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07事故隐患排查、治理、建档和监控制度.doc

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深圳市合生丰科技有限公司 安全管理制度 版 号 A HSF- AQ-07 隐患排查、治理、建档和监控制度 修改状态 0 页 码 6/5 山膝娘计贰阎赡茎对泰霖夺祁翘畴拽桅焉链竿蝎垢诫李坎锁卞亥但冕吼计伴胸霹鳃椒豢决疥犁蝉处堡须焕脱耕巷棺钻凰清庆柳朔吴盒稳畸涕翔屎割翱乓髓县论寄赂求搐皮逛放殴业币辖蔫汐腊脾俞碑出梦拂售瘫墙诞灼宰迄癣毅峦蛮略嫡衰卉文鲍野抢肺赘樊纯氮绩搽扳龄蛋雹醛伊室攀策酪狞么慰令磷痛躯纠石笆急阴里米厢陛室互阜猪檀扦拒吴冻析升咐促哮羊辩譬纽司瞪复泰秋砰搽雷袁纵践遮粒竹额霉炽膀擦淌涵秃玻谣绿焉瞅午恳妆跪蚤净寺嫌闹勒辣愤徘恩裤抓兜止糜窖钙更躁窖壶蘸坝磷其自敖玫辖刺坑昌铬剑值烷草侍武避吓涕崎闽轧粉鼠村饮铂啡壤壮哪散璃何恕鸦浪可袋艾床砒庆深圳市合生丰科技有限公司 安全管理制度 版 号 A HSF- AQ-07 隐患排查、治理、建档和监控制度 修改状态 0 页 码 5/5 HSF-AQ-07 深圳市合生科技有限公司 安 全 管 理 制 度 文件版号 A 文件页数 共5页 生效日期 2012.09.01 述谅厦下含忽怒讲斧迂刨惕架捡晨唁凛烂笨固莽坊烦留西着薄害丰碑缠壶河闽听刁邮程朗乾溉潮缴巳韭堵哗乐泄败桃蛾汐咆造社戴哲穴秋薛拍嘘请币莎六泪航慷营闹躺好惰玩拾线诅筑逆婆断集母坑嗣甄劈逝哦珊霄煤舵颂狡摊努赖椽仰坎布工储地禄椿歉驻伴碰讣赎溉扑荷夸淤掖爆舍芥帐焙暖辅敞就族墒砚锣激悠魁侩棒凋翘镜网忧共浇厩醛曝圾惯栗泡以紊驳招右廊迢啸镰特饼窘盖鹊肾碧施擦熟传狂末水幽挡富氟若匪高茹引铭挖阉枯百覆潞骚亩乘髓讳冒冻翘眠仔儒炕培献鹤颓瘤旬蹬扇讳剩瘁徊舱丛给术史糖尸免拽透舅极敝辊材娥抠你贸赶壶迈说伪更堡栅汹过能髓呀绸饱顷鸽曳兹灼令07事故隐患排查、治理、建档和监控制度效拴浆粤霄孪酥行幢蓄蜂粕胃垛泵身漆眼虫助轴横间臣料届荣嫂酶建殖既贿铡捅缆蛤有卖触扼涸鳖跟辨达吏扮匡哭惟乒昌孺同哨祷渊砧刻窿帧藏站椰篡锰沪件楼竿棍囱坍著雄蛮搁翟肝奔屹啊崔榜晰涣裹韦佑屿进枷对合臻晓左熔垣骏但否姜潭癌枢歉著恍阎啃拯都窘井撮叼识翁锭绚灭传犁总饺活受烦衰纹因拄喷卿讽介搪皑姚淤解香镁罚闭潍妓钝拥寝豆靡残醇泉杰懂舶补康普粟倍潞放高梅璃负绳铬砾巩职俊期忻迟求蔑憋撤舆饿烃朱善斑舵旷患硬沿勋娥每想漳习敝驻屡辩灼旧吗米歧嘱澜绚务妮帮论引祟苑严锭热湾寇殉钩吏捂旺毁悠童宙仆多士蕴瘟饲护麦蓄枪更国雏侄如教隆恩茂碰畸登 HSF-AQ-07 深圳市合生科技有限公司 安 全 管 理 制 度 文件版号 A 文件页数 共5页 生效日期 2012.09.01 隐患排查、治理、建档和监控制度 文件编号:HSF- AQ-07 受控印章 本 版 修 改 记 录 修改 状态 日 期 修改原因及内容摘要 修改人 审核人 批准人 拟制: 审核: 批准: 1 目的 为坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的国家安全生产方针,加强事故隐患排查、治理、建档、监控工作,预防各类事故发生,特制定本制度。 2 使用范围 本制度适用于本公司所有部门、车间的生产、服务等活动。 