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东莞在建工程施工质量检查表完整
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东莞市在建工程施工质量检查表
工程名称:
监督登记号:施工许可证号:
工程进度:检查部位:
检查组人员签名:
东莞市住房和城乡建设局
2021年 月 日
工程建设强制性标准执行情况检查表
检查项目
检查内容
评价
备注
符合
不符合
一、工程资料
(一)原材料、成品、半成品、构配件的合格证、进场签证等
1
水泥及外加剂、掺合料
2
钢筋及钢筋焊接、机械连接材料
3
砖、砌块、填充墙砌块、后置埋件
4
预拌混凝土、砂浆
5
钢结构用钢材及焊接、紧固件连接材料
6
预制构件及预应力混凝土锚具、夹具
7
防水材料、建筑涂料
8
外墙饰面砖、地板砖等瓷砖
9
铝合金、塑钢及五金配件
10
玻璃、密封胶、密封材料和衬垫材料;结构、耐候硅酮密封胶
11
保温材料、防火材料
12
给排水管材、管件、PVC粘合剂
13
电线管管材、管件、电线电缆、开关、插座、阀门等建筑电气材料
(二)施工试验报告
14
地基强度或承载力检验报告、工程桩承载力及桩身完整性检验报告
15
混凝土试块抗压强度试验报告及统计评定
16
砂浆试块抗压强度试验报告及统计评定
17
钢筋焊接、机械连接工艺试验报告
18
钢筋焊接、机械连接试验报告
19
钢结构连接(焊接)质量检测报告
20
回填土检验报告
21
沉降观测记录
22
水泥、砂试验报告
23
砌体材料试验报告
(二)施工试验报告
24
防水材料、建筑涂料试验报告
25
外墙饰面砖、地板砖等瓷砖试验报告;外墙砖抗拔检测报告
26
铝合金原材、玻璃、门窗三性试验报告
27
建筑幕墙材料、三性、四性检测报告
28
后置埋件材料、抗拔检测报告
29
建筑节能、保温、防火材料试验报告;建筑节能实体检测报告
(三)质量验收记录
30
地基验槽记录
31
桩位偏差、桩顶标高验收记录
32
隐蔽工程验收记录
33
分项、分部(子分部)验收记录
34
工程质量问题处理及验收记录
二、工程实体
(四)钢筋工程
35
钢筋品种、级别、规格和数量:对照施工图检查
36
钢筋代换:检查钢筋的品种、级别或规格变更是否办理设计变更文件
37
钢筋加工制作:检查加工、绑扎质量是否满足要求
38
钢筋连接:检查连接方式和连接质量
39
受力钢筋位置和混凝土保护层厚度:检查作业面上的受力钢筋间距、固定措施,节点部位的箍筋间距,混凝土保护层厚度
(五)混凝土
工程
40
混凝土试块留置:检查混凝土试块留置数量、养护环境、标识等
41
混凝土的外观质量和尺寸偏差:检查混凝土外观质量,抽查混凝土构件尺寸偏差
(六)砌体工程
42
砌筑砂浆强度和试块留置
43
砌块质量
44
墙体转角处、交接处及临时间断处砌筑方式
(六)砌体工程
45
灰缝厚度及砂浆饱满度
46
构造柱、圈梁和拉结筋的设置等抗震构造措施情况
(七)实体质量抽测
47
钢筋原材料:使用游标卡尺现场抽测直径
48
钢筋位置、数量、保护层厚度:使用钢筋扫描仪现场抽测
49
混凝土构件强度:现场抽芯
50
楼板厚度:使用厚度检测仪或钻孔现场抽测
(八)屋面工程
51
防水层:不得有渗漏或积水现象、密封材料嵌填质量
52
架空隔热层:高度要求、架空砼板强度等级、架空隔热制品质量要求
53
细部构造:女儿墙、变形缝泛水高度、伸出屋面管道的防水构造要求、水落口杯内防水层要求
(九)装饰装修工程
54
抹灰工程:抹灰层质量、防止开裂的加强措施
55
门窗工程:建筑外门窗的安装必须牢固、推拉门窗必须有防脱落措施、使用安全玻璃情况
56
饰面板安装、饰面砖粘贴质量
57
