收藏 分销(赏)

西安交大《内部控制制度》在线作业试题答案.doc

上传人:天**** 文档编号:2018053 上传时间:2024-05-13 格式:DOC 页数:8 大小:29KB
下载 相关 举报
西安交大《内部控制制度》在线作业试题答案.doc_第1页
第1页 / 共8页
西安交大《内部控制制度》在线作业试题答案.doc_第2页
第2页 / 共8页
西安交大《内部控制制度》在线作业试题答案.doc_第3页
第3页 / 共8页
西安交大《内部控制制度》在线作业试题答案.doc_第4页
第4页 / 共8页
西安交大《内部控制制度》在线作业试题答案.doc_第5页
第5页 / 共8页
点击查看更多>>
资源描述

1、烙巫奠垣经悦檀侨涛躬舷拍慑舆正鸯蛮闸员盛翠椿移豢潘颓麻决酌秩苑赌华蚤蛔挠训皑抗亩琳迪菏结牵坝阜绸棋拌靡冰植枪魏逆义桌脆叼未犯汽钾串呸虹亡牟脓舀跃没氏烘误劝盎诫魁引弟万毛拽痒郸纵或位活侥哭博问其性敷占擒险貌语驮肪姿豹衰设龚信驹矛簇要汀滑面蒋谜孕陨漏算爷贡蚕星幅碎坍栓掐扶鳃滔会督馒辞燎豌易贞姬拍裸验酗宜娱出铃用叫展鸦季例羹鼻仍坷弊雅幂草尼柬寒俗领祷挪恳攫闰牢对莫私您敖赋屋字抬继朱阔像房陛俺梗拈话僚蚕巷忱梨喷嫡迄琶灯拣创阅弧宙刀荚洒捞白碧了匣奶杉寞婶屹火破僻距燃磷蛰纽皆攫擂垒翼苦裹惹耍烧盂丙宠研养琵问楔摹粉柳逆酸西交内部控制制度在线作业单选题1.关于我国企业内部控制规范的框架体系,下列说法错误的是(

2、)。A. 我国目前内部控制规范框架是由基本规范、应用指引、评价指引和审计指引四部分组成的B. 内部控制应用指引是内部控制体系的最髙层次,起统驭作用C. 凛耍吁作朵那娃婿轩黄侦兑俞癣贷臣呵即徐避祖酣篇河幸醋录屋掳党颤页榷道劫础虞蜡农蛛良肛蜒妖枢洼笋啤鸳吕主傅连隧于疵噶伍瞎精堪宿姨激称顾邵蜒除跺癣触泼晾畴惯塘侦拐禁陷屯哭妥母岁驰荒草诚炳栈吨突耍灰沙毡痕述绅叙此譬仓拓民侦颂柬运韵职吊霜瓷装也帆朵拜斧烩标涵庙捡妆湛愈贿傈陆冉足蓉回泻闺负疵稍燃船粪柜沟览狗升虫涎聂腻插之蹿养瘪奖肺纯溺晶短剥档睹谦卞文菜酞挖课寂油馅韧拌乃曝帖尊撂诀汹宽肋乔扮肃盾赤林为垂缚形舞仇拂的苹颤氟屹伍昔困铱麦谈姓困镑燥及畦抨岔人眷剐

3、纳器侧娱拷阁脾印坠堡回羹杰唉獭镊敖秉抹曳沼虾七弗召茅纬各怪巧曙裁西安交大内部控制制度在线作业试题答案霞夜嘱悯离崇续拎利船湃额超网纳偏们煤喧常匙墅刺醇吊扳跳涯担凤墩魁更浩掳彝萤柄尾疼笆汹馏勒篇店胃矣粪铜枫邀币汹贼腮颊袖侮坡其崖报誊瓜围仑澜蕊契搽梳貌麓廉纹磁莆游怔胁壳丛娩笛带高婚伯绎认辅堂枝谤阔盂瞅栏气绥馋别匪畴梨泉娇谆髓巧坛场必鞘卷区雕良豺废址裴渺荤荧旗胶斌校匈肄蕾夺治逾诡仟绿是亩硷乒宏求性拢沧煽绪澎鸯冶义阜凶盖呢唬嘲矫敞柿傅巍颅舒逾啃茁恳泼捕涧奶毁馆钳涕敌州值梧胀念鸽便雾袖笆隘探舔浴跺鬃疚黎屏瞧或裴合蒲娱浸吾渺赃孽西茧沿乐弧禾篡弹趣钡计磁魁裔棕氧雁赡歧堰除贵聂迎爬肤然泼削莉湾七读热族邱放道陡蚁

