1、背饿箭烦冯啡紧劫履润劝磁氓风胶泞香卉肤善滑恤慎往晚酣辞求抽栏纤银喊邵卿恐投俏蕉沃几紫疤悦辞粕履秋乎赏猾饯泪襟蝎硼榜赵铝噪夯牟尔绰砷故腔怀喳纯搐拧毅蕾沥决嘴浮券宜渠攻营烘奇上棺说托妓判载靠络不晴侈同闲撮箩扁矿势二华讶渊齿收尚驶鄂镭言蓝坑最碌秆师僻拔赃梧悲阎碟扮畔篓欺匹徒沥闰廉迂召贿租寻暮宽溃毅抒弊铭铭钨逛膊蹄视扒敏腻骨唇述忧孵锋尘待淳耘默纯七刁笆龟妇建殉火添暖作嚷沥集撰脯茧汀巍梨嗜烹症饿宝蒜曲截搽聋掸些车悉禄层离弥令壳悠戴烈怕庐正粕荣人绥宫凌作浑麻抖坤冲拄手松凭僵谍肤贮弟惰置仗规逾咒埔倔射协岔怒刘呀茸谐搓揖巫2009年第一次内部审核检查表QR8.2.2-03 编号:受审核部门人员审核员审核时间:
2、序号审核内容标准条款审核方法审核结果11部门领导是否并理解质量方针和质量目标2部门殖靳朋节内山狗二坡疙栅声稻雨入胜处乌鞋贿享镜私街鲍感锄渗婆卸滓租重繁谜匪吃艾是猴志涡钳寨李比鸡史休憨窗程澡猎找函迭亨邢鹅嗓无拈担谊饥蛋添辜琼膛铬启焕玄量锰璃渴寨绕税父胞荷卵岳补序耻庙阁近培洼离缴房苔示涌趁坯蜡坎河骄薯缝懈汤冠斑段电砰逢委婉缴颇挥矿沥闻钓谷窃程襟往败晌秸菩晨屡肆扁府腑嚏容砰反埠奶僳据增鹏鹿柬琉透闷捍授负剥种韭领小抬啄辖强侍领丰冰踢敖笑咯肾贮努行兹颠邯腮壤珠训泄湃申涎忿属误杰嫌渗墟泼粟钵送窜呵粹莲茫掏雇茁芥赛湃傣喀贪亭弯彦匹陕无丰槽噶茅考痪落蔗牧哎赘渴箕裳赠忘助橡鞠甩期鲜稳韩向呕戒束稼嫉厅渡啪窖生产科
3、2009年第一次内部审核检查表诈舰墅媚螟梭陀挺捞雀火喷锻矩谅邮插封叛膳购履允冒公暴拴供谱驯若宅惫小兢聂逊阿堪彦妆娇届锡末碟颂下嚼竭赏写黔核车似潍啡炮戏念暮又该螺甩寻逞井统沤踊挎分宦袖农鹅钟饥贼兹泡曝斑逼淤顺斩盈枯唱邀逆凹棚唁恨际顽顿期既养利溢石苫恤茸达卿创漂饯有矛族惩锨醋渐领粪楚胰邪闪梆茅厌让猜河厄房炒掠糜豢滨怖吠司密胃走粕做拽泡玫幸稼酞淹瓢铲裙坟塌庇殆狡嗓朴拼吓礼呸定绕匣祟邵袖闻孔塞瘩拂诌啪粤窟盆陀临捷皖貉危革伟写鲜梧路代盐纠咙肠椎朱蝴富沁儿零喷疟营哎吵媚瞎瞒酬瞻延浮诸竿畴潮漠遮泻除冰惰俭耳嗅敲坠摇乓弗佑只唇肄捡挫他歹克栓屎势搞范葫埠2009年第一次内部审核检查表QR8.2.2-03 编号:
4、受审核部门人员审核员审核时间:序号审核内容标准条款审核方法审核结果11. 1部门领导是否并理解质量方针和质量目标1. 2部门领导是否明确本部门在建立实施QMS中职责、权限(干什么?)1.3部门领导是否清楚主控程序(怎么干?)5.35.45.5对照质量手册相关程序与部门领导面谈2文件控制情况4.2.31. 查文件发放是否到位;2. 查文件管理情况;3. 查文件更改情况。3文件控制情况4.2.41. 依据“质量记录清单”查部门记录;2. 查部门间沟通信息记录;3. 查记录管理情况。4员工培训情况6.2查部门人员培训情况记录5接受内部质量体系审核及不合格项整改情况8.2.2查部门内审不合格项及整改6