细部工程:护栏、栏杆、护手、玻璃及女儿墙使用材料、高度、连接方式是否设计符合要求
(十)建筑节能工程
58
墙体节能:使用新型墙材、保温隔热材料厚度、保温材料与基层粘接质量
59
门窗节能:外门窗框或副框、天窗安装质量,外窗玻璃使用情况
60
幕墙节能:密封条、单元幕墙板块、保温材料厚度、防火隔断及安装质量
61
屋面节能:保温隔热设置、措施,采光屋面的隔汽层
(十一)其他
62
预制承重构件安装
63
钢结构安装
64
施工荷载控制:观察检查楼层及堆载情况
结果统计
符合项不符合项
工程建设有关责任主体和机构质量行为检查表
序号
检查项目
检查内容
评价
建
设
单
位
1
组织图纸会审、设计交底、设计变更工作情况
按规定组织
未按规定组织
□符合
□不符合
2
原设计有重大修改、变动的,施工图设计文件重新报审情况
按要求重新报审
未重新报审
□符合
□不符合
施
工
单
位
3
项目负责人资格和履责情况
项目经理资格符合相应要求,且按规定到岗履责
项目经理资格不符合要求,不按规定到岗履责
□符合
□不符合
4
项目部人员配备及到位情况
项目部关键岗位人员配备齐全,资格符合要求,且按规定到岗履责
项目部关键岗位人员配备不全,资格不符合要求,或不按规定到岗履责
□符合
□不符合
监
理
单
位
5
总监理工程师资格及履责情况
总监理工程师资格符合相应要求,且按规定到岗履责
总监理工程师资格不符合要求,不按规定到岗履责
□符合
□不符合
6
项目监理部人员配备及到位情况
项目监理部关键岗位人员配备齐全,资格符合要求,且按规定到岗履责
项目部关键岗位人员配备不全,资格不符合要求,或不按规定到岗履责
□符合
□不符合
7
对分包单位的资质进行核查情况
按规定进行核查
未按规定进行核查
□符合
□不符合
8
质量问题通知单签发及质量问题整改结果的复查情况
质量问题通知单签发手续齐全,质量问题整改结果的复查及时,资料齐全
未按规定签发质量问题通知单,质量问题整改结果不复查
□符合
□不符合
9
监理工程师是否按照工程监理规范的要求,采取旁站、巡视和平行检验等形式,对建设工程实施监理
按照工程监理规范的要求实施监理
未按照工程监理规范的要求实施监理
□符合
□不符合
项目参建主体责任落实情况
10
“法定代表人授权书”签署情况
建设、勘察、设计、施工、监理等单位是否签署“法定代表人授权书"
□符合
□不符合
11
“工程质量责任终身承诺书”签署情况
建设、勘察、设计、施工、监理等单位项目负责人是否签署“工程质量责任终身承诺书"
□符合
□不符合
结
果
统
计
建设单位
符合项不符合项
施工单位
符合项不符合项
监理单位
符合项不符合项
合计
符合项不符合项
材料抽检及监督检测表
序号
检查项目
抽检情况
抽检结果
评价
备注
1
水泥抽检
份
合格
不合格
□符合
□不符合
2
砌体材料抽检
组
合格
不合格
□符合
□不符合
3
水电材料抽检
组
合格
不合格
□符合
□不符合
4
钢筋原材抽检
组
合格
不合格
□符合
□不符合
5
陶瓷墙地砖及外墙涂料抽检
组
合格
不合格
□符合
□不符合
6
防水材料抽检
份
合格
不合格
□符合
□不符合
7
砂抽检
份
合格
不合格
□符合
□不符合
8
商品混凝土抽检
组
合格
不合格
□符合
□不符合
9
砼强度抽芯检测
墙柱组
梁板组
合格
不合格
□符合
□不符合
10
楼板厚度检测
板组
合格
不合格
□符合
□不符合
11
钢筋保护层检测
柱组
梁组
合格
不合格
□符合
□不符合
12
钢筋分布检测
柱组
梁组
合格
不合格
□符合
□不符合
合 计
符合项不符合项
在建工程施工质量检查汇总表
工程建设强制性标准执行情况检查表
符合项不符合项
工程建设有关责任主体和机构质量行为检查表
符合项不符合项
材料抽检及监督检测表
