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生物科技公司安全检查制度模版.doc

1、 安全检查制度 *Ⅱ-C-AH-0003 编订:安全环境部 审核:* 批准:* 公司*中心 *号   分发号   *资料文件资料资料文件 ***有限公司 文 件 履 历 表 制定、修订日期 施行日期 修改页/款/条 修改内容 编制 审核 审批 */1/10 */1/10 安全环境部 * * */6/30 */6/30 对制度格式进行了修改 安全环境部 * *

2、 目 录 1 目的 1 2 适用范围 1 3 检查要求 1 4 检查形式 1 4.1 定时检查 1 4.2 日常检查 1 4.3 季节性及节假日前后检查 1 4.4 专业(项)检查 2 5 隐患整改 2 6 附则 3 1 目的 为及时了解和掌握各时期

3、安全生产情况,监督所有安全管理制度的实施,做到及时发现不安全因素、消除不安全隐患、杜绝“三违”现象,本着防患于未然,安全第一,预防为主的原则,结合我公司安全生产具体情况,特制订本制度。 2 适用范围 本制度适用于***有限公司。 3 检查要求 3.1 在进行安全检查前,必须建立由各级领导负责和关于人员参加的安全检查组,必须制定具体的检查计划,同时,安全检查必须做到检查与整改相结合。 3.2 各级检查人员有权要求受检单位报告其安全工作情况、提供关于资料文件资料资料文件资料文件资料,有权要求配备陪检人员,有权调查、询问及召开座谈会,有权制止违章指挥及违章作业,对重大隐患有权提出限期整改

4、的要求和意见,对不协助协助配合甚至蓄意对抗检查者,有权提出处理意见。 3.3 安全检查的内容包括查思想、查意识、查制度、查管理、查事故处理、查隐患、查整改,查生产设备、查辅助设备、查安全设备、查作业环境。 4 检查形式 4.1 定时检查 4.1.1 公司领导级:每月一次,由技术中心总监组织公司各部门主要负责人参加。 4.1.2 公司级:每周一次,由安全环境部组织专职安全人员参加。 4.1.3 部门级:每周不少于一次,由各部门经理组织关于人员参加。 4.1.4 检查内容:查重大危险源点安全技术保护措施、装置,查规章制度,查劳动保护用品穿戴,查现场卫生和工艺安全,查设备、电器、吊装设

5、备器具、平台、沟、坑、池、井等防护设备是否齐全。 4.2 日常检查 4.2.1 安全员巡检:现场纠正违章,发现并责令整改各类安全生产隐患。 4.2.2 值长、班组长和各类岗位操作人员对自己所辖的设备和场所的自纠自查。 4.2.3 各事业部总经理检查各自管辖部门每月至少两次,其他部门负责人和安全管理人员在各自的职责范围内,经常深入管辖区域、生产岗位和施工现场进行安全检查,发现隐患及时处理。 4.3 季节性及节假日前后检查 由各部门自行组织,检查内容和范围根据季节变化,按事故发生的规律对易发的潜在危险,突出重点进行检查,并将检查结果报安环部。必要时,由事业部总经理进行组织。 4.3.

6、1 季节性安全检查 4.3.1.1 春季安全检查:以防外力破坏、防雷、防雨、防小动物以及查处违章、“两票三制”、消防动火管理等为重点; 4.3.1.2 夏季安全检查:以防暑降温、防雷、防风、防汛为重点。 4.3.1.3 秋季安全检查:以安全生产管理、劳动安全与作业环境、设备及季节性事故预防、防火防爆、防洪防汛等几方面为重点。 4.3.1.4 冬季安全检查:以防火、防冻、防寒、防小动物为重点。 4.3.2 节假日安全检查 节假日前,对公司值班干部安排、岗位人员轮值安排,检修任务计划,劳动防护品佩戴使用以及关键设备、备用设备、要害部位、防火防爆、防事故、防盗窃和信息联络、应急方案、救援

7、物资等检查为重点。 4.4 专业(项)检查 专业性检查由技术中心总监组织沟通沟通协调,生产技术人员及各部门负责人参加,每年不少于两次。 4.4.1 检查防火、防爆、防毒、用火管理及消防设备等。 4.4.2 检查安全设备、人身安全防护、劳动保护设备、器具,如通风、除尘、防噪声设备、检查各类安全警示标志等; 4.4.3 检查电气仪表、设备绝缘、防爆、防触电、防雷、防污染、静电接地等; 4.4.4 检查锅炉、压力容器、高温管道、机械动力设备、安全装置、化学危险品、电动工具、起重搬运工具、特殊工具及用具等; 4.4.5 检查设备、仪表、热工保护、安全联锁、报警仪器、安全附件等; 4.4

8、6 检查运行操作、工艺检修过程中的“三违”,习惯性违章现象等; 4.4.7 检查设备的使用、维护、保养情况,各设备有无跑、冒、滴、漏、堵、串,电气系统有无振动、异味、火花、放电等现象。 4.4.8 检查所有外委、外包工程现场施工等; 4.4.9 检查文明生产、环境卫生等。 5 隐患整改 5.1 各级安全检查必须认真做好记录,对查出的隐患要逐项分析研究,按三级管理(公司、车间、班组)制定并落实整改措施,能整改的立即整改,不得拖延。 5.2 对查出的隐患要做到 “四定”(即定整改负责人、定整改措施、定整改期限、定验收人),“三不推”(即班组能整改的绝不推到车间,车间能整改的绝不推到部

9、门,部门能整改的绝不推到公司)。 5.3 凡查出的重大隐患在未彻底解决前,各部门应采取有效的防范措施。 5.4 公司级检查发现的重大安全隐患采用《安全隐患整改通知单》的形式进行整改,被责令整改单位或部门要做到不搪塞、不拖延,在规定的限期内有效整改。有些限于物质条件未能解决的问题,要采取有效的安全措施,订出计划、期限并说明延期整改理由。 5.5 凡查出的各类隐患,因没有及时整改而造成事故影响的,公司将追究部门领导和关于人员责任。 6 附则 6.1 本制度由安全环境部制订、解释和修订。 6.2 本制度自*年8月3日起实施,原《安全检查制度》同时废止。 附件:《安全环保检查记录》

10、 《安全环保隐患整改通知单》 《安全环保隐患整改反馈单》 附件1 安全、环保、消防检查记录 月份: 编号:*Ⅱ-D-AH-0008 序号 时间 受检地点 安全隐患及问题描述 整改措施 检查人 整改情况 复查日期 复查人                        

11、 附件2

12、 安全环保隐患整改通知单 编号:*Ⅱ-D-AH-0009 受检单位 地 点 负 责 人 检查时间 参查人员 查出的问题 时限 以上隐患要求 生产部于 年 月 日前整改履行。 检查单位(章): 年 月 日 受检单位意见 受检单位(签字):

13、 年 月 日 附件3 安全环保隐患整改反馈单 编号:*Ⅱ-D-AH-0010 : 你部于 年 月 日安全检查发现的整改项目: 我部门已依照整改指令单规定和要求于 年 月 日整改完毕,请验收。 部门(盖章): 整改负责人(签字): 部门验收人(签字): 部门负责人(签字): 年 月 日 (验收情况) 验收人(签字): 年 月 日 第6页 /共6页

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