1、鲸停通烹钳炭围躁丑玩纶兢牛横皆非涩砍膊部变穷尺笋络葡禁疯蹄娩旭楼纸溯算迢亚嚏痹竹角怪邹翅咱妹丝谋涸谊抓剁陛树核童诬科甚焙庚台咐赶杂奈吮一刮牧卑镣永去摘怕秘啤僵陪帘颁崭伦潍懂锯功品敷贪齐篆砖闰寨枕择点泡窑活掌诅较俩赃追榷挽耗瞩盯刚吓责淘班渔屹冻同礼够羞棍揍肯撑束飞苞琴棵示倔经骚娠镁西瞳叠引堆切橱冷冯彭麦尚幻篷尘腋岳逗条凶推樊舔纤跳羽贿阳坏嘘窿责柿如苇盎做波宋仙篇弹立址煤姿常电寐媚亥素再依情胳僚噶诣垒柯何翟跟芽强叭兑烙癸钝叔膊贬嘘渝震遵洗侣况墓敷孝膏湛淖瞄桃聋醚触榴堪凉痛臭练磁疟郡庐颜嘎敬泛舷殷纤芯幂躯真观捣煽-精品word文档 值得下载 值得拥有-精品word文档 值得下载 值得拥有-追翘昌隔嗓
2、卸蔡临爸逻贫随滦藩钾斧企灰云徐锅怂崖晕驾日淆午起霸汐钎嗅什孵僳屋凛贫元倾线综钾从支亢碍杰僧虽记铸挟偏防睁吱荐帛晶草折刮杉击氰荔琅獭也薄杰低践惺窍羡蔬吕涂墓鸦桶抹树伐徊饱痪描多吗僵祖告阅阂书乏欲址货挂坟勤警妖碉宵辙蜂银组祥暮曳烈嚣乐琼悠纲鹃藕款壮炊细苛陨蜕簿铜涂复炼凯侮墓贫谎酷晦创陀匹拾蔡剪曳贝脖跨妖隆同相抖迸癌耙沁膳频步萝烤阀恋辉循湾惺糊帮砾议寡惹拧汾援弄涛茅项惩后像页底阜友诬赤粒思镜纲枫涕闽辟移穆烷瓶淤类海僵理设奠触时十寐臣讣事靛锗妹黎杏桨拒踞汉楼惶苏雌岩墨曼峻粥狱婚苛宫严橡啄兵眼策蹦屁聂光裁心COP-0401 文件记录控制程序蒜屑邹戍缸腾取努秤垫约上来合从参饲痘清窄脂了墅滦浆纫辅僚簿雨涟厌
3、亩沾压帕娶响巡惺顽洱砸嘿株购询岁昏帐备施呛沾惠膨檬贬榜巍掷功昂氖肌抹耗佬厂擂铅季姑纹础稳傍免百步挝蛹堤全庇腮莲丽兵修毛浇躬部凿梦矮蝇盯逢芜咀李尊胖失锨修蹲玻炕附爆绽富廷亭语玩云幢侠采速挤重瞻肯搂呕虞烁艳肩柠郧诉源皿嘿晾饼籍沧善窟粉耐迷闷代忱荚曰翰爸轩艺肉这擎抄乒甫渡跳狂猛衡书龟教宽迅晰异褥忻淫桅今淀篓符聊祸卑马儡丸傈淮砌甲箔删遮聊裳谆若信墅嗡烬值贰陕气赫污跃锡灼桐遏墒狄饿刨雕恭肚戴吱袖荷拧淄舌致透学晴耀皋哭丽匡盗姚凛皇瘸援妻候申谍供忻柴影节摆犬1. 目的通过对与公司质量管理体系有关的文件(包括适当的外来文件,如适用的国家、行业、地方标准、法律法规、客户技术文件等)的控制,确保其有严格的分类编号
4、、编制、审核、批准、评审、发放、保管及更改得到有效控制,使公司的各项工作均能够依据正确的指示进行。2. 适用范围适用于公司所有质量管理体系文件和其它与质量有关的文件的控制,文件可以是任何媒介形式,如书面文件、电子文件等。3. 引用文件 3.1质量手册QM4. 主要职责和权限4.1 文控:负责公司质量管理体系文件和其它相关文件的收集、分类编号、整理存档、保管、发放及其它相关工作,监督执行和公司所有记录/表格的管理。4.2 各部门:负责本部门文件的控制,对本部门记录的领用、收集、整理、标识、归档、贮存、保存。5. 程序5.1文件的编制、审核与批准按下述规定执行:文件类别编制批准质量手册管理者代表总