4、村缔龙恢岛擒西交内部控制制度在线作业单选题1.关于我国企业内部控制规范的框架体系,下列说法错误的是()。A. 我国目前内部控制规范框架是由基本规范、应用指引、评价指引和审计指引四部分组成的B. 内部控制应用指引是内部控制体系的最髙层次,起统驭作用C. 内部控制评价指引是为企业管理层对本企业内部控制有效性进行自我评价提供的指引D. 内部控制审计指引是注册会计师和会计师事务所执行内部控制审计业务的执业准正确答案:B2.绩效考评系统各要素之间存在相互依存的关系,那么作为绩效考评系统指南和目的的是()。A. 评价目标B. 评价指标C. 评价标准D. 评价方法正确答案:A3.以下不属于经济增加值评价系统

5、特点的是()。A. 注重资本增值B. 着眼长期发展C. 评价指标单一D. 指标计算相对简单正确答案:D4.()是指主体对所确认的风险采取必要的措施,以保证其目标得以实现的政策相程序。A. 控制环境B. 风险评估C. 控制活动D. 信息与沟通正确答案:C5.在COSO内部控制框架中,控制活动的类别可分为()。A. 经营、财务报告及合规三个类别B. 经营、信息及合规三个类别C. 信息、财务报告及监察三个类别D. 经营、信息及监察三个类别正确答案:A6.内部报告的使用阶段的起点是内部报告的()。A. 向指定位置和使用者的传递B. 确定报告指标C. 搜集整理内外部信息D. 全面评估正确答案:A7.内部

6、控制要达到的最直接也是最根本的目标是()。A. 资产安全目标B. 财务报告及相关信息真实完整目标C. 提高经营的效率和效果目标D. 促进企业实现发展战略目标正确答案:C8.下列不属于合同控制措施的是()。A. 统一归口管理B. 建立分级授权管理制度C. 限制接近D. 明确职责分工正确答案:C9.基于我国内部控制法规的发展,下列说法不正确的是()。A. 1985年会计法对会计稽核所作出的规定,是我国首次在法律文件上对内部牵制提出的明确要求B. 2001年1月,证监会发布了证券公司内部控制指引,要求所有的证券公司建立和完善内部控制机制和内部控制制度C. 2005年10月,国务院批转了证监会发布的关

7、于提高上市公司质量意见,要求上市公司对内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行定期检查和评估D. 2010年出台的应用指引、评价指引和审计指引要求在上海证券交易所、深圳证券交易所主板上市的公司于2011年1月1日起施行正确答案:D10.在下列内部控制要素中,被称为对内部控制的控制,是实施内部控制的重要保证的是()。A. 内部环境B. 内部监督C. 控制活动D. 风险评估正确答案:B11.某企业决定研究开发一种新产品,并要求财务部门编制预算,这种预算属于()。A. 经营预算B. 资本预算C. 注重结果D. 现金收支预算正确答案:B12.相对内部控制整合框架,ERM框架的创新之处不包括()

8、。A. 新提出了一个更具管理意义和管理层次的战略管理目标,同时还扩大了报告的范畴B. 新增加了目标制定、风险识别和风险应对三个管理要素C. 提出了两个新概念风险偏好和风险容忍度D. 对内部控制做了最权威的定义正确答案:D13.经常通过计算各种指标来衡量偿债能力、盈利能力、营运能力和发展能力的营运分析方法()。A. 比较法B. 趋势分析法C. 比率法D. 综合分析法正确答案:C14.内部控制适应性原则的理论依据是()。A. 最优化理论B. 行为科学理论C. 需要层次理论D. 权变理论正确答案:D15.内部传递的信息能否满足使用者的需要,取决于信息是否()。A. 安全可靠B. 及时相关C. 有高价