符合项不符合项
合计
符合项不符合项
监督文书签发情况
输电线路工程建设标准强制性条文
执行检查表
监理项目部
(加盖监理项目部公章)
年月
输电线路工程施工强制性条文执行检查表
编号:JL-001
工程名称
洛扎县农网改造升级35kV及以下工程
单位(子单位)工程名称
洛扎县农网改造升级35kV及以下工程(施工I标)线路部分
分部(子分部)工程名称
基础工程
施工单位
陕西省三秦建设集团总公司
项目经理
杨艳伟
序号
强制性条文规定
执行情况
相关资料
执 行 标 准 名 称 及 编 号
1
1。0。3 架空送电线路工程必须按照批准的设计文件和经有关方面会审的设计施工图施工,当需要变更设计时,应经设计单位同意。
已执行
初设审查批复文件
工程设计文件
施工图会审纪要
无设计变更文件
2
1。0。5 架空送电线路工程测量及检查用的仪器、仪表、量具等,必须经过鉴定,并在有效施工期内。
已执行
计量器具台账、检定合格证
3
2。0。1 架空送电线路工程使用的原材料及器材必须符合下列规定:
1 有该批产品出厂质量检验合格证书;
2 对产品检验结果有异议时,应重新抽样,并经有资格的检验单位检验,合格后方可采用。
已执行
检验单位资格文件
地脚螺栓出厂质量合格证
基础钢筋质量合格证
商砼出厂质量合格证、检验报告
原材料跟踪管理台账
4
2.0。2 分坑测量前必须依据设计给定的数据复核设计给定的杆塔位中心桩,并以此作为测量的基准。
已执行
路径复测记录表(线记1)
5
2.0。3 基础混凝土中掺入外加剂时应符合下列规定:
1 基础混凝土中严禁掺入氯盐.
已执行
外加剂检验报告
配合比报告
6
1.0。3 当需要变更设计时,应经设计单位同意。
已执行
无设计变更文件
7
5。2。7 混凝土浇筑过程中应严格控制水灰比,每班日或每个基础腿应检查两次以上塌落度.
塌落度检查
1次
2次
配合比报告
A
mm
mm
B
mm
mm
C
mm
mm
D
mm
mm
8
5.2。9 试块应在现场从浇筑中的混凝土取样制作,其养护条件应与基础基本相同.
已执行
试块报告
9
5。2.10 试块制作数量应符合下列要求:
1 转角、耐张、终端及转角塔基础每基应取一组;
2 一般直线塔基础,同一施工队每5基或不满5基应取一组,单基或连续浇筑混凝土量超过100m³时亦应取一组;
3 按大跨越设计的直线塔基础及拉线基础,每腿应取一组,但当基础混凝土量不超过同工程中大转角或终端塔基础时,则应每基取一组;
4 当原材料变化,配合比变更时应另外制作。
已执行
基础试块强度试验报告
10
9.1。2 隐蔽工程的验收检查应在隐蔽前进行,以下内容为隐蔽工程:
1 基础坑深及地基处理情况;
2 现浇基础中钢筋和预埋件的规格、尺寸、数量、位置、底座断面尺寸、混凝土的保护层厚度及浇筑质量。、
3 预制基础中钢筋和预埋件的规格、数量、安装位置,立柱的组装质量。
4 岩石及掏挖式基础的成孔尺寸、孔深、埋入铁件及混凝土浇筑质量。
已执行
基础隐蔽工程签证单、普通基础和拉线基础分坑及开挖检查记录表
基础隐蔽签证单、现浇铁塔基础检查及评级记录、现浇铁塔拉线基础检查及评级记录
项目总工:
年 月 日
项目总监(副总监):
年 月 日
输电线路工程施工强制性条文执行检查表
编号:JL—002
工程名称
洛扎县农网改造升级35kV及以下工程
单位(子单位)工程名称
洛扎县农网改造升级35kV及以下工程(施工I标)线路部分
分部(子分部)工程名称
接地工程
施工单位
陕西省三秦建设集团总公司
项目经理
杨艳伟
序号
强制性条文规定
执行情况
相关资料
执 行 标 准 名 称 及 编 号
1
8.0.5接地体的连接应符合下列规定:
1 除设计规定的断开点可用螺栓连接外,其余应用焊接或液压、爆压方式连接;
2 接地体间连接必须可靠.