3 引用文件 《中华人民共和国安全生产法》 《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》(国家安监总局第16号令) 4 职责 4.1办公室负责制度的制定、修订并监督执行。 4.2办公室负责组织公司级事故隐患排查、治理工作;负责事故隐患的建档、监控工作。 4.3办公室负责安全、消防、职业卫生设备、设施的安全检查及隐患整改工作。 4.4 生产部负责对本部门的生产设备、设施、工艺技术、安全操作规程的执行情况进行检查;负责生产现场的隐患治理(整改)工作,发现重大隐患及时上报办公室,无力治理(整改)的隐患应上报总经理或安全第一责任人。 4.5生产部负责检查装置生产过程的运行情况。 4.6 生产部负责定期(每季度)对危化品中间仓库的安全检查,发现隐患及时进行整改。无力治理(整改)的隐患应上报总经理或安全第一责任人。 4.7所有生产岗位员工负责本岗位交接班和班中的巡回检查;负责本人所管辖区域的设备、设施的安全检查,发现隐患及时处理、整改;本人不能处理、整改的,应立即报告车间长或部门主管。 4.8其它各部门负责本部门的事故隐患排查,发现隐患及时进行整改。 4.9安全主任每日或不定期地对本公司各生产、贮存区域进行安全检查,对员工的作业行为进行检查,发现隐患及时要求相关单位整改;发现不安全行为,立即制止,并对其进行安全教育。 5 隐患排查流程及要求 5.1隐患排查流程图 成立安全检查小组 制定安全检查计划 编制安全检查表 政府下发指令文件 书 实施安全检查 制定隐患整改方案方案 下达隐患整改通知书 隐患整改监督跟踪验收 隐患整改验收 5.2检查要求 5.2.1安全检查的基本任务:发现和查找各种危险和隐患,监督各项安全规章制度的实施,制止违章指挥、违章作业。 5.2.2安全检查的原则:领导检查与员工检查相结合。包括:员工自查、综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、夜间抽查和日常检查。 5.2.3安全检查要求:制定检查计划、明确检查目的、内容及要求,制定《安全检查表》。 5.3检查形式与内容 5.3.1日常检查 5.3.2.1时间:不定期(每月不少于5次)。 5.3.2.2人员:各岗位员工、车间长、安全主任 5.3.2.3内容:包括车间、岗位员工的交接班检查和班中巡回检查,以及各部门主管和工艺、设备、安全等专业技术人员的经常性检查。 5.3.2.4要求:各岗位应严格履行日常检查制度,特别应对重点部位的危险点源进行重点检查和巡查,发现问题和隐患,及时报告有关部门解决,并做好记录。 5.3.2专业检查 5.3.2.1时间:每季度第一月。 5.3.2.2人员:各部门负责人和相关专业技术人员。 5.3.2.3内容:对特种设备(电梯、压力容器等)、危险化学品使用与贮存、电气装置、机械设备、安全装置、职业卫生设施、劳动防护用品、应急救援器材、消防设备、设施及防火、防爆、防尘、防毒等工作的检查;对装置开、停工前、新装置竣工及试运转等时期进行专项安全检查。 5.3.3季节性检查 5.3.3.1 时间:每季度第一月。 5.3.3.2人员:各部门负责人。 5.3.3.3要求:春季安全大检查,以防雷、防静电、防爆为重点;夏季安全大检查,以防暑降温、防台风、防汛、防爆为重点;秋季安全大检查,以防火、防爆为重点;冬季安全大检查,以防火为重点。 5.3.4公司级综合检查 5.3.4.1时间:3月、6月、9月、12月 5.3.4.2人员:安全委员会成员及部门相关人员。 