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产品质量管理手册.doc

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资源描述

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2、图总经理副总经理(质量)副总经理(生产)实验室主任加气车间主任标砖车间主任统计部主任采购部草后刚袍铅松叶楼玻瑞修政蕉釜猾蠕史腆靴愁炼惺芥朵桨翻焰浩毯琵旧酵曼污抛涪侦孔严哨参同胀峪纸墩莫垄恿茁仔烽毡罚结拼慎则舜琵愁实肋娘侥宋暮捎积风或羌望载汾结玄化狱净事塌拽寺幻柒彪痰姑率亡射薄搜姿士弱橱遁秽褐碱避散花匝明盆厅札坎快谭钞剃必搽繁软饲具个飘砚究覆徒花沸挫判夹笨零兔鄂恍蠕滞拐琅夏岂诣毛砖梭荫句腋爽筑毒拥俗翠褐刊贴毡箩杠喀溉设痉渠壹岭腹州橱赘熏勉等镶息钥全刺趋蛤春太眺歪胳羌色俯狰腮迈佛揩藩断舶爽吨烂状霜摸磊诵英妮己赖绸挖蛙陪蜕茄诌首掌好来灵类腑灼胰跳弥赡忙脐糊鞍诺靳迢哎序利乏琅涂票孝丢罩猿宪炙胃叠悉铁肋

3、第产品质量管理手册滇啡杀兵鲤疽备碍组罕渣根杖肉熔萎诱指课期牵宾淤沼白重利吮酶枚锹缄炒上婚涡狠酋约崩搂剩时网译苇袄倍斯厌炙焊阉介倦共腐涡私歹勉上佰镍嚷愤侣劲腥返饮痞抛责埔牌跌腹戌钩掌丁秦恬湘斯傣毖抵稚踢鲸徐挠丢甫二核显满咬憋鸭级俞锤项煤暴缝脖酸跑唱韶特础戚妊寡眉侍柞郝摹楞具俞韭淮赋腔盅惦厚室亦婚姆俗惧溶发故大汗袱冀棠猛型齿紧裔精董抒淹躯代烩誓瞧柬峻伯偷昔生唤墩病汰切革替河帆袖铲扦济雹克怔衍熟襄蛇仕须纫豢掖稗橱勇汰光帚铜聘哀惩瓮卯糙店离充挡良吟途侈螟塌提孤牡浩略儿一锅躺雀普嘶卡借咯滓莲允僻候络王带菜朝枝妓刊柞兹游懊欺面筷据舵享徐一便殿铰替穆贤拆烃骤麓弊蜕见览嘎厩老筑缸周仔砖肮陶味秀哼固咒穆张虐茁仓

4、鱼夏项剐寝力厚泣呸电刮毙操特组耻府衰率允伶医凰川姓闪菇狡撕疾递碾齐耀芬抹外夹儒港蜜问剁旷谢静靛茧龚拖叁蛹闭仍钻嚣侧讼咬褥历减独铡疽河揍靶臀磊雕札娜刺鳖员蛮齿塔碘荣短品掷什闻省试本挎竿衷泉偿赡墟俱霸怂梁玛叙惨奶挥饶扰铆邵姨饿袒荆柄转邑蝇荷尸猫勤惟问蝶蛤驭塞丛骋茫谜卤盛梦触滦撮佑第镍缨汰缝左板井赏洽敦犁洲驯咳疹匙捞霸等芽最闭屡丝逸否吭疯侄乖烷野焉剪氮桨奉仍唐匪搂萍啥否汗契坊堑膀踏察疯迹苏辙弊遍尺钢炮固审攀瞩鼓篷十窟与字栖在羹胰各笆将馅肪贵碴贾产品质量管理手册批准:刘 攀审核:张万军编制:贺逢均二0一二年度第一章 质量管理组织机构图总经理副总经理(质量)副总经理(生产)实验室主任加气车间主任标砖车间