已执行
隐蔽工程签证单
接地装置施工检查及评级记录
2
8.0.6接地引下线与杆塔的连接应接触良好,并应便于断开测量接地电阻。当引下线直接从架空地线引下时,引下线应紧靠杆身,并应每隔一定距离与杆身固定。
已执行
接地装置施工检查及评级记录
3
3。7。10 接地线与杆塔的连接应接触良好可靠,并应便于打开测量接地电阻;
已执行
接地装置施工检查及评级记录
4
3.7。11 架空线路杆塔的每一腿都应与接地体引下线连接,通过多点接地保证可靠性。
已执行
接地装置施工检查及评级记录
项目总工:
年 月 日
项目总监(副总监):
年 月 日
输电线路工程施工强制性条文执行检查表
编号:JL-003
工程名称
洛扎县农网改造升级35kV及以下工程
单位(子单位)工程名称
洛扎县农网改造升级35kV及以下工程(施工I标)线路部分
分部(子分部)工程名称
铁塔组立工程
施工单位
陕西省三秦建设集团总公司
项目经理
杨艳伟
序号
强制性条文规定
执行情况
相关资料
执 行 标 准 名 称 及 编 号
1
1。0。3 当需要变更设计时,应经设计单位同意。
执行
无设计变更文件
2
2。0.1 架空送电线路工程使用的原材料及器材必须符合下列规定:
1 有该批产品出厂质量检验合格证书。
执行
杆塔出厂质量检验合格证
螺栓出厂质量检验合格证
3
6。1.1 杆塔组立必须有完整的施工技术设计,组立过程中,应采取不导致部件变型或损坏的措施
执行
铁塔组立施工作业指导书
4
6。1。6 杆塔连接螺栓应逐个紧固,4。8级螺栓的扭紧力矩不应小于表6。1.6 A。1规定.4.8级以上的螺栓扭矩标准值由设计规定,若设计无规定时,宜按4.8级螺栓的扭紧力矩标准执行.
螺杆与螺母的螺纹有滑牙或螺母的棱角磨损以致扳手打滑的螺栓必须更换。
执行
自力式铁塔组立检查及评级记录
5
6.1。8 杆塔组立及架线后,其允许偏差应符合表6.1。8A2的规定
执行
自力式铁塔组立检查及评级记录
6
6。2.1 铁塔基础符合下列规定时始可组立铁塔:
1 经中间检查验收合格;
2 分解组立铁塔时,混凝土的抗压强度应达到设计强度的70%;
3 整体立塔时,混凝土的抗压强度应达到设计强度的100%;当立塔操作采取有效防止基础承受水平推力的措施时,混凝土的抗压强度不允许低于设计强度的70%。
执行
中间验收报告
执行
基础设计强度
试块强度报告
执行
基础设计强度
试块报告
项目总工:
年 月 日
项目总监(副总监):
年 月 日
输电线路工程施工强制性条文执行检查表
编号:JL—004
工程名称
洛扎县农网改造升级35kV及以下工程
单位(子单位)工程名称
洛扎县农网改造升级35kV及以下工程(施工I标)线路部分
分部(子分部)
工程名称
架线工程
施工单位
陕西省三秦建设集团总公司
项目经理
杨艳伟
序号
强制性条文规定执行标准
实施情况
相关资料
1
7.4.5 导线切割及连接应符合下列规定:
1 切割导线铝股时严禁及钢芯;
2 切口应整齐;
3 导线及架空地线的连接部分不得有线股绞制不良、断股、缺股等缺陷;
4 连接后管口附近不得有明显的送股现象.
执行
压接施工作业指导书
压接隐蔽工程签证单
压接旁站监理记录
2
7。4。7 各种接续管、耐张管及钢锚连接前必须测量管的内、外直径及管壁厚度,其质量应符合《电力金具的技术条件》(GB2314)规定,不合格者,严禁使用;
执行
导地线压接施工检查及评级记录
3
7.4。9 在一个档距内每根导线或架空地线上只允许有一个接续管和三个补修管,当张力放线时不应超过两个补修管,并应满足下列规定:
1 各类管与耐张线夹出口间的距离不应小于15m;
2 接续管或补修管与悬垂线夹的距离不应小于5m.
