1、供应链(购销存)管理系统构成及操作流程(带流程图)供应链(购销存)就是用友ERP-U852管理软件得重要组成部分,它突破了会计核算软件单一财务管理得局限,实现了从财务管理到企业财务业务一体化得全面管理,实现了物流、资金流管理得统一。本章主要讲授购、销、存业务处理得功能与特点,购、销、存业务处理系统得基本操作流程与方法等内容。9、1 供应链(购销存)业务处理系统概述 供应链管理系统包括采购管理、销售管理、库存管理与存货核算等模块。其中每个模块即可以单独使用,也可以与相关子系统联合使用。9、1、1 供应链(购销存)业务处理系统得功能与特点1、供应链(购销存)业务处理系统得功能供应链(购销存)业务核
2、算就是企业经营管理得重要环节,繁杂得购、销、存业务核算与管理工作一直困扰着企业,供应链(购销存)业务处理系统正就是根据企业供应链(购销存)业务得特点设计开发得核算与管理软件,一般来讲,供应链(购销存)业务处理系统应具备以下功能:(1) 物资采购业务得核算:根据企业业务经营与财务管理方面得要求,处理有关物资采购方面得经济业务,主要包括请购、定购、到货、入库、采购发票、采购结算等全过得管理, 可以处理普通采购业务、受托代销业务等业务类型。企业可根据实际业务情况,对采购业务处理流程进行可选配置。并登记各种核算账簿以及进行采购业务分析。(2) 产品销售核算:按照国家有关规定, 处理有关产品销售方面得经
3、济业务,包括销售报价处理、销售定货、销售开票、销售调拨、销售退货、发货折扣、委托代销、零售业务等,并根据审核后得发票或发货单自动生成销售出库单,处理随同货物销售所发生得各种代垫费用,以及在货物销售过程中发生得各种销售支出。对产品得销售业务进行核算统计,同时,进行各种销售业务分析。(3) 库存商品得管理与核算: 按照国家有关规定, 处理有关库存商品管理方面得经济业务。主要包括审核各种入库单据、管理出入库数量、同时处理库存商品调拨业务、盘点业务、组装拆卸业务等,另外对于库存商品得控制(保质期管理、代销商品管理、不合格品管理、现存量管理、安全库存管理等),同时进行入库流水账、库存台账等库存账簿管理与
4、统计分析、存货出入库成本得核算、出入库成本得调整、存货跌价准备得处理等。2、 供应链(购销存)业务处理系统得特点根据企业对材料物资与库存商品得、进、销、存核算与管理得要求,供应链核算系统应具备以下特点: (1) 核算数据量大。(2) 税金计算政策性强。(3) 数据间得计算关系复杂。(4) 成本计算方法多。(5) 数据传递关系多等。3、 供应链(购销存)核算业务实现电算化得意义供应链(购销存)核算就是企业管理中非常重要得部分,由于业务量非常繁多,且手工处理易出现差错,因此,实现供应链(购销存)核算电算化,使广大财务工作者从繁杂得手工处理中解脱出来,准确,高效地进行管理具有十分重要得意义。9、1、
5、2 供应链(购销存)核算得业务流程与数据流程1、 企业供应链(购销存)核算模式一般来说,其供应链(购销存)手工核算流程如下:(1) 商品购进,具体分以下三种情况:购进商品验收入库,同时支付货款或开出承兑商业汇票。购进商品,先承付货款或开出承兑商业汇票后验收入库。购进商品,先验收入库后支付货款,或开出承兑商业汇票,月终时记账。月终尚未支付或尚未开出承兑商业汇票得商品,下月初对上述分录用红字冲回。(2) 商品销售,也分三种情况:销售实现:包括采用支票、委托银行收款、异地托收承付、商业票结算方式以及零售商品销售得各种销售实现。销售退回:主要核算由于质量、品种等原因发生得退货处理。销售成本结转:根据各
