) ,覆盖所有的厂、矿、部及生产单元和体系的所有要素。 第十三条 根据实际情况,可集中进行,特殊情况下也可实施单独体 系的内部审核。 第十四条 当出现下列特殊情况时 ,管理者代表可决定增加审核次 数: (一)危险源或风险评价发生变化; (二)以往审核结果指出了此种额外需要; (三)根据事件的类型或事件频次的增长而确定有此必要; (四)其他情况表明有此必要. 第四章 审核准备 第十五条 开展内部审核之前,应组织成立审核组。 (一)管理者代表选派具有管理能力和经验,经过培训合格的(原则上 为取得内审员资格证书的)人为审核组长。 (二)审核组长根据审核范围、目的,按以下原则选择内审员,并报管 理者代表批准: 1 .与审核区域无直接关系; 2 .具有相应的专业能力、判断能力; 3 .取得内审员合格证书、掌握内审技巧并经正式聘任。 第十六条 内部审核实施计划须提前一周的时间下达受审核方 ,审核 实施计划由审核组长编制,也可由组长委托组员编制,经管理者代表批准 后实施.审核实施计划的内容包括: (一)审核目的、性质和范围; (二)审核组组成; (三)审核准则; (四)审核的日期和受审核的部室、现场; (五)主要审核活动; (六)有关审核结果、结论和建议报告发放的时间安排。 第十七条 审核实施计划应根据实际情况和审核的重要性来安排日 程,并且具有一定的灵活性,以便根据审核情况进行调整。 第十八条 审核组长按照各审核员的特长和专业类别,将审核任务进 行分工,分配给审核员。 第十九条 审核组成员按任务分工进行文件学习和理解,并准备现场 审核的其它工作文件。 第二十条 审核员按照分工,编制《内部审核检查表》,检查表包括 受审核单位部室的名称和审核时间、 审核的要素内容、 检查内容、 现场检 查客观证据、审核结果。编制检查表应注意以下事项: (一)突出审核重点和主要要素; (二)按单位部室审核:重点审核主要职能部室和危害影响的重点岗 位,不能遗漏主要要素; (三)按要素审核:不能遗漏该要素的主要部室; (四)对遵守法律法规的符合性的审核; (五)对上次不符合的验证的审核。 第二十一条 审核员根据分工,应收集和了解受审核部室的有关文件 和资料,查阅受审核方以往审核的结果. 第五章 审核实施 第二十二条 审核组组长主持召开审核的首次会议,单位领导班子成 员、受审核方及审核组成员参加并在《会议签到表》签到。审核的首次会 议内容主要包括: (一)确认审核实施计划; (二)确认审核中的沟通渠道; (三)简介审核的程序和方法; (四)向受审核方提供询问的机会。 第二十三条 审核员开展现场审核时,要注意以下情况: (一)按审核检查表要求,抽取有代表性的样本,通过交谈、查阅文件、 现场观察等方式收集审核证据,认真做好记录; (二)对于有可能出现的问题线索,即使不在检查表内也要检查; (三)对重大危险源、重要环境因素要有针对性的到现场进行审核; (四)评审以往审核的结果,包括上次审核不符合项的验证; (五)对收集的证据根据审核准则进行评价,以形成审核发现(分为 符合项与不符合项),对符合项和不符合项都要形成记录。 第二十四条 现场审核结束后, 审核组内部要组织召开会议,由审核 组长主持会议,全体审核员参加.会议的主要内容有: (一) 总结审核工作,对审核结果进行汇总分析,确定不符合项及 其分布,确定审核的不符合项和问题清单,作出审核结论。 (二) 初步拟定《内部审核报告》。 第二十五条 对不符合项,经审核组确定,并得到受审核方确认,开具 《不符合报告》 . 第二十六条 开具《不符合报告》时,根据审核发现 ,要确定不符合 项性质,其性质按以下分类: (一)一般不符合:偶然的、孤立的问题,对安全风险预控管理体系的 有效运行不会造成重大影响的不符合; (二)严重不符合:系统性、区域性的问题,对安全风险预控管理体 系的有效运行造成重大影响,或虽然是孤立、 偶然的事件但已经或可能造 成严重后果的不符合. 第二十七条 审核组内部会议结束后 ,按照审核实施计划的安排 , 由审 核组长主持召开审核的末次会议,参加首次会议的全体人员参加,并在《会 议签到表》签到。审核的末次会议主要内容包括: (一)审核组向受审核方介绍结果,报告审核发现和结论,并提出纠正 措施要求; (二)出现不符合的受审核方审核负责人签认《不符合报告》 ; (三) 管理者代表讲话,对审核结果表态,对纠正措施提出意见; 第二十八条 《内部审核报告》由审核组长组织编写,审核组讨论通 过,审核组长签名,报管理者代表批准,作为管理评审的输入之一。审核 报告的主要内容有: (一)审核范围和目的; (二)审核组成员、审核日期、受审核区域、受审核方代表; (三)审核准则; (四)上次审核后不符合项改进实施情况; (五)本次审核的不符合项、不符合类别及纠正措施要求; (六)审核结论。 第二十九条 《内部审核报告》经管理者代表批准,分发有关领导、 各部室。 第三十条 出现不符合的部室应认真制定不符合的纠正措施,并严格 执行。 第三十一条 安健环部组织纠正措施效果验证,确保所识别的不符合 均得到处理。 原则上由原审核员在《不符合报告》上签署验证结果,验证 内容包括: (一)是否按计划的时间完成; (二)计划中的各项措施是否已实施并完成; (三)实施后的效果如何; (四)实施的情况是否能够提供证实; 第三十二条 最高管理者应考虑安全风险预控管理体系的审核发现 和建议,必要时适时采取适宜的措施。 第三十三条 应将内审的全部过程性记录进行保管,内部审核结果输 入管理评审,作为体系适宜性和有效性评审的依据。 第六章 检查与考核 第三十四条 第三十五条 第三十六条 第三十七条  各单位根据本制度要求,落实相关工作. 安健环部对各单位执行本制度情况进行监督考核. 第七章 附则 本制度由安健环部负责解释。 本制度自二 O 一五年五月一日起施行。 附件:1.WHNYLM/ZD— 116—JL01 审核实施计划 2.WHNYLM/ZD-116-JL02 内审检查表 3.WHNYLM/ZD— 116—JL03 不符合报告 4.WHNYLM/ZD-116—JL04 内部审核报告 5.WHNYLM/ZD— 116—JL05 审核问题清单
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