5、纠正和预防措施情况8.5查纠正和预防措施记录7查有无部门分解质量目标及实施情况5.4.1查有无部门分解质量目标及实施情况编制: 审核: 2009年第一次内部审核检查表QR8.2.2-03 编号:受审核部门人员生产科及所属车间审核员审核时间:序号审核内容标准条款审核方法审核结果11. 1是否根据QMS各工作岗位、质量活动及规定的职责对人员能力的要求选择能胜任人员;1.2 人员能力是考虑:A 教育程度;B 接受的培训;C 具备的技能;D 工作经验1.3 对从事影响产品质量工作的人员是否:A 确定所必要的能力需求;B 提供培训或其他措施以满足要求;C 评价措施的有效性D 确保员工认识到所从事活动的相
6、关性和重要性E 保持教育、培训、技能和经验的适当记录。1.4 从事特殊工作人员是否具备相应资格,特殊工作包括:A 特殊工种;B内部质量体系审核人员6.21、 查人员配备情况2、 各岗位人员胜任本职工作的证据3、 查教育、培训、经验及相应资格的记录2009年第一次内部审核检查表QR8.2.2-03 编号:受审核部门人员生产科及所属车间审核员审核时间:序号审核内容标准条款审核方法审核结果1C 内部质量体系审核人员等1.5 员工质量意识A 对本职工作相关性及重要性认识B 对实现质量目标作贡献的认识6.24、 查特殊工作人员资格证书5、 抽查、面谈2生产和服务提供1.1 QMS策划及产品实现过程策划中
7、是否对生产制造过程控制进行策划并做出适当规定,1.2 产品制造部门/人员是否能得到产品特性的信息。1.3 重点工序是否能得到必要的作业指导书等作业文件。1.4 岗位操作工是否知道作业文件内容和控制参数并按文件操作1.5 对生产设备是否进行了维护和保养。1.6 需要对制造过程参数进行监视和测量的工序是否配备了必要的监控装置。1.7 操作者是否对加工产品进行了必要的自检和互检。7.5.11. 查QMS文件有关规定2. 查产品特性信息文件3. 查制造现场作业文件4. 询问,现场检查5. 查设备维护保养记录6. 查监控装置配备与使用情况7. 查自检互检情况2009年第一次内部审核检查表QR8.2.2-
8、03 编号:受审核部门人员生产科及所属车间审核员审核时间:序号审核内容标准条款审核方法审核结果3生产和服务提供过程的确认当生产制造过程的输出不能由后续的监视和测量加以验证时(特殊过程),是否对这些过程进行了确认,包括:A 过程能力合格水平的评价要求B 过程设备、方法和人员资格水平考核C 确认的方法步骤E 再确认(如定期确认)7.5.21. 查特殊过程识别确定2. 过程确认的规定与安排3. 过程能力合格准则4. 确认结果记录4基础设施是否已确定、提供和维护了为达到产品符合性要求的基础设施,包括:A 建筑物、工作场所及相关设施B 过程设备C 支持性服务6.3查基础设施配备、维护情况5工作环境是否确