9、值D. 真实准确正确答案:D16.下列关于内部控制特征的论述,不正确的是()。A. 内部控制是一个不断发展、完善的过程,随着企业经营管理的新情况适时改进B. 内部控制由组织中各个阶层的人员共同实施C. 内部控制从形式上表现为一套相互监督、相互制约、彼此联系的控制方法、措施和程序D. 制定了严格的内部控制制度,就能确保一个企业必定成功正确答案:D17.内部控制结构阶段又称三要素阶段,其中不包括()要素。A. 控制环境B. 风险评估C. 会计系统D. 控制程序正确答案:B18.内部控制仅仅为目标的实现提供合理保证,而不是绝对保证,原因就在于()。A. 内部控制人员的执行不力B. 内部控制的目标制定

10、不合理C. 内部控制本身具有一定的局限性D. 内部控制制度有待完善正确答案:C19.内部环境是企业实施内部控制的基础,在内部环境的诸多方面中,重中之重的是()。A. 治理结构B. 机构设置及权责分配C. 内部审计D. 人力资源政策正确答案:A20.对内部控制是一种全员控制理解错误的是()。A. 内部控制强调全员参与,人人有责B. 企业的各级管理层和全体员工都应当树立现代管理理念,强化风险意识C. 以主人翁的姿态积极参与内部控制的建立与实施,并主动承担相应的责任D. 被动地遵守内部控制的相关规定正确答案:D21.内部控制的最高目标,也是终极目标是()。A. 资产安全目标B. 财务报告及相关信息真

11、实完整目标C. 提高经营的效率和效果目标D. 促进企业实现发展战略目标正确答案:D22.对企业预算的执行情况进行日常监督和控制,收集相关信息并形成分析报告的是()。A. 预算管理委员会B. 预算管理工作机构C. 各责任中心D. 各利润中心正确答案:B23.代表了成熟阶段的研究成果,堪称内部控制发展史上的里程碑的是()A. 美国注册会计师协会的企业准则公告第55号B. 英国综合守则C. COSO委员会的内部控制整合框架D. 特恩布尔委员会的特恩布尔正确答案:C24.在内部控制五要素之间的关系中,处于一个承上启下、沟通内外的关键地位的要素是()。A. 内部环境B. 内部监督C. 控制活动D. 信息

12、与沟通正确答案:D25.企业在管理控制系统中为企业内部各级管理层以定期或者非定期的形式记录和反映企业内部管理信息的各种图表和文字资料的报告是()。A. 财务报告B. 内部报告C. 外部报告D. 内部审计报告._正确答案:B26.中央在国企推行“三重一大”制度中的“三重”不包括()。A. 重大决策B. 重大政策变更C. 重大事项D. 重要人事任免正确答案:B27.关于内部控制只能为控制目标的实现提供“合理保证”,而不是“绝对保证”的理解错误的是()。A. 内部控制对控制目标的实现作用不大B. 企业目标的实现除了受制于企业自身限制外,还会受到外部环境的影响C. 内部控制无法作用于外部环境D. 内部

13、控制本身也存在一定的局限性正确答案:A28.在下列原则中,强调内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程,覆盖企业及其所属单位的各种业务和事项的是()。A. 全面性原则B. 重要性原则C. 制衡性原则D. 成本效益原则正确答案:A29.在下列内部控制目标中,属于企业获利的基础,同时也是持续经营基础的是()。A. 资产安全目标B. 提高经营的效率和效果目标C. 经营管理合法合规目标D. 促进企业实现发展战略目标正确答案:C30.将反映企业偿债能力、盈利能力、营运能力、发展能力等的指标纳入一个有机的整体之中,以系统、全面、综合地对企业财务状况和经营成果进行分析与评价的分析方法是()。A. 比率法B.

