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CW-CK/BD—01
公司各类单项资金管理审批权限一览表
工 作 事 项 有关部门 财务会计部 相关系统总监 财务总监 总经理 董事长
固定资产 5 万元以下 审核① 审核② 核准④ 审批③
购置 5 万元以上 审核① 审核② 核准④ 审批③
50 万以下 审核① 审核② 审批③ 核准④
货款支付 50 万-200 万以下 审核① 审核② 审核③ 核准⑤ 审批④
200 万以上 审核① 审核② 审核③ 核准⑥ 审批④ 审批⑤
10 万以下 审核① 审核② 审批③ 核准④
定金付款 10 万-50 万 审核① 审核② 审核③ 核准⑤ 审批④
50 万以上 审核① 审核② 审核③ 核准⑥ 审批④ 审批⑤
100 万以下 审核① 审核② 审批③
对
100 万-300 万以下 审核① 审核② 核准④ 审批③
担保货款 内
300 百万以上 审核① 审核② 审核③ 审批④
对 外 审核① 审核② 审核③ 审批④
50 万以下 审核① 审批②
下属单位
50 万-100 万以下 审核① 核准③ 审批②
借款
100 万以上 审核① 核准③ 审批②
1000 元以下 审批① 审核②
行政费 1000 元-2000 元以下 审核① 审核② 审批③
2000 元以上 审核① 审核② 审核③ 核准⑤ 审批④
总部业务 400 元以下 审核① 审核② 审批③ 核准④
招待费 400 元以上 审核① 审核② 审核③ 核准⑤ 审批④
3000 元以下 审核① 审核② 审批③ 核准④
差旅费 3000 元-1 万元以下 审核① 审核② 审核③ 核准⑤ 审批④
1 万元以上 审核① 审核② 审核③ 核准⑥ 审批④ 审批⑤
报纸杂 5000 元以下 审批① 审核② 核准③
志、 5000 元-1 万元以下 审核① 审核② 审批③ 核准④
POP 广
1 万元以上 审核① 审核② 审核③ 核准⑤ 审批④
告等
2 万元以下 审批① 审核② 核准③
广告
电视 2 万元-10 万元以下 审核① 审核② 审批③ 核准④
促销
广告 10 万元-30 万元以下 审核① 审核② 审核③ 核准⑤ 审批④
费用
30 万元以上 审核① 审核② 审核③ 核准⑥ 审批④ 审批⑤
3000 元以下 审批① 审核② 核准③
电台 3000 元-5000 元以
审核① 审核② 审批③ 核准④
广播 下
5000 元以上 审核① 审核② 审核③ 核准⑤ 审批④
削价处理 5000 元以下 审核① 审核② 审核③ 核准⑤ 审批④
商品损失 5000 元以上 审核① 审核② 审核③ 核准⑤ 审批④
800 元以上-1 万元以下 审核① 审核② 审核③ 核准⑤ 审批④
医药费
1 万元以上 审核① 审核② 审核③ 核准⑤ 审批④
开支
工 伤 审核① 审核② 审核③ 核准⑤ 审批④
对外捐款赞助 审核① 核准③ 审批②
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对外单位或私人借款 审核① 核准③ 审批②
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说明:
一、上表所指"¼¼以下"均含本数。
二、以上单项资金使用系指预算内开支。单项资金预算外开支的审核与核准按相应规
定办理,审批则以超支部分占预算内金额的百分比为基础,20%(含)以内的由总
经理批准,20%以上的由董事长批准。
三、审批权限分三类:
1.审核:指管理部门及主管领导对该项开支的合理性提出初步意见。
2.审批:指有关领导经参考"审核"的意见后进行批准。
3.核准:指各级财务负责人根据财务管理制度对已审批的支付款项从单据和数量上
加以核准并备案。
四、审批顺序:
先下级,后上级;先定性审批,后集中标准;先经业务线、行政线有关部门,后报财
务线(按表中所标号的顺序即可)。若遇有关人员出差在外,可由其授权人代核、代批,但
事后必须请有关人员追认。
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