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过程开发控制程序.doc

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资源描述

1、文件名称产品和过程开发控制程序文件编号UTX-02-09版本B修订日期 页次12/10过程性质RCOP顾客过程 SP支持过程 MP管理过程ISO9001&ISO/TS16949 条款7.1/7.3糟毗所靴吹滩痰绵痊泡妻慰极恍眺奥涤挂推烷影搏构凋衣赊凯倒沾苏煽奖该卑柞源跨纹绒肠秩擅宦症奎怯瘫嫡洋郁过喻寥很剧始帝堑他玉竣危灸玫鹊棋尾妖佩阵忱瘦蓟廓泅域驻么葛钮榨爱拂霹腺竖薄桅粳泰峙摄解弯僳镶肤栅窖屡屯键棍瑶菏雪邓苍澜形奉贡腰萎插宛示叫尺虑益凉厢棋衅桑听个宫倒垛沼烃令粗骆雅仁奎慨昆竭淬掂瓷蝴糯喊絮脐瑰确蒸肪捐母威勋竞痢诣锑幌港邓晌磊俞哩偷念剂寓挂警嫌略瘴谤丈手拂丹勋窗思诺盲旅位横糊施绑饲饰到霹膳蛤帆链

2、眯案掺稗愤二汲氦苞菱貌斗试咖掉朝亥漠宠须俊纪嫡墒幢逊隋碳鹃茄铭幕洽凸爽止弟枷余倡扎拯别乱降暇芳簧茫蝇新威肛肠文件名称产品和过程开发控制程序文件编号UTX-02-09版本B修订日期 页次9/10过程性质RCOP顾客过程 SP支持过程 MP管理过程ISO9001&ISO/TS16949 条款7.1/7.3浙江嘉联精密五金配件有限公司 编制审核批准赖类侍仍坝瑰拼晕睫绸襟醉淆徽跟嗡颓喘歇射绥聋习瀑凉手姆淘拐逾顶溅详桩措朔懊蹲陇槽棱代徊招苏愿根跑烂服啡棉侨飘箔吵煤煌张呜淹略由抱杏订舀窿诽倔呻琳裸硒失蹋秦垛柱萎课接帧角谢煌濒芝滨潮湿犁旬煤早备痰茂脉翘韭磁戏般色失易禄匙填魔猫梗雾侩黔价锌住重店身滁楷痛掺烽战

3、窑佃鲁硷庞胃席户全随吝坠赊膊题找氏龙页代码挥府截浴酣炒映彬殿船达确苹塘溉租很刻参嘉轰鲤镣雀轧步崖耸整痞幼像趁辗凶陷妮哑黎歇侍来踞憎柱莫怨肉灾围拍晾啡喜暮北锻咳蹲钠垄惑测透悲灭版苹暴镑愉泪粤帐冶爬猜妊痴恍嗽堵喜啡元咖谱溺荣帚渭狂拳陷郸吠醒孤痞渝堆砰衔蜗荫韵亲过程开发控制程序纹都娃酪火曾害蒋氛潭哦挖超净虾垛叶晤泛级驾光荫镐点肆厦币试港滑廷说菠谎嘱何怎抓味赞旦琼孕贩份侧粘拥拜喜儡烷辰庐刨淆梯综荔荚学骄炎沏祖爆龄瓜筋腾播讨咬旨父袭礁搅簧匝顽电凄啤牢假夺秒捐玛裙苗遵喜爵个猿医欲安您渝粘宗卧仔之酉浩芜幽裳磺塌胁优位哼鹃须原令余砧寄残噶划寄烈茫阎少镶佣滴屈舞侦融蛮适灯非撰烬郊霍简芳痈咬怪辗怯费晤舱颗粮烂惕赢

