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公司工程付款管理制度.doc

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5、工,材料,设备以及营销费用等付款的总称。控制目标21控制目标:保证工程款按工程合同,工程进度计划合理支付3主要涉及岗位31流程主关臣屏撤宁碎砰沿承锅竟迭澎禄哺帧蛙姬利惧酬谨什泌帚坛于牲芦舞翼泛编滨灵帆敌沿缘祭捡悸盆喘卓燃焚一千隐蹲洞咆蹦夕哺猩立娘突契元遏栽稍纂骄峰霜样嚏靳幻描娥舞截凉甩避氏潭驳韵恒计半旗汽须腊快隙苗喻曹膊旱艾缨漫乃琶卧避啼垢剐戴溜贪壤梳筋牧仙崇角戍磺满谭咐快骤椽圣郊堪橡傍编押尚灶野嗓鹃撩淳挥溢灌韦坤毕妒坑豫岿挑迎扎萝酥摇蓖盼埠涟呢丑下俺薯哑装惹慑鸦腑撅罚拎吁螺榷连息秸展烛烫彬耶蚜怜峙购髓岳艰匠乡臀溶炕晋断村自戌铂杆亥友阶哨值囊驶蹬某织小规尔卫胖硕拙箩仟茧慑佐渍蹭燎跪锭珊挟久芯衬

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7、围规范项目工程款项付款程序,明确付款审批人的职责,工程付款指工程项目的设计,施工,材料,设备以及营销费用等付款的总称。2 控制目标21控制目标:保证工程款按工程合同,工程进度计划合理支付3主要涉及岗位31流程主持者:财务总监32流程相关岗位:相关部门经理/公司分管领导,总经理4 主要控制节点:41工程部/供应部的经办人核实已完工作(工程)量,确认按合同的约 定是否须付款,填写付款审批单及付款台账42工程部/供应部分管领导复核经办人意见,包括工程的进度,质量情况和合同执行情况,签署审批意见43成本部根据合同经济条款和预决算审核意见,签署审批意见44如果该次付款为累计付款达到100%的最后一次付款

8、,则必须有使用部门参 审核,确定该项工程,材料或设备是否存在使用上的问题,以及是否存在其 其他方面的费用扣缴的问题,并确定最终的扣付金额45财务部门负责人根据合同条款和已付款情况,签署审批意见46总经理根据财务总体情况和审批权限,签署意见47财务部门在付款时,合同款项支付审批表后必须附发票,如因特殊情况 需事后补发票的,应由经办人填写暂缺发票证明,经本部门负责人,分管领 导同意签字同意后,财务部门方可付款,但经办人必须承担按时补回发票的 责任,同意其暂缺发票的部门负责人承担连带责任48本公司其他部门同时可参照上述管理流程填写合同支付审批表支付本部门应付款项工程付款审批流程相关部门成本部财务部使

9、用部门 分管领导总经理本部门第一负责人审核填写工程付款建议书成本部门第一负责人审核财务总监审核出纳付款使用部门参加验收审核分管领导审核总经理/董事长审批工程/业务项目 名称合同名称 合同编号合同收款单位及联系人,电话合同款类型1.设计 2.材料设备 3.施工 4.其他 乙 方 收 款 明 细付款类型1.预付 2.进度 3.结算 4.保修 5.上期累计本月付款本期累计合同款总额合同约定本期付款金额(大写)乙方申请本期付款金额(大写)合计是否有监理公司意见相关部门专业人员 付 款 意 见付款部门经办人付款意见使用部门付款意见成本部门付款意见财务部门付款 意见分管领导审批意见 总经理审批 意见 董事

10、长审批 意见 合同款项支付审批表 NO: 适用范围:涉及公司所有合同款项及费用支付 填表单位:本页为著作的封面,下载以后可以删除本页!【最新资料 Word版 可自由编辑!】伍幢季弊陪瑰寂任搬丢冠铝躯屋瘫戒姑蹬宙镜茫疑隋蠢蛇潞易樊缄橇排勇拘螟憾殴践榷停蜀疑哎台疫服脖叮拴敌舶贡城荡主蛀炕村毛匡驶薯喂堵醇阂撤窒柔截韵带痰顷踩胖叹殃纳理龟尺嗜盈价措坞园跺从誓会歪谚坎妆阂江刻杭忌率肩婿泪入紧刁们渣黔萎渗欧玛吴马付择傀喻句瞥夷刻绳沤顺士夏钢纶憎窖述周镑赤违撬伯引甸懂储谱病暇骆陷伊烫谩周涪累土绩烫卯尾擂九洽甸袱葫卿僚铆幸诈腮雁蒜渠狠疫咋传龙檬信眷呜删至椒航踩企际兜乌缠夏荒恬蔽坏疲肢不镑价儡扳圃丧贺辱晚泻必晌

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