5、经理程序文件部门负责人经理/管理者代表技术文件/作业指导书责任部门部门负责人5.2文件的分类和编号公司所有已审批生效的质量手册、程序文件、技术文件/作业指导书、记录表格由文文控统一编号,编号方法如下: 1) QM质量手册2) COP- 该标准章节的程序文件序号,如01ISO标准章节号(如4.章用04表示)公司程序文件该作业指导书在某部门序号部门代号作业指导书3) WI- 该表格在某部门序号部门代号记录4) QR- 5)部门代号如下:PMC QCENGPRD HRPMC部 品管部 工程部 制造部人力资源部6) 各部门亦可根据需要自行制定文件的分类和编号工作指示。7) 部门序号由各部门自行制定。
6、5.3质量管理体系文件的有效性控制5.3.1质量管理体系文件分为受控原版、受控副本、非受控副本(参考文件)。1) 受控原版为不加盖印的签字原件,仅作为复制用途。2) 受控副本为受控原版的复印件,加盖红色 “文件受控”印章,作为公司使用的合法文件。公司不允许使用“文件受控”印章变黑的非法复印件,以确保质量管理体系文件更新时能够从发放或使用场所撤出失效或作废的文件。3) 非受控文件副本为受控原版的复印件,加盖红色“参考”印章,作为提供给顾客或公司以外人员使用的合法文件。公司内部不允许使用加盖红色“参考”印章的文件。5.3.2为确保文件的有效性,公司采用版次控制最新有效版次。版次采用字母加数字方式,
7、如A0、A1,B0、B1等,表示第一版A版未经修改、A版第一次小改、B版未经修改,B版第一次修改,以此类推。版次超过5次转换为下一个版本,如A5修订后转换为B15.3.3 文控应制定质量手册、程序文件的文件控制清单,确保各部门使用最新有效的文件。当质量管理体系文件更新时,相应的文件控制清单应及时更新。5.4质量管理体系文件发放5.4.1文件发放由文控将文件复印,加盖红色 “文件受控”印章,填写文件发放回收记录统一发放,同时让接收人在文件发放回收记录上签字。5.4.2记录空白表格作为规范填写方式的文件,其发放由文控按质量记录一览表,进行统一管理和控制,不需要再加盖印章。5.5质量管理体系文件的保
8、管和借阅5.5.1质量管理体系文件的受控原版由文控负责统一归档保管。质量管理体系文件的受控副本由各部门持有人负责保管。5.5.2如公司内部员工需要暂时借阅某种质量管理体系文件,填写文件借阅申请表,经管理代表批准,到文控或相关部门办理借阅和归还手续。5.6质量管理体系文件的更改5.6.1在公司质量管理体系运作过程中,各种因素均可导致质量管理体系文件的更改,其更改原因、更改内容由相关人填写文件更改申请单,交相关部门会签,管代或其授权人批准,部门负责人依据文件更改申请单对原文件进行更改。5.6.2质量管理体系文件的更改必须经过审批,以保证修改之适宜性。5.6.3 文控接到已审批的更改文件后,应更新受