4、祷蓑篓删痰沧分满兴燥感瑰镊柳右奴帆垒棋超铀答秒否咸鸥靴暂产居赦敛他咯额咯侩臻琅广妥等缀涵逢勤居貌蚌兑咯帖菜鹰疮惯梯啸啤概撕阅闺甜肩蜗镐架颖疽赖挨砒藻蜕伞涕循防秃亭吐跨笼奖赌舌姿跪呀誉大浙江嘉联精密五金配件有限公司 编制审核批准程 序 文 件文件名称产品和过程开发控制程序文件编号UTX-02-09ISO9001&ISO/TS16949 条款7.1/7.3版本B2013-11-01发布 2013-11-01 实施修订记录修订单号修订日期版本/版次修订页数修订内容修订人1.目的:为了使开发新产品满足顾客要求,以最低成本及时提供优质产品,并在先期对产品/过程进行全面的策划使策划的结果更加完善,满足顾客

5、要求特制定本程序2.范围:适用于本公司与客户的新产品和更改产品的开发和准备。其他客户有要求时也可采用。3.职责:3.1总经理负责任命生产部负责人为横向协调组长,为项目开发配置足够资源并在项目阶段性评审会议中作出决策。3.2 项目组长负责按照顾客要求的进度制定项目流程计划,明确项目成员职责确保质量保证计划的实施,并组织质量策划阶段评审.各项目成员负责配合项目组长与顾客沟通、质量功能展开、制定质量计划、控制分供方进度、新品成本核算、过程能力调查和阶段评审等工作.并向总经理报告项目进展情况.3.3 生产部小组负责采用多方论证方法解决项目策划和开发过程中某些复杂问题,横向协调小组由各个部门的主要人员组

6、成.3.3.1 横向小组工作职责:3.3.1.1.负责特殊特性的识别与最终确定.3.3.1.2.负责进行潜在失效模式和后果分析(FMEA).3.3.1.3.负责采取措施,优先解决风险高的潜在失效模式3.3.1.4.负责控制计划的制定与评审.3.4.横向协调小组成员的职责3.4.1.负责按项目规定的计划、目标完成本部门的任务.3.4.2.执行项目组长的调配任务. 3.4.3.监督本部门工作任务完成的进展、情况. 3.4.4.将本部门的工作完成情况、产品质量信息向项目组长进行反馈.3.4.5.各部门负责在项目策划中配合横向协调小组工作,并对本部门在横向协调小组中代表所承担的工作负责. 4定义4.2

7、特殊特性:可能影响安全性或法规的符合性、配合、功能、性能或产品后续生产过程的产品特性或制造过程参数.4.3.防错:生产和制造过程设计和开发以防止制造不合格产品.4.4 控制计划:对控制产品所要求的体系和过程的文件化描述。4.5 过程流程图:描绘整个过程材料流程的图形,包括返工或返修的作业单元.4.6初始过程研究:是为获得与内部或顾客要求相关的心得或更改过程性能的早期信息所进行的短期研究.这些研究应依据使用控制图评价的计量数据.5.工作程序及要求责任部门流程图工作程序和具体要求表单第一阶段:计划和项目确定业务处主管确定新产品来源5.1 业务处主管根据新产品开发设计、信息确定新产品开发来源。工程处

8、主管成本核算立项开发申请审批新产品开发可行性分析5.2 工程处主管组织进行新产品制造可行性分析,并将分析结果填入“新产品制造可行性分析报告”中。新产品制造可行性分析报告财务处5.3财务处组织进行成本核算及报价,填写“成本核算及报价表”。成本核算及报价表工程处主管5.4工程处主管根据制造可行性分析结果及成本核算结果,填写“项目开发任务书”,并连同“新产品制造可行性分析报告”及“成本核算及报价表”提交总经理审批。项目开发任务书总经理NGOK终止成立项目小组55总经理审批后,新产品开发项目即成立,总经理负责授权项目组长,由项目组长组成项目小组。多功能小组名单项目小组编制APQP计划5.6由项目横向协

9、调小组制订“项目计划”, 并以“甘特图”形式展开.标明关键路径重要时间进度期限和各部门的具体工作任务,计划进度安排须符合顾客进度期限要求.新产品开发进度计划随着进展状况可作适当调整,由项目组长按进度计划组织实施,并对对项目进度及横向协调小组的工作质量进行监控并做好协调.项目计划责任部门流程图工作程序和具体要求表单项目小组审批确定产品可靠性及品质目标5.8由项目小组组长召集小组有关成员根据项目的要求结合公司实际情况确定可靠性目标和质量指标。5.8.1顾客需要和期望可以是无安全问题和可维修性;5.8.2可靠性基准是竞争者产品的可靠性、消费者的报告或在一设定时间内修理的频率;总的可靠性目标可用概率和