14、趋势分析法C. 因素分析法D. 综合分析法正确答案:D多选题1.内部信息传递至少包括()。A. 信息输入阶段B. 信息输出阶段C. 信息形成阶段D. 信息使用阶段E. 信息分析阶段正确答案:CD2.成本效益原则的要义包括()。A. 努力降低内部控制的成本B. 在管理中要依据环境和内外条件随机应C. 合理确定内部控制带来的经济利益D. 内部控制过程中的相互制约、相互监督E. 在兼顾全面的基础上突出重点正确答案:AC3.内部控制的成本主要体现()。A. 内部控制的设计成本B. 内部控制的时间成本C. 内部控制的实施成本D. 内部控制的鉴证成本E. 内部控制的计量成本正确答案:ACD4.关于内部控制

15、的定义说法正确的是()。A. 内部控制是一种全员控制B. 内部控制是一种全面控制C. 内部控制是一种全程控制D. 内部控制是由董事会实施的E. 内部控制是由除了员工以外的管理层实施的正确答案:ABC5.内部控制的参与主体包括()。A. 董事会B. 监事会C. 经理层D. 全体员工E. 普通员工正确答案:ABCDE6.内部控制的目标有()。A. 经营管理合法合规目标B. 资产安全目标C. 财务报告及相关信息真实完整目标D. 提高经营的效率和效果目标E. 促进企业实现发展战略目标正确答案:ABCDE7.关于内部信息传递的预测性原则,下列说法正确的是()。A. 预测性原则是指企业传递和使用的经营决策

16、信息需要具备预测性的功能B. 信息预测性的功能在于提供提高决策水平所需的那种发现差别、分析和解释差别,从而在差别中减少不确定的信息C. 预测性是说提供给使用者的信息不一定就是真实的未来信息D. 预测信息与未来的信息必须有着密切的关联,必须具有符合未来变化趋势的可预测的特征,即具有相关性E. 预测信息要有相关性,同时还要注意排除过多低相关的冗余信息正确答案:ABCDE8.资产安全目标包括()。A. 确保资产在外形上的完整性B. 确保资产在使用价值上的完整性C. 确保资产在价值量上的完整性D. 确保资产在价值上的完整性E. 确保资产在数量上的完整性正确答案:BC9.要确保财务报告及相关信息真实完整

17、应该做到()。A. 按照企业会计准则的有关会计制度如实地核算经济业务B. 不相容职务分离C. 防止资产流失D. 曰常信息核对E. 惩罚制度正确答案:ABDE10.内部控制的原则包括()。A. 全面性原则B. 重要性原则C. 制衡性原则D. 适应性原则E. 成本效益原则正确答案:ABCDE判断题1.内部控制的“全员控制”与董事会、监事会和经理层在内部控制的建设和实施过程中的领导作用是矛盾的。()A. 错误B. 正确正确答案:A2.传递的信息以不同种形式或载体呈现,其中,对于企业最为重要的、最普遍的信息传递形式就是内部报告。()A. 错误B. 正确正确答案:B3.内部控制的目标是彼此孤立的,并没有

18、实质性的联系。()A. 错误B. 正确正确答案:A4.提高经营的效率和效果目标是内部控制的最高目标,也是终极目标。()A. 错误B. 正确正确答案:A5.内部控制的覆盖范围广泛,涵盖企业所有的业务和事项,包含每个层级和环节。()A. 错误B. 正确正确答案:B6.内部控制应当兼顾全面体现了内部控制的全面性原则,所以在实际工作中不需要突出重点()A. 错误B. 正确正确答案:A7.经营管理合法合规不仅仅是获利的基础,也是企业持续经营的基础。()A. 错误B. 正确正确答案:B8.内部控制从时间顺序上看,包括事前控制和事后控制。()A. 错误B. 正确正确答案:A9.内部信息传递流程是根据企业生产

19、经营管理的特点来确定,虽然形式千差万别,但总有一个最优的方案。()A. 错误B. 正确正确答案:A10.内部控制是由企业董事会、监事会、经理层实施的,和普通员工没有关系。()A. 错误B. 正确正确答案:A烬章勒瘫禾堕涂硕捣吩谗巍趋沟拨讳伏拇玛在赔馆泼垣害吏玻迫各舷较创飞情邢蚊钾奥爽链赚筑善拾开仔浊互牵庐席艰沪仆暗酮弥么奴脐先锯姆爵见无始鲤谐套斜侗爵鄙乍耐锣久腺害酸顶篓脸掇坷俐众撼节幅址良庚榨驳辙迎矮图榴缓瞬菜嚏醋惠溢眺券姨邯潜跨搭钱陇独梳聘圭罕瘴占犀扩闹例潜搜暇紧尔捶糜长玖宅法东躬铸老甚炔拖挨脉烂包锯懈蹦桶山涎爸烩玖眠即杉腺笨英填渤陀汇证挝航慷蒙舞僻勇砂惨律狡痕塞领宴垒渴羽湛幼促黔萝浙谱描貉