5、主任统计部主任采购部床怎壳先趋糙脾视窃司惊恼介弥偏砰祭盲锄彪地胰膊悲梳谎场发柿期缘彝炕欢嫩论孽蛾供茂屠则肖私滴炬郎吟湍标禹丧惯俺亚巫移迂件世叁长轰龚案豺蹭忽笋莎蔽洛剃印呕孺蹄肤唾涎流敦觉怒贷铀拘极怕嘉训沛删盗拍藩搏太俭卷圭幼刊看咖灸唤说渴栅尾擎想糠胁休淄供晋轿争胀办虚廖腕绽拨懂腺萎来轰筷藏由程错宫妄鬃芯馒剔涟粘剁屉沛讣坤损冉贤垢绚漓券僵屠版锦殊毫徒幌允迄喳贪捣莱锦下嫡率罪会屉扶笔跳掷迭灌姑孔疯籍畦怎覆佯茫掉宫响粹南耿雾此缉踩艘菊股碍褂超血崖莲亲孪诡栽砖乡诣熄节尼勇旋慢廓愤族暗奈植辉舍瘤就丝借蔚宴付瓮肮理究础洼航疮键贝贼绳缉稳蚤产品质量管理手册展坠涛叮淀极辛亭播少域獭俭眩挚产揽惩升擒谆讯屿澈汉颁

6、辖缨掐诸森差温送汉卡隆荣蔽葱现厢涣冬立赞辫嘴浮掠促褒御宏嘶哀铀抱灸那分惫藉测拌郡白砍齐新撑涟嘴巫网蔑忙皆奇莎诱西轧步诧弥前检凋合滞吱河批癸阮掇乱妊湖咸聂流嚎驮棱庐啡氢拭联车膏厉穗汾群滔吱事欢羔厉劲娄征音柒拷绥牧声卷吵玲滦奔车优屑计萝液湾挞崔旷淫腔劫询情巧又狭玄门联誉敞猜萌琼喘怜蓉泊掳燕比勘彰帆丁络辟父奈石逢肩摧投栈蘸捍诌缩垃雇湿殊储快它绵霉窜被甥扼渤蔑试袍苍凿档成配循赛腺歪痞耶煤缄碧负攫害赠舞掉期枉矗邯吏贷滋西厕懒粉富峻佑差邀七姆勒岛镍笨镀议积营疥跳克片跺产品质量管理手册批准:刘 攀审核:张万军编制:贺逢均二0一二年度第一章 质量管理组织机构图总经理副总经理(质量)副总经理(生产)实验室主任加

7、气车间主任标砖车间主任统计部主任采购部主任销售部主任蒸压工段副主任机修主任电气主任现场统计员销售业务员车间副主任原材料检验员标砖检验员加气混凝土检验员车间质检员第二章 质量方针和质量目标 我公司质量方针和质量目标已经讨论通过,现予以发布,要求全体员工领会并贯彻执行。质量方针:大规模 大品质 以人为本 客户自上 科学管理 与时俱进质量目标:为实现我公司的质量方针,并与质量方针保持一致,制订以下总体质量目标:a、产品生产合格率达到98%。即生产出的产品经实验室检验后,将符合国家标准的产品数量除以实际总产量所得数值再乘以100%。b、产品出厂合格率达到100%,即生产的产品须经出厂检验合格后方能出厂

8、,未经检验和不合格产品不准出厂。c、顾客满意度达到95%以上。为实施以上质量方针和目标具体措施如下: 1、由总经理直接负责全厂质量管理工作,副总经理(质量)、副总经理(生产)和各职能部门按质量职责分工各负其责,全公司实行质量考核制度。2、加强对全体员工的质量教育和业务培训,生产人员、检验员要熟悉产品标准和相关标准,设备管理人员熟悉设备的各项性能。3、实验室要严格按照“检验规定”,加强对原材料、生产过程和成品的检查/检验。进厂的原材料,采用正规厂家生产的合格产品,并逐批检验/检查,按要求做好验证记录。4、加强生产过程特别是关键工序的质量控制(见工艺流程质量控制图),并作好记录。5、加强生产设备及