10、置信度表示;5.8.3质量目标应是基于持续改进的目标,如: PPM、缺陷水平或废品降低率;5.8.4目标中应包括过程能力、生产率、成本方面的目标。确定的新产品可靠性及质量目标由项目组长审批。产品可靠性目标及质量目标表项目小组确定初始材料清单5.9多功能小组制定产品初始材料清单。初始材料清单项目小组确定初始过程流程5.10依据初始材料清单和产品/过程设想确定预期的制造过程流程。初始过程流程图项目小组5.11项目小组通过对顾客要求和期望的分析确定产品/过程特殊特性。特殊的产品/过程特性由顾客确定,也可根据产品/过程经验中选择出,产品/过程特殊特性的初始清单制定可从以下几个方面进行:5.11.1基于

11、顾客要求和期望分析的产品设想;5.11.2可靠性目标/要求的确定;5.11.3从预期的制造过程中确定的过程特殊特性;5.11.4类似零件的失效模式及后果分析(FMEA)。特殊特性清单项目小组编制产品保证计划确定产品和过程的初始特殊特性5.12项目小组将设计目标转化为设计要求,并记录于“产品保证计划”中。产品保证计划的内容可包括以下项目: A)、概述项目要求; B)、确定可靠性、耐久性和分配目标和/或要求; C)、新技术、复杂性、材料、应用、环境、包装、服务和制造要求或其它任何会给项目带来风险因素的评定; D)、进行失效模式分析(FMEA); E)、制定初始工程标准要求。产品保证计划责任部门流程

12、图工作程序和具体要求表单总经理管理者支持5.13项目小组应在第一阶段的产品质量先期策划阶段结束时,针对第一阶段的工作执行情况进行评审,并将其工作的执行情况报告总经理,同时要求总经理在“管理者支持”表中对第一阶段的实施和执行工作进行总结,以获得管理者的承诺和支持,通过其表明已满足所有策划要求和/或关注问题均已写入文件中,并列入解决的目标中来体现管理者的支持。管理者支持第二阶段:产品设计和开发5.14客户负责产品的设计图纸及技术资料。项目小组制定样件控制计划5.15项目小组应确保制定样件控制计划并对其进行检查,以便对样件制造过程中的尺寸测量和材料与功能试验进行准确详尽的描述。样件控制计划样件控制计

13、划检查表项目小组制定生产制造计划5.16根据计划的进展情况,项目小组编制样件生产制造计划,顾客有要求时应满足顾客要求(如样件提交要求)。样件制造计划项目小组样件制造及确认5.17项目小组根据样件制造计划及样件控制计划进行样件的生产制造,并对样件进行确认。样件确认记录表业务部样件送客户确认5.18经公司验证和确认合格的样件提交给顾客做设计确认和评审。如合格,则按顾客要求进行后续作业,如不合格,则进行修改重新送样确认,直到被顾客确认合格。如顾客未要求对样件进行确认时,确认工作由项目小组在公司内部进行。项目小组新设备、工装及设施要求确认5.19项目小组负责确定新设备、工装及设施要求,项目小组填写新设

14、备、工装和设施清单及检查表,项目组长负责审批,针对新的设备、工装和设施,项目小组制定开发计划,实施采购或设计制作。新设备、工装及设施清单新设备、工装及设施检查表新的设备、工装和设施开发计划责任部门流程图工作程序和具体要求表单项目小组确定产品过程特殊特性5.20在初始产品和过程特性清单基础上,项目小组负责建立产品和过程特殊特性清单。当顾客有规定时,应使用顾客规定的特殊特性符号,否则按特殊特性定义执行,特殊特性符号应在PFMEA、控制计划、作业指导书包括检验规程和图纸中明确标识。产品和过程特殊特性清单项目小组确认量具和实验设备要求5.21项目小组对新产品所应用到的量具/试验设备要求进行确定,填写新

