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规章制度管理制度(共3篇).docx

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规章制度管理制度〔共 3 篇〕 第 1 篇:规章制度管理制度 规章制度管理制度 一、目的 为标准文公司各类平安消费规章制度和操作规程的编制、 发布、使用、评审、修订等 ,加强规章制度和操作规程的管 理,特制定本制度。 二、范围 本制度适用于公司内所有平安消费规章制度与操作规程的 编制、发布、使用、评审、修订等环节。 三、编制 1、平安消费规章制度的编制由综合部负责组织相关部 门、人员进展编制。 编制平安消费规章制度应符合以下要求: 〔1〕要符合相 关法律、法规、政策、技术标准的要求; 〔2〕内容要符合公司实际情况,适用于相应的岗位; 〔3〕文体统一,用词精准,逻辑严密,力求完好。 2、 操作规程的编制由消费科负责组织相关部门、人员进展编制。 编写操作规程时应符合以下要求: 〔1〕操作规程必须保证操作步骤的完好、细致、准确、 量化,有利于装置和设备的可靠运行; 〔2〕操作规程必须与优化操作、节能降耗、降低损耗、 进步产品质量、平安环保有机地结合起来; 〔3〕操作规程必须明确岗位操作人员的职责,做到分工 明确、配合亲密; 〔4〕操作规程必须可以消费理论中不断完善,实现从理 论到理论的进步。 四、审核、发布 规章制度和操作规程编制完成后要报送平安消费领导小 组,由平安消费领导小组组织相关人员进展审核。 审核完成后由,报送主要负责人批准发布。 五、使用 1、规章制度在发布生效后,各部门要严格执行,并保存 相应的执行记录,以作为今后改善公司管理状况的根据。 2 、操作规程经批准正式生效后,分发至相应岗位实行, 各岗位在消费过程中要严格执行操作规程,并提出改好心见。 六、评审 1、规章制度在运行一年后,由平安消费领导小组组织相 关人员,根据运行情况和反应意见进展适宜性评审。 2、新发布的操作规程在运行三个月后,由主要负责人组 织相关技术人员,根据使用情况和反应意见进展适宜性评审, 后每年进展一次评审。 七、修订 1、综合部根据评审结论修订平安消费规章制度,保障其 适宜性。 2 、消费科根据评审结论修订操作规程,保障其适宜性。 3、当法律法规、政策、标准和上级要求发生变化时,公 司相关部门及时对相关规章制度和操作规程进展修订、报批。 第 2 篇:管理规章制度 , 兼职业务人员管理规定 为了配合业务快速开展,采用部份兼职业务人员的方式扩 大业务范围而降 低人力固定本钱,但为了提升效劳质量,增 强联动机制,进步团队作战才能, 创立高效、协作的团队, 特制定本管理方法。 一、 兼职业务员的标准: 1、 认同安康产业开展趋势、有一定的保健养生意识。 2、 愿意资共享,增加收入。 3、 时间宽裕,且愿意从事兼职工作 满足以上几点且愿意承受我公司管理以及培训的人员。 二、兼职业务员的根本管理规定: 1.? 在进入工作前,须进展相关业务知识培训,经主管确 认合格后,才能开 展业务工作。 2 .积极宣传公司,言行举止注意公司及个人形象;严格 遵守公司一切规章 制度,遵守职业道德,爱岗敬业,做好自 律。 3 .正确处理客户异议,注意工作方式,树立个人形象, 打造良好的企业形 象。 4 . 积极参与公司的培训工作以及公司组织的活动。 每月一次总结交流会议。 三、兼职业务员的业务流程: 1 .业务员与客户通过沟 通,理解客户需求,正确宣传公司效劳产品以及企 业文化。 2 .确认客户对公司产品和效劳感兴趣后,与 公司相对应主管的大客户经理 联络,将业务信息上报到公司。 5 .客户确认购置后, 由业务员现款拿货。相应酬劳由业务员自行扣除 四、薪酬的体系: 1、 兼职业务人员的直接业务提成是业务总金额的 30% 。 2、 兼职业务员拓展提成为 5% 。 五、兼职业务人员面对客户时须一站式解决问题。 当用户找到业务人员,不管是何种事项,兼职业务人员能 自已解决的要自 已解决,不能自已解决也要自已联络能解决问题的人员, 并且在联络确认完成 事项后,向用户询问事情的解决进展, 客户对事项的满意情况。理解情况后及 时反应。 六、兼职工作人员未经公司法人代表受权或批准,不能从 事以下活动: 1?. 以公司名义考察、会谈、签约 ; 2?. 以公司名义提供担保或证明 ; 3?. 以公司名义对新闻媒体发表言论; 七、 兼职业务人员有违背公司规定的,可以予以取消公司兼职 的职位,被取消 职位的人员不得以本公司的名义开展业务工作。否那么, 将追究其法律责任。 八、公司对兼职业务人员一年进展审查 一次,对不符合公司要求的业务人员给于取消兼职,被取消职 位的人员不得以本公司的名义开展业务工作。 第 3 篇:管理规章制度 金尊汇工地财务管理制度 为了标准工地财务管理制度,节约本钱、创造更大的经济 效益, 现制定以下管理方法: 一、工程工地主要材料管理制度 建立和健全材料收发及保管制度,严格控制材料本钱。 材料购置 1、购置主要材料时,首先由现场责人填写购置原材料申 请单, 由工程总监审核后,报工程总经理批准后,由财务主管安 排资金,出纳伴随采购员前往采购,原材料可一次性购置或减 少购置次数,以减少购置材料发生的费用。 2 在购料时务必索取票据,票据内容应有日期、发货单位、 材料名称、规格、单价、数量、金额、收款人签字并加盖收款 专用章。 3 直拨现场 4 材料入库 在购回材料后, 由施工方和甲方〔工程质检员〕检验质量后入库,由保管 员清点数量并开入库单。 入库单一式三联分别由保管员、财 务部、材料部门〔供给部门〕留存。 5 入库单据内容:名称、 规格、单价、 数量、金额、发货单位、日期,并由工程总监、保管员、 采购员分别签字。 3 材料入库后,保管员根据入库单准确及 时的登记入帐。财务部门与仓库要定期盘点,以到达帐实相符 的要求。 4 采购员拿着附有入库单的票据到经理处签字,然后到财 务部报帐。材料出库 1 材料领用时,领料部门首先填写领料 申请单,由工程经理审批。申请单应写明材料名称、规格、型 号、数量、经手人。领料部门持签字申请到保管处领料。 2 实际发生的材料用量不得超过预算用量,如有超过现象应查明 原因。 第 7 页 共 7 页
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