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数码产品2-[创业计划书].doc

上传人:Fis****915 文档编号:537326 上传时间:2023-11-24 格式:DOC 页数:16 大小:370KB
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资源描述
创业计划书 淘宝店铺名称 店名和店址 创 业者姓名 日 期 通信地址 邮政编码 电 话 传 真 电子邮件 目录 一、 企业概况····································( 1 ) 二、 创业计划作者的个人情况······················( 1 ) 三、 市场评估····································( 2 ) 四、 市场营销计划································( 4 ) 五、 企业组织结构································( 5 ) 六、 固定资产····································( 7 ) 七、 流动资金(月)·······························( 9 ) 八、 销售收入预测(12个月)······················( 10) 九、 销售和成本计划······························( 11) 十、 现金流量计划································( 12) 一、 企业概况 主要经营范围 主营电脑周边的产品:适配器,无线上网卡和设备,电脑包,电脑床上书桌,笔记本屏幕膜 企业类型: 生产制造 零售 批发 服务 农业 新型产业 传统产业 其他 二、创业计划作者的个人情况 以往的相关经验(包括时间) 教育背景,所学习的课程(包括时间) 三、市场评估 目标客户描述: 我主营的是电脑周边的相关产品,所以目标客户是所有对电脑和数码产品有需求的人。主要 针对年轻的上班族和学生群体。 市场容量或本企业预计市场占有率: 大概20%的消费群体吧,就是60万左右。 市场容量的变化趋势: 应该会有很多的变化,因为随着现代技术的发展,笔记本电脑将会慢慢在全国范围内普及,市场需求会持续上升,消费群体将会越来越大。 竞争对手的主要优势: 1 2.货源便宜 3.有实体店 4.全职经营 5. 竞争对手的主要劣势: 2.技术水平不够,因为我们是专门学电子商务专业的,这点会比较强 3.有些信誉度不高,服务态度不好 4. 5. 本企业对于竞争对手的主要优势: 2.作为电子商务专业的学生,我们专业水平会比较高 3.沉没成本低,不需资金投资 4.货源便于取得 5.物流方便,快捷 本企业相对竞争对手的主要劣势: 1. 2. 3. 4. 5. 四、市场营销计划 1. 产品 产品或服务 主要特征 笔记本电脑包 正品防伪金圣斯,13.3寸手提电脑包, 女款 型号KS-6064 笔记本电源适配器 定电压,定电流模式 ,超小体积,便于携带, 轻便,自带插头,方便使用 ,外壳尺寸:LxWxH:96x44x28mm 3G无线上网卡 其发射功率1000mw,是市面上普通网卡20倍左右;其最远传输距离,室外现场测试达到3600m;更专业的免费无线上网工具,支持各种加密方式,更强劲的客户端连接设备,可外接大增益天线,更完善的性能,可支持软AP功能 2.价格 产品或服务 成本价 销售价 竞争对手的价格 金圣斯手提电脑包 60元 95元 67——120元之间 笔记本电源适配器 40元 69元 50——85元之间 3G无线上网卡 90元 129元 110——150元之间 折扣销售 一般能够接受8折优惠 赊帐销售 不支持赊账 3.地点 (1)选址细节 地址 面积(平方米) 租金或建筑成本 淘宝网 2平方 无 (2)选择该地址的主要原因: 1、店铺无店租,减少成本。 2、淘宝买家市场庞大。 (3)销售方式(选择一项并打√): 将把产品或服务销售或提供给: 最终消费者 零售商 批发商 (4)选择销售方式的原因: 1、便于管理,赚取更大的利润 2、能力限制,目前做不起批发商 4.促销 人员推销 由我本人全权经营 成本预先测 0 广告 会选择免费的广告方式宣传 成本预先测 0 公共关系 成本预先测 营业推广 成本预先测 五、企业组织结构 企业将登记注册成: 个体工商户 有限责任公司 个人独资企业 合伙企业 其他 拟议的企业名称:my创想数码天地 企业的员工(请附企业组织结构图和员工工作描述书): 职务 月薪 业主或经理 无 员工 无 企业将获得的营业执照、许可证: (网店店址) 类型 预计费用 合伙(合作)人与合伙(合作)人协议: 内 合 容 伙 条 款 人 无 出资方式 出资数额与期限 利润分配和亏损分摊 经营分工、权限和责任 合伙人个人的责任 协议变更和终止 其他条款 六、固定资产 1.工具和设备 根据预测的销售量,假设达到100%的生产能力,企业需要购买以下设备: 名 称 数 量 单 价 总费用(元) 电脑 1 4600 4600 供 应 商 名 称 地 址 电话或传真 江宁电子科技 大利嘉 2.交通工具 根据交通及营销活动的需要,拟购置以下交通工具: 名 称 数 量 单 价 总费用(元) 无 供应商名称 地 址 电话或传真 3.办公家具和设备 办公室需要以下需要 名 称 数 量 单 价 总费用(元) 手机 1 900 900 办公桌 1 0 0 网络费 每月交一次 25 25 供 应 商 名 称 地 址 电话或传真 4.固定资产和折旧概要 项 目 价 值(元) 年折旧(元) 工 具 和 设 备 5525 100 交 通 工 具 0 办公家具和设备 0 店 铺 0 厂 房 0 土 地 0 合 计 七、流动资金(月) 1.原材料和包装 项 目 数 量 单 价 总费用(元) 供应商名称 地 址 电话或传真 2.