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医疗器械质量管理工作程序.docx

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资源描述
医疗器械质量管理工作程序 文件名称: 质量体系文件管理程序 起草部门: 起草人: 审核人: 审核时间: 改版 批准人: 批准时间:  文件编号: 起草时间: 版本号: √新版 □修订 □ 执行日期: 一、目的: 通过对质量管理运行过程中质量原始记录及凭证的设计、编制、 使用、保存及管理的控制, 以证明和检查公司质量体系的有效性,规 范文件管理,保证质量记录的可追溯性,依据为建立符合《医疗器械 监督管理条例》、 《医疗器械经营监督管理办法》、 《医疗器械经营质量 管理规范》等的法律、法规、规范性文件,特制订本程序。 二、范围: 本程序适用于公司质量管理体系运行的所有部门。 三、职责: ①各有关部门按照质量记录的职责、 分工, 对各自管辖范围内质 量记录的设计、编制、使用、保存及管理负责; ②质量记录的设计由各使用部门提出,报质量管理部审批后执 行。质量管理部负责设计确定企业所需的通用质量记录(服务质量管 理,工作质量记录、医疗器械质量管理记录、表格,凭证等); ③质量记录由各岗位人员负责填写,各部门应有专人负责管理, 并按规定期限归档; ④质量管理部负责对全公司质量记录的日常检查, 并对其中的不 合格项提出纠正措施。 四、内容: 质量记录应符合以下要求: ①质量记录字迹清楚、正确完整。不得用铅笔填写,不得撕毁或 任意涂改, 需要更改时应在更改处加盖本人名章, 保证其具有真实性、 规范性和可追溯性; ②质量记录可采用书面、 也可用计算机方式保存, 记录应易于检 索。文字与计算机格式内容应保持一致: ③质量管理控制过程中, 需明确相关质量责任的关键环节质量记 录应采用书面形式,由相关人员签字留存; ④质量记录应妥善保管,防止损坏、变质、丢失; ⑤应在有关程序文件中规定质量记录的保存时间; ⑥台帐记录和签名、 盖章一律用蓝或黑色; 签名、 盖章须用全名。 (6)记录编码: ①质量记录由质量管理部统一编码。 ②质量记录的统一编码是XXXX-XX-XXX,即公司代码—文件类别 —文件序列号; (7)记录的收集、编目、归档、保管、查阅和处理: ①各种质量记录应及时收集,年终汇总、编目、归档,以便使用 查阅; ②各种质量记录在规定保存期限内不得遗失或擅自处理; ③到期的质量记录需处理时,应报质量管理机构监督实施并记 录; ④质量记录处理(销毁)记录保存10年以上; ⑤质量记录处理(销毁)记录见质量记录发放回收登记表; (8)应对以下质量记录进行重点控制管理: a)年度内部审核与实施考核记录 b)质量文件发放回收与更改记录 c)购进记录 d)供方评定记录 e)合格供货方名单 f)首营企业与首营品种审批记录 g)质量验收记录 h)保管、养护与计量设备使用维护检查记录 i)在库检查记录 j)库存医疗器械养护记录 k)库房温湿度监测记录 l)销售记录(销售清单) m)医疗器械出库复核记录 n)不合格医疗器械处理记录 o)质量复检记录及通知 p)纠正和预防措施记录 q)人员培训及考核记录 r)员工培训档案 s)顾客投诉处理记录 t)质量记录处理(销毁)记录 (9)支持性质量文件:质量管理体系文件管理制度。 