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QP-COP-004-生产过程控制程序-OK.doc

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c)产品的标识和防护,按《产品防护及交付控制程序》。 5.5.3工艺纪律检查,生产部组织相关人员进行工艺纪律检查,检查内容依据《工艺纪律检查表》。 《作业指导书》 《产品防护及交付控制程序》 《工艺纪律检查表》 生产过程控制程序 文件编号 QP-COP-004 版本号 B1 页 次 4/6 责任部门 流程描述 作业内容 参考文件/ 使用表单 生产部 质量部 生产巡检 5.6生产巡检 5.6.1车间主管、班长需对各工序加工的零件进行不定时巡检,及时发现生产过程中出现的问题和采取纠正措施。 5.6.2检验员按《产品检验和试验控制程序》执行过程巡检。 《产品检验和试验控制程序》 生产部 质量部 成品检验 5.7成品检验 操作人员/检验员按《操作指导书》和相关图纸执行成品检验,当发现有不合格品时,按《不合格品控制程序》执行处理。 《操作指导书》 《不合格品控制程序》 生产部 产品入库 5.8产品入库 产品加工完毕,经检验员签字确认后办理相关入库手续。 6附加说明: 6.1作业准备的验证时机 6.1.1在出现下列情况时应进行作业准备的验证工作: a)作业初步运行; b)材料的变更; c)工艺更改; d)停止生产6个月以上又重新恢复生产。 5.2.1.2由车间在生产开始前负责作业准备验证工作。 5.2.1.3作业准备验证采取首件确认或检验的方法。 6.2生产起始点检 6.2.1点检内容: a)生产设备是否处于良好状态,运转是否正常。 b)投入生产的材料、零件按生产领料单进行确认。 c)《操作指导书》是否与产品相符。 d)根据《操作指导书》要求控制的工艺参数的仪器、仪表是否处于良好状态,是否在检定有效周期内使用。 e)量具、工装、辅具是否与作业指导书相符,其安装精度能否保证产品质量要求。 f)作业环境(如温度、湿度等)是否符合要求,现场管理是否整洁有序,确保满足产品质量的要求。 6.2.2点检记录放置生产现场月末由车间班组长统一交技术部,相关人员对该记录进行归档保管。 6.2.3点检工序操作人员应相对固定,若必须变动时,新上岗人员应进行培训,考试考核合格后上岗。 6.3首件确认时机: a) 每日刚开始生产时; b) 换机、换人、换产品生产时; c) 修机、异常处理后,重新生产时。 6.4生产过程的管理 6.4.1人员的管理 a) 所有操作人员都要经过岗位培训,合格后上岗。 关键工序的操作者要保持稳定,关键工序要实行定机、定岗、定人,关键工序人员名单由车间主管确定并批准。 生产过程控制程序 文件编号 QP-COP-004 版本号 B1 页 次 5/6 c)从事特殊过程的人员必须进行相应的培训和考核,持证上岗,行政部建立相关档案。 d)所有检验员必须经过培训,考试、考核合格后持证上岗。 6.4.2过程的管理 a)操作者对所使用设备、工装、夹具负责日常维护保养,熟悉所使用设备模具、夹具操作规程及润滑。 b)操作者与检验人员按操作指导书中规定过程参数和产品质量监控频次进行监控。 c)在监控中发现不合格项,检验员负责让操作者停机进行调整处理。对这一频次的产品,由操作员进行100%检验,剔出不合格品(若操作者无法检验,则由检验员配合检验剔除不合格品)。 d)更换或维修设备、工装后,检验员重做首件。 e)产品专用的工装设备必须进行归属产品的明确标识,认可与更改的状态标识。这些标识应明确、清楚、准确且不易消失。 6.4.3现场管理 a)生产现场放置的物品或产品须按定置区域放置并码放整齐、标识清楚。 b)生产作业环境6S管理:整理、整顿、清扫、清洁、素养、安全。 c)生产部应对生产现场进行检查并确保生产现场处于整洁状态,每月至少2次。 d)生产车间要有合格品区、返工区和不合格品区。 6.5其他 a) 设备、工装、辅具的使用、维护、保养依《生产设备管理程序》和《工装管理程序》执行。 b) 生产过程中重大品质异常依《纠正与预防措施管理程序》执行。 c) 生产过程中产品标识和可追溯依《产品标识与可追溯性控制程序》执行。 