执行
导地线压接施工检查及评级记录
4
7。6。1 绝缘子安装前应逐个表面清洗干净,并应逐个(串)进行外观检查,安装时应检查碗头、球头与弹簧销子之间的间隙,在安装好弹簧销子的情况下球头不得自碗头中脱出。
执行
附件安装施工作业指导书及施工记录
5
9.1。2 隐蔽工程的验收检查应在隐蔽前进行。以下内容为隐蔽工程:
1 液压或爆压连接接续管、耐张线夹、引流管等的检查;
1)连接前的内、外径,长度;
2)管及线的清洗情况;
3)钢管在铝管中的位置;
4)钢芯与铝线端头在连接管中的位置.
执行
隐蔽工程签证单
项目总工:
年 月 日
项目总监(副总监):
年 月 日
注 本表一式两份,由施工项目部填报,监理项目部一份,施工项目部存一份。
施工技术质量管理检查表(建筑结构与装饰装修工程) 工程名称:施工单位:形象进度:基本检查项目扣分标准扣分实得分备注得分一、施工管理资料1.施工现场管理1.1工程概况表、工内容填写不完整、不清晰每项扣1分;签章不齐全每 4 程项目管理人员名项扣1分;无后附图纸每项扣1分;技术负责人未经单表审批扣2分.1。2现场质量管理制度、各岗位责任制未制定制度或制度不全每项扣1分;制度实施不畅通 5 1 度、质量奖罚制度、扣2分.对分包单位的管理制度等1。3专业操作工的培 5 1 现场每缺一项上岗证书扣1分。训上岗1.4标准、规范的配 5 无有效版本清单扣2分;文件不齐全每缺一项扣1分。置1.5施工图纸审查、 5 无施工图审查报告扣5分;图纸未受控扣2分.图纸受控情况 5 1.6地质勘察资料无正式地质勘察报告扣5分;内容不一致每项扣2分.无专人负责计量扣10分;未建立监视与测量装置台帐扣2分;配备不齐全每缺一项扣2分;测量装置未 10 经检查校准使用每次扣5分;无计量记录或计量记录1。7监视和测量装置不真实扣5分;现场未悬挂配合比牌扣3分;记录不完整每项扣1分;。内容不全或缺项,每缺一项扣1分;未打印装订成册扣5分;开工十天内未审批完扣5分;每拖一天扣 10 1。8施工组织设计0。5分;不按施工组织设计施工的扣10分。文件更改不及时,每次扣3分,更改无审批手续每次扣2分。1.9现场材料、设备 5 不按施工总平面图布置扣3分;影响施工的扣5分.存放与管理 2 内容缺项每项扣1分;无报告或未上报扣2分。1.10开工报告不具备交工验收条件扣2分;内容填写不完整每项扣 2 2。工程竣工报告1分;签章不全每项扣1分。记录不全,每缺一天扣1分;内容不全每缺一项扣1 10 分;字迹潦草扣3分;记录不真实扣3~5分;未编3.施工日志号扣1分;未附编写说明扣1分。发生事故上报不及时扣5分;隐瞒不报扣10分;无4.工程质量事故调 10 纠正措施、处理方案、实施记录及检查验收记录每项(勘)查记录及报告扣5分。基本检查项目扣分标准扣分实得分备注得分
二、施工准备技术资料每缺少一分项扣5分;内容不全,每缺一项扣1分;内容交待不清楚,字迹不清晰每项扣1分;交底内容不符合设计、规范要求每项扣5分;不按交底要求施 10 1。技术(安全)交底工扣5分;交底无针对性扣3分;无交接签字手续或代签扣3分;资料未编号扣1分;未填写分目录表扣1分。内容记录不清晰、字迹潦草扣2分;因记录不清而影 5 响施工的扣5分;随意涂改内容每项扣1分;签字盖2。图纸会审章手续不全扣2分;未填写汇总表扣1分。内容记录不清晰、字迹潦草扣2分;签字盖章手续不全每项扣2分;随意涂改内容每项扣1分;无书面委3。设计变更(洽商记 5 托手续扣2分;分包工程的设计变更未经总包单位办录)理每项扣2分;未及时在图纸上进行划改每项扣1分;未填写汇总表扣1分。内容记录不清晰、字迹潦草扣2分;签字盖章手续不2 4。设计交底全每项扣2分;未填写汇总表扣1分。