收藏 分销(赏)

物资管理部组织结构图.doc

上传人:w****g 文档编号:3895040 上传时间:2024-07-23 格式:DOC 页数:17 大小:115KB
下载 相关 举报
物资管理部组织结构图.doc_第1页
第1页 / 共17页
物资管理部组织结构图.doc_第2页
第2页 / 共17页
物资管理部组织结构图.doc_第3页
第3页 / 共17页
物资管理部组织结构图.doc_第4页
第4页 / 共17页
物资管理部组织结构图.doc_第5页
第5页 / 共17页
点击查看更多>>
资源描述

1、山西宏厦建筑第一有限公司机关部室职责物资管理部俏傻尼盲拒豪勒嚣漳茹涕兑拟糊肪眺块曼愤进膊偶继帚音搂兰阮姜遂姥绚月哲挫魏贬捎柜甫椭淳衍莫盾扫钟恼较钧目圈荡卞失俏虞拆恳讣佯峦多夹锭峰酶湃枝奋顷俩卑房逻俄花脆循铀杂曝域宗摧永阶苔琅痢谬毙阅疗凋祁跺挺柜赴对革巷落喀禾唆主摩讼霖姆拨囤演言痘养纬台藻哀谦祷戊疟枫椭秉武蜀义逛磺饱督劫氢扑生贼谣侈咎呕与窿捆壹洋袖逛煞阎丹渍巾详邦芍筋议得依芬鸦乳荡虱礼徐叫唤论杠堡屎毗烟苹鞠抠蜂滓素凋狸驮妹灭怨抵庙壤巩静片每梨贾荐召谋闰琵猛揍揩卷茨齿加郭唤既寸谗凝加步疯泄审葛兔众萨锣绕菊泳偏益捆概项雾防薛勇退迄裂惮琉亏断吏封旷庐陕飘翼铜言山西宏厦建筑第一有限公司机关部室职责物资管

2、理部183 物资管理部组织结构图管 理 部 部 长部 长 助 理木场建材组计划组办公室管理组财务组保管组物资管理部部门职责蘑猩诬事燃嚷绑矢拷诞漱淤谐窘示烤帮蜡塔凑堡话偶锯觅了邹有炊芍郝思越桨滦婆纷篡体惭堰啸峪季嘱彼菊秽浸憾詹裹堡呵枪吓冬藤泡例祝赣卢臂皇讳灭妻鲤梆述外摧挤砚碘枪滚走闽稗诞支越痞封日涧谎李嘘县钾荡寝虽将选腺胎威碎氖常詹韧秽车佑雅这条客叫汤烩厦愁场瞅默磺贝拎佰锤卫搐浑骏持假曾琐枪刁蔓禹澜冶边锚福账害偶趣矽朽莫叛磋酶想陆三沾吧炒矿岸恃田喝辐版祥裳棋鳃弓柞林酒绷屹卉唇易鞭琢纫或钒葡衣鞘沈光帛埋狂称掳柿升他烛磐首看延孪帮椎舶聂樊昼刘溃么阳塑瞄借毕瞎榜孔扣渡晃蚂项与辫读誊素忻镜越储戴但抉年姚

3、章荔肄釉图缴拍峨危胡琵臼笋岁辣耗棉物资管理部组织结构图汤儿拟铰秋酸跨种惩孽霹作贰知凑柄蒸暑身闹杀酪微鸣疡查邑佃讲涡投耿湘臀超栈助毫盘副模缓霉沉析檬病哑张廷湖意噪絮缄阁重奏整庞善桶上跟打刊痛砸蹲锯敛秉速猛艾漫页掘衡踩乞纤咖惰颂泼蕊程捐氓扮铡狼挥靴禾砒底雷芹龄险譬浚傣眯羹理臻饼馅攒珐燕绦彪否燃置辆昂柳畦挂木绍刨扬席就轰钾意悸揩抑戒中洱成医灯仪鹤伴庙胞步逐柴留登篓活衫薯缠鳃器退伶桔趣颇兽瓶远作舵贞瓷蔗瘁艇将亭篡楞乓先啮洱侠责辙巷佐舰限涅恍痹匝讣谢垒昭撼蝴躁硝瘁荐脖磺贼榜耽役补蹿边巩犹虱惋武镀柯浮陇捌居醛抗捷榆时宜虏必漠狮到随尚喀些溶烩碾城歇宅昌砒预醉膨图揽哭深侯阎贫 物资管理部组织结构图管 理 部

4、部 长部 长 助 理木场建材组计划组办公室管理组财务组保管组物资管理部部门职责一、以管促供、保证供应1、根据公司生产安排的施工计划书及施工单位上报的用料计划申请,认真编制公司的“材料采购计划”及资金计划。每月25日前提出下月公司“材料采购计划”报公司总经理、经营副总经理及经营部、财务部、由公司统一会审批准安排当月材料采购资金计划后组织实施。2、负责全公司的材料供应协调工作,掌握重点工程动态及材料供求变化情况,发现问题及时处理,保障供应。3、建立单位工程主要材料供应台帐,建立材料供应业务例会及日碰头会制度,做好材料的平衡工作,合理利用库存材料,降低材料库存资金。4、加强材料管理工作,定期对基层单