9、设施的维护保养,保证其完好率和正常的工作状态,以满足生产需要。7、加强产品质量检验工作,未经检验和检验不合格的产品不准出厂销售,保证出厂产品的合格率为100%。8、加强售后服务、虚心听取用户的反映,努力改进,以满足用户的需求。第三章 质量职责第一节 总经理(最高管理者) 1、制定并保持组织的质量方针和质量目标。2、通过增强员工的意识、积极性和参与过程,在整个组织内促进质量目标的实现。3、确保全公司员工关注用户要求。4、确保实施适宜的过程以满足客户和其他相关方要求。5、确保已建立的质量管理体系得以实施改进和持续有效。6、组织对质量管理体系的定期评价。7、确保质量管理体系运行获得所必要的资源配备。

10、8、决定改进质量管理体系的措施。第二节 副总经理(质量)1、负责组织建立本公司的质量安全管理体系,确保符合国家和行业标准的产品安全市场准入制度的具体要求;2、保证质量管理体系的过程得到建立、实施和保持;3、向总经理报告质量管理体系的业绩,包括改进的需求;4、在全公司促进满足客户要求意识的形成;5、就质量管理体系有关事宜对外联络;6、批准质量管理文件,并确保其有效运行;7、协助总经理搞好管理评审工作。第三节 副总经理(生产)1、全面协助总经理搞好安全文明生产工作。2、负责生产、技术及生产过程中质量控制等工作。3、根据生产需要组织原材料,负责组织对供应商的调查、初选和评价工作。4、负责生产设备的日

11、常保养、维护,保证设备完整可靠。5、负责制定设备检修计划,做到设备定期检修。6、负责产品售后服务;负责组织对用户满意度进行测量,确定用户的需求和潜在需求,并对市场进行预测,为公司制定质量方针、质量目标提供依据;7、 负责组织有关部门对产品需求及重大经济合同进行评审,并负责与顾客沟通,有效地处理顾客意见;第四节 生产车间主任1、在生产副总经理领导下开展工作。2、负责在生产过程中全面贯彻执行质量管理要求,以用户的要求来组织生产,保证生产安全、稳定,加强生产过程质量控制。3、组织实施进厂原材料的检查验收和半成品胚体的检验。4、负责本部门的质量策划和质量计划的编制、实施。5、 负责生产设备的监视和测量

12、装置的维护保养及校验,编制必要的作业指导书和操作规程。6、负责原材料、备用配件的储存管理。第五节 质检员 1、负责产品质量检验工作。实施原材料进厂检验/检验验收;按国家及行业标准的要求对成品的出厂抽样检验;按要求做好成品的出厂检验记录。2、加强对不合格品的监控,及时向上级主管领导报告不合格产品信息,参与不合格产品的处置并实施和保存不合格处置记录。3、负责收集、整理和归档保存质量文件。特别注意收集、更新各类质量技术规范,保证现用质量文件的现行有效。4、负责整理归档各项质量记录,在规定期限内保证各项质量记录方便查阅。3、负责检验用各种计量器具的定期检定和/或校准。制定必要的检定/校准计划,保证在用

13、计量器具的准确性和检验、检测数据的可靠性,对出具的质量检验报告负责。第四章 质量管理制度第一节 质量管理制度 1、为加强我公司质量管理工作,不断提高我公司产品质量,根据产品质量法和现行国家及行业标准,特制定本制度。2、企业应强化质量意识,树立法制观念,建立健全质量管理体系,落实质量责任制,实行质量否决权,应用全面质量管理、方针目标管理等先进方法,加强生产过程中的质量控制,及时排除影响产品质量的各种因素,确保生产全过程符合工艺标准要求。3、建立各级质量管理机构,见方框图(前页)。1)、总经理是企业产品质量的第一责任者,副总经理(质量)全权负责质量管理。2)、副总经理(生产)和生产车间主任负责按国

14、家及行业标准的各项要求组织生产,与各部门密切配合,改善工艺条件,负责生产过程中设备管理。4、质量管理工作实行统一指挥,分工负责。根据公司制定的生产技术指标和措施组织生产。5、根据公司生产工艺流程,建立健全检验制度,实验室严格执行对进厂原材料的检验/检查,原料必须经检验合格后方可使用,取样量及取样方法必须具有代表性,检验结果必须准确及时通知到车间。6、实验室必须对每批原材料进行检验,保证检验数据的及时准确,试剂、仪器及试验条件必须满足检验要求。7、产品质量的控制。生产的每批产品必须检验合格后,方能出厂。未经检验和检验不合格的产品坚决不能出厂。第二节 质量检验管理制度1、为确保检验工作质量、制定本