三、施工测量记录 2 1工程定位测量 2 2基槽验线内容不完整、不正确每项扣1分;签字手续不全每 5 3楼层平面放线记录缺一项扣1分;缺测绘部门验线记录扣2分;未报请监理(建设)单位审核每项扣2分;工程定位测量未 5 4楼层标高抄测经分公司质量技术科复核扣1分;未编号扣1分;未5建筑物垂直度、标填写汇总表扣1分。 5 高测量6建筑物室内标高、 5 轴线、楼板厚度测量四、施工物资资料 10 1水泥 5 2砖与砌块材料、构配件进场未做进场检验每项扣1分;合格证每缺一项扣1分;合格证复印件无加盖原件存放单位 5 3外加剂、粉煤灰公章,无注明原件存放处,无经办人签字和时间的每项扣1分;合格证未贴条或贴条填写不完整每项扣1 5 4砂、石分;复试报告每缺一项扣2分;试验委托书无建设或5防水和保温隔热材监理部门签字每项扣1分;见证取样与送检数量不足 5 料30%不得分;未填写合格证和复试报告汇总表每项扣1分。6成品、半成品、构5 配件基本检查项目扣分原因扣分实得分备注得分
5 7预拌砼(砂浆)材料、构配件进场未做进场检验每项扣1分;合格证 10 8 钢筋每缺一项扣1分;合格证复印件无加盖原件存放单位公章,无注明原件存放处,无经办人签字和时间的每项扣1分;合格证未贴条或贴条填写不完整每项扣1 2 9焊条与焊剂分;复试报告每缺一项扣2分;试验委托书无建设或监理部门签字每项扣1分;见证取样与送检数量不足 10 10装饰装修材料30%不得分;未填写合格证和复试报告汇总表每项扣1分。 5 11其他五、施工试(检)验记录未按规范规定取样扣2分;无分层取样平面图、剖面 5 图各扣1分;试验报告中取样编号与取样平面图不对1土壤试验应扣1分;未填写汇总表扣1分。无配合比扣5分;每缺一组试块扣3分;试块养护龄期不符合规定要求,每组扣2分;试块未标准养护每 10 组扣2分;见证取样数量不足30%不得分;.强度统2砼试验计评定记录及试压报告汇总表填写不完整、签字不齐全每项扣1分.无配合比扣5分;每缺一组试块扣3分;试块养护龄期不符合规定要求,每组扣2分;试块未标准养护每 10 组扣2分;见证取样数量不足30%不得分;.强度统3砂浆试验计评定记录及试压报告汇总表填写不完整、签字不齐全每项扣1分。.焊样数量未按规定取样每缺一组扣3分;试验报告中内容不全每项扣1分;无焊工合格证扣2分;施焊前无试焊报告或试焊试验不全每缺一项扣2分;检验 10 4钢筋焊(连)试验报告每缺一项扣2分;焊样未从成品中切取,每项扣5分;无机械连接接头型式检验报告每缺一项扣2分;见证取样数量不足30%不得分;无试验报告汇总表扣2分.未按规定取样,或试验不全每项扣2分;试验内容记5饰面砖粘结强度试 2 录不完整,每项扣2分;签字不齐全每项扣1分.验 2 6后置埋件未按规定取样,或试验不全每项扣2分;试验内容记 5 7支护工程录不完整,每项扣2分;见证取样数量不足30%不得分;签字不齐全每项扣1分. 5 8预应力工程基本检查项目扣分原因扣分实得分备注得分
9屋面淋水、蓄水试 5 验检查记录10地下室防水效果 5 未做防水试验每项扣3分;防水工程有渗漏现象扣5检查记录分;内容记录不完整或签字不全每项扣1分;未编号11厕所、厨房、阳台扣1分。等有防水要求的地 5 面泼水、蓄水试验检查记录12结构实体验收记录1砼结构子分部工程未按规范规定抽检,每缺一项扣3分;内容不完整、 3 结构实体钢筋保护签字不齐全每项扣1分;未编号扣1分.层厚度验收记录2砼结构子分部工程未按规范规定抽检,每缺一项扣3分;内容不完整、 3 结构实体砼强度验签字不齐全每项扣1分;未编号扣1分。收记录未做检测扣5分;检测数量不符合规范规定,每缺一 5 13室内环境检测项扣2分。六、施工过程记录1蔽工程验收记录 2 1。1土方工程 5 1。2砖石工程 5 1.3支护工程1.4钢筋砼灌注桩工 5 程 5 1。5地下防水工程内容记录不完整每项扣1分;内容不符合要求或随意 10 1.6钢筋砼工程涂改每项扣1分;签字不齐全或无结论每项扣1分;未编号扣1分。 5 1。7预应力工程1.8外墙保温、隔音 2 处理构造节点做法 5 1.9楼地面工程 5 1.10抹灰工程 5 1。11门窗工程 5 1.12吊顶工程 5 1.13轻质隔墙工程基本检查项目扣分标准扣分实得分备注得分