6、单位具体情况采用先进先出、加权平均、移动平均、后进先出等方法计算商品销售成本,定期结转销售成本。(3) 商品储存: 盘盈及盘亏得核算处理。2、 系统核算流程(1) 购货业务系统核算流程描述示意图,如图 9-1所示。录入购货发票得入库单确认结算方式审核 登账部门经营情况应交税金进项税账库 存商品账编制会计分录税金发票联扺扣清单编制会计分录账务处理系统图9-1 购货业务流程描述示意图(2) 商品销售业务系统核算流程描述示意图,如图 9-2所示。录入税务发票得入库单确定结算方式审核登账查询部门情况应交税金销项税账商品销售收入账销售成本核算编制会计分录税金发票抵扣联清单会计凭证销售成本 账库存商品 账
7、财务处理系统期末结转 本年 利润图9-2销货业务流程描述图(3)供应链管理系统核算功能简图,如图 9-3所示。供应链管理系统日常业务综合查询记账凭证系统管理采购业务销售业务库存业务总账查询查明细账汇总查询其她查询凭证查询凭证传递基本信息基础档案数据管理建账管理存货核算图9-3 供应链管理系统功能简图9、2 供应链(购销存)业务处理系统得应用9、2、1 供应链(购销存)业务处理系统得初始化与以前版本得软件相比,用友ERP-U852供应链管理系统功能更完善、选用面更广、更具有开放性,这就需要有更多得各种设置。在“桌面”上单击“开始”菜单,在“程序”项下得“用友ERP-U8”菜单下“企业门户”,进入
8、企业门户,在企业门户窗口得“基本信息”中选择“系统启用”,打开该对话框,在其中选择“应付”“应收”“采购管理”、“销售管理”、“库存管理”、“存货核算”六个子系统。每选择一个子系统都会出现日期提示,点击“确定”。再点击退出按钮重新回到“企业门户”1、 基础档案信息使用供应链管理系统之前,应做好手工基础数据得准备工作,如对存货合理分类,准备存货得详细档案,进行库存数据得整理及与账面数据得核对等。供应链管理系统需要增设得基础档案信息包括以下几项。(1) 存货分类如果企业存货较多,需要按照一定得方式进行分类管理。存货分类就是指按照存货固有得特征或属性将存货划分为不同得类别 , 以便于分类核算与统计。
9、如工业企业可以将存货划分 为原材料、产成品、应税劳务;商业企业可以将存货分为商品、应税劳务等。设置存货分类时以“账套主管”进入“企业门户”界面,点击左下边得“设置”,然后在列表得“基础档案”中得“存货”项目中选择“存货分类”弹出“存货分类”对话框,如图9-4与图9-5所示。图9-4 企业门户窗口图9-5 存货分类对话框窗口在企业日常购销业务中,经常会发生一些劳务费用,如运输费、装卸费等,这些费用也 就是构成企业存货成本得一个组成部分,并且它们可以拥有不同于一般存货得税率。为了能够 正确反映与核算这些劳务费用,一般在存货分类中单独设置一类,如“应税劳务”或“劳务费用”。(2) 计量单位企业中存货
10、种类繁多,不同得存货存在不同得计量单位。有些存货财务计量单位、库存计量单位、销售发货单位可能就是一致得,如自行车得 3 种计量单位均为“辆”。同一种存货 用于不同得业务,其计量单位也可能不同。如对某种啤酒来,其核算单位可能就是“瓶”,也就就是说,财务上按瓶计价;其库存单位可能按“箱”,1箱=24瓶,因此,在开展企业日常业务之前,需要定义存货得计量单位。设置计量单位时以“账套主管”进入“企业门户”界面,点击左下边得“设置”,然后在列表得“基础档案”中得“存货”项目中选择“计量单位”弹出“计量单位”对话框,如图9-6所示。图9-6 计量单位对话框窗口(3) 存货档案设置存货档案时以“账套主管”进入
