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银行个人信贷业务贷后检查报告(适用于其他准入合作机构)模版.docx

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资源描述
银行个人信贷业务贷后检查报告(四) (适用于其他准入合作机构) 检查时间: 年 月 日   检查方式:□现场 □非现场 □现场与非现场结合 填报机构:XX分(支)行 准入合作机构检查情况 合作机构名称 是否提供担保/承担回购 为我行累计代偿金额/笔数 营销部门(团队)/负责人 合作总额度 我行贷款累计发放额 我行贷款余额 其中:关注类贷款余额/笔数 不良贷款余额/笔数 剩余授信额度 当前我行贷款笔数 经营或者业务景气度是否出现异常 是□ 否□ 授信客户是否存在无法联系的情况 是□ 否□ 是否存在相关不利传闻 是□ 否□ 是否因违法违规受到处罚 是□ 否□ 是否出现被授信客户投诉情况 是□ 否□ 是否存在还本付息日替授信客户还款的情况 是□ 否□ 代偿/回购会否及时守信 是□ 否□ 是否存在通过授信客户套取银行授信资金的情况 是□ 否□ 准入条件或担保资格是否发生重大变化 是□ 否□ 是否存在其他对我行贷款造成不利影响的情况,或者存在其他风险因素 是□ 否□,说明: 一、有关以上异常情况的说明 有关以上异常情况的说明: 二、分支机构信贷经营部门检查结论 正常□ 关注□ 加强监控□ 增强风险缓释□ 部分提前收回□ 提前收回□ 结论说明: 客户经理: 部门经理: 日期: 三、分支机构分管业务行领导意见 意见: 签字: 日期 四、分支机构风险管理部门意见 意见: 贷后管理经办人签字: 部门经理: 日期: 五、分支机构分管风险行领导意见 意见: 签字: 日期 六、分支机构负责人意见 意见: 签字: 日期
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