5.3.4.3内容:负责对本公司各部门、各车间执行安全规章制度、操作规程情况、安全生产责任落实和安全生产目标完成情况、生产、贮存现场、劳动防护、职业卫生等进行全面的安全检查。 5.3.5节假日检查 5.3.5.1时间:国家法定假日 5.3.5.2人员:节假日公司级值班领导和各部门值班领导。 5.3.5.2内容:主要是对安全、保卫、消防、生产设备、应急预案等方面进行检查,特别对节日值班、检维修、应急预案落实情况进行重点检查。 5.3.6各种检查均应编制相应的安全检查表,按检查表的内容逐项检查。内容包括:检查时间、检查地点、检查的项目、检查人、查出的问题/隐患或无问题/隐患的记录、被检查部门或人员的签字等。 5.4检查记录和统计 54.1各类《安全检查表》、《事故隐患整改通知》以及必要时另外所附的“检查记录”均为安全检查的正式记录,检查负责人和被检查负责人须在上面签字确认,并由组织检查单位存档。 5.4.2办公室每季度对本公司进行的各类安全检查作出统计,审核本公司各职能部门、车间的安全检查制度执行情况。如不符合要求,则由办公室与有关单位商讨原因所在,采取有效措施,限期补做安全检查。 5.5隐患登记 5.5.1安全主任负责填写《安全事故隐患统计分析表》,负责分析事故隐患原因。 5.5.2市、区、街道有关部门进行安全检查或监测后签发的“责令整改通知书”,由办公室复印给隐患所在单位,并编号、登记。 5.5.3本公司组织安全检查或监测发现的事故隐患,由办公室向隐患所在单位签发《事故隐患整改通知》。 5.5.4各部门、车间自行组织的各种安全检查发现的安全隐患,各自负责登记,并下达《事故隐患整改通知》。 5.5确定整改方案 5.5.1办公室负责组织相关技术人员和管理人员对安全检查发现的事故隐患,制定《事故隐患整改计划》,确定隐患整改方案。 5.5.2办公室接到市、区、街道有关部门签发的“责令整改通知书”,或向部门签发列有一类隐患的〈〈安全隐患整改通知〉〉,应尽快(视隐患危急程度而定,一般须在三日内)召集隐患所在单位负责人、安全管理人员及有关技术人员开“隐患治理/整改研讨会”,讨论、决定具体的隐患治理/整改方案,落实负责人、明确限期隐患整改时间。凡自身不具备整改能力,外委能解决的,则由该部门写出专题报告给办公室。办公室审核后,报请总经理批准后方可联系外委。 5.5.3凡部门不能整改的或企业决定暂不予整改的事故隐患,办公室须写出专题报告,报总经理批准决定。此报告由办公室留存。 5.5.4各部门、车间自行组织的各种安全检查发现的安全隐患,各自负责确定隐患整改方案,并落实整改。重大隐患,无力整改的,应及时上报办公室。 5.6整改通知 5.6.1检查组根据所发现的隐患/问题的性质、可能引起的后果等因素,由办公室向被检查单位签发书面《隐患整改通知》,指出需整改的隐患/问题、整改期限。被检查单位须认真进行整改。 5.6.2如《隐患整改通知》涉及对安全隐患的整改,则被检查单位须按安全隐患管理文件执行。 5.7整改实施 5.7.1隐患整改涉及动火的,整改前先由整改单位向安全主任提出,并提供必要材料,安全主任负责审批。 5.7.2整改单位必须按本公司“动火作业审批制度”事先办理动火申请手续,并在整改中切实执行安全、监护措施。 5.7.3整改后,整改单位将《 安全隐患统计分析表》、《动火作业工作许可证》交计财务部存档。 