人人员员人人工工明明细细审审定定表表被被审审计计单单位位:索索引引号号:3112项项目目:财财务务报报表表截截止止日日期期:编编制制:复复核核:编编制制日日期期:复复核核日日期期:序序号号年年度度月月份份本本期期未未审审数数A A调调整整数数B B本本期期审审定定数数C=A+BC=A+B分分配配情情况况(审审定定确确认认数数)分分配配依依据据RD01RD02RD03RD04RD05RD06RD07RD08RD09RD10合 计审计说明:1.审定数与分配合计一致审计结论:1本项目无需审计调整,可以确认(),本项目经审计调整后,可以确认()。2因 原因,本项目发生无法确认:()