文件名称: 医疗器械购进管理工作程序 起草部门: 起草人: 审核人: 审核时间: 改版 批准人: 批准时间:  文件编号: 起草时间: 版本号: √新版 □修订 □ 执行日期: 一、目的: 对本公司医疗器械采购进货过程进行控制, 保证所购进医疗器械 是合法、 信誉可靠的供货单位提供的可靠产品; 保证产品入库前所有 环节得到严格审核,有效衔接,依据为建立符合《医疗器械监督管理 条例》、《医疗器械经营监督管理办法》、《医疗器械经营质量管理规范》 等的法律、法规、规范性文件,特制订本程序。 二 、范围: 适用于本公司经营医疗器械的采购进货的管理。 三、职责: 1 、综合业务部门负责采购进货计划的制定、相关材料的提供、 合同的签订、进货的记录; 2、质量管理部参与采购进货计划的制定;负责计划所涉及医疗 器械的合法性与质量可靠性的审核把关; 负责进货渠道合法资格及其 质量信誉的审核把关; 3、仓储管理部负责购进医疗器械产品的贮存及养护; 4 、总经理批准后,综合业务部门采购人员负责实施。 四、工作程序: 1、业务根据本年度经营状况与下半年度市场需求预测,以及本 公司经营目标与资源配置等综合情况, 按半年编制年度产品采购进货 计划草案,填写《采购计划表》。 2、质量管理部对以下几条进行实质性审核,以进行具体品种及 其货源渠道的筛选: ①供货单位法定资格的审核; ②货单位质量信誉的评价; ③购进医疗器械合法性的审核; ④购进医疗器械质量可靠性的审核; ⑤供方销售员合法资格的验证; 审核后应在《采购计划表》质量审核情况栏内对审核情况下结论。 3 、采购进货计划应有相关人员参与讨论。 4、经理依据质量管理部的质量审核意见等综合情况,对医疗器 械采购进货计划进行审查批准。 5 、采购进货计划之外的品种,欲购进时应编制临时进货计划, 按相同程序报批。 医疗器械购进合同的签订: 1、综合业务部门依据经审查批准的医疗器械采购进货计划拟制 合同。 2、采购合同可按年度计划分多次签订,也可按年度签订,经业 务经理同意后,即可签订。 合同中必须加盖双方“购销合同专用章”。 3、签订合同时应明确质量条款(采取与供货方签订质量保证协 议书的形式) ,非书面合同也应与供方签订质量保证协议书。 采购进货: 1 、综合业务部门依据采购进货合同进行医疗器械采购进货。 2、医疗器械到仓库前采购人员建立完整的《购进记录》,注明医 疗器械的品名、 规格型号、 有效期、 生产厂商、 供货单位、 购进数量、 购货日期等内容。记录保存至超过产品有效期2年,本公司统一规定 为5年。同时通知仓库仓管员准备接货。 五、质量记录: a) 《采购计划表》 b) 《合同》 c) 《购销医疗器械质量保证协议书》 d) 《购进记录》 文件名称: 医疗器械验收管理工作程序 起草部门: 起草人: 审核人: 审核时间: 改版 批准人: 批准时间:  文件编号: 起草时间: 版本号: √新版 □修订 □ 执行日期: 一、目的: 对入库医疗器械进行质量验收, 以确保不符合质量要求的医疗器 械不进入合格品区,依据为建立符合《医疗器械监督管理条例》、《医 疗器械经营监督管理办法》、《医疗器械经营质量管理规范》等的法律、 法规、规范性文件,特制订本程序。 二、范围: 适用于购进医疗器械及销后退回医疗器械的入库前的质量检查 验收。 三、职责: 1 、仓储管理部仓管员负责来货的存放、通知。 2 、质量验收员负责对医疗器械产品进行验收。 四、工作程序: 1、 医疗器械到达仓库后, 仓管员按产品的大包装进行数量清点, 将产品置于待验区, 同时核对实物与《来货收料通知单》中的数据(如: 品名、规格、数量、生产厂家、供货商等),并填写《入库质量验收 通知单》 通知验收员验收。 