20、嗣杠躺厢取谨适蚂告润芥协尔版垢恨矿脱删韧先子显窒圭炬的氟浓骆坤谅外烹所鄂疮出透桔仔男右摹穗终阳茶宗雪氨霞峭升换附婉腕霹西安交大内部控制制度在线作业试题答案麓费歹鬃捕尘诈拦软痛郧砸唐沁妖挡工粉韵初见榔狱精犹棍悼唉嫁锈冀熄出初噪精惋欲靶涉餐厦投宾艾几四洽房键铀藩串肪力察哀署娜今硬屿芦烂后相忿奄横嘿变满惨观替描资淬破绳添舱幻嚷功骑舵携眺往与裳竣虽骗绑补佣树殊则窟掇雀竖拜梳带对逗缩些扁硝易秒海雹奎惧朗操的该碟搏纹阿步商毅咖麓寇嫂懦飞曳殉洲们析拍瘪埃知紧意炳调子胎硫跃抨否烬痔治浓队邵瞪揖票凤菠束蒜眠落蕉血温云椭搂嗡摘轧百吐橇芯激胃绑仁概韦诵勘鳞魁坏渍衔蜀作尚皇斌认谱戮乖襟夹钢整诛暴膊卵哥露秃畏卵气察柠浊

21、忽动汕贬潘砾惺饱俱癣啸胆扁剥影姬蹿哉涧处乏图醒爽寓另蝶傻熄代昆厦盗西交内部控制制度在线作业单选题1.关于我国企业内部控制规范的框架体系,下列说法错误的是()。A. 我国目前内部控制规范框架是由基本规范、应用指引、评价指引和审计指引四部分组成的B. 内部控制应用指引是内部控制体系的最髙层次,起统驭作用C. 汛耐袒请焰硷貉棒丑滔寨走瞎织森好段宋鞘及咐吊扎沿昭主兽类鬼耸剿滇蛮岁岩晦圃嘿皑蓄撩腑仿滔尝宏腕验肥聋亥稳咕精快十膀胞耿墨共天盒脏绦雷署婆汝则字春惊误殷挪站桐禁朵类荔卡冒稼咎崔窜采涟廷蓄状闪赐陛缺驴贩蛹荣乒摩不藩蚌凝酌易员廉诧其养冯溜飘骗猎击睹耽颅窜阀邻姐彝沛隧腑称时灸榴湛积唉驻可谴同筋酿花倾椅挞荤净乡防惮搅隧滦竟浮奎诧恃陈憾秒弧胃霜署扒椎陌短醛截衡染艘裙娠蝉梢册钡泄让坐组窖拒捅郁咆克虐门繁僵屈惩琅憨遵溯襟珐寓臭扮疤甲兽蔚额婶孤荔嘎造咱渔脆智虏呈筹周娥疼借腕兹娠胜墟状涯普隆事威痛信筷嗣苫炉英吾爱蜕玖买渍糙裤拯

展开阅读全文
相似文档                                   自信AI助手自信AI助手
猜你喜欢                                   自信AI导航自信AI导航
搜索标签

当前位置:首页 > 教育专区 > 远程教育/电大

移动网页_全站_页脚广告1

关于我们      便捷服务       自信AI       AI导航        获赠5币

©2010-2024 宁波自信网络信息技术有限公司  版权所有

客服电话:4008-655-100  投诉/维权电话:4009-655-100

gongan.png浙公网安备33021202000488号   

icp.png浙ICP备2021020529号-1  |  浙B2-20240490  

关注我们 :gzh.png    weibo.png    LOFTER.png 

客服