1、xxxxxxxxxxx有限公司差差 旅旅 费费 报报 销销 单单部门:销售部报销日期:2018/2/9出差人小张出差地点郑州事 由摧货款起终车 船应 补报 销 单 据项 目张 数金额月 目时地 点月 目时地 点机 费金 额住 宿 费5300.0010110:30北京10812:30郑州10000.00160.00邮 电 费16.0010921:18郑州10 106:53北京380.8820.00市内交通费2050.00办 公 费128.00业务招待费小 计车船机票张数210,380.88180.00其 他15100.00住勤补贴9.0天每天补助20.00元,合计补助180.00小 计42484
2、.00报销合计(大写):壹万壹仟零肆拾肆元捌角捌分出差预借款额12000.00¥:11,044.88元小张应退回现金:955.12单位负责人:部门负责人:项目负责人:报 销 人:xxxxxxxxxxx开发有限公司差差 旅旅 费费 报报 销销 单单部门:销售部报销日期:2018年2月9日出差人 小稻出差地点郑州事 由摧收销货款起终车 船应 补报 销 单 据项 目张 数金 额月 日时地 点月 日时地 点机 费金 额住 宿 费5300.00110 10:30北京115 12:30郑州1500.00160.00邮 电 费16.00121 21:18郑州1236:53北京380.8820.00市内交通费2050.00小 计车船机票张数21,880.88180.00住勤补贴9.0天每天补助20.00元,合计补助:180.00小 计26356.00报报销销合合计计:(大写)人民币:贰仟肆佰壹拾陆元捌角捌分出差预借款额3000.00(小写)¥:2416.88元 小稻应退回现金:583.12单位负责人:部门负责人:项目负责人:批 准 人:报销人签 字