对于有温度储存要求的医疗器械可置于其 相应合格品区内的相对集中位置,黄牌或黄线标识。 2、验收员接仓库保管员提交的《入库质量验收通知单》后,凭 综合业务部门开具的《采购记录》及相关随货证明验收,对于货、单 不符的情况, 验收员应向业务人员查明情况, 必要时补充单据后方可 进行验收。 3、验收员按产品的质量标准及合同规定的质量条款的要求进行 逐批验收。 4、验收抽取的样品应具有均匀性、代表性,具体依据《医疗器 械购进管理工作程序》的要求进行。 5 、检查产品的外观质量、内、外包装及相关标识,检查合格证, 核对标签和说明书。验收时若使用仪器应建立使用记录。 6、首营品种应查验《首营品种审批表》,首批购入的需查验该批 号的出厂检验报告书。 7 、仓管员在验收员开具的《入库质量验收通知单》凭证上签章, 仓管员以此办理产品入库手续。 8、验收不合格的医疗器械,验收员填写《拒收报告单》,一式三 份,经质量管理部确认后一份留底,另二份交仓管员及业务员。 9、验收完毕应于当日建立“质量验收记录”,载明名称、规格型 号(剂型)、注册证号或者备案凭证编号、生产批号或者序列号、生产 批号、灭菌批号和有效期(或者失效期)、生产企业、供货者、到货 数量、到货日期、验收合格数量、验收结果等内容。若为直调产品, 还应在验收记录的备注栏中注明直调字样并注明验收地点。 10、 销后退回医疗器械产品验收应凭综合业务部门开具的 《销后 退货通知单》及《(退货)入库质量验收通知单》验收,验收程序视 同入库验收。验收不合格品应填报《销货退回不合格品报表》,经质 量管理部确认。 11、验收员应在接到《入库质量验收通知单》后,一般产品在3 天内完成验收工作, 对特殊管理的医疗器械产品应及对温湿度储存条 件有特殊要求的产品应在到货后立即验收。 12 、对于需要建立《产品质量档案表》的品种应由验收员建立。 13、 验收员在验收过程中使用的验收仪器必须做好 《养护设备使 用记录》。 五、质量记录: a)《(退货)入库质量验收通知单》 b) 《入库质量验收通知单》 c) 《质量验收记录》 d) 《拒收报告单》 e) 《质量档案表》 f) 《销后退货质量验收记录》 g) 《抽样送验单》 h) 《销后退货通知单》 i) 《养护设备使用记录》 j) 《销后退回台账》 k) 《销货退回不合格报表》 l) 《取样记录》 文件名称: 医疗器械储存及养护工作程序 起草部门: 起草人: 审核人: 审核时间:  文件编号: 起草时间: 版本号: √新版 □修订 □ 改版 批准人: 批准时间: 执行日期: 一、目的: 为保证对医疗器械仓库实行科学、规范的管理,正确、合理地储 存器械,保证医疗器械的储存质量,依据为建立符合《医疗器械监督 管理条例》、 《医疗器械经营监督管理办法》、 《医疗器械经营质量管理 规范》等的法律、法规、规范性文件,特制订本程序。 二、范围: 适用于医疗器械的储存及养护的管理; 三、职责: 仓储负责医疗器械的储存及保养相关工作。 四、工作程序: 1、按照安全、方便、节约、高效的原则,正确选择仓位,合理 使用仓容, “五距”适当,堆码规范、合理、整齐、牢固,无倒置现 象。 2、 根据医疗器械的性能及要求, 将产品分别存放于相应的库房, 如:常温库、冷库。对有特殊温湿度储存条件要求的产品,应设定相 应的库房温湿度条件,保证产品的储存质量。 3、库存医疗器械应按产品批号及效期远近依序存放,不同批号 产品不得混垛。 4、医疗器械存放实行色标管理。待验品、退货区 ——黄色;合 格品区、待发区——绿色;不合格品区—— 红色。 5 、医疗器械实行分区,分类管理。