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计划财务部审计职位说明书
4
2020年4月19日
文档仅供参考
审计职位说明书
职位编码:
职位标识:
职位名称:审计
所属单位:
部 门:计划财务部
所属职类职种:
工作地点:
职位设立日期:
职位目的:
负责制订本公司内部审计制度,依照上级有关指示精神,实施审计工作,确保公司财务管理合乎规范。
工作关系:
直接上级: 计财部经理
同 僚:核算会计、出纳、统计 项目管理 工程物资管理 卡物管理 帐务管理 ERP系统管理员
直接下属:
主要职责:
重要性
应负职责
衡量标准
1
制度拟定 依据总部及省审计分部相关审计制度,制订本公司审计制度。
工作规范
2
结算审计 负责分公司单项工程结算审计,确保合乎计划。
准确规范
3
收支审计 负责分公司县市分公司经理离任审计及财务收支审计
及时准确规范
4
审计月报 按时填报审计月报,留档备查。
及时无差错
任职要求:
适应年龄
30岁以上
适应性别
男
√
女
√
所
需
学
历
高中
所
需
职
称
初级
适应
专
业
会计专业
中专(职高)
√
中级
√
大学专科
高级
大学本科
硕士以上
任
职
资
格
审计或财会专业大专以上学历;具有中级以上相关技术职称;持有审计证
素
质
要
求
组织和协调能力 分析和判断能力 廉洁和兢业精神
所需培训
岗前培训
在岗培训
职位依据:
有四年以上相关工作经验;有较高的审计和财务方面的专业知识,秉公办事,廉洁奉公,工作作风踏实。
编制:(本职位说明书编写信息。)
编写:
批准:
审核:
编制日期:
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