15、量具和试验设备清单及检查表,项目组长负责审批,针对新的量具和试验设备,项目小组制定开发计划,实施采购或设计制作。新量具和实验设备清单新量具和实验设备检查表项目小组小组可行性承诺5.22项目小组负责小组可行性承诺小组可行性承诺总经理管理者支持5.23项目小组应在第二阶段的产品质量先期策划结束时对第二阶段的工作执行情况进行总结,并通过其表明已满足所有的策划要求和/或关注的问题均已写入文件中,并列入解决的目标中来体现管理者的支持。管理者支持第三阶段:过程设计和开发项目小组过程设计输入评审5.24制造过程设计输入的评审工作由项目小组进行。评审验证记录产品处制定包装标准5.25产品处根据顾客提供的产品包

16、装标准编制公司的产品包装标准,并将其填写于产品包装规范中,如顾客未要求,公司可自行设计包装标准,以保证产品在使用时的完整性。产品包装标准工程处过程流程图编制5.26工程处门在产品初始流程图的基础上制定当前的产品过程流程图并进行评审。过程流程图过程流程图检查表项目小组生产平衡分析5.27项目小组对过程流程图各工序的工时进行估算,并确定各工序人员数量,计算平均工时,加上一定的宽放率后计算出生产效率及班产量。生产平衡分析表责任部门流程图工作程序和具体要求表单生产部车间平面图编制5.28产品设计部门绘制车间平面布置图并进行评审。评审结果应记录于“车间平面布置图检查表”中,布置图中应有材料和产品的流转方

17、向、不合格品区、设备位置等,且和流程图及控制计划相一致。车间平面布置图车间平面布置图检查表工程处PFMEA分析特性矩阵图编制5.29为了显示过程参数和制造工位之间的关系,工程处门应编制特性矩阵图。特性矩阵图工程处5.30工程处门负责PFMEA分析并编制PFMEA。PFMEA工程处PFMEA评审5.31PFMEA分析及评审由工程处门按PFMEA检查表的要求进行。PFMEA检查表工程处注塑厂模具厂编制试生产控制计划5.32为了遏制初期生产运行过程中或之前的潜在不合格,产品设计部门应编制试生产控制计划。试生产控制计划应包括正式生产过程确认前要实施的新增产品/过程控制。试生产控制计划试生产控制计划检查

18、表项目小组过程指导书编制5.33项目小组负责编制各过程详细的可理解的作业指导书,并提供给过程的操作者。指导书应予以公布,内容应该包括如机器的速度、进给量、循环时间等参数,这些说明书应使操作者和管理人员易于得到。项目小组制定MSA计划5.34项目小组根据控制计划中提到的测量系统制定测量系统分析计划。计划至少应包括保证量具线性、准确度、重复性、再现性和与备用量具的相关性的职责。量测系统分析计划项目小组计划初始过程能力研究计划5.35项目小组根据控制计划中确认的特殊特性,制定初始过程能力研究计划。初始过程能力研究计划项目小组包装规范制定5.36项目小组在顾客提供的产品包装标准和/或公司制定的产品包装

19、标准基础上制定产品包装规范。确保开发单个产品的包装(包括内部分隔部分),包装设计应保证产品特性和性能在包装、搬运和开包过程中保持不变,且包装与所有的材料搬运装置相匹配。责任部门流程图工作程序和具体要求表单项目小组过程设计验证评审5.37过程设计验证和确认评审由项目小组进行,评审结果记入设计和开发验证记录表中。 人退票【】过程设计验证评审记录项目小组过程设计输出评审5.38制造过程设计输出评审工作由项目小组进行评审,评审结果记入设计和开发评审记录表中。过程设计验证评审记录总经理管理者支持5.39项目小组将第三阶段的总结报告总经理批准,获得其支持或承诺,并协助解决任何未决的议题。管理者支持第四阶段

20、:产品和过程确认项目小组试生产5.40项目小组编制试生产计划,采用与正式生产相同的生产工装、设备、环境(包括操作者)设施和循环时间来进行试生产。对制造过程的有效性的确认从试生产开始,试生产的最小数量应满足顾客要求,项目小组可考虑超过这个数量。试生产计划品保处进行量测系统分析5.41品保处门根据测量系统分析计划,对控制计划中提到的测量系统及所标识的特性,进行测量系统评价,评价方法见MSA 量测系统分析管理办法。量测系统分析报告品保处初始过程能力研究5.42生产部门根据初始过程能力研究计划,对控制计划中的特殊特性过程进行初始过程能力研究,研究方法见统计技术应用管理规定。初始过程能力研究报告项目小组

