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生物科技公司安全检查制度模版.doc

上传人:天**** 文档编号:1882394 上传时间:2024-05-11 格式:DOC 页数:9 大小:104KB
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资源描述

1、安全检查制度*-C-AH-0003编订:安全环境部审核:* 批准:*公司*中心*号分发号*资料文件资料资料文件 *有限公司 文 件 履 历 表制定、修订日期施行日期修改页/款/条修改内容编制审核审批*/1/10*/1/10安全环境部*/6/30*/6/30对制度格式进行了修改安全环境部* 目 录1 目的12 适用范围13 检查要求14 检查形式14.1 定时检查14.2 日常检查14.3 季节性及节假日前后检查14.4 专业(项)检查25 隐患整改26 附则3 1 目的为及时了解和掌握各时期安全生产情况,监督所有安全管理制度的实施,做到及时发现不安全因素、消除不安全隐患、杜绝“三违”现象,本着

2、防患于未然,安全第一,预防为主的原则,结合我公司安全生产具体情况,特制订本制度。 2 适用范围本制度适用于*有限公司。3 检查要求3.1 在进行安全检查前,必须建立由各级领导负责和关于人员参加的安全检查组,必须制定具体的检查计划,同时,安全检查必须做到检查与整改相结合。3.2 各级检查人员有权要求受检单位报告其安全工作情况、提供关于资料文件资料资料文件资料文件资料,有权要求配备陪检人员,有权调查、询问及召开座谈会,有权制止违章指挥及违章作业,对重大隐患有权提出限期整改的要求和意见,对不协助协助配合甚至蓄意对抗检查者,有权提出处理意见。3.3 安全检查的内容包括查思想、查意识、查制度、查管理、查

3、事故处理、查隐患、查整改,查生产设备、查辅助设备、查安全设备、查作业环境。4 检查形式4.1 定时检查4.1.1 公司领导级:每月一次,由技术中心总监组织公司各部门主要负责人参加。4.1.2 公司级:每周一次,由安全环境部组织专职安全人员参加。4.1.3 部门级:每周不少于一次,由各部门经理组织关于人员参加。4.1.4 检查内容:查重大危险源点安全技术保护措施、装置,查规章制度,查劳动保护用品穿戴,查现场卫生和工艺安全,查设备、电器、吊装设备器具、平台、沟、坑、池、井等防护设备是否齐全。4.2 日常检查4.2.1 安全员巡检:现场纠正违章,发现并责令整改各类安全生产隐患。4.2.2 值长、班组

4、长和各类岗位操作人员对自己所辖的设备和场所的自纠自查。4.2.3 各事业部总经理检查各自管辖部门每月至少两次,其他部门负责人和安全管理人员在各自的职责范围内,经常深入管辖区域、生产岗位和施工现场进行安全检查,发现隐患及时处理。4.3 季节性及节假日前后检查由各部门自行组织,检查内容和范围根据季节变化,按事故发生的规律对易发的潜在危险,突出重点进行检查,并将检查结果报安环部。必要时,由事业部总经理进行组织。4.3.1 季节性安全检查4.3.1.1 春季安全检查:以防外力破坏、防雷、防雨、防小动物以及查处违章、“两票三制”、消防动火管理等为重点;4.3.1.2 夏季安全检查:以防暑降温、防雷、防风

5、、防汛为重点。4.3.1.3 秋季安全检查:以安全生产管理、劳动安全与作业环境、设备及季节性事故预防、防火防爆、防洪防汛等几方面为重点。4.3.1.4 冬季安全检查:以防火、防冻、防寒、防小动物为重点。4.3.2 节假日安全检查节假日前,对公司值班干部安排、岗位人员轮值安排,检修任务计划,劳动防护品佩戴使用以及关键设备、备用设备、要害部位、防火防爆、防事故、防盗窃和信息联络、应急方案、救援物资等检查为重点。4.4 专业(项)检查专业性检查由技术中心总监组织沟通沟通协调,生产技术人员及各部门负责人参加,每年不少于两次。4.4.1 检查防火、防爆、防毒、用火管理及消防设备等。4.4.2 检查安全设

6、备、人身安全防护、劳动保护设备、器具,如通风、除尘、防噪声设备、检查各类安全警示标志等;4.4.3 检查电气仪表、设备绝缘、防爆、防触电、防雷、防污染、静电接地等;4.4.4 检查锅炉、压力容器、高温管道、机械动力设备、安全装置、化学危险品、电动工具、起重搬运工具、特殊工具及用具等;4.4.5 检查设备、仪表、热工保护、安全联锁、报警仪器、安全附件等;4.4.6 检查运行操作、工艺检修过程中的“三违”,习惯性违章现象等;4.4.7 检查设备的使用、维护、保养情况,各设备有无跑、冒、滴、漏、堵、串,电气系统有无振动、异味、火花、放电等现象。4.4.8 检查所有外委、外包工程现场施工等;4.4.9

7、 检查文明生产、环境卫生等。5 隐患整改5.1 各级安全检查必须认真做好记录,对查出的隐患要逐项分析研究,按三级管理(公司、车间、班组)制定并落实整改措施,能整改的立即整改,不得拖延。5.2 对查出的隐患要做到 “四定”(即定整改负责人、定整改措施、定整改期限、定验收人),“三不推”(即班组能整改的绝不推到车间,车间能整改的绝不推到部门,部门能整改的绝不推到公司)。5.3 凡查出的重大隐患在未彻底解决前,各部门应采取有效的防范措施。5.4 公司级检查发现的重大安全隐患采用安全隐患整改通知单的形式进行整改,被责令整改单位或部门要做到不搪塞、不拖延,在规定的限期内有效整改。有些限于物质条件未能解决

8、的问题,要采取有效的安全措施,订出计划、期限并说明延期整改理由。5.5 凡查出的各类隐患,因没有及时整改而造成事故影响的,公司将追究部门领导和关于人员责任。6 附则6.1 本制度由安全环境部制订、解释和修订。6.2 本制度自*年8月3日起实施,原安全检查制度同时废止。附件:安全环保检查记录安全环保隐患整改通知单安全环保隐患整改反馈单附件1 安全、环保、消防检查记录月份: 编号:*-D-AH-0008序号时间受检地点安全隐患及问题描述整改措施检查人整改情况复查日期复查人 附件2 安全环保隐患整改通知单 编号:*-D-AH-0009受检单位地 点负 责 人检查时间参查人员查出的问题时限 以上隐患要求 生产部于 年 月 日前整改履行。检查单位(章): 年 月 日受检单位意见 受检单位(签字): 年 月 日附件3 安全环保隐患整改反馈单 编号:*-D-AH-0010 : 你部于 年 月 日安全检查发现的整改项目:我部门已依照整改指令单规定和要求于 年 月 日整改完毕,请验收。 部门(盖章): 整改负责人(签字): 部门验收人(签字): 部门负责人(签字): 年 月 日(验收情况) 验收人(签字): 年 月 日第6页 /共6页

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