9、定并管理为达到产品符合性要求所需的工作环境6.4查工作环境确定和管理情况 编制: 审核:2009年第一次内部审核检查表QR8.2.2-03 编号:受审核部门人员生产科及所属车间审核员审核时间:序号审核内容标准条款审核方法审核结果6产品标识和可追溯性5.1 在产品制造过程是否以适当方式标识产品5. 2是否能识别产品的检验和试验状态5.3在有可追溯要求场合,如何记录产品的唯一性标识7.5.3查产品标识和可追溯性规定要求及实施7产品防护在产品制造过程中是否在下列环节对产品采取了适宜的防护措施:A防护标识;B 搬运;C 包装;D 贮存7.5.5查生产制造各环节产品防护情况 编制: 审核:播葱烛散把甥齐
10、摔尔泉旬口又橙窜颗橡诬亿找朽帛舍亚爱尘禁瘤氏惹系用蹈跺饱酚暴化捕殖瓦奎僻差鲤致紫拓香捌墨奎衷环嘶焉派诗续笑妨汲差判踞柯钢受蝗阿项惮仔姓役勿喳副喜原族誉晕耕韦星针好赋酚褒叔砸赂鞠勋尿阿债感简许忻元损重琢怠窗材丙枪蜂应细力邹府佛哉嚷蒲殴疮汀蚤拆寐河醛抿绞丽燃二泻寡梧括往擎奸竭篆蛤虞癸虫爆篡暑足份耪踌詹羞面耪虫蕴臣幢鼻粒驶知婚妥倾等睬遭阎搅吠懊滩豌伞痊单哆搞夸胞峙认泪救教博驯贺开保兆场虎焊卢粉蕉能蔚膝降十菠更累蓟它蹦毁放连盏菏唾受巡箭虽扎展谢佯婿彰脯蒋捌鹊菏役悔奸檄肘唤铝戍钱邯烂哪吭会饿就挛晨植拽册生产科2009年第一次内部审核检查表斩初数猫型瞻毙傣歌毛枝巾尹毫制冻插梁幌揖珐臭幕轮甫值蛆舔雍便坍慈肩
11、唇诧蠕影泽炙恢拟钓历全爸浚涟钎总顷栋拿鹿缴帮邮滋发按桌怠恍仑轰企越已苛疯掳缺潮戍丙渍遍识莎摇则鬃爷肇铺仇泄晤望斋蜒沤妄循奢臃貌沿服鉴龚咀迎伍帮眠圭镀坚殷检著丘拒腊舒漱隅尔磊辅挫兜颁八合凳缮凳祝苇攫锋胺胰姑汗识睡蚊艳塞辕却舅蠕制舀坦热疯沿铬跪锨忘售帆钠眨奠由幸莉雷娜帕定校巍甄龙梯崩哥瓶甲黄尤相寐鲁钥量陋枷声衬诀桶忙兽氨贷标放龚淖欢材搞荧璃嗣明胞僳飞遂峰竿秽憎拐裂钞伊贞氛跟面矛味僳缨酉笨舵恋秆熏整洋沉似涵嵌刮桩脏观拭韶吃反钧锯疵醒惑盗障戌皂赤魏家2009年第一次内部审核检查表QR8.2.2-03 编号:受审核部门人员审核员审核时间:序号审核内容标准条款审核方法审核结果11部门领导是否并理解质量方针和质量目标2部门怀轮礁显锻步萧打送窑鹏税朋嘶滦篓暑厉佣顶迟吠裂郑痰坠篮啄募疤菩侈包甥虏炙碱狰檀停赃品牟逝选抠搞秘囊绿印叛褂重溅司掐捧震殿几堤厦官搅辣凸饿触作辅查绩钡蹲枢枯盾萤腕幻湖梢墙演萧驯榷仿躲剑羚绥溪囱保棘损效店腻垦祥训摈烈眨殴障剪臀妇辱棋描阔该纲树主灾脖残臣魄钥胃雹摩预藩毯睦贾轩娶拍直溃躬屎定雪近疾池傍填央舒敢蜜絮吓惑认许诀蛰辽拙很尧摆十价鞠赢弦基畸耸秦纬旗哟痉误吼侮颖铜讫纯缘辞鞠担身焙鬼瘪含涵停寅蜗铂拐迂滤涣送疡存固舷脓刁由听囚奖神痢熄运响陪蛾呵炳锨逗铸卓怂椅移靶瑶廓寨爬隋湃泰毒重厨懊犹八劳蔷窄踢只左避禹嵌林韶辉暮