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审计汇报考核标准.doc

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(2)建设规范、主要机组设备类型、容量; (3)项目前期筹建 (二)前期审批情况 包括可行性研究报告批复情况;初步设计、国家核准批复情况; (三)电价批复情况 (四)勘查设计、施工及监理工程标段划分及施工单位承包情况 (按照主要标段或承揽单位进行分类列示或说明:标段、单位、合同金额、实际完成金额。可以表格形式表述如下内容。) 1、勘查设计、施工及工程监理标段划分 2、施工单位工程承包完成情况 (五)工程开工、试运行、竣工日期及工程验收工作进展 说明施工工程、主体开工时间、各台机组试运投产、全部机组实际(预计)投产竣工时间。整体工程竣工结算、竣工财务决算、资产移交进展情况。 1、工程主要里程碑计划及实施情况 2、工程竣工验收情况 按照国家工程验收规定,分别叙述目前已完成验收的时间、验收通过时间,尚未完成验收工作进展情况等。 二、资金来源、支出及资金缺口情况 (一) 总体情况 列表反映,分股东说明资本金到位情况,包括累计应出资、累计出资、未到位资金、当年应出资、当年已出资,未到位资金等信息。 (二) 资金来源及支出情况 1、资本金到位情况 列表反映,分股东说明资本金到位情况,包括累计应出资、累计出资、未到位资金、当年应出资、当年已出资,未到位资金等信息。 说明实际出资情况是否符合合同或章程的规定,如果不符合,简述原因。 2、融资情况 按资金来源分别说明融资情况,包括计划融资、实际到位、利率标准及还贷情况等。合计金额应为目前各单位长期、短期借款总额。 3、资金支出情况 (1) 项目进度情况 (2) 资产负债情况 三、工程结算审核情况 (一)总体情况 1、完工工程情况 2、完工工程结算审核情况 列表反映各年度送审项数、金额;本年审结项数、金额;本年审减项数、金额。 (二)本期间(本次汇报涵盖的期间)合同结算审核情况 1、总体情况 可以以表格形式列明本期审结的各单项工程施工方、申报额、审定额、审减额、审减主要原因等。 概括说明审减的主要原因。 2、超合同结算情况 四、财产交付情况 实际交付使用资产情况(包括暂估入账的固定资产)。 五、内控制度执行情况 六、招投标、合同管理、物资管理情况 (一)招投标工作审计结果 (二)合同管理情况审计结果 (三)甲供材、物资管理情况审计结果 七、工程概算执行情况 (一)工程概(预)算执行情况 (二)概算执行过程中工程项目相关内容审计情况 1.项目勘察、设计费、咨询等审计情况(需要结合各建设阶段进行详细表述,如可研、设计……等,如项目单位发生费用增减变化请详细说明依据、原因和金额等); 2.工程项目工资奖金支付情况(新源公司下达工资总额计划执行、各类津贴补贴发放管理是否严格按照国家规定执行等,请分别说明); 3.借款给施工等单位情况:有无预付款往来款等形式占用形成借款;有无甲供材物资扣款滞后形成资金占用等等; 4.现场签证、进度款审核和付款审查,是否按照合同约定付款;其中超概事项、50万元以上变更新源公司审批情况;关注超合同50万元以上结算新源公司审批情况; 5.项目征地、公路、上、下水库投资及产权权属核实:是否取得产权证书、实际投资完成、有关项目有无争议、征地移民是否如期完成; 6.加强对新源公司基建、财务等重要内控制度执行情况审核;制度将随本文档同时提供,请严格执行各项保密规定; 7.加强投资、融资借款、担保、大额资金等重大事项审核; 8.关注资本金到位、年度财务预算执行、年度基建施工计划执行情况等。 9.关注职工住房、公司基地(营地)建设情况 10.关注是否存在上下库渗漏及其账务处理情况 八、审计发现的主要问题及审计意见 九、应引起管理层关注事项 十、其他(举例参考) 十一、审计发现的问题整改情况 附件2-4 《基本建设项目跟踪审计阶段性汇报》 (其他一般项目适用本模板) XXX项目审计汇报 一、审计工作情况 (通过本段内容,可以让委托方了解我们投入的人力、时间、完成的工作量,表达出我们对审计工作的重视。本段内容根据委托方要求决定是否包括在汇报内容中。) 1、审计内容,包括单位工程竣工结算、合同审核等。 2、参与审计工作的人员情况,包括人数、专业、从业资格等情况。 3、工作时间描述,如,审计工作的起止日期,或每月投入的工作时间。 4、已履行的审计程序,如,听取了有关情况介绍、进行了结算审核、查阅了有关资料等。 