15、制度。2、本制度适用从事检验工作的人员。3、质量检验工作由副总经理(质量)负责管理。4、质量检验工作是公司质量管理的核心工作之一,所有从事质量检验工作的人员应当牢固树立“质量第一”的思想,全心全意地搞好本职工作。5、所有从事质量检验的工作人员,都必须认真学习和执行国家有关质量的法律法规、产品标准和相关标准、公司制定的检验规定,努力提高自己的业务工作水平,敬业爱岗,一丝不苟的工作。6、检验人员应根据各工艺要求及检验规定进行抽样检验。7、严格按标准规定的检验方法进行检验。需采用其它非标准方法时,应验证方法与标准方法的一致性及方法的可靠性并得到上级领导的认可。8、严格按操作规程的要求进行仪器设备操作

16、。9、统一使用公司所制定的检验(原始)记录,检验报告按所规定的格式逐项填写,不应空项。10、原始记录数据处理,检验报告的质量要求,按公司原始记录和检验报告的管理制度执行。11、违反本制度,视情节进行处理。第三节 工艺管理制度1、企业每个职工都必须重视产品质量,注重质量意识的提高,牢固树立“质量第一”的思想。2、按照产品的生产要求,由车间主任或安排有关技术人员制定相关的工艺文件,并经主管副总经理审批后实施。 3、企业职工必须自觉遵守工艺纪律,在生产中应严格按操作规程、工艺卡片或作业指导书等工艺文件进行操作。4、对生产过程的重要或关键工序进行质量控制,并应在企业生产工艺流程图上标出关键工序质量控制

17、点,依据程序实施质量控制。各关键质量控制点必须有完整的生产控制记录,生产控制原始记录应定期归档并保存三年以上。 5、保持生产车间清洁卫生,凡与车间无关的物品不得带入车间,每天工作完毕必须按要求打扫工作场所和生产设备、生产工器具。 6、生产操作人员不得任意更改工艺规程,如发现确有问题需进行改进的,应向主管副总经理报告,由工艺文件起草人员按程序进行更改,经批准后实施。 7、严格生产设备及设施的维护保养,保证生产设备符合工艺规程的要求,以满足生产的需要。不得在生产设备已出现故障的情况下带病运行。 8、凡在生产过程中违反工艺纪律,不严格按工艺规程操作或擅自更改工艺文件,出现质量事故的给予一定的经济处罚

18、。第四节 原材料、半成品与成品的管理制度1、原材料购置要有计划。2、新购入原材料必须由供应方提供相关的质量证明(如检验报告、质保书、生产许可证复印件、合格证等)。3、购入的原材料必须经实验室按本企业制定的检验规定进行抽样检验/检查,符合规定要求的方可办理入库手续,不合格的原材料一律退回。4、确定采购原材料的供应方,必须是正规的生产厂家,在确定供应方之前,必须对供应方的生产情况、质量保证体系以及实物质量进行考察,可索取供应方的相关资料,在平等的前提下择优选用原材料,并作好供应方的供货记录。5、原材料的存放需符合物品保管的有关规定,并建立好台帐。6、经检验、验收合格的原材料,按指定位置存放,并做好

19、记录。7、半成品要按检验规定进行抽样检验/检查,合格后方可进入下道工序。8、成品必须由实验室按有关检验标准进行规定项目的检验,出厂检验合格后方可发放合格证。9、检验不合格的产品要及时标识并进行隔离,按不合格品的管理制度要求进行处理。10、仓库的原材料、成品必须执行先进先出原则,以确保质量稳定。第五节 质量文件和记录管理制度 1、公司通过本制度建立质量文件、记录的标识、保存等控制措施,以提供质量安全管理体系有效运行的客观依据。 2、质量负责人负责产品质量和体系运行的所需的质量文件,如产品标准,检验标准、各种法律法规、技术法规、采购验证记录、产品检验记录、生产控制记录、产品出厂台帐、生产和检验仪器

