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费用报销单据的填写及粘贴规范PPT课件.ppt

上传人:可**** 文档编号:747894 上传时间:2024-03-01 格式:PPT 页数:16 大小:536.50KB
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资源描述

1、费用报销及粘贴规范1 一、票据的要求:1、报销费用必须取得合理、真实、合法的发票。合法性:国家统一印制的正规发票;合理性:费用支出符合公司规定;真实性:费用发生真实,实报实销;准确性:字迹、印章清晰,内容填写正确;2、发票必须加盖对方单位的发票专用章;23、原则上,报销必须提供正规发票,对于确实无法取得对应发票的,可以用同类型其他发票代替,发票背面须有部门负责人签字。填写报销单时用回形针将原始收据附在费用报销凭证后面。4、发票抬头:*技术有限公司 地址栏:*市3二、报销时限现金日常借款(用于零星购物或支付零星费用)15天内报销,并结清余额;支票借款必须7天内报销;差旅费借款,回公司后7天内报销

2、,并结清余额。4如因特殊情况不能按期报销,应由本人出具书面材料说明延缓报销理由,由部门负责人签字证明,经财务负责人和经理同意后方可延期,并注明最后报销期限,对于没有结清借款余额的暂时不再办理借支,如超过一个月不报帐,财务部门不予以报销,并将从其工资中扣回借款。5三、报销单的填写1、必须使用蓝、黑钢笔或签字笔填写,不得使用圆珠笔填写。字迹工整,不得涂改;2、金额:采用阿拉伯数字填列,保留两位小数,如100元,填写为100.00,合计栏也是如此,并在数据前加人民币符号“”,如合计金额为100元,填写为 100.00。金额大小写填写一致,相关内容完整;3、空白处划封字;6四、差旅费的报销1、差旅费报

3、销填写差旅费报销单差旅费报销范围:指因公外出办事所发生的车船费(含飞机费用,下同)、住宿费、市内交通补助费、伙食补助费及其他合理的零星开支(如车船票订购费、邮寄费、传真费、无手机或其他特殊情况下的长途电话费)等;出差期间发生的复印打字邮费等零星费用凭发票报销。出差期间与业务无关的支出不予报销。72、报销时应出示经总经理审批的出差申请表;3、填写差旅费报销单时,需填写详细行程;4、出差期间因工作需要而发生的招待费、礼品费、参观费、劳务费等需请示部门负责人和总经理,报销时在发票背面注明原因并由经手人签字;8差旅费报销单如图示:9五、日常费用的报销1、除出差费用外的所有费用都填写费用报销单2、若一张

4、报销单上有多个报销项目,如车费、餐费等,可以填写在一张报销单上,但需分行填写清楚;3、报销项目填写办公用品、餐费、车费等,摘要按实际内容填写;4、单据及附件张数填写发票的总数量;10费用报销单如图:11六、招待费用和礼品费用的报销1、招待费指接待用餐、赠送礼品、交际应酬所发生的各项费用。2、招待客人发生的餐费和礼品费,须填写接待宴请明细表;要求填写招待日期、对象、陪同人员、事由,并有证明人签字证明(非电脑票一定要填写日期),并经部门负责人以经理签字确认;礼品发票须附采购礼品清单;3、发生在出差期间的招待费将接待宴请明细表附在差旅费报销单后面,日常接待费用同理;12七、借支单的填写1、借支原则公

5、司员工开展业务或因公出差可到财务部借支,借支的原则为“前款不清、后款不借”。2、借支程序公司员工借支,首先由本人填好现金借支单经部门负责人签字生,由财务负责人审核确认后由总经理审批,需提前三天告诉财务部,然后到出纳处支款,出差借支还需附经部门负责人或总经理审批的出差申请表,交财务负责人审核确认后由总经理审批,然后到出纳处支款。还款时财务部回开具收据;13借支单如图示:14八、票据的粘贴1、本期发生的费用发票先分类再进行粘贴.发票上没有明细的,粘贴时要在票据上方注明;2、所有的发票及单据一律以粘贴单线框左上角的为准进行粘贴,按照发票大小顺序进行粘贴,以此是小-中-大;3、请用胶水粘贴,不可用订书针装订;15-完-谢谢!16

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