收藏 分销(赏)

产品标识和可追溯性管理规定.docx

上传人:精**** 文档编号:4059150 上传时间:2024-07-26 格式:DOCX 页数:5 大小:17.61KB 下载积分:6 金币
下载 相关 举报
产品标识和可追溯性管理规定.docx_第1页
第1页 / 共5页
产品标识和可追溯性管理规定.docx_第2页
第2页 / 共5页


点击查看更多>>
资源描述
产品标识和可追溯性管理规定 1。目的  公司对产品的标识进行管理,以防止不同产品之间混淆,误用。确保在需要时对产品质量的形成过程可追溯。  2。适用范围  本管理规定适用于本公司采购产品及生产过程中的半成品、成品. 3。职责   3.1生产部负责采购产品的标识,负责生产过程中做好产品标识和可追溯性的控制,负责产品批次管理工作,对产品实现过程实施批次管理. 3.2技术部负责产品标识和可追溯性的管理工作,明确产品标识和可追溯性要求; 3.3质量部负责产品标识和可追溯性的监督检查,按规定进行产品质量状态标识; 3。4生产部负责采购产品的标识及标识移植.   3.5生产部负责所属区域内产品标识和维护管理,负责产品的分区摆放。   4。程序   4。1采购产品的标识  采购产品包括原材料、外协件、外构件等。采购产品进入工厂车间后,生产部负责将其放置于待检区,由生产部人员向质量部提出报检并提供相关质量证明,经质量部人员检验合格后方可办理入库手续.   生产部按不同类型的采购产品分别进行标识库存。  4。1。1原材料的标识  4。1。1.1存放于库房的产品用挂牌方式标识规格、型号,型材、钢板在醒目位置用油漆注明其型号、规格.  4。1。1.2所有采购产品应存放于固定货位,以区、排、架、格标识,生产部在库存卡上注明. 4.1。2外协件、外购件用标签标识名称、规格、型号.  4。1.2。1对外协、外购的关键件、重要件按4.4。2进行标识.  4.1。3检验不合格的采购产品由质量部检验员放置于不合格区域,生产部按QG/LIFT 04—2008《不合格品控制程序》执行。 4。2成品标识  4.2.1完工后的成品由综合部放置于待检区或放置待检牌,交质量部检验员进行检验.检验合格的应放置于合格区或放置合格牌,并在“生产卡”上由质量部检验员签章,综合部办理入成品库手续;检验不合格品由综合部操作人员放置于不合格区或放置不合格牌,生产部按《不合格控制程序》执行。   成品标识方法如下:  CXFG — — 结构代号(如1,2,3) 应用领域(如H,G) 公称压力(MPa) 公称直径(mm) 超旭防垢器 4。2。2综合部管理员负责对“生产卡"把关、核查,并负责移植相关记录并进行标识,分类、分批存放,建立”成品台帐。 4。2.3出厂成品按工艺文件规定用铭牌标识对应替换掉“成品库存卡”, 铭牌标识标明产品的名称、规格型号、出厂日期、出厂编号等.替换掉的“成品库存卡”由综合部妥善保管。  4。3检验和试验状态标识  4.3。1检验和试验状态标识分为:合格、不合格、待检、待判定,用标牌、标签印证、区域划分、生产卡等给予标识区分。 4。4批次管理要求  4.4.1生产部根据产品生产连续性和批量,确定实施批次管理的产品.编制月度生产计划,同时下达成品批号、零部件批次号及批量号。  4。4.2成品批号标注方法按本程序4.2.1成品标识方法进行;零部件批次号标注方法按本程序4。2.1方法进行.生产过程中应严格控制分次加工。  4。4。3为保持同批产品的可追溯性,在组织产品投入产出过程中,有效的进行分批投产、加工、转序、入库、存放、装配、检验,力求做到产品的批次清、质量状况清、数量清、批号清、责任清,有利于分析、便于追溯,生产部在生产全过程必须使用“生产卡”进行进度和质量追踪、记录.  4。5批次管理工作程序  4.5。1采购进厂的原材料包括钢材、配件等,每批均应按相关质量文件(材质单)上的批号或生产批号分批分类存放。并用标签注明批号或生产批号。 4。5。2按批投产  4。5。2。1生产车间按生产部下达的计划和批次令填写“生产卡”,并标明批次号. 4.5。2。2仓库发货时应在“生产卡”材料栏中注明入库时的材质及其生产批号.  4.5。3按批加工、转工  4.5。3。1加工过程中生产车间必须按批次加工、严格进行首件自检和专检的控制,原则上同一工作场地不允许同时投入不同批的同类零件,严禁混批。 4。5.3。2同批零件加工合格后应同批流转,下道工序按上道工序转入的每批数量加工后的实有合格数转出,严防批与批之间混批现象。 4.5。4按批入库  4。5.4.1入库时应注明生产批号。综合部保管员应在台帐上记录生产批号并保存 “生产卡”。  4。5。4.2零部件入库后仓库保管员根据“生产卡”上的批次号分批存放,标识,并记录在台帐上. 4。5。5按批装配 4。5。5。1 装配车间领取零件时,先在领用明细上写明时间、件号、数量后交综合部,由综合部注明批次号。个别零件领取时(补废)由领用单位填写《领用单》,综合部注明批次号。  4。5。5.2生产部对所有构成产品的各组装件,都应有批次凭证和标记,并在领用明细上记录成品批号与零部件批次号,配套装配.  4。5。5.3生产部应尽可能采取同批零部件组装,装配完工后应有明显的批次标记。 4。5。6按批检验、交付,质量部做好检验记录. 4.6产品的可追溯性  4。6.1当合同、法律、法规或质量控制要求有可追溯性时,质量部应对产品建立唯一标识,并由质量部检验员做好记录.其标识方法按工艺的规定执行。  4.6。2一旦发生质量问题,质量部应通过各种标识、记录,可追溯到产品生产单位、检验员、操作者、生产批号等,以便查明原因、责任和采取纠正预防措施。 5.相关文件  5.1《不合格品的控制程序》 5。2《仓库管理制度》  6。记录文件   6。1《采购物资库存台帐》 6.2《成品台帐》  6。3《领用单》
展开阅读全文

开通  VIP会员、SVIP会员  优惠大
下载10份以上建议开通VIP会员
下载20份以上建议开通SVIP会员


开通VIP      成为共赢上传

当前位置:首页 > 应用文书 > 规章制度

移动网页_全站_页脚广告1

关于我们      便捷服务       自信AI       AI导航        抽奖活动

©2010-2025 宁波自信网络信息技术有限公司  版权所有

客服电话:4009-655-100  投诉/维权电话:18658249818

gongan.png浙公网安备33021202000488号   

icp.png浙ICP备2021020529号-1  |  浙B2-20240490  

关注我们 :微信公众号    抖音    微博    LOFTER 

客服