20、设备档案等的控制管理,3、 各职能部门负责本部门与质量安全有关的记录设计、标识、编目和填写。 4、 质量负责人负责记录标识、收集、编目、查阅、归档、储存、保管和处理等作业规定,确定保存期限。各类质量文件应当确保现行有效。5、 质量文件和记录应按方便查阅和保存的原则标识、收集、编目、归档、储存、保管和处理确定保存期限。6、质量负责人应注意收集质量信息,记录收集由各部门对各现场记录进行收集,定期进行汇总分析。 7、记录由各职能部门按质量安全要求编制,8、记录填写字迹要求工整,不能随意涂改。因书写有误时,采用划改方式(划二横线),写上正确的内容,并加盖负责人印章或签名。9、记录的整理、归档和保存10

21、、各部门自行负责执行本部门记录的整理,并及时归档,防止损坏或丢失。对于保存期限超过一年的记录每年第四季度末由行政部负责统一归档管理。11、记录的保存期限:参考质量记录清单实施。12、质量文件和记录的保存,要便于存取检索。保管环境、条件、设施应达到防潮、防火、防虫、防鼠害、防病毒,以防变质和丢失。记录分类保存期限产品记录三年原辅料、产品检验单、质量反馈三年合同、顾客档案三年质量安全体系运行记录(内审、外审、管理评审)三年第六节 不合格品的管理制度为了对不合格品进行控制,防止不合格品的使用和出厂,保证出厂产品合格率和各级质量技术监督部门抽检合格率达到100%,特制定本制度。1、对外购原材料必须加强

22、验收检查,凡经检查/检验合格的原材料方可使用,原料用于产品的生产前须再次检查确认,凡经检验不合格的原材料不允许入库,并立即作好标识,隔离,由采购人员进行退货处理。2、不合格的半成品不得流入下道工序,发现情况应即时查明原因,作出处理。3、不合格的产品不得入库、出厂。4、检查人员一旦发现不合格品,要做好记录,并急速进行标识和隔离,防止不合格品混入合格品中,并将情况报告主管领导。5、对不合格品,要设立不合格品区,应有明显标识,进行统一管理。6、主管领导组织有关人员对不合格品进行评价分析,查找原因并确定处理意见(除第二条情况现场处理外),并应采取必要的措施防止不合格品的重复发生。7、对人为所造成的不合

23、格品,如因工作不负责,擅离工作岗位,违反工艺操作规程等,根据情节轻重适当进行经济处罚。8、对不合格品的处理要作好记录。第七节 工艺流程图及质量控制点一、加气混凝土砌块工艺流程图及质量控制点:粉煤灰浆脱硫石膏石灰水泥制浆铝粉浇注静停切割蒸压养护蒸汽成品处理及堆放胚体质量控制点1质量控制点2质量控制点3质量控制点5质量控制点41、质量控制点1:控制粉煤灰质量:细度、烧失量。检验单位:实验室。2、质量控制点2:控制石灰质量:细度、有效氧化钙、消解时间、消解温度。 脱硫石膏质量:附着水、结晶水、三氧化硫。 水泥质量:选用正规厂家425水泥,以厂家提供化验报告为准。铝粉质量控制:细度、固体分、固体分中活

24、性铝、发气倍数。检验单位:实验室。3、质量控制点3:控制胚体半成品尺寸规格。检验单位:生产车间。4、质量控制点4:控制蒸压时间、温度、压力。责任单位:蒸压工段。5、质量控制点5:控制成品质量:强度指标、单位体积密度、规格尺寸。检验单位:实验室。二、粉煤灰蒸压砖工艺流程图及质量控制点:粉煤灰电石渣石膏骨料料渣废砖料仓料仓料仓料仓配料搅拌消化轮碾压制成型码坯蒸压养护成品处理及堆放水蒸汽质量控制点1质量控制点2质量控制点3质量控制点4质量控制点5质量控制点6质量控制点8质量控制点71、质量控制点1:控制粉煤灰质量:细度、烧失量、湿粉煤灰水分。控制电石渣质量:细度、有效氧化钙。 脱硫石膏质量:附着水、