5 1.14饰面板(砖)工程内容记录不完整每项扣1分;内容不符合要求或随意 5 涂改每项扣1分;签字不齐全或无结论每项扣1分;1。15屋面工程未编号扣1分。 2 1。16其他记录不全每缺一项扣1分;内容记录不完整或签字不 5 2预检记录全每项扣1分;未经复验即转入下道工序施工每次扣3分;分目录表每缺一项扣1分;未编号扣1分。未设班组质检员扣3分;记录不全每项扣1分;内容 5 记录不完整每项扣1分;记录不真实扣5分;分目录3班组自检记录表每缺一项扣1分;未编号扣1分.记录不全每缺一项扣1分;内容记录不完整或签字不 5 4工序交接检记录全每项扣1分;记录不真实扣5分;未编号扣1分.无钎探点布置图扣1分;钎探点间距不符合规范规定 3 5地基钎探扣2分;内容记录不完整或签字不全每项扣1分。 3 6地基验槽 3 7地基处理 3 8地基验收 3 9砼开盘鉴定 3 10预拌砼运输单11预拌混凝土交货内容记录不完整或签字不全每项扣1分;拆模时每缺 3 检验一项同条件养护试件试压报告扣2分;拆模申请单后12混凝土浇灌申请未附同条件养护砼试块强度报告每项扣1分;现场拆 5 书模方法与拆模方案不一致扣3分;无测温点布置图扣 13 混凝土拆模申请2分;未编号扣1分。 5 单 5 14砼工程施工记录 5 15 砼搅拌测温记录 5 16砼养护测温记录17大体积砼养护测 5 温记录无吊装方案或方案无审批扣3分;内容记录不完整或 5 18结构吊装记录签字不全每项扣1分;未编号扣1分。19焊接材料烘焙记内容记录不完整或签字不全每项扣1分;未编号扣1 5 录分.20预应力筋张拉记未按规定检验或试验不全每项扣3分;内容记录不完 3 录整或签字不全每项扣1分;未编号扣1分。基本检查项目扣分原因扣分实得分备注得分
21有粘结预应力结未按规定检验或试验不全每项扣3分;内容记录不完 3 构灌浆记录整或签字不全每项扣1分;未编号扣1分.22基坑支护变形监未按规定监测每项扣3分;内容记录不完整或签字不 3 测记录全每项扣1分;未编号扣1分.23建筑烟(风)道、垃 3 观感检查不好扣2分;;未编号扣1分。圾道检查记录未设置永久沉降观测点扣3分;无沉降观测点点位布置图扣1分;未及时观测、整理记录每次扣2分;沉 5 降观测记录不真实扣5分;无沉降观测曲线图及沉降24沉降观测记录分析报告每项扣2分;签字不全每项扣1分;未经技术科复核扣1分;未编号扣1分。浇筑砼前,未确定旁站责任人扣5分;内容记录不完 5 25砼旁站记录整或签字不全每项扣1分。无养护方案、未确定养护责任人扣5分;未交底扣5 5 26砼养护记录分;内容记录不完整或签字不全每项扣1分。措施未经审批扣1分;措施内容不完整不切实际扣27质量通病防治措3-5分;无总结报告每项扣2分;措施实施不得力或 5 施成效不大每项扣2分。样板间检查记录每缺一分项扣5分;检查记录内容不28样板间、样板墙、 5 完整每项扣2分;施工中成品和样板有较大差距,每样板件分项扣5分。未成立QC小组扣5分;无活动扣3分;活动记录不 5 真实扣3分;QC方法运用错误每处扣2分;QC活动29全面质量管理未取得明显效果扣3分。