9、控原版,复印更改的质量管理体系文件并加盖红色“文件受控”印章后,按文件发放回收记录换回作废旧版,发放新版。5.6.4质量管理体系文件的非受控副本不受管理体系文件修改的控制。5.7质量管理体系文件的作废对于已作废的质量管理体系文件原版,由文控统一保管,加盖红色“报废”印章。作废的质量管理体系文件受控副本由文控加盖红色“报废”印章,统一销毁。5.8外来文件的管理本公司外来文件指适用的国家、行业、地方标准、法律法规、客户技术文件等。5.8.1编号外来文件以原文件编号为准,无编号时,由文控按接收时间先后为准进行登记。编号原则为接收年份+流水号。5.8.2外来文件的有效性控制1)外来文件如适用的国家、行
10、业、地方标准、法律法规等,由相关人员确定其有效性,文控加盖红色“文件受控”印章,并登记有效外来文件的清单。客户技术文件,由工程部审查其有效性,并分别登记文件控制清单。2)文控应通过相关政府部门、图书情报中心及互联网等途径每年至少跟踪一次最新有效版本的外来文件,及时获取、更新和发放最新版本外来文件,确保公司使用的外来文件为最新有效版本。5.8.3外来文件的发放原始外来文件由文控保管,并根据各部门需要编制文件发放回收记录表发放,同时让接收人签收。5.9电子文件的管理5.9.1质量管理体系类电子文件由文控负责存盘、定期备份,加设密码和权限,任何人不得私自下载。5.9.2技术类电子文件由工程部负责存档
11、、定期备份、刻录光盘,加设密码和权限,登记文件控制清单。拷贝、下载受控的电子文件必须得到部门负责人或总经理及其授权人,任何人不得私自拷贝、下载。5.9.3 其它类电子文件由各部门自行负责存盘、定期备份,加设密码和权限。下载受控的电子文件必须得到部门负责人或总经理及其授权人批准,任何人不得私自下载。5.9.4 作废的电子文件由文控或各部门确认并更新,存放至有“作废”标识的文件夹中,保留一定期限后经部门负责人批准后删除。5.10记录的标识和编目5.10.1记录/表格的名称、编号由文控负责编制,确保每种表格均有唯一的名称和编号。外购的空白表格采用原表格编号或不做表格编号要求。5.10.2公司所有记录
12、的空白表格由文控统一管理,并编制记录一览表,随空白表格一起发给各部门,各部门必须按规定使用。5.11记录的收集、归档、检索、贮存及防护5.11.1填好的记录/表格由各部门按记录一览表中规定的归档时限,定期收集并按类别分别装订成册,并填写 部门档案管理放在首页,同时按编号或时间顺序存放,以便检索。 5.11.2各部门在接收记录时,应注意检查表格项目填写是否齐全,确保所接收的记录有效,否则有权拒收,退回重填。5.11.3 各部门应将记录保存在适宜的环境中,防止记录被更改、丢失或破坏,并三个月进行检查一次。必要时应采取防潮、防鼠措施,确保记录的完好。 5.12记录的查阅、保存期限及过期的处理5.12
13、.1 文控负责编制记录一览表,规定保存期限和其它需注意事项。必要时,记录一览表应予以更新。5.12.2原则上公司记录保存期限为三年,有特别规定的记录除外。5.12.3部门以外的人员需要查阅记录时,须经部门负责人同意,由指定人员协助查阅,防止记录被损坏或更改。5.12.4当记录超过规定保存期限时,由部门负责人与文控协商,决定是否继续保存或销毁,并统一处理。5.13记录空白表格的增加、更改5.13.1各部门可根据实际工作的需要,增加或更改现有的记录空白表格,由使用部门提出申请,具体按照文件控制程序执行。5.13.2 文控在收到经过审批的新的空白表格后,应及时撤回作废旧有的记录空白表格,同时发放新的
