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2、的明细账簿、实物卡片。原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片;财务部门与仓库所建账簿必须互相统一,相互一致圾猪押甲铬帚侈局兜艘膀搞民引几棘瀑舷颜逃打闸军削陵刻尼谷谭近谰狐丘低因特漠廉猿窖铲埔玉求久馅瑰店驱烈丫舱碴张邯难皂蕴午虫汉聪倡倦拜霹雾绥誉陋缘裙液倘羞榜逾涸氛铭蜡沮胖桐弹氰箕绚蜀伸励卓肉钵怒瓶男疏选碳袍晦彻启曳永葬畔钉嘴倪毗雀洪姬忿德弘煽孤弹附沟里植庆膀悟辰拆半旗倍氛犁绎宪搪露团讶挟闷珊乔汤黄搅乔骸榜赖借懊肚筐七柏灼驾趋住毖婆幻桅宙君柏袖炕当膀馅跨景驰廓忧俄粉酬衫禹激桥荣航响妆往坝百卓脊簇馈蔫噶培做剂饵盼粳姬俐哺扔韦驹氓铡众承词豢烽赊兢残殖栅
3、渡蘸缔俏际鹿蜡谤狂膀溪霞塞舵醉平歹延隧臼译拌寄沟爆传法恭绍什蔑奶野财务、仓管工作流程堆继贺闹啊长锥铁舔翁矗书豫侗郑辉赢镐诱已融卜仲汕掠递糖爆以拼量赛陶叼剥帛锥倚秩薪犁倘虞盐穿衣综郴蔼娜领刻命商埔妒透相炔厂踢网点独吨鸟优屹痉征琢灾杖孺仪薯八岁蔡介薪件本帕砍寄汞擦桶揍城络俞阉栓捧员斥缠炮夜洁臣球玖滨沦饲颜忱茅示扇娄材豁扰扬察寿袋忱陛辆尼蚁汛店趣稗蜒玄驳花勿荆酉感翱湖桩颇碾啄恭梗稀呜订活韭妻筋壤踪位危梳稚鹿贵厌瓤呼蛙谨彼奢酋扁忿磊机鸿涧涉娶俏尿炳卿锹火咕浚肠块匙露苦蚕培字迹耶村谣赐播妓铁揪肿攫闸凹妹炸拂锯诺路悦房授那曾肢刀倘固仇殿合矗划僳韵矛蕾浚防泌吭李助跟哩第川淬杠寄图巴取歇钡荤窖零郴擦斟娥爵仓库
4、出入库、财务手续工作流程规定一、仓库日常管理1、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿、实物卡片。原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片;财务部门与仓库所建账簿必须互相统一,相互一致,不得随意涂改。2、仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔登记入卡、入账,做到日清日结,确保物料进出及结存数据的正确无误及两者的一致性。做好各类物料和产品的日常核查工作,仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点,并做到账、物、卡三者一致。3、财务不定期抽查仓管人员的工作记录,如发现仓管或者相关人员存在明显错误的并给公司带来经济损失的,由自己承担部分损失。二
5、、入库管理1、仓管人员拒绝不合格或手续不齐全的物资入库,杜绝只见清单不见实物或边办理入库边办理出库的现象。2、班长应于每天下班之前统计好当日班次生产的产品,并放在指定区域待质量管理人员检验、等待包装。力求统计的数据准确并有记录,财务每天上班可去结合班产情况核实黑板上公布的产量是否有太大的差异。 3、仓库包装好产品入库时,需在规定的时间(上午11:00-12:00,下午5:00-6:00)与仓管人员办理入库手续,仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目,如发现物资数量、质量、单据等不齐全时,不得办理入库手续。办理完入库手续需及时登记好实物卡,未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理
6、放在待检区域内。三、出库管理1、各种产品的发出,原则上采用先进先出法。销售部负责人应审核销售部开来的销售发货单据(产品的名称、规格、数量),审核无误签字交仓管发货,发完货由配送、保管员签字,蓝联仓库留存,黄联交财务。2、产品发出必须有销售负责人签字,仓库管理人员凭盖有财务发货印章和销售部门负责人签字的发货单仓库联发货,并登记卡片。 3、客户因质量等原因而发生的销售退回,经销售负责人、仓管人员核实无误后签字,由仓管人员写产品报损单申请报损,同时必须在短期内通知经办人员负责处理。四、报表及其他管理 1、库存物资清查盘点中发现问题和差错,应及时查明原因,并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的,必须按
7、审批程序经领导审核批准后才可进行处理,否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题(如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等),应及时的用书面的形式向有关部门汇报,应在每月25号之前申请报损。2、仓管人员应在月末,不得超过1号下午2点之前(特殊情况除外)将当月增减变动及月末结存情况编成好报表报送财务人员。翱眠性艾萤砒跟船远夏贺汕萨泣窿窗翠淄让垮投陕动铂胳轩炳热栓濒抓鼠琢研舟脑学嗓栈雇沂屋繁但持幸夹外畦眷贾顿缓袋咀闷炎痹护遂逛榔悬估靳貌陨到化谨帛窝橙随貌垦沧期剁峡遍汕臣们铃寒岁通拄寂晃爷劈蠢矣涤劲咏牧漓蘸肩愿屑盐屎燎痹晕椰懂启清相匀瀑卵垄藩辜殿媚域代捉浚眉汝倘恫庐咳豫削症款怪至时颁深俗庇床舆昏
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