11、“企业门户”界面,点击左下边得“设置”,然后在列表得“基础档案”中得“存货”项目中选择“存货档案”弹出“存货档案”对话框,选中某一存货点击“增加”按钮,出现“增加存货档案”对话框。如图9-7所示图9-7 存货档案对话框窗口在“存货档案” 窗口中包括 4 个选项卡:基本、成本、控制与其她。在“基本” 选项卡中 , 有 6 个复选框 , 用于设置存货属性。设置存货属性得目得就是在填制单据参照存货时缩小参照范围。销售:用于发货单、销售发票、销售出库单等与销售有关得单据参照使用 , 表示该存货可用于销售。外购:用于购货所填制得采购入库单、采购发票等与采购有关得单据参照使用 , 在采购发票、运费发票上一
12、起开具得采购费用 , 也应设置为外购属性。生产耗用:存货可在生产过程被领用、消耗。生产产品耗用得原材料、辅助材料等在开具材料领料单时参照。自制:由企业生产自制得存货,如产成品、半成品等,主要用在开具产成品入库单时参照。在制:指尚在制造加工中得存货。应税劳务:指在采购发票上开具得运输费、包装费等采购费用及开具在销售发票或发货单上得应税劳务、非应税劳务等。在“控制” 选项卡中,有3个复选框。就是否批次管理:对存货就是否按批次进行出入库管理。该项必须在库存管理系统账套参数中选中“有批次管理”复选框后,方可设定。就是否保质期管理:有保质期管理得存货必须有批次管理。因此该项也必须在库存管理系统账套参数中
13、选中“有批次管理”复选框后,方可设定。就是否呆滞积压:存货就是否呆滞积压,完全由用户自行决定。(4) 仓库档案设置仓库档案时以“账套主管”进入“企业门户”界面,点击左下边得“设置”,然后在列表得“基础档案”中得“业务”项目中选择“仓库档案”弹出“仓库档案”对话框,选中某一存货点击“增加”按钮,出现“增加仓库档案”对话框。如图9-8所示。图9-8 仓库档案对话框窗口存货一般就是存放在仓库保管得。对存货进行核算管理,就必须建立仓库档案。(5) 收发类别设置仓库档案时以“账套主管”进入“企业门户”界面,点击左下边得“设置”,然后在列表得“基础档案”中得“业务”项目中选择“收发类别”弹出“收发类别”对
14、话框,点击“增加”按钮,输入资料。如图9-9所示。图9-9 收发类别对话框窗口收发类别用来表示存货得出入库类型 , 便于对存货得出入库情况进行分类汇总统计。 (6) 采购类型 / 销售类型设置仓库档案时以“账套主管”进入“企业门户”界面,点击左下边得“设置”,然后在列表得“基础档案”中得“业务”项目中选择“采购类型”弹出“采购类型”对话框,点击“增加”按钮,输入相关资料。“入库类别”可点击小放大镜,如图9-10所示。定义销售类型与定义采购类型一致,这里不再说明。图9-10 采购类型对话框窗口定义采购类型与销售类型 , 能够按采购、销售类型对采购、销售业务数据进行统计与分析。采购类型与销售类型均
15、不分级次,根据实际需要设立。(7) 产品结构产品结构用来定义产品得组成,它包括组成成分与数量关系,以便用于配比出库、组装拆印、消耗定额、产品材料成本、采购计划、成本核算等引用。产品结构中引用得物料必须首先在存货档案中定义。比如:计算机由显示器、主机、键盘、鼠标组成;主机由机箱、软驱、主板、硬盘、CPU组成。要求在存货档案中定义好这些物料得编号、名称、规格型号等、输入产品结构时要先输入父项,后输入子项。即先加入计算机得下一层结构,然后输入主机得下一层结构。(8)成套件:由多个存货组成,但不能拆开单独使用或销售得存货为成套件。对于没有成套件管理得企业,用户可以不设置;成套件不能进行组装、拆卸。(9
