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证券公司保荐业务自查底稿.xls

上传人:精*** 文档编号:2847856 上传时间:2024-06-07 格式:XLS 页数:4 大小:44.50KB
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1、 单位名称:检查项目:检查日期:证证券券公公司司保保荐荐项项目目自自查查工工作作底底稿稿序序号号检检查查项项目目自自查查要要点点自自查查方方法法示示例例自自查查依依据据自自查查情情况况附附件件索索引引一一尽尽职职调调查查发发行行人人主主体体资资格格1.是否对发行人行业排名和行业数据进行有效核查,具体核查招股说明书引用行业排名和行业数据是否符合权威性、客观性和公正性要求1.查阅其工作底稿等相关材料2.询问相关人员3.查看保荐日志4.实地走访证券发行上市保荐业务管理办法、关于进一步加强保荐机构内部控制有关问题的通知(发行监管函2013346号)2.是否全面核查发行人与主要供应商、经销商的关联关系3

2、.是否核查发行人取得相应的环保批文情况,通过实地走访发行人主要经营所在地核查生产过程中的污染情况,了解发行人环保支出及环保设施的运转情况4.是否核查发行人拥有或使用专利情况,通过走访国家知识产权局并取得专利登记簿副本5.是否核查发行人拥有或使用商标情况,通过走访国家工商行政管理总局商标局并取得相关证明文件6.是否核查发行人拥有或使用计算机软件著作权情况。通过走访国家版权局并取得相关证明文件7.是否核查发行人拥有或使用集成电路布图设计专有权情况,通过走访国家知识产权局并取得相关证明文件8.是否核查发行人拥有采矿权和探矿权情况,核查发行人取得的省级以上国土资源主管部门核发的采矿许可证、勘查许可证9

3、.是否核查发行人拥有特许经营权情况,通过走访特许经营权颁发部门并取得其出具的证书或证明文件10.是否核查发行人拥有与生产经营相关资质情况(如生产许可证、安全生产许可证、卫生许可证等),通过走访相关资质审批部门并取得其出具的相关证书或证明文件11.是否核查发行人违法违规事项,通过走访工商、税收、土地、环保、海关等有关部门进行核查发发行行人人独独立立性性1.是否核查发行人关联方披露情况,通过走访有关工商、公安等机关或对有关人员进行访谈等方式进行全面核查2.是否核查发行人资产完整性,核验是否存在租赁或使用关联方拥有的与发行人生产经营相关的土地使用权、房产、生产设施、商标和技术等的情形3.是否核查发行

4、人与本次发行有关的中介机构及其负责人、高管、经办人员存在股权或权益关系情况,由发行人、发行人主要股东、有关中介机构及其负责人、高管、经办人等出具承诺等方式全面核查4.是否核查发行人控股股东、实际控制人直接或间接持有发行人股权质押或争议情况,通过走访工商登记机关并取得其出具的证明文件5.是否通过以向主要合同方函证方式核查发行人重要合同情况一一尽尽职职调调查查6.是否通过走访相关银行等方式核查发行人对外担保情况1.查阅其工作底稿等相关材料2.询问相关人员3.查看保荐日志4.实地走访证券发行上市保荐业务管理办法、关于进一步加强保荐机构内部控制有关问题的通知(发行监管函2013346号)7.是否以与相

5、关当事人当面访谈的方式核查发行人曾发行内部职工股情况8.是否以与相关当事人当面访谈的方式核查发行人曾存在工会、信托、委托持股情况发发行行人人信信用用1.是否走访发行人注册地和主要经营所在地相关法院、仲裁机构核查发行人涉及诉讼、仲裁情况2.是否走访有关人员户口所在地、经常居住地相关法院、仲裁机构核查发行人实际控制人、董事、监事、高管、核心技术人员涉及诉讼、仲裁情况3.是否核查发行人董事、监事、高管遭受行政处罚、交易所公开谴责、被立案侦查或调查情况,以与相关当事人当面访谈、登陆监管机构网站或互联网搜索方式发发行行人人财财务务状状况况1.是否核查发行人律师、会计师出具的专业意见,是否履行核查和验证程

6、序2.是否以向新增客户函证方式核查发行人最近一个会计年度并一期新增客户情况3.是否核查发行人会计政策和会计估计,如发行人报告期内存在会计政策或会计估计变更,是否核查变更内容、理由和对发行人财务状况、经营成果的影响4.是否核查发行人销售收入情况,通过走访重要客户、主要新增客户、销售金额变化较大客户等,并核查发行人对客户销售金额、销售量的真实性;是否核查主要产品销售价格与市场价格对比情况;是否核查发行人前五名客户及其他主要客户与发行人及其股东、实际控制人、董事、监事、高管和其他核心人员之间是否存在关联关系5.是否核查发行人销售成本情况,通过走访重要供应商、新增供应商和采购金额变化较大供应商等,并核