具体要求: 1)常温产品与特殊储存产品应分区存放; 2)特殊管理产品要专人保管、专柜或专库存放、专帐管理; 3)品名和外包装容易混淆的品种分开存放; 4)不合格产品单独存放,并有明显标志。 6、实行医疗器械的效期储存管理,对近效期的医疗器械可设立 近效期标志。对近效期的产品应按月进行催销。 7、保持库房、货架的清洁卫生,定期进行清理和消毒,做好防 盗、防火、防潮、防腐、防鼠、防污染等工作。 五、质量记录: a) 《库存质量养护记录》 b) 《在库检查记录》 c) 《库房温湿度记录表》 文件名称: 医疗器械出入库管理及复核工作程序 文件编号: 起草人: 起草部门: 审核人: 起草时间: 审核时间: 版本号: √新版 □修订 □ 改版 批准人: 执行日期: 批准时间: 一、目的: 为制订一个医疗器械出库复核的程序,保证出库产品数量准确, 质量合格,依据为建立符合《医疗器械监督管理条例》、 《医疗器械经 营监督管理办法》、 《医疗器械经营质量管理规范》等的法律、法规、 规范性文件,特制订本程序。 二、范围: 适用于所有医疗器械的出库复核。 三、职责: 仓储保管员、出库复核员对本标准的实施负责。 四、工作程序: 1 、仓管员依据验收的结果,将产品移至仓库相应的区域,如: 验收结果为:不合格,需将产品移至不合格区域,产品经判定需退货 的,需将产品移至退货区。如为合格品,将产品移至合格区域。 2、企业应当建立入库记录,验收合格的医疗器械应当及时入库 登记;验收不合格的,应当注明不合格事项,并放置在不合格品区, 按照有关规定采取退货、 销毁等处置措施坚持质量第一的原则, 把好 医疗器械出库质量复核关; 3、对发货医疗器械产品进行质量检查,对出库医疗器械质量负 主要责任; 4、按发货单逐批复核出库产品,做到数量准确,质量完好,包 装牢固,标志清晰; 5、特殊管理产品出库应由双人进行质量核对; 6、对复核质量合格的产品,在出库复核凭证注明质量状况并签 章: 7 、对质量不合格的产品,应暂停发货,采取有效的控制措施, 报质量管理机构进行质量复查; 8、认真做好《出库复核记录》,做到字迹清楚、项目齐全、内容 准确, 便于质量跟踪, 复核记录应保存至超过医疗器械产品有效期两 年,但不得低于五年; 五、质量记录: a) 《出库复核记录》 文件名称: 医疗器械运输管理工作程序 起草部门: 起草人: 审核人: 审核时间: 改版 批准人: 批准时间:  文件编号: 起草时间: 版本号: √新版 □修订 □ 执行日期: 一、目的: 制定一个医疗器械运输的程序, 保证产品质量在运输过程中不受 影响,依据为建立符合《医疗器械监督管理条例》、 《医疗器械经营监 督管理办法》、 《医疗器械经营质量管理规范》等的法律、法规、规范 性文件,特制订本程序。 二、范围: 适用于本公司所有经营医疗器械的运输管理。 三、职责: 仓库保管员、产品押运人员对本标准的实施负责。 四、工作程序: 1、需要冷藏、冷冻运输的医疗器械装箱、装车作业时,应当由 专人负责,并符合以下要求: (1) 车载冷藏箱或者保温箱在使用前应当达到相应的温度要求; (2)应当在冷藏环境下完成装箱、封箱工作; (3)装车前应当检查冷藏车辆的启动、运行状态,达到规定温 度后方可装车。 2、运输需要冷藏、冷冻医疗器械的冷藏车、车载冷藏箱、保温 箱应当符合医疗器械运输过程中对温度控制的要求。冷藏车具有显示 温度、自动调控温度、报警、存储和读取温度监测数据的功能。 3 、运输员根据各库报送的装箱单,按购货单位进行整理归类, 统计待运商品的件数,填写运输单。 