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集团监察审计处监察审计员岗位说明书样本.doc

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资源描述
集团监察审计处监察审计员岗位说明书 基础情况 岗位名称 监察审计员 所属部门 监察审计处 直接上级 监察审计四处长 直接下属 职 责 1. 依据《党规党法》、《行政监察法》、《审计法》等法律、法规,参与确定集团企业监察审计工作各项规章制度。参与制订和修改内部审计工作标准及质量确保程序 2. 参与对集团企业及控股、参股企业内部控制制度健全性和风险管理进行评审 3. 参与制订年、季、月纪检、监察审计工作计划,并参与实施 4. 参与完成董事会、监事会下达监察审计工作项目,编制监察审计汇报 5. 参与对集团企业及控股、参股企业国有资产、负债、损益、财务收支、经理(厂长)经济责任制进行审计监督 6. 参与对集团派驻下属企业(厂)总会计师、财务主管进行管理,并对其工作进行评价、考评 7. 依据干部管理权限,参与对子企业(厂)经理(厂长)离任,进行离任审计 8. 参与对股份企业销售企业销售费用进行审计 9. 参与对股份企业采购部采购费用审计 10. 参与对股份企业各分厂自有资金使用情况进行审计 11. 参与集团企业各项重大投资行为事前审计,并提出提议和意见。参与技改项目、建设项目完工决算审计监督 12. 参与对大宗物资采购、产品销售等经济协议进行审计 13. 参与企业总经理授权企业热、难点问题审计 14. 参与检验党员干部遵守国家法律、法规、党纪、政纪和各项规章制度实施情况。参与对党员干部违反党纪政纪行为检验 15. 参与配合资产、财务、纪检、监察部门财经法纪检验,资产检验,效能监察,经济案件,违纪案件和纪检、监察审计相关工作 16. 负责文件收发、保管、归档,来信来访接待登记工作 职 权 1. 集团及股份企业内控制度健全性评审权 2. 集团及股份企业内部审计计划提议权和实施权 3. 依据相关要求对相关部门和个人审计权 4. 对违法违纪行为调查权 5. 对违法违纪行为处理提议权 6. 对各部门索取必需资料权 工作关系 内部工作关系 和集团财务处、股份财务部、组织人事处、综合管理部、销售企业、采 购部、资产管理处、法治处协调工作 外部工作关系 市纪委、监察局、市审计局 工作统计 提交资料: 1) 自有资金使用情况汇报 2) 经济效益审计汇报 3) 离任经济责任审计汇报 4) 销售费用审计汇报 5) 其它专题审计汇报 6) 违法违纪案件初查、调查、立案、结案等汇报 7) 立项、监察汇报及提议书 8) 采购费用审计汇报 提交给: 处长 办公设备 计算机、电话、打印机、档案柜、录音机、摄影机、计算器 任职资格 学历职称 中专以上,初级以上 专业 会计、审计 年纪 55岁以下 性别 不限 工作经验 2年以上工作经验 工作技能 熟练使用多种办公软件 熟悉纪检监察工作程序,掌握党政纪法规,有一定组织、协调、公文写作能力,有独立处理问题能力 熟悉纪检、监察审计业务和相关财经制度,善于发觉帐务及经营中存在问题,能提出合理提议和处理方法 职前培训 新会计制度和审计新知识、方法、新业务培训 企业文化、纪检监察业务、经营管理知识 其它要求 版本控制 修订时间 修订内容 修订者 审核者 审批者 -3-22 版本建立
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