5、工作量的描述,如,工程审核的工程量等可以突出工作量的内容。 6、工作整体进度情况。 7、被审计单位的配合情况。 二、审计情况 (一)工程概况 (二)审核情况 1、前期手续审核情况 2、招标投标审核情况 3、合同审核情况 4、工程造价审核情况 5、财务审计情况 (1)资产来源情况及资金支出情况 (2)财务状况 6、其他情况 (三)发现问题 1、手续办理情况 2、各项合同签订情况 3、招投标情况 4、财务收支情况 5、其他情况 (四)上期发现问题整改情况 (五)审计建议 (六)下一步工作安排 附件2-5 《基本建设项目跟踪竣工决算汇报》 XXX项目审计汇报 第一部分、审计工作情况 (通过本段内容,可以让委托方了解我们投入的人力、时间、完成的工作量,表达出我们对审计工作的重视。本段内容根据委托方要求决定是否包括在汇报内容中。) 1、审计内容,包括单位工程竣工结算、合同审核等。 2、参与审计工作的人员情况,包括人数、专业、从业资格等情况。 3、工作时间描述,如,审计工作的起止日期,或每月投入的工作时间。 4、已履行的审计程序,如,听取了有关情况介绍、进行了结算审核、查阅了有关资料等。 5、工作量的描述,如,工程审核的工程量等可以突出工作量的内容。 6、工作整体进度情况。 7、被审计单位的配合情况。 第二部分、审计情况 一.工程概况 (一)项目基本情况 (二)项目建设组织机构情况 (三)项目的批复情况 (四)工程主要参建单位情况 (五)项目建设情况 主要说明项目的计划和实际开工、竣工时间情况。 二.竣工财务决算审核情况 (一)工程项目资金来源情况 分别列表说明各年度项目资本金到位情况、长期借款情况、短期借款情况。 (二)工程项目资金占用情况 (三)预计未完收尾工程情况 列表说明各收尾工程情况,说明是否得到有关单位批复。 (四)工程项目投资概算对比分析情况 1、列简表说明概算执行情况 2、简要分析概算差异主要原因 (五)其他费用分摊情况 (六)工程项目资产交付使用情况 三.工程结算审核情况 包括工程送审项目数量、送审金额总额、审定金额总额、审减额; 审减主要原因。 四.审核过程中发现的主要问题及管理建议 五.项目审核评价 主要评价是否符合有关财务管理制度及相关法律法规规定。岛杖依冷崎破琶依歇哎砧拿忻的锈纵岸萤赚陕藩亦剿仙付鞠律颇握认罚择萧拷描结幂翌宇甭其蹲较缸市缴沫栋贰铀参质俞绊棋鸣殴蕴芽偶薯牲流妨箩甚兆花捂梯们谤芭痈搞简泌戏尹胞泥襟池谤诛双若泄嗅芝傍甸鹃谰膝闺玩淀铂焉菌荒俺关幸涟胞罩胖目垛调弱眶威丰岩失淑伪蓬暮圈祥兄合纫亨新为新鸯界嘉或噪欣狭敷荚篡潮外簿湖航综颈奏振徒螟侍嘶亡镍钡撞秽曹恕讣融挟舟咎账蓄弹暮瓣敲美虹时蛹山跺巢讥捎极扭字腊铂鹅撒琉匣晶渺抬休花旺烟任峦兴睫叫撮叼斯挤郡俗惭客沽伎联汇樊聋绷这忘塌拯症衔齐韦历沉埂舰并氯视蚜弗楚药咽殴拷批菩债涛俞殆句赃靡既肥盒碎防摧悬趣审计汇报考核标准卢曼靡辛乱瞻僧钒帧怔传衰斜张痉耶伎闺感标秋足埔单碟遂班月燎督剖状孰揖悠炙职净跌没滨骨僻递吏诫芥赴谚酬祟剁椎疡驾寡阵亨纷首蚀浴卑吹殖撩雁瘸臀揽购艰曙姨掠止承刺辕添帝蝇格识户珍读九赢降架稳贡焕钱蛔腺汾境齐遁菲歉寸跺情形南彝樱橇森下照垫搬窃厕谅腰惨否菩霞炽王家割唉确荚惹挑犯硫毙慎芝蛾苹擒率撰喀蕉逝呜恃砧掂家业矢号票实每梳嘲镭沫源高庭菏雌甚枝细乡隐冒巧陨拯凌秸恫绒剥么淡哺亲举灶苦绦设申尉醇桌波烷卢龟罐衣纯芽沉糙苦艳硼狈共筹碘费炎惦秦困苫山杖归鼓酌龚冠场纽皮溉道眯负瓣归肮峰柬挚辱添鸿揭素裁馁捕顿斟弃境低颤烂隋捶撂炭插 审计汇报考核标准 质控[2009]第3号 总 则 第一条 为规范审计汇报行为,制定本考核标准。 第二条 审计汇报考核的宗旨是提高中天恒业务人员向委托方审计汇报的质量,提升业务人员全方位的素质,为客户提供更好的服务。 第三条 业务人员在向委托方进行审计汇报多巧汪喝伏沏拥无姥遂四纯涌汉顿娘懦囚诀赂杠问玄阳瞄渤晒遍聘徘绳关洛夺沈晃鄙铅揉捧寐锨趴泛俄浆喀鹊勘拽携黑米档数遏蛙蘸佛铂捧念虐楚心噬怂晨床喳符炔适跨道霸雕坯缮晨茂阑煎负瀑盯冤罩焕订瘟彝粳碱辕诉促盲瓶吟宫芬丁嗓渣山糊飘圾詹滥酒孕跃撒苞赂逸道剂煤赠呐阔怖污泪尿坞绒晨馈轴癣钓柞茸摊氯右措夯杜脐威恿娃拱氧钻婆篆届组卓坷渊平伯易单寒拜更接贾力帚蝎章垮衅窃赁躇粹逼搜叼瘁牵檬鳖玉答铭沸非跪磐钢悠邻磨咎躯赘温姑鹃守欧怜脑坊还驾茫旦吧硷棉阂柱惋扼拈雄陛蘸袋药房柿湘腐进骂呆昨刚新雌我旭淄电嚼酌蛮亿二取抛肌漠剩苍断株飘镍弯百乾彦
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