其他经营费用(不包折旧费和贷款利息) 项 目 费用(元) 备 注 业主的工资 0 雇员工资 0 租金 0 营销费用 0 公用事业费 0 维修费 0 保险费 0 登记注册费 0 其他 0 合计 0 八、销售收入预测(12个月) 销售情况 月份 销售的产品或服务 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计 ( 1 ) 笔记本电脑包 销售数量 1 2 2 4 4 4 6 6 6 8 8 8 8 平均单价 80.00 80.00 80.00 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 月销售额 80.00 160.00 160.00 320.0 320.0 320.0 480.0 480.0 480.0 640.0 640.0 640.0 640.0 ( 2 ) 电源适配器 销售数量 1 2 2 4 4 4 6 6 6 6 6 8 8 平均单价 60.0 60.0 60.0 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 月销售额 60.0 120.0 120.0 240.0 240.0 240.0 240.0 240.0 240.0 240.0 240.0 480.0 480.0 ( 3 ) 3G无线上网卡 销售数量 1 1 2 2 2 2 2 2 5 5 5 5 5 平均单价 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 月销售额 120 120 240 240 240 240 240 240 600 600 600 600 600 ( 4 ) 销售数量 平均单价 月销售额 ( 5 ) 销售数量 平均单价 月销售额 ( 6 ) 销售数量 平均单价 月销售额 ( 7 ) 销售数量 平均单价 月销售额 ( 8 ) 销售数量 平均单价 月销售额 合计 销售总量 销售总收入 260 400 520 800 800 800 960 960 1320 1480 1480 1720 1720 九、销售和成本计划 金额(元) 月份 项目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计 销售 含流转税销售收入 260 400 520 800 800 800 960 960 1320 1480 1480 1720 1720 流转税(增值税等) 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 销售净收入 260 400 520 800 800 800 960 960 1320 1480 1480 1720 1720 成 本 业主工资 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 员工工资 租金 营销费用(假设) 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 公共事业费 维修费 折旧费(假设) 贷款利息 保险费 登记注册费 原材料(列出项目) ( 1 笔记本包进价 60 120 120 240 240 240 240 360 360 360 480 480 480 ( 2 )适配器进价 40 80 80 160 160 160 240 240 240 240 240 320 320 ( 3 )无线上网卡 90 90 180 180 180 180 180 180 450 450 450 450 450 ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) 总成本 220 320 410 610 610 610 690 810 1080 1080 1200 1280 1280 销售数量 平均单价 月销售额 利润 40 80 110 190 190 190 270 150 240 400 280 440 440 税费 企业所得税 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 个人所得税 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 其他 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 净收入(税后) 40 80 110 190 190 270 270 150 240 400 280 440 440 十、现金流量计划 金额(元) 月份 项目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计 现金流入 月初现金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 现金销售收入 260 400 520 800 800 800 960 960 1320 1480 1480 1720 1720 赊销收入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 贷款 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 业主投资 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 可支配现金(A) 260 400 520 800 800 800 960 960 1320 1480 1480 1720 1720 现 金 流 出 现金采购支出(列出项目) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 赊购支出 业主工资 员工工资 租金 营销费用(扶植版旺铺) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公用事业费 维修费 贷款利息 偿还贷款本金 保险费 登记注册费 设备 其他(列出项目) 1 税金 现金总支出(B) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 月底现金(A-B) 260 400 520 800 800 800 960 960 1320 1480 1480 1720 1720
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