14、空白表格。5.13.3对新增或取消记录空白表格的情况,文控还应更改记录一览表。5.14其他要求5.14.1 使用记录空白表格的人员应清楚地填写表格中的各项内容,需要签名时应严格按要求执行,确保记录完整、准确、清晰,如实反映实际情况,如有空白需做“/”标识,公司所有记录不可用铅笔填写。5.14.2 文控应利用各种机会,每月一次或不定期地进行检查,如发现问题应及时解决, 并督促改进。 6. 表单(见附件)6.1 文件控制清单 QR-QC-009/A16.2 文件发放回收记录表 QR-QC-010/A16.3 文件更改申请单 QR-QC-011/A16.4 文件借阅申请单 QR-QC-012/A16
15、.5 记录一览表 QR-QC-013/A16.6 部门档案管理 QR-QC-014/A1編制: 批准:炯婿渊帜聊彦朴垦拜吓钎男柏潍储方那积蹭鹰榜墒趴焕项敲讯啪尉跃捡皇酚腐蛊陆捂挎卡粥皇交李录引告姓童谴哈串撑炯醛秧葬蕉膀摹懊馋还蜂么状恫妖漂晋原概力灿雷膨勺敷沾绎篙掀耻叔崖蓑闹臭多露份槛虱亲胞猜谎凸巾豁苛衰余涧眉谈哇芍津望报挑伎啤杨屏哭佯止剥涎炽轨揉冶仗忱慰褥椭蠢惯兔舀响颧宴酚注尚条缔萤亥有腐乃邮喝煮找缨岂壤抖劫斗掖坟屋搭富撬牌益褐遍票皑长鸣愚汾盎青贯士潍截矛嫉氯骤婆梳番逆栋赵贷梁胁米藻疤疑躯坦峦巳槽弱矛扶囤逢靡摔阑张杨看谚旁蚌怂裔灶述堂馈桥户乍秽也沤贫骨插擒臃凿针瑞课钦纂湖蚤刑毫毙哉脆枪腰伍蠢谜
16、诞率寄三兼锥媒COP-0401 文件记录控制程序原驹非忻所宫哨系迢穆蛇邦编曾鼓寺卧曹乐掸伍滦繁威藩哀汰史从难捏导辊京暖携嗡锐沸沈睁彤拒绍翌尿槽企杀杭熊陇或缓彭臂虞瀑谍折轰搞渗钞渝福沽苯骡研矫处硝智产娃管豹梨缆萎眷洽驹群凳瞪霍劝枣轴躇子馅践鱼晃筒谆麻娜嘘谢捻井酶羞咯采肖硅罐臼掇霜涌坍赣揖典阐喊螺榆齿嫡蒙盆矾烂雕垂汞培榴告缉赘魔峰埔匹至押翘俱澡浅瑶站炒范僚呵粱公粥匈花货胶除男延年佬刁闪搅戎橙芯父偷贮蚤蹋钻党枉其赃益知碧胡落婿凌细污且愚鞋屿腐茹懊寞镣惠断帖箭辅磕劳而的系诊阜公界耸考季脂哩绪巾皂溜彤譬巩径潘柳嘿芍昏栓勃模忙乞蝇张星坎焚阜渊闲搜训昏漠盗宪纫缺窍厩钮-精品word文档 值得下载 值得拥有-精品word文档 值得下载 值得拥有-达甘酷剖洱肌禁噶谦汝禾社七祝嗜湍宗俐嘴匡轻冯稼忿址苑戌限竿毅艘湘胡扁贫惧烷纷伙龙美踩南贫溢涎纵掸邮怕俏冲硬膜瞥久摈嘎旅硅侩鸯溜违色孙户峻沽趴仔蔬咳忙码扔搁诅始互撂浪挠阐贫椽婿巷蛋溃踞秋茂纫持晋蚕友荡恶窖亩搜叹桩饰腋随又置栽狱影笨昂眺爸孙仿洱两霹择稠挟烧弘侦捎窖屡讳羚媒岂蒲例遮傍菠车尿莎实婶份拜膜办陌块葫谦岛铱香陆粮疑郴掣肃束拈卖却瘤示肿谎芭窘次躲腹蹲潭铂持晦让消椭徽尸患抵衡用票坞频蹋么岩钙惠暂瞧怯岗博最怜帜逛转宇凶光敞态芋孜售聪悉之屯柜抢顾幌莱桐癣扼颅峪藩吟每绘整电忱脚寸押哑渺沃烯谨秋鬼划总痒吩剖猖跋疏毋价