7、查公司当期采购金额和采购量的完整性和真实性;是否核查重要原材料采购价格与市场价格对比情况;是否核查发行人前五大及其他主要供应商或外协方与发行人及其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员和其他核心人员之间是否存在关联关系6.是否核查发行人期间费用情况,通过查阅发行人各项期间费用明细表,并核查期间费用的完整性、合理性,以及存在异常的费用项目7.是否核查发行人货币资金情况,通过核查大额银行存款账户的真实性、查阅发行人银行帐户资料、向银行函证等;是否抽查货币资金明细账,是否核查大额货币资金流出和流入的业务背景8.是否核查发行人应收账款情况,通过核查大额应收款项的真实性、查阅主要债务人名单,了解债务

8、人状况和还款计划;是否核查应收款项的收回情况,回款资金汇款方与客户的一致性9.通过查验存货的真实性、查阅发行人存货明细表、实地抽盘大额存货核查发行人存货情况10.是否核查发行人固定资产情况,是否观察主要固定资产运行情况,并核查当期新增固定资产的真实性11.是否核查发行人银行借款情况:是否走访发行人主要借款银行,核查借款情况;是否查阅银行借款资料,是否核查发行人在主要借款银行的资信评级情况,存在逾期借款及原因12.是否核查与应付票据相关的合同及合同执行情况序序号号检检查查项项目目自自查查要要点点自自查查方方法法示示例例自自查查依依据据自自查查情情况况附附件件索索引引13.是否走访发行人主管税务机

9、关,核查发行人纳税合法性14.是否走访主要关联方,核查重大关联交易金额真实性和定价公允性其其他他事事项项1.是否核查发行人从事境外经营或拥有境外资产情况2.是否核查发行人控股股东、实际控制人为境外企业或居民3.是否核查发行人是否存在关联交易非关联化的情况二二 辅辅导导是否采取有效方式对发行人进行辅导,对发行人的董事、监事和高级管理人员、持有5%以上股份的股东和实际控制人(或者其法定代表人)进行系统的法规知识、证券市场知识培训,使其全面掌握发行上市、规范运作等方面的有关法律法规和规则,知悉信息披露和履行承诺等方面的责任和义务,树立进入证券市场的诚信意识、自律意识和法制意识。1、查阅工作底稿;2、

10、询问相关人员。证券发行上市保荐业务管理办法25条三三持持续续督督导导是否针对发行人的具体情况确定了证券发行上市后持续督导的内容,应包含以下方面:(1)督导发行人有效执行并完善防止控股股东、实际控制人、其他关联方违规占用发行人资源的制度;(2)督导发行人有效执行并完善防止其董事、监事、高级管理人员利用职务之便损害发行人利益的内控制度;(3)督导发行人有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度,并对关联交易发表意见;(4)持续关注发行人募集资金的专户存储、投资项目的实施等承诺事项;(5)持续关注发行人为他人提供担保等事项,并发表意见;(6)中国证监会、证券交易所规定及保荐协议约定的其他工作。1

11、、查阅工作底稿;2、询问相关人员。证券发行上市保荐业务管理办法35条四四其其他他重重要要事事项项立立项项会会是否按照公司规定召开项目立项会议,重点关注:(1)是否妥善保存立项会议记录、立项审核委员会审核意见或表决记录、投行业务决策委员会会议纪要(如有)等;(2)立项审核人员是否与项目成员保持独立性;(3)会议召开流程是否符合公司规定查阅立项小组(或审核委员会)会议纪要等相关文件证券发行上市保荐业务管理办法、关于进一步加强保荐业务监管有关问题的意见、发行证券的公司信息披露内容与格式准则第27号发行保荐书和发行保荐工作报告内内核核会会内核会议的出席人员、议程、内容、表决方式和结果是否符合公司规定。

12、特别关注:(1)内核小组会议审核未通过的项目,是否进行进一步的尽职调查并并重新提交内核小组审核通过;(2)对内核小组提出的尚需进一步调查与明确的问题,项目组是否进行了全面落实,并予以书面反馈与回复查阅工作底稿保保荐荐日日志志保荐日志是否涵盖了项目立项、尽职调查、辅导、内核、发行推荐、持续督导等所有流程的全部环节,其相关记载是否与其他工作底稿或会议记录相一致查阅保荐日志及其他工作底稿序序号号检检查查项项目目自自查查要要点点自自查查方方法法示示例例自自查查依依据据自自查查情情况况附附件件索索引引内内部部问问核核内部问核的内容、程序、人员和责任是否符合公司规定,保荐代表人、保荐业务负责人或保荐业务部

13、门负责人是否参加了问核程序,问核表内容是否与其他工作底稿或会议记录一致查阅问核表及发行保荐工作报告中中介介协协调调会会是否就尽职调查过程中发现和关注的问题以及对问题的研究、分析与处理情况协调发行人和证券服务机构召开定期会议、专题会议及重大事项临时会议,重点关注:(1)是否妥善保存会议相关文件;(2)对会议形成的决议是否有效落实。查阅中介机构协调会有关资料制制表表:复复核核:检检查查组组成成员员签签字字:日日期期:其其他他重重要要事事项项证券发行上市保荐业务管理办法、关于进一步加强保荐业务监管有关问题的意见、发行证券的公司信息披露内容与格式准则第27号发行保荐书和发行保荐工作报告序序号号检检查查项项目目自自查查要要点点自自查查方方法法示示例例自自查查依依据据自自查查情情况况附附件件索索引引

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