16、)费用项目:销售过程中有很多不同得费用发生 , 如代垫费用、销售支出等,在系统中将其设置为费用项目,以方便记录与统计。(10) 发运方式:用户在处理采购业务或销售业务中得运输方式时,应先行在本功能中设定这些运输方式。本功能完成对运输方式得设置与管理,用户可以根据业务得需要方便地增加、修改、删除、查询、打印运输方式。(11) 货位档案:本功能用于设置企业各仓库所使用得货位。对存货进行货位管理得企业,在使用本系统提供得录入期初结存或进行日常业务处理之前,首先应对本企业各仓库所使用得货位进行定义,以便在实物出入库时确定存货得货位。(12) 非合理损耗类型:在企业得采购业务中,由于运输、装卸等原因采购
17、得货物会发生短缺毁损,应根据不同情况,作出相应得账务处理。属于定额内合理损耗得,应视同提高入库货物得单位成本,不另作账处理;运输部门或供货单位造成得短缺毁损,属于定额外非合理损耗得,应根据不同情况分别进行账务处理。因此企业应在此事先设置好本企业可能发生得非合理损耗类型以及对应得入账科目,以便采购结算时根据具体得业务选择相应得非合理损耗类型,并由存货核算系统根据结算时记录得非合理损耗类型自动生成凭证。以上各项设置完毕后,就可以进入相关供应链模块处理相关业务。2各系统其它设置(1)应收款管理系统相关设置及期初余额录入从“企业门户”进入应收款管理系统,执行“设置”中得“选项”命令,打开“账套参数设置
18、”对话框,点击“编辑”按钮,在“账套参数设置”对话框中,应收账款核销方式选择“按单据”,坏账处理方式为“应收余额百分比法”,其她参数可以根据具体情况处理。执行“设置”中得“初始设置”命令,进入“初始设置”对话框,进行以下设置。基本科目设置: “应收科目1131”、“预收科目2131”、“销售收入科目5101”、“应交增值税科目21710105”;坏账准备科目设置:“坏账准备提取比例为0、5”、“坏账准备期初余额为10000”、“坏账准备1141”、“对方科目5502”。执行“设置”中得“期初余额”命令,打开“期初余额查询”对话框,进入“期初余额明细表”窗口。点击“增加”按钮,打开“单据类别”对
19、话框,选择“应收单”,进入“应收单窗口。录入相关数据。例如:沈阳机床集团得期初余额为99600元,东北特钢得期初余额为58000元。(2)应付款管理系统相关设置及期初数据录入从“企业门户”进入应收款管理系统,执行“设置”中得“选项”命令,打开“账套参数设置”对话框,点击“编辑”按钮,在“账套参数设置”对话框中,应付账款核销方式选择“按单据”。执行“设置”中得“初始设置”命令,进入“初始设置”对话框,进行以下设置。基本科目设置: “应付科目2121”、“预付科目1151”、“采购科目1201”、“采购税金科目21710101”;期初余额得录入方式与应收款管理系统相同。(3)采购管理系统期初数据采
20、购管理系统可能存在两类期初数据:一类就是货到票未到即估入库业务,另一类就是票到货未到即在途业务。从“企业门户”进入采购管理系统,执行“业务”中得“入库”得“入库单”命令,打开“期初采购入库单”窗口,点击“增加”按钮,确定所选择得仓库、供货单位、部门、入库类别、采购类型,再选择所要输入得存货得编码、数量、暂估单价等信息。执行“设置”中得“采购期初记账”命令,进入“初始记账”信息提示对话框,点击“记账”按钮,系统弹出“期初记账完毕!”点击“确定”即可。(4)录入销售系统期初余额销售系统期初数据就是指销售系统启用日期之前已经发货、出库但未开具销售发票得存货,如果企业有委托代理业务,则已经发生但未完全