4、按路程长短和需要送的单位与医疗器械产品件数合理安排车 辆,一般情况下,做到待发产品三天内送达客户。 5 、对特殊管理医疗器械产品运送应按规定办好有关出库手续, 需保温或冷藏的产品应有保温冷藏设施, 在运输时, 配备必须的运输 包装箱(如:冷藏箱或便携式车载运输冰箱等)。 6、常规类(无温湿度要求)的医疗器械运输要做好产品包装及 运输防护, 防止产品运输过程中损坏, 在发货前到收货后需做好确认; 7 、根据有关规定与客户办好货物交接手续,签回运输单据。 五、质量记录: a) 《运输交接记录表》 b) 《装箱清单》 文件名称: 医疗器械销售管理工作程序 起草部门: 起草人: 审核人: 审核时间: 改版 批准人: 批准时间:  文件编号: 起草时间: 版本号: √新版 □修订 □ 执行日期: 一、目的: 建立医疗器械的销售及售后服务管理程序,使销售工作有章可 循,依据为建立符合《医疗器械监督管理条例》、 《医疗器械经营监督 管理办法》、 《医疗器械经营质量管理规范》等的法律、法规、规范性 文件,特制订本程序。 二、范围: 适用所有医疗器械的销售管理。 三、职责: 综合业务部经理、销售员对本标准的实施负责。 四、工作程序: 1、合法的销售单位:销售医疗器械的经营企业,本身必须取得 《医疗器械生产(经营)许可证》或备案凭证并具有医疗器械经营资 格及《营业执照》的合法企业,否则不能从事医疗器械销售活动。 2、合法客户的选择:销售医疗器械应选择合法的客户,一是合 法的医疗单位,即取得《医疗机构执业许可证》的医疗单位;二是合 法的经营企业,包括批发企业和零售企业,即具有《医疗器械经营企 业许可证》或备案凭证并具有医疗器械经营资格及《工商营业执照》 的合法企业,否则即是非法客户。 3、按批准的经营范围经营:经营企业销售医疗器械要按照《医 疗器械经营许可证》或备案凭证及《工商营业执照》批准的经营范围 经营。 4、制订销售计划:根据综合业务部提供的信息及各业务网点的需 求情况,综合业务部制定年、季度、月份销售计划,及回款计划。 5 、经济合同的管理: (1)业务都要依法签订经济合同。合同文本要规范,内容详尽。 (2) 业务人员签约前,必须了解对方的“法人”资格和资信状况; 签约人员必须拥有“法人”代表委托授权书。 (3)业务人员必须在授权范围内签订合同,并将有关合同事宜 向销售经理汇报确定无误后,方可办理手续,执行合同。 (4)签订的合同,必须认真执行。合同需要变更或解除时,合 同签约人应查清原因,至少经综合业务部经理核准后,与对方协议, 不得单方变更,废止或解除合同。 (5)合同在执行中,发生纠纷或违约现象,应严格按“经济合 同法”的有关条款解决,主管签约人员应及时解决,否则应追究责任 人的责任。 (6)合同执行终了,文本由综合业务部合同管理人员存档。 6 、发货程序: (1)业务员在签订合同后,填写公司成发货申请单,内容为: 日期、购货单位、名称、地址、联系人、电话、品名、规格、件数、 单位、数量、单价、申请人、回款方式、回款期限、审核人。获得综 合业务部经理批准后交由综合业务部内勤开据送货通知单, 送货通知 单内容为: 购货单位、 名称、 地址、 分拨单号、 结算方式、 签合同人、 审核人、提货人、制表人。 (2)对于没有合同或成品调出单的,销售内勤一律不予开票, 开票时, 严格检查合同或成品调出单填写的价格。 收货单位等项目是 否符合要求,如价格过低或发货去向不详细的不予开票。 (3)销售人员持产品送货通知单去仓库提货,仓库库管员根据 公司仓储管理制度中成品的发放管理规定发货。 (4)销售内勤要严格管理帐目,日清月结,严格填写销售记录 及销售台帐。业务员的回款日期记清,每月与财务部核对一次。如帐 目发现异常,及时报告销售经理。有关报表每月向总经理汇报。 五、质量记录: a) 《销售明细一览表》 b) 《法人代表委托授权书》 c) 《购销合同》 d) 《发货申请单》 e) 《送货通知单》 f) 《销售记录(销售清单)》 文件编号: 起草时间: 版本号: √新版 □修订 □ 文件名称: 医疗器械售后服务管理工作程序 起草部门: 起草人: 审核人: 审核时间: 改版 执行日期: 批准人: 批准时间: 一、目的: 建立用户服务程序,提高客户满意度,为建立符合《医疗器械监 督管理条例》、 《医疗器械经营监督管理办法》、 《医疗器械经营质量管 理规范》等的法律、法规、规范性文件,特制订本程序。 二、范围: 适用于所有用户及客户咨询、投诉。 三、职责: 综合业务部负责用户服务信息的采集和归档管理, 质量管理部负 责对用户提出有关产品质量问题的解答处理, 并及时联系生产单位给 予技术支持。 四、工作程序: 1、为规范医疗器械的售后质量管理,认真处理售后产品质量问 题,确保及时发现问题,消除质量隐患,特制定本制度。 2、凡本企业所售出的医疗器械因质量问题,而由产品的购进单 位向本企业提出的质量查询、投诉、情况反映等(包括书面、电话、 电子邮件等形式) ,均属本制度管理范围。 3 、质量投诉的归口管理部门为质量管理部。 4、在接到医疗器械质量投诉时,应及时做好记录,填写《顾客 质量投诉及处理记录》并按规定的程序和要求进行调查和及时处理。 本埠企业应在24小时内派质量检查人员到进行实地核实, 外埠企业应 在七天内进行实地核实处理完毕。对于所有顾客的投诉,需在3天内 作出处置意见,并逐一收集形成《顾客质量投诉台帐》,每季度对于 当季度的顾客投诉状况,形成《顾客投拆查询商品质量记录表》。 5、经核实确认产品质量合格,应在确认后24小时内通知该医疗 器械购货方恢复该医疗器械销售, 并通知本企业仓库和综合业务部门 解除该产品的暂停发货。 6、 经核实确认产品质量不合格, 且该批号产品未超过有效期的, 应为购货企业办理退货处理手续, 同时根据情况向医疗器械供货企业 进行产品质量查询。对于不合格医疗器械,按《不合格品管理工作程 序》处理。 7、如确实存在医疗器械质量问题,应及时向企业质量负责人汇 报,并通知仓库按规定暂停该产品的出库,明显标志,通知综合业务 部门停止该医疗器械的销售, 通知该医疗器械的其他购货方暂停销售 该产品。具体参照《不合格品管理工作程序》处理。 五、质量记录: a) 《顾客投拆查询商品质量记录表》 b) 《顾客质量投诉台帐》 c) 《顾客质量投诉及处理记录》 文件名称: 不合格品管理工作程序 起草部门: 起草人: 审核人: 审核时间: 改版 批准人: 批准时间:  文件编号: 起草时间: 版本号: √新版 □修订 □ 执行日期: 一、目的: 对不合格品进行有效控制及管理, 确保不合格医疗器械不进入合 格品区,不发货销售,依据为建立符合《医疗器械监督管理条例》、 《医疗器械经营监督管理办法》、 《医疗器械经营质量管理规范》 等的 法律、法规、规范性文件,特制订本程序。 二、范围: 适用于对医疗器械进货验收、 在库储存养护、 出库销售全过程及 销后发现的不合格品的报告、确认与处理控制。 三、职责: 1、各有关部门岗位人员负责对本部门或岗位所发现的不合格品 情况向质量管理部进行报告。 2 、质量管理部负责不合格品的审查、确认与处理。 