资源描述
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苏州市凯瑞达电子有限公司
品质部日常管理办法
文件编号
KRD-Q-W-031
版 本
A.0
IQC管理流程图
生效日期
制定部门
品质部
管 理 流 程 图
责 任 单 位
相关文件及表单
材料入厂
仓库暂收置待检区
通知检验
按标准抽样
IQC检验
检验结果定
不合格品控制程序
NG
OK
贴绿PASS标签
退货
特采
挑选
贴蓝色标签
贴红色标签
贴黄色标签
仓库入仓
置退货区
供应商
仓库
仓库
IQC
IQC
IQC
相关单位
IQC
IQC、仓库
IQC
送货单据
收货单
MIL-STD-105E II抽样标准
IQC作业指导书
IQC检验报告
质量异常联络单
MRB会签单
标签标示
MRB会签单
纠正预防措施报告
制 定
徐芳
检 讨
确 认
苏州市凯瑞达电子有限公司
品质部日常管理办法
文件编号
KRD-Q-W-032
版 本
A.0
供应商品质管控流程图
生效日期
制定部门
品质部
管 理 流 程 图
责 任 单 位
相关文件及表单
IQC检验中发现的来料异常
生产中发现的来料异常
试验中发现的来料异常
纠正/预防措施通知单
跟进回复结果
提出处理对策
N NG
OK
知会采购部
跟进改善结果
NG
继续跟进供
应商回复
结案
OK
IQC
IPQC
供应商
IQC
IQC
IQC
来料检验规范 IQC来料不良检测报告
IPQC巡拉作业指导书
产品检验报告
纠正/预防措施通知单
质量异常联络单
制 定
徐芳
检 讨
确 认
苏州市凯瑞达电子有限公司
品质部日常管理办法
文件编号
KRD-Q-W-033
版 本
A.0
制程PQC管理流程图
生效日期
制定部门
品质部
管 理 流 程 图
责 任 单 位
相关文件及表单
生产领料
生产投产
PQC首件确认
NG
OK
批量生产
改善并确认
生产自检&选别
&FANGON
NG
OK
分析改善
PQC巡检
NG
纠正/预防措施
OK
成品区抽检
QC抽检
标示并区分
NG
OK
成品包装
制造部
制造部
PQC
制造部
制造部
相关责任部门
品质部(PQC)
PQC、制造部、
制造部
领料单
作业标准书
巡拉报告
生产日报表
选别记录
质量异常联络单
纠正/预防措施通知单
产品检查报告
入库单
制 定
徐芳
检 讨
确 认
苏州市凯瑞达电子有限公司
品质部日常管理办法
文件编号
KRD-Q-W-034
版 本
A.0
品质投诉处理管理流程图
生效日期
制定部门
品质部
管 理 流 程 图
责 任 单 位
相关文件及表单
投诉内容/项目
查核内容属实
则 否
是
原因分析
确定责任单位
写纠正/预防措施
结 案
验证措施
NG
OK
相关部门
品质部
品质、生产或工程
相关部门
相关部门
品质部
品质部
投诉报告
投诉处理单
投诉处理单
纠正/预防措施通知单
纠正/预防措施通知单
纠正/预防措施通知单
制 定
徐芳
检 讨
确 认
苏州市凯瑞达电子有限公司
内部日常管理办法
文件编号
KRD-Q-W-035
版 本
A.0
OQC检查管理流程图
生效日期
制定部门
品质部
管 理 流 程 图
责 任 单 位
相关文件及表单
备货
按依CB/T2828.1-
2003/ISO2859-1:1999标准随机抽样
外观检查
性能检查
包装检查
依AQL判定填单
标示区分
NG
纠正/预防措施
OK
盖合格章并签字
分析改善
产品出库
NG OK
改善确认
参考
OQC
OQC
OQC
OQC
OQC
相关部门
仓库
OQC
OQC
出库单
检验报告
检验报告
标识贴纸
纠正/预防措施通知单
合格证
纠正/预防措施通知单
出库单
产品检验报告
纠正/预防措施通知单
制 定
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检 讨
确 认
苏州市凯瑞达电子有限公司
品质部日常管理办法
文件编号
KRD-Q-W-036
版 本
A.0
不合格品管理流程图
生效日期
制定部门
品质部
管 理 流 程 图
责 任 单 位
相关文件及表单
不合格品发生/发现
通知品质确认
则 OK
NG
原因分析/方案
返工
改善措施
返工再确认
NG
结 案
验证措施
OK
NG
OK
所有人员
品质部
工程部
生产部
生产部
品质部
品质部
品质部
标示卡
质量异常联络单
质量异常联络单
返工记录表
返工记录表
质量异常联络单
质量异常联络单
制 定
徐芳
检 讨
确 认
苏州市凯瑞达电子有限公司
品质部日常管理办法
文件编号
KRD-Q-W-037
版 本
A.0
临近存储期产品管理流程图
生效日期
制定部门
品质部
管 理 流 程 图
责 任 单 位
相关文件及表单
临近期限产品标示
通知检验
IQC检验
检验结果定
贴不合格品标签
NG
OK
贴次月颜色标签
申请报废
仓库入仓
仓库
仓库
IQC
IQC
仓库
仓库
仓库
标示打印
出库记录单
入库检验单
IQC作业指导书
入库检验单
不合格品标签
颜色标签
报废申请单
入库记录单
制 定
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检 讨
确 认
苏州市凯瑞达电子有限公司
品质部日常管理办法
文件编号
KRD-Q-W-038
版 本
A.0
返修品管理流程图
生效日期
制定部门
品质部
管 理 流 程 图
责 任 单 位
相关文件及表单
不合格品发生/发现
不良品区域放置
生产统计并返修
通知品质确认
NG
合格
开返修品流程单
正常投入生产
所有人员
生产部
生产部
品质部
品质部
生产部
标示卡
标示卡
不合格品标示卡
不合格品标示卡
流程单
流程单
制 定
徐芳
检 讨
确 认
精选范本
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