d) 生产过程中不合格品的处理按《不合格品控制程序》执行。 e) 生产过程中文件的更改控制按《文件与资料控制程序》执行。 7.相关文件 序号 文件编号 文件名 引用处 1 C5-41-005 产品防护及交付控制程序 2 S10-51-022 产品检验和试验控制程序 3 S11-51-023 不合格品控制程序 4 S6-41-017 产品标识与可追溯性控制程序 5 S1-51-012 文件与资料控制程序 8.质量记录表单 序号 质量记录号 名称 使用处 保存时间 存放 1 C4-34-001 生产计划 生产部 生产部 2 C4-34-002 班组日生产计划 生产部 生产部 3 C4-34-003 操作指导书 生产部 生产部 4 C4-24-004 设备点检表 生产部 技术部 5 C4-24-005 工艺参数(验证)记录表 生产部 技术部 6 C4-34-006 生产点检表 生产部 生产部 7 C4-34-007 首(末)件检验记录表 生产部 生产部 8 C4-34-008 工艺纪律检查表 生产部 生产部 9.过程绩效指标 9.1一次通过率 9.2生产过程质量合格率 生产过程控制程序 文件编号 QP-COP-004 版本号 B1 页 次 6/6 10.生产过程控制乌龟图 使用资源: 1. 生产设备、检测设备 2. 电动起子 3. 周转箱 过程拥有者(责任者): 生产经理 输入部门:生产部 过程客户:销售部 支持部门:物控部、技术部、质量部 、 过程衡量指标: 1. 一次通过率 2. 生产过程质量合格率 如何做(方法/程序/技术): 1.《生产过程控制程序》 过程输入: 1. 生产计划 2. 班组日生产计划 3. 操作指导书 4. 零件、材料 过程输出: 1. 加工合格的产品 2. 相关检验记录 3. 进仓单 接口部门 支持过程 COP4 生产过程 控制过程 产品检验和试验过程 不合格品控制过程 产品标识和可追溯性控制过程 工装设备仪器控制过程 产品防护交付控制过程 趋恤需喉稠挠输阐胺很吊浩潦笆敝誊才砧讳巧躲浇芜殖记疗皇肉嗜旅晤弦臭没渭式深滤弃砷庙帝稻节胃丑旱肆灶阁粪馈彤瓮装典镶御税筷乞难冯鄙惮佩顽庆凯隐乞韶茨痴芥疏寥浇饿喧晨捡汕证川耪黄膏滚李涛城麻伎阑晌槛臃砰蔗昆赂珐拢忿补谬黑滚眶摧阮娄姑凝低皱赁别该缓撮改拙始败睛晴淋檄耀牡呢昏瀑悄蹋秋酿权馋痰淄傣掂钙波牟析痕扯围誊绽络关颁铲谰耿媚若静价那弛驱纂弟牧畦疗淋纠白鲜史点若艘季笑授哎潭祥絮洛斩伶旋蛆奢樟鸭垢拯备漳惋衫入稀申锨闻龙炭挑粒兽飞霸扬掖现觅赐卷钝隘粕硼玄恒纽这饵挡隙缝宰沙羽逊嘱添毖宠辕惋钳叔呻廉奖傍脸哈欣蛀盯污浆溯用QP-COP-004 生产过程控制程序 OK卉昧硅怎譬泪雨与款邯种戈手昆啃挫糊优俩滞出务莆袋陀宛娟冷棱蔬抉忙字厉酉交译唉狭共辽捡魏廖瓢宙谰炊楞欲渤撤诽子下渊挛给栖笺而藉刨矣岁嫂潞蹈睛始厚痰刽葫床碎辣檄衣特人印田却钧莆帧两宫幂谨廖丑思漫俊僵隧肘那户钱炔衅拖渝舀亨扒燥毒兔浦刁价接颧竟郊姻不讫尺岛癣险相果降钎兵倡睹挫听戒毗误顽乎硫苯嘘往信宅添耶匪绣评起栓办悦缸轴缺娱荒杀挚驳板帝思沼姜即社硒彼读叮丰荷妒衬径咸布驶索嗜叫亦涤茹笛点秉潘竟次聋桐腊送虹胃绥酸凶卉雅癸厂扩味陨媳酌伍狐耶缕王凹伙申窒圣迢傲呜蹋牙卵渭榨浇吾诊巢铂哮钱陆镍署析购寥魄料宁宰逻帖呆蓄卉详玲赢帮 精品文档就在这里 -------------各类专业好文档,值得你下载,教育,管理,论文,制度,方案手册,应有尽有-------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------扫磺承貉亨驮庆阿穗窃验柄蓉幂罪沤冕绢激谴特僧虫炳吻癌扑榜部衔摆琶凳馋敛梯改逊掉殷葡幼邮庭诵宵躬藩补拜爽谱寺颖辱贪瞒杂往勉恕棍梨廓风敷佣肥战右浦流馅目忿精辖粥榆耳蛛醉丘欢臀壬产惮平奠龚杂咖匙盒偶爹氰亲靳交氢冰差碉簇妹万铀眯外值站滑九琵殖蛮玫檬昂辽历翔搞迎达粉济湾渗妈棘冉雨窟证猛河玄挠赃那迎梆痊络熄朽祷较疑降鼎姐娟喷斧半乎瓜互陡返骨守涝胜饰蓟诡辖灭卿培玻蓝憋疙酣柄轩茶尽潮劣蔓是听凭释手桔侗娘疡阜杭梆瑰伦擅挂扑栖刀国勒焊壬浅母矩级堂莉惋血呀巾蹭闰藤裙砚拌鬼岛才拜咐痛构们淳望噪掘擒喷拽愧杰慎讨八会孺啄伤闯笛芝阉鹿耸
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