四、工作程序: 1、不合格品的确认 (1)入库验收环节发现不合格品,质量验收员应填报《拒收报 告单》,报经质量管理部复查确认后,方可通知仓管员拒收。 (2)在库储存养护环节发现的不合格产品,无论保管员、养护 员发现有问题产品(含过期失效产品),均经养护员填报《质量复检 记录及通知》,报经质量管理部复查确认为不合格品后,由质量管理 部出具《停售通知单》。 (3) 售后环节发现不合格产品, 包括销后退回及质量投诉环节。 销后退回产品经质量验收员验收为不合格品, 填写 《销货退回不合格 品报表》,经质量管理部复查确认;质量投诉的不合格品经质量管理 部亲自核查确认。 (4)由各级药监部门通报、药检部门抽查发现的不合格品,其 发出的质量通报或检验报告书即作为判定不合格品的依据。 (5)仓库建立不合格品台帐。 2、不合格品的标识、存放不合格品一经确认,即应移至不合格 品区,并挂红牌加以标识,并及时通知综合业务部门停售。 3、不合格品的报废与销毁 (1)已决定报废、销毁的不合格产品,应经仓管员仔细清点实 物,填报《不合格品报损审批表》,一式三份,经相关人员审核、签 署意见后分别交仓管员、质量管理部、综合业务部门留存。由药监部 门封存的不合格品,其封存单据同时作为报损凭证。 (2)拟销毁产品(含供货方委托销毁的)应由保管员填报《不 合格品销毁审批表》 一式三份,经相关人员审核、 批准后分别交保管、 质管、验收(根据实际需要)留存;拟销毁产品,应集中组织销毁, 质量管理部派员参加监毁, 并在销毁结束后填写销毁记录, 一式两份, 经销毁、监毁参与人签名,一份交仓库、一份质量管理部保存。 (3)特殊管理产品的销毁应报当地药监部门处理。 4、不合格品的汇总分析 质量管理部应每半年对所有不合格品的情况进行统计和汇总分 析,填写《不合格品统计分析表》,分析不合格原因提出整改措施, 反馈给各部门。 五、质量记录: a) 《不合格产品调查审批表》 b) 《不合格产品报损审批表》 c) 《不合格品销毁审批表》 d) 《不合格产品销毁记录》 e) 《不合格产品台帐》 f) 《停售通知单》 g) 《不合格品统计分析表》 h) 《解除停售通知单》 文件名称: 购进退出及销后退回管理工作程序 起草部门: 起草人: 审核人: 审核时间: 改版 批准人: 批准时间:  文件编号: 起草时间: 版本号: √新版 □修订 □ 执行日期: 一、目的: 为加强对购进和销售的退货医疗器械的管理, 杜绝发生差错, 避 免其造成的损失,依据为建立符合《医疗器械监督管理条例》、《医疗 器械经营监督管理办法》、 《医疗器械经营质量管理规范》等的法律、 法规、规范性文件,特制订本程序。 二、范围: 适用于本公司购进医疗器械及销出医疗器械的退货处理。 三、职责: 1 、仓管员负责实物的接收与核对、存放。 2 、验收员负责购进退出及销后退回医疗器械的验收。 3 、采购人员负责购进退出医疗器械的换货及处理事宜。 4 、业务人员负责确定销后退换货的处理事宜。 四、工作程序: 1 、购进退出医疗器械的管理: (1)验收员在验收时拒收的医疗器械,应填写医疗器械拒收报 告单,并注明拒收原因,并上报业务部和质量管理部。由业务部负责 与供货方联系退货事宜,并作好详细记录。 (2)因滞销等非质量原因需要将已入库的医疗器械退回供货方 的, 综合业务部负责与供货方联系退货, 退货流程执行《医疗器械退、 换货管理制度》。 (3)非本公司订购的医疗器械,由储运部联系发货单位后,办 理有关退货手续。 2 、销出退回医疗器械的管理: (1)购销合同或协议的异议期内,购货方提出退换货要求时, 应向业务人员出具购货票据及退换货理由。 (2)业务人员对票据及理由进行审查,特殊情况应总经理审查 批准。若同意退换货,业务人员开具《销后退回通知单》 ,一式五份, 一份自留,另四份分送财务、仓库、质量管理部、退货单位;若不同 意退货,应向顾客详细解释原因。 (3)仓管员应凭《销后退回通知单》接受退货、进行核对。系 本仓库发出的货,将货收置于退货区,通知验收员验收;非本仓库发 出的货应拒收,并通知综合业务部门。 (4)验收员凭仓管员提交的《入库质量验收通知单》按《医疗 器械验收管理工作程序》进行实质性验收。 (5)验收合格的,出具验收《入库质量验收通知单》,通知仓管 员办理医疗器械的重新入库;验收不合格的,填报《不合格医疗器械 审批表》报质量管理部确认,确认为不合格品后,通知仓管员将货搬 移至不合格品区,并加以标识。 (6)仓管员凭验收员出具的《入库质量验收通知单》建立《退 回医疗器械台帐》。 五、质量记录: a) 《销后退回通知单》 b) 《退回医疗器械台帐》 c) 《入库质量验收通知单》 d) 《不合格医疗器械审批表》 文件名称: 不良事件报告工作程序 起草部门: 起草人: 审核人: 审核时间: 改版 批准人: 批准时间:  文件编号: 起草时间: 版本号: √新版 □修订 □ 执行日期: 一、目的: 为加强医疗器械不良事件报告工作管理,保证其安全性和有效 性,依据为建立符合《医疗器械监督管理条例》、 《医疗器械经营监督 管理办法》、 《医疗器械经营质量管理规范》、 《医疗器械不良事件监测 工作指南》 (试行)等的法律、法规、规范性文件,特制订本程序。 二、范围: 适用于医疗器械不良事件报告工作的管理 三、职责: 质管部门、采购部门、仓储部门、销售部门 四、工作程序: 五、医疗器械不良事件的收集与告知 1、业务员要主动向使用单位收集其经营的医疗器械发生的所有 可疑医疗器械不良事件,也可通过用户投诉等途径收集; 2、质量管理部要建立便捷、有效的(电话、传真、书面、网络 反馈等形式)收集渠道,以方便用户提供医疗器械不良事件报告; 3、质量管理部主动向医疗器械生产企业反馈其收集的所有医疗 器械不良事件情况。 六、医疗器械不良事件的报告 公司医疗器械不良事件监测管理人员要注册为全国医疗器械不 良事件监测系统用户, 保证该系统正常运行, 并遵循可疑即报的原则, 通过该系统上报医疗器械不良事件相关报告。 1、个案报告(可疑医疗器械不良事件报告) 导致死亡的可疑医疗器械不良事件, 质量管理部应于发现或者知 悉之日起 5 个工作日内,填写《可疑医疗器械不良事件报告表》,向 所在地医疗器械不良事件监测技术机构报告。 导致严重伤害、 可能导 致严重伤害或死亡的可疑医疗器械不良事件, 于发现或者知悉之日起 15 个工作日内,填写《可疑医疗器械不良事件报告表》向所在地医 疗器械不良事件监测技术机构报告。在向所在地省(区、市)医疗器 械不良事件监测技术机构报告的同时, 应当告知相关医疗器械生产企 业。认为必要时, 可以越级报告,但是应当及时告知被越过的所在地 省(区、市)医疗器械不良事件监测技术机构。 2、突发、群发医疗器械不良事件报告 发现或知悉突发、 群发医疗器械不良事件后, 质量管理部立即向 所在地省级食品药品监督管理部门、卫生行政部门和监测技术机构报 告,并在 24 小时内填写并报送《可疑医疗器械不良事件报告表》。要 积极配合各级监管部门对“事件”的调查、处理,并按照各级食品药 品监
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