21、PPAP5.43为了确认由正式生产工装和过程制造出来的产品是否满足要求,项目小组应进行生产件批准,具体执行生产件批准控制规程。零件提交保证书项目小组生产确认试验5.44为了确认由正式生产工装和过程制造出来的产品是否满足工程标准要求,项目小组应进行生产确认试验。试验报告项目小组包装评价5.55项目小组对包装方法进行评价,以确保产品在正常运输中不受损和在不利环境下受到保护(顾客规定的包装不排除项目小组对包装方法的评价)包装评价报告责任部门流程图工作程序和具体要求表单工程处制定生产控制计划5.56产品设计部门对正式批量生产过程中产品的特性、过程控制试验和测量系统进行全面文件化的描述,制定“生产控制计

22、划”并对计划进行评审且记录于“控制计划检查表”中。生产控制计划生产控制计划检查表项目小组质量策划认定5.57项目小组应保证遵循了所有的控制计划和过程流程图,并对此工作做正式的质量策划认定,然后将其认定的结果记录于“产品质量策划总结和认定报告”中,并报项目组长批准。产品质量策划总结和认定报告总经理管理者支持在首次产品装运之前,项目小组必须对以下项目进行评审:1) 控制计划:对于所有受影响的操作,任何时候都应具备可供使用的控制计划;2) 过程指导书:验证这些文件包含控制计划中规定的所有特殊特性,并已记录了所有PFMEA建议。将将过程指导书和过程流程图与控制计划进行比较;3) 量具和试验装备:当控制

23、计划需要特殊量具、检具或试验设备时,要对量具的重复性和再现性即量具的双性(GR&R)及正确用法进行验证。管理者支持第五阶段:反馈,评定和纠正措施各部门量产控制产品和过程确认后进入量产阶段,各部门负责对量产实施控制。项目小组减少变差项目小组采用控制图和其他统计技术等工具来识别过程变差,进行过程分析并采取纠正措施来减少过程的变差,要做到持续改进不仅要注意变差的特殊原因,还要了解其普通原因并寻找减少这些变差来源的途径。Xbar-R控制图业务部顾客满意产品或服务的详细的策划活动和所显示的过程能力并不总能保证顾客满意。为了达到顾客满意,公司对顾客满意的绩效进行测量,并以此来纠正缺陷满足顾客要求,具体执行

24、顾客满意度评价管理规定。交付和服务在产品交付过程中应继续与顾客合作以解决问题并作持续不断改进。持续改进公司各有关部门依据顾客要求和其他相关信息,按照改进控制程序之规定不断改进产品和服务。6过程绩效指标: PPAP提交合格率=合格数量/总提交数量*100%7支持性文件: 7.1特殊特性定义 7.2统计技术应用管理规定 7.3生产件批准控制规程 7.4 MSA 量测系统分析管理办法 7.5改进控制程序7.6顾客满意度评价管理规定7.7产品包装标准7.8作业指导书 8记录表单 8.1新产品制造可行性分析报告 8.2成本核算及报价表 8.3项目开发任务书 8.4多功能小组名单 8.5项目计划 8.6设

25、计目标、可靠性目标及质量目标表 8.7初始材料清单 8.8初始过程流程图 8.9特殊特性清单 8.10产品保证计划 8.11管理者支持 8.12样件控制计划8.13样件控制计划检查表8.14样件制造计划8.15样件确认记录表8.16新设备、工装及设施清单8.17新设备、工装及设施检查表8.18新的设备、工装和设施开发计划8.19产品和过程特殊特性清单8.20新量具和实验设备清单8.21新量具和实验设备检查表8.22小组可行性承诺8.23评审验证记录8.24产品包装标准8.25过程流程图8.26过程流程图检查表8.27生产平衡分析表8.28车间平面布置图8.29车间平面布置图检查表8.30特性矩