21、结算得存货也需要在期初数据中录入。进入销售管理系统,执行“设置”中得“期初录入”得“期初发货单”命令,打开“期初发货单”窗口,点击“增加”按钮,确定所选择得发货日期、销售类型、客户名称、销售部门等相关信息,再选择所要销售得存货得仓库、品名、数量、不含税单价等信息。点击“保存”。然后对该发货单进行审核。(5)录入存货核算系统库存管理系统期初余额从“企业门户”进入存货核算系统,执行“期初设置”中得“期初数据”得“期初结存”命令,打开“期初结存”窗口,选择某一仓库,点击“增加”按钮,输入所选择得存货得编码、数量、单价等信息,点击“记账”按钮,系统对所有仓库进行记账,最后系统弹出“期初记账成功”对话框
22、。从“企业门户”进入仓库管理系统,执行“初始设置”中得“期初数据”得“期初结存”命令,进入“初始结存”信息提示对话框,选择某个存货得仓库(材料库),点击“修改”按钮,再点击“取数”按钮。然后点击“保存”。录入完毕后进行审核。同理,可以通过取数方式输入其它仓库期初数据。9、2、2 供应链(购销存)系统业务处理本课主要以供应链系统中得一笔采购业务为线讲解本系统得应用。1、在采购管理系统中填制并审核采购请购单在“桌面”上单击“开始”菜单,在“程序”项下得“用友ERP-U8”菜单下点击“企业门户”,进入企业门户, 选择“企业门户”左下角得“业务”,在列表上选择“供应链”中得“采购管理”中得“业务”,再
23、选择“请购”中得“请购单”,进入“采购管理子系统中得“采购请购单”界面,如图 9-11 所示。图9-11采购请购单对话框窗口在“采购请购单”界面,单击“增加”按钮,选择部门“采购部”,业务员“白雪”,存货编号选择“005”,输入数量300,无税单价95,供应商为“微软”,单击“保存”按钮,然后单击“审核”按钮审核。2、在采购管理系统中填制并审核采购定单在“桌面”上单击“开始”菜单,在“程序”项下得“用友ERP-U8”菜单下点击“企业门户”,进入企业门户, 选择“企业门户”左下角得“业务”,在列表上选择“供应链”中得“采购管理”中得“业务”,再选择“订货”中得“采购订单”,进入“采购管理子系统中
24、得“采购定单”窗口,单击“增加”按钮,在“采购定单”得格内单击鼠标右鍵,在弹出得快捷菜单中选择“拷贝采购请购单”并点击左键进入“过滤条件窗口”对话框,如图 9-12 所示。图9-12拷贝采购请购单窗口进入“过滤条件窗口”对话框后,单击“过滤”按钮,进入“生单选单列表”窗口;双击需要参照得采购请购单,单击“增加”按钮,完成了将采购请购单得相关信息带入采购定单得任务,补充相关信息后,单击“保存”按钮,然后审核。3、在采购管理系统中填制到货单在“桌面”上单击“开始”菜单,在“程序”项下得“用友ERP-U8”菜单下点击“企业门户”,进入企业门户, 选择“企业门户”左下角得“业务”,在列表上选择“供应链
25、”中得“采购管理”中得“业务”,再选择“到货”中得“到货单”,进入“采购管理子系统中得“采购到货单”窗口,单击“增加”按钮,在“采购到货单”得格内单击鼠标右鍵,在弹出得快捷菜单中选择“拷贝采购定单”,打开“过滤条件窗口”对话框,单击“过滤”按钮,进入“生单选单列表”窗口;双击需要参照得采购定单,单击“增加”按钮,完成了将采购定单得相关信息带入采购到货单得任务,补充相关信息后,单击“保存”按钮,如图 9-13 所示。图9-13采购到货单窗口4在库存管理系统中填制并审核采购入库单在“桌面”上单击“开始”菜单,在“程序”项下得“用友ERP-U8”菜单下点击“企业门户”,进入企业门户, 选择“企业门户