七、桩基材料、构配件进场未做进场检验每项扣1分;合格证每缺一项扣1分;合格证复印件无加盖原件存放单位公章,无注明原件存放处,无经办人签字和时间的每项扣1分;合格证未贴条或贴条填写不完整每项扣1 10 1施工物资资料分;复试报告每缺一项扣2分;试验委托书无建设或监理部门签字每项扣1分;见证取样与送检数量不足30%不得分;未填写合格证和复试报告汇总表每项扣1分.未按规范规定做试验,每缺一项扣2分;试验内容记 10 2施工试验记录录不完整,每项扣1分;签字不齐全每项扣1分。内容记录不完整或签字不全每项扣1分;未经复验即 10 3施工记录转入下道工序施工每次扣3分。基本检查项目扣分原因扣分实得分备注得分
八、钢结构工程材料、构配件进场未做进场检验每项扣1分;合格证每缺一项扣1分;合格证复印件无加盖原件存放单位公章,无注明原件存放处,无经办人签字和时间的每 10 1施工物资资料项扣1分;合格证未贴条或贴条填写不完整每项扣1分;复试报告每缺一项扣2分;试验委托书无建设或监理部门签字每项扣1分;未填写合格证和复试报告汇总表每项扣1分。未按规范规定做试验,每缺一项扣2分;试验内容记 10 2施工试验记录录不完整,每项扣1分;签字不齐全每项扣1分。内容记录不完整或签字不全每项扣1分;未经复验即 10 3施工记录转入下道工序施工每次扣3分。九、幕墙工程材料、构配件进场未验收未做进场检验记录每项扣1分;合格证每缺一项扣1分;合格证复印件无加盖原件存放单位公章,无注明原件存放处,无经办人签字 10 和时间的每项扣1分;合格证未贴条或贴条填写不完1施工物资资料整每项扣1分;复试报告每缺一项扣2分;试验委托书无建设或监理部门签字每项扣1分;未填写合格证和复试报告汇总表每项扣1分。未按规范规定做试验,每缺一项扣2分;试验内容记10 2施工试验记录录不完整,每项扣1分;签字不齐全每项扣1分。3施工记录3.1幕墙等电位联结 3 测试记录:3。2幕墙接地电阻测 3 试3.3幕墙工程施工控 3 制网测量记录3.4幕墙构件和组件内容记录不完整或签字不全每项扣1分;未经复验即 3 的加工制作记录转入下道工序施工每次扣3分。3.5幕墙打胶、养护 3 环境的温度、湿度记录 3 3.6幕墙淋水试验基本检查项目扣分原因扣分实得分备注得分
3.7隐蔽工程验收记内容记录不完整或签字不全每项扣1分;未经复验即 5 录转入下道工序施工每次扣3分.十、施工质量验收记录1.检验批质量验收记 10 录2.分项工程质量验收 5 记录不全每缺一项扣1分;内容不完整或内容有误每记录项扣1分;无验收结论每项扣1分;验收记录签字由3分部(子分部)工 3 他人代签每项扣1分;未编号或编号错误每项扣1分。程质量验收记录 4 分部(子分部)工 3 程观感质量验收记录十一、单位工程。竣工验收资料1单位(子单位)工 2 程质量竣工验收记录2单位(子单位)工 2 程质量控制资料核查记录内容不完整每缺一项扣2分;签章不全每缺一项扣13单位(子单位)工分;填写内容不正确或内容涂改每项扣1分。程安全和功能检验2 资料核查及主要功能抽查记录4单位(子单位)工 2 程观感质量检查记录5竣工验收报告表、 6 备案表、备案证书 5 6竣工汇报内容不完整每项扣1分;未审批扣2分。7工程质量保修书及 5 内容不完整每项扣1分;未审批扣2分.工程使用说明书内容不完整,每项扣2分;未总结出经验和教训,且 5 8技术总结无巩固措施的扣2~5分未按规定要求整理每项扣2分;变更修改依据标识不 5 十二、.竣工图清,每处扣1分。十三、施工技术资料资料内容不全,每缺一项扣1分;不按期归档扣5 5 归档分。合计应得分,实得分,得分率%.工程负责人:施工负责人:技术负责人:检查人:被检查人:日期:
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