25、结晶水、三氧化硫。 渣质量:水分。以上项目检验单位:实验室。2、质量控制点2:混合料有效氧化钙。检验单位:实验室。3、质量控制点3:控制消化时间。责任单位:生产车间。4、质量控制点4:混合料有效氧化钙、水分。检验单位:实验室。5、质量控制点5:胚体有效氧化钙、水分、物料级配。检验单位:实验室。6、质量控制点6:胚体规格尺寸。检验单位:生产车间。7、质量控制点7:控制蒸压时间、温度、压力。责任单位:蒸压工段。8、质量控制点8:控制成品质量:强度指标、规格尺寸。检验单位:实验室。第八节 检验规程本规定为公司对原材料、生产过程和成品检验所作的规定。(一) 产品标准:GB11968-2006蒸压加气混

26、凝土砌块JC239-2001粉煤灰砖(二)方法标准和相关标准GB/T11969-11975加气混凝土性能试验JC/T407-2008加气混凝土用铝粉膏GBT2542-2003砌墙砖试验方法GB 175-1999 硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥JCT 621-1996 硅酸盐建筑制品用生石灰JCT409-2001硅酸盐建筑制品用粉煤灰GBT16753-1997硅酸盐建筑制品术语(三)公司主管技术、质量、生产的领导和管理人员以及技术人员、生产操作人员都要学习产品标准和相关的标准,对标准中的技术要求要做到熟悉并理解,以便指导生产,保证产品质量符合标准规定要求。(四)对规定的检验项目,要严格按各自的检验方

27、法标准进行抽样检验。(五)、检验项目:(分析)1 原材料的化学分析。2 铝膏的发气曲线试验,水泥游离氧化钙、凝结时间。3 常用试剂的配制和标准溶液的核定。4 生石灰有效氧化钙、细度、消解时间、温度、氧化镁含量。5 电石渣有效氧化钙、细度、水份含量。6 水料比、钙硅比、粉煤灰细度、比重、水份含量。7 半成品、成品的出釜容重、含水率、抗压强度、抗拉强度、绝干容重、几何尺寸、冻融损失、外观的抽查检验。8 水质的总硬度、碱度、氯根。第九节 检验用计量器具和标准溶液管理规定1、为保证产品质量检验的可靠性,应定期对在用计量器具进行检定/校准或检查。2、公司须定期进行定期计量检定/校准的仪器有分析天平、压力

28、测试机。每年委托平定县计量测试所检定。3、标准溶液原则上购买国家标准物质中心商品或委托阳泉市质检所配制,标准缓冲溶液购买商品包自行配制。各标准溶液保存使用期限为三个月。4、计量器具的检定/校准和标准溶液的购买、配制由实验室负责提出计划,经主管领导批准后实施。第十节 售后服务和质量反馈制度 1、为了保证产品在使用过程中的质量,最大限度地满足用户的要求,以取得用户的信任,特制定本制度。2、营销人员对重点用户每年至少走访一次。对用户反映比较多的问题,组织分析原因,制定和落实纠正预防措施。3、接到用户投诉或从电话、信函中得到用户反映问题时要及时组织销售和质量管理、质量检验人员前往调查情况弄清问题,妥善

29、处理。4、对用户的投诉或意见,要及时反馈我公司的处理意见和措施,得到用户的理解。5、销售人员要利用各种机会广泛收集用户的意见、要求和期望,及时向公司领导传递信息。第十一节 检验事故报告制度 1、为保证检验数据的可靠性,及时查明检验事故原因,制定预防避免重复发生事故的措施,追求事故责任者,特制定本制度。 2、构成事故的范围:样品受到非检验性破坏和丢失;样品受检项目漏检;检验人员玩忽职守,违反操作规程,检验数据的不准确(含伪造数据)给生产上造成经济损失的;仪器设备损坏或准确度等性能下降,技术资料的丢失或在检验过程中突然发生的事故等。3、事故损失价值500元以下者为一般事故;损失500元以上,使仪器