26、”左下角得“业务”,在列表上选择“供应链”中得“库存管理”系统。在“日常业务”,选择“入库”中得“采购入库单”,进入“库存管理”子系统中得“采购入库单”窗口,单击“生单”按钮,进入“选择采购定单或到货单”窗口,打开“采购到货单”选项卡,在“过滤”中选择需要参照得采购到货单,如图 9-14 所示选中左下角“显示表体”复选框,在下边得入库仓库中选择“原材料”,单击“确定”按钮,系统弹出“确认要生单吗?”信息提示对话框。确认后生成入库单并对入库单审核。如图 9-15 所示图9-14选择采购定单或到货单窗口图9-15采购入库单窗口5在采购管理系统中填制专用采购发票并执行采购结算启动采购管理系统,执行“
27、业务”里得“发票”中得“专用采购发票”命令,进入“采购专用发票”窗口,单击“增加”按钮,单击鼠标右鍵,在弹出得快捷菜单中选择“拷贝采购入库单”,打开“过滤条件窗口”对话框,单击“过滤”按钮,进入“生单选单列表”窗口;双击需要参照得采购入库单,单击“确定”按钮,完成了将采购入库单得相关信息带入采购专用发票得任务,补充相关信息后,单击“保存”按钮。如图 9-16 所示。图9-16采购专用发票窗口在采购管理系统中,执行“业务”里得“采购结算”中得“自动结算”命令,打开自动结算对话框,单击“确定”按钮,系统弹出“结算成功”信息。点“确定”按钮完成。6在应付款管理系统中审核采购专用发票并生成应付凭证首先
28、进入“企业门户”窗口,选择“财务会计”中得“应付款管理”,执行“日常处理”里得“应付单据处理”中得“应付单据审核”命令,打开“单据过滤条件”对话框,选择供应商“03(微软)”,单击“确定”按钮,进入“应付单据列表”窗口,选中需要审核得单据,单击“审核”按钮,系统提示“审核成功”。执行“日常处理”中得“制单处理”命令,打开“制单查询”对话框,如图 9-17 所示。图9-17制单查询对话框选择“发票制单”,选择供应商为“03(微软)”,进入“采购发票制单”窗口。单击“全选”,“凭证类别”为“记账凭证”,点“确定”生成记账凭证,如图 9-18 所示。图9-18生成记账凭证窗口7在存货核算系统中记账并
29、生成入库凭证进入“企业门户”,在“供应链”中选择“存货核算”系统。执行“业务核算”中得“正常单据记账”命令,打开“正常单据记账条件”对话框,如图 9-19 所示。图9-19正常单据记账条件对话框选择查询条件,单击“确定”按钮,进入“正常单据记账”窗口,执行“财务核算”中得“生成凭证”命令,点击“选择”按钮,打开“查询条件”对话框,选择“采购入库单(报销记账)”选项,单击“确定”按钮,如图 9-20 所示。进入“未生成凭证一览表”窗口,选中需要审,选择要制单得记录行,单击“确定”按钮,进入“生成凭证”窗口。图9-20查询条件对话框生成得凭证在保存完之后,都在左上角有“已生成”得标志,表示凭证已经
30、传递到总账系统。8在应付款管理系统中付款处理并生成付款凭证进入“付款管理系统”,执行“日常处理”里得“付款单据”中得“付款单据录入”命令,点击“增加”按钮,选择供应商“03(微软)”,结算方式为“转账支票”,金额为33345选项,单击“确定”按钮。此时,已经完成了生成“付款凭证”得工作,同样,当点击“保存”按钮后,凭证得左上角出现“已生成”标志,说明凭证已经传递到了总账系统。复习思考题:1、 简述供应链系统得功能;2、 简述供应链系统得特点;3、 简述供应链系统需要做哪些基础档案信息设置?4、 如何在采购管理系统中填制并审核采购请购单?5、 如何在采购管理系统中填制专用采购发票并执行采购结算?