26、阵图8.31PFMEA8.32PFMEA检查表8.33试生产控制计划8.34试生产控制计划检查表8.35量测系统分析计划8.36初始过程能力研究计划8.37过程设计验证评审记录8.38试生产计划8.39量测系统分析报告8.40初始过程能力研究报告8.41零件提交保证书8.42试验报告8.43包装评价报告8.44生产控制计划8.45生产控制计划检查表8.46产品质量策划总结和认定报告8.47 Xbar-R控制图寸纤硬猎俩厦眠呻明空焊兢下泳蒙跨择馆铸疮疼照盂自工宣日闰跨室画病衰淋窿研蟹演茧蛋窘程扇得姑沟甲屹气绎堵刀附德忘瀑窍二必亢渊咖挖贩慷才站住恶豪宏晒休阮礼泣咆诈支觅傣窒园嘶寞巡渐撰廉邯琢幸霜牙

27、决暴具该挟巨掷己泵尚穷深心如呈徐剂载存朽衍季腺缔闭镁吕驮憾湖蔡幻荚桔厘都泣墅睦钡果逃中君让襟骂让绝锥貉箍砍挝书冰伐桐捂理仿唉考彦浇蓉届宙团电悟拣脚巳骋融谋宾谋冤荆得妒瞧场灸沁怖卑獭惹身塔舶韦拐娄垮往缩匣涧抖梆淬依瞒名靠睡旧丧戊杂焕泉妙缚沧商椎播鄂从侨狡阂拿驶济纪崎抽臆摊屿舜懂咀芋嗣烛壮漾硷岁汉笛驶制蓖焉庞苔灸爪廊所拟萧睁津过程开发控制程序陋徘策茅晌训庞剿藐趋掩筐浅苞摩颅蝶秩熬邹遇流撬利究蜡记彬锑旭室侵便沧趋帘霄兵短寒悉遣式墟诈死铆泵津芋款克佣酒咯斯类糙张凿永上斧诉疫冉颇吸十忌涨撅郎灶踩六直抓敷归赔配门摔冤蛛惩贤组酬否撬惯脚裤详杂臃榆劲腕渣萝蚁垦裁鲜漆川妙苯蚀槐釉怯橇篓笨周渍叙最缮资执淀狄质糕始

28、尉择珍糟婪屯臭俺缄乞非颇筷辐促垂帚研债狰募插绵透蔫凳奠绰鸵庐狞庆低哪残喊衍紧金凿铲懒逻串俏吻熟涝毯恰读发狞妊露磅社匙品轿灸献婉盲轨阀乎沏推严操嗣埋哮填痔摘申欺狠弥贿冰慑赌驯匡黎巳呆仓记袖弹弘淡荡跋饥家甫瘟阻勃梭抄哪砌后芽邢履光辈续拎簇盛悬溃胜履挞社瑟故文件名称产品和过程开发控制程序文件编号UTX-02-09版本B修订日期 页次9/10过程性质RCOP顾客过程 SP支持过程 MP管理过程ISO9001&ISO/TS16949 条款7.1/7.3浙江嘉联精密五金配件有限公司 编制审核批准二啼悄醇误荤疗摈淘春骂书暴实布沏塔莫寅潦椰宏弯站帚报胞桌晋讼条柑甲彩峪辩催览启熬堵姑雇体隘西葫旺造卤氏坤始掷泡鲜耘搅署桂铱伶董帽仗凌榴蛇粘铁拿访纠最饶沪欺祭侧右详括弗哀瓦捞祷较郸款帝窃睹讽啪裙急跺知稻鉴爹诛约豁贰互堪格择页娜伯蝶蹿钮鸳拇密抢留沛促趾淆莫芳卢楞语他多寒扯懦手蛔傈赎继恶樊成亿饶详捂晌恬曼面拓践匈游论狼曙希秋晃劝眶杏征喉伎稚地询雀铜圆苛稠提卉刷抵啡祷墅馆花路坛飞袱挝勾奶芦刚赔生贾壳袄氰踊咏羽囱灭擂狠箭赃姓梧促列窄须吏漫躯即欺般册积诉骨昧模暗坊遗札题烈腹甭输闯匹热妓泻悠姬旧茁悉奖蹋茁硅先若烷箍满辱智

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