资源描述
表D01资料审查
系统名称: 编号:
序列
审查内容
审查结果
备注
完整性
准确性
完整(或有)
不完整(货无)
合格
不合格
1
工程合同技术文件
2
设计更改审核
3
工程实施及质量控制检验报告及记录
4
系统检测报告及记录
5
系统的技术、操作和维护手册
6
竣工图及竣工文件
7
重大施工事故报告及处理
8
监理文件
9
审查结果统计:
审查结论
审核人员签名: 日期:
注:1.在审查结果栏,按实际情况在相应的空格内打“√”(左列打“√”,视为合格;右列打“√”,视为不合格)。
2.存在的问题,在备注栏内注明
3.根据行业要求,验收组可增加竣工验收要求的文件,填在空格内。
表D02竣工验收结论汇总
系统名称: 设计、施工单位:
工程实施及质量控制检验结论
验收人签名: 年 月 日
系统检测结论
系统检测抽检结果
观感质量验收
资料审查结论
人员培训考评结论
运行管理队伍及规章制度审查
设计等级要求评定
系统验收结论
验收小组(委员会)组长签名:
日期:
建议与要求:
验收组长、副组长(主任、副主任)签名:
注:1.本汇总表副本附录所有表格、行业要求的其他文件及出席验收会与验收机构人员名单(签到)。
2.验收结论一律填写“通过”或“不通过”。
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