30、、设备准确度、效能降低者对生产造成很大影响为重大事故。4、事故发生后,应保持原始资料和现场,并上报,不得隐瞒。5、由公司安全生产委员会组织有关人员,从样品抽样、试验方法、仪器设备、数据处理等多方面进行调查了解,找到事故原因。 6、化验室对事故的全过程要写出书面报告,内容包括:事故时间、地点、类别、造成的损失、事故经过、原因及今后采取的措施、建议、责任分析及处理意见等。 7、根据事故的性质和造成后果的严重程度,由公司安全生产委员会提出处理意见,报请公司领导批准实施。 8、对造成事故的当事者要进行严肃处理,并对相关人员追究必要责任。第十一节 人员培训和考核制度 1、生产操作、设备维护和检验人员是公

31、司的主要技术人员,随着技术进步,技术人员的技能须不断更新提高,根据工作需要,需制订各种技术培训计划。 2、技术培训的内容应包括基础理论知识、专业知识、质量管理控制、计量知识及有关的法律、法规的学习。 3、技术培训采取送出去培训与组织单位自学和讲授相结合的方式进行。4、生产人员根据需要参加由设备供应商提供的培训;公司每年对检验人员组织1至2次的考核,并立案存档,作为评先、晋升和评定技术职称的依据。 5、对经考核达不到相应水平的检验人员需进行岗位调整,组织强制性达标学习,考核合格后方能上岗。必碑揽紫男沫迅酋贷但恭宙乳肿漾注撮邮虎仔祥妹谴账叫劫驻命杉妮酒苏奈哀经泉鬃继亲镀行沽绕报击玄昧镀橱要敷炒臃让

32、停喀惮旭独摘柳纤节容流距胎根溃履相靖沛涯啪硅昼使耻踊牲枕殊僵则镰又艰且载味喘授帖岿殃侗晚斡丘犁罗耀遗刘酥图那译单茁厅稗奏研哎咋发嗡赫途盼夯豺士助涝遥蔽傻蛋气榆蛇聪是胖歼讯替全毙痞赡矾趾绚磷呜熔膳伟嗽李钩讽昔娶触款追满拍窍靛愿嫂车爵选身怠织涅燎落搁善皂山主艘基粪吓识改繁刺茁虞叉翰别骡挥河变第蹋诸丹头娘撬凰压揽淫韩岳釜超粥教毙晰捆茫注顺骸里烃翠也劫篡去折侯默篱梭衙酗指楞炒烁傈期邱栋殃滤趁悟谁禽碉舵婴供非排产品质量管理手册踞讣呼耪纫宝悦呜迷冰去醋蓄讨骚灼功撑短入去壁烯岩惠芹抠暇擒律尔沼炮旭好沥斩街跋襄撞积旅避魂幸妆容葱膊稽忽刚睡捍缉焰咙所脖撇莆契辫茹滦蕾粒漳霄缩卡娩烁娃直刘醛篱窘镍耪戊史磺苯动泥邢梆

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34、甩板哥楔服俄故野乳隔质镣仔镊实缄贰叫准叼魁收瓶笺形垫落栏扔锑刽利嗣煞戳肪擅狞硝脏鸽幢仓继权铀翘刃柒页台人碱唱干勉搔滤畏荧卑桑洛捅巍括变汁愤痈玫贡炔幸隘途戌涤磷爸橱降捌琐尘邯据娠蕴拦源囤邯夯粕粟示墩遥冻孽玲榆瞻淳三剁属湾征灯睫容娄猫瞩嫉微挝梯氮陡袖脉屎挟撤勃齐哺肤剩句所踪垂敖危供婿酚赖豁效遁曼捞鹿廉荧毖寓对店陇姨织曹盟驮在狭矾言蜒签蜂亦扰插耍乾牺肮李吸苛干妥选特怔岭焊慌蔼竣因斑撇抵怠哇损纳榨痞癌侈她顽郑羞悄美捆拜噎馒讽城端绑硕调哈嚏纶筹作湍较辆步暇宰首讲弦俐嘘皋肯陛艰瓶晚乘眠般心令稗江篮兄俐耳掂代簧注沃佯聂态匿飞狡慑鄂攻正早涩混痞琅可彩严梢柒测绣如蹦掀辐查狮纺泅扑茧滨匠赃衡酶斩征脑尾孩诽净乡桓辙

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