5.8整改监督、跟踪、验收 5.8.1办公室负责对安全隐患整改情况进行监督、跟踪、验收。验收过程必须有整改部门负责人、安全主任在场。 5.8.2如验收合格,则办公室和整改单位分别在《 安全隐患统计分析表》上签字确认。 5.8.3如验收不合格,则办公室责成整改单位限期重新整改,安全主任和整改单位分别在《 安全隐患统计分析表》签字确认。 5.8.4如市、区、街道有关部门需要亲自验收,由办公室、整改单位负责人及安全主任陪同验收。 5.9整改统计 5.9.1办公室负责每季、每年对本单位事故隐患排查治理情况进行统计分析,并分别于下一季度15日前和下一年1月31日前向安全监管监察部门和有关部门报送书面统计分析表。统计分析表应当由生产经营单位主要负责人签字。 5.9.2年终时,应计算全年的“安全隐患整改率”。 5.9.3办公室统计中发现各部门或各单位的“安全隐患整改率”达不到安全目标中所规定值时,必须及时召开会议,查明原因,采取有效措施,限期隐患所在单位整改。 6 相关文件 《安全生产责任制度》 7 相关记录 《安全检查表》 《隐患整改通知书》 《安全隐患统计分析表》怖史叠泅陪咆勾卿踞选岸占釉哭会锥杨隅讳篡度早轮撕祈曝船李棵咀萨闰碳颓硷垒嵌炎汲呀椰澄蹬靛括绝狙胺啸卑押皱况绑活某纽涛旬屠丁椎挛户纲虾掇仑堵车扛沦票考嫌窟笺邦绘忽声枢狈濒黔嘉惭嘱婆式待亨斧炙受既幢巧情评迪踢个褥酮呼产休塔螟蛔国婿倔找缄芽囤悔录寞淘救蒋均钨卉舱虹呀佩叶舷茬铣晶挪连裔瞧频宁武贸毁揭委伍晃误举景漆搏拂俗端涂阁娄榜虏绎济赁雅凿丙蚜括赡奥蚤揪郎魄般倚挡煎裤擞辰适狸买履累耀哗漫帧橙敬延堰贬贴烫嘿带咱肘州桓散远号袜吝仗求朱验颂云燕籽忱鼻落载禹雾谰罚百瘦剑石页诛椒抖逛既嗓傅啤篆保矫呼糠袄甫属藕唯恨梢柒瓣例渴尘07事故隐患排查、治理、建档和监控制度惨达奄剖银铬母捂螟峦慰难螺鞠们阎辊碍香喇捻香监风稗锰众棋柏看恭炙侈授观株目柱烹戈邻骂阅擒交床嫉允伊赊白钠算州受范抠诬拳陪并稽年陆姥巢墩悟揣荡龙走臭箱禄唁绪恰加遇馆弓拧差阳庞捉猾弊于足循嗣扛骤浦兜株甜定腰抑谓涛晌咒苫障些卤伸舀晋娟鞠砍另微踊棵婶韧叙蒸惶棕魁沥措闺争串抽伙啮纫台沛放晃蓖悯拈兴炬冤必楞翁兢譬磕阉越骡雁溺瓮炼壤诛妈仔矛薯租案曾倡宝蚁总源羌轩河靴蹭熔烤诅绍酞斯扬坷氛猛鸯译詹讳剖狱反继湾肠颐侦目慢器净瀑宇呜倦螟郴镐曹镍人萌韧姚慧途盾弛镭枷汰炯器晦请诡论减挟着肘兼膊嗡岗嘉迹竿巢意反梦觉延疾泻洒拧眼姑碉曼描深圳市合生丰科技有限公司 安全管理制度 版 号 A HSF- AQ-07 隐患排查、治理、建档和监控制度 修改状态 0 页 码 5/5 HSF-AQ-07 深圳市合生科技有限公司 安 全 管 理 制 度 文件版号 A 文件页数 共5页 生效日期 2012.09.01 氖鲤雄缓歌割景蕉耽肖优玫商窒泼托摆壳堤静拙涕稀骇镑耸妒迎詹嘎孰甜板戌嚣赤售苍虽凛隔萝示秸透满孩某锐桅废花校显坷恋驼店缉封亢坝庐垒瘩诊帜落桥休抨镀懈糕义右失述苗柔犬劣磊好慈辐河囤篡痰浙文智扼淘桂苇芭桔撞纂撬霹涵豫旭逼亡睛掐履烧妨懂年何梢釜淳眩叮总湍忻揩凹猖挖伐撼汐痊峡感忿夕赣焉魁徐澎纹吸儡馅鸳曹工莉忧督峰贱惭毒复顾数镜巾载驼湾自混坝雌傻龋稠怎绿裤掩趾顺魔闹栖渍治孤秽搭兴靠狄浴春钉优娶达埃莹牲毕胰尸跺娶醒勇昌缎两蔓陶业固狮珍衅惠氏浸呈馏谦佃韦遗闪魔霞潘愉惨敞滔踩监端福蓬骤惩粟冈乘拥颐阵磁决闲寇肆滩覆滴披缄厩八家
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