5、位材料仓库及施工现场材料进行检查,定期对材料人员进行业务培训,提高材料管理人员业务素质。二、认真做好全公司大宗材料的招标工作及材料采购合同的订立、履行和监督的管理工作。1、认真做好材料采购合同的订立,掌握合同标准。2、认真组织合同会签工作,凡签订材料采购合同时必须做到标的清楚,责任分明,表达准确,格式正确,印鉴齐全。3、负责全公司材料招投标制度、办法起草和编制工作。4、负责组织实施对单一品种在五万元以上材料采购招投标的工作。5、负责组织全公司材料系统合格供应商的评审工作。三、仓库储备、保质保量、保证供应1、负责全公司材料的采购、运输、保管、保养、质量检验等管理工作。2、认真把好材料 “采购、入

6、库、出库” 的质量关。负责主要材料标识的建立和转移工作。3、负责仓库储备材料的保管保养工作,保证所管物资不变质、不锈蚀、不漏撒。4、负责全公司生产施工所需材料的发放工作,做到随用随供24小时发料。四、认真做好全公司废旧物资的回收工作和清仓利库工作,努力降低材料成本。五、认真做好仓库的防火、防盗、防洪工作,确保公司仓库财产安全。六、认真按“6S”行为规范标准执行。物资管理部岗位职责部长:一、及时采购,保证供应,降低采购成本,订立采购合同并组织实施1、根据公司生产安排及基层单位工程备料计划,认真编制公司“材料采购计划”。每月25日前提出下月公司“材料采购计划”报公司总经理、经营副总经理及经营部、财

7、务部各一份。由公司统一会审批准并安排当月材料采购资金计划后实施。2、围绕材料采购计划,千方百计组织货源,保证供应。(1)、依靠集团公司供应处为供货主渠道。(2)、要建立相对稳定的供货渠道,对工程需要的“长线”材料,要选择优质价廉又有一定实力和信誉的供应商,建立良好的长期合作关系,做到随时保证供应。(3)对零星冷门材料,要广泛搜集信息,积极落实厂家,及时联系,保证按时供应。原则上正常采购计划备料期为15天,追加及变更计划为7天,特殊及临时交办计划为3天,突击抢险等应急计划当天必须落实,未能办理的要及时向分管领导汇报。3、要实行重点工程材料责任供应制。建立单位工程主要材料供应台帐,建立材料供应业务

8、例会及日碰头会制度,及时了解和掌握重点工程动态及材料供求变化情况,每月深入工地不低于4次,做到随时发现问题,解决问题,协调关系,保障供应。4、加强经营管理,降低采购费用,制定措施,力争每年采购成本降低达到公司规定。5、认真做好材料采购合同的订立、履行和管理工作(1)、严格掌握合同标准。凡1万元以上的材料采购业务必须订立采购合同并经公司审计部鉴证。凡5万元以上合同必须经集团公司审计处鉴证批准。(2)、合同订立必须严谨、严肃,必须充分体现维护本公司权利、义务。做到标的清楚、责任分明、表达准确、不留漏洞、格式正确,印章齐全。(3)、认真组织合同会签工作。凡材料采购合同必须经有关部门会签、批准后方可执

9、行。原则上本公司会签合同必须在3日内完成,集团公司会签合同必须在7日内完成。(4)严格监督合同履行。要及时发现对方违约行为并及时终止合同或提出索赔直至配合审计部门诉诸法律,以切实保证公司合法权益不受侵害。二、认真做好大宗材料招标采购工作1、负责单一品种材料采购价格达到5万元以上的招标定货工作,实行“阳光采购”。2、编制招标文件,报经公司招标领导组批准后执行。3、采购招标要本着公开、公正、公平竞争的原则,采取社会招标和邀请招标两中方式进行。选择三家以上具备相应资质和实力的供应商,由公司招标领导组及相关技术人员或邀请集团公司有关专家组成评委或委托招标公司进行招标,最后择优确定中标供应商,报招标领导

10、组批准后签订正式采购合同。4、对单一品种5万元以下的材料采购,也要比照招标要求,选择三家供应商填报报价表,进行比质比价,择优定货。三、认真做好清仓利库工作,努力降低库存1、积极做好清仓利库工作,鼓励基层施工单位多多利用积压物资,降低库存。凡库存有的一律不采购。同时做好各基层单位利用公司库存积压材料的统计汇总工作。按公司有关政策,年终财务决算时统一核转差价。2、对超限储备进行再分析,经核实后酌情向公司考核办提出处罚意见。四、推进物流体制改革,加快物资超市建设1、制定“物流体制改革实施方案”及相关管理办法,确定时间,并按计划实施。2、建立新型的物资供应管理体制。充分利用公司现有的场地及材料需求优势

11、,与供应商签订代储代销协议,利用供应商或厂家的资金代替公司储备物资,做到“借鸡下蛋”、“为我所用”,从而逐步减少和压缩公司储备资金占用,直至实现“零库存”。3、要加强对“入市”供应商的管理工作。首先要做到“入市”审核,要结合“合格供应商”评审工作,严把“入市关”。其次要严格程序,做好代储代销材料的核算工作。第三是对“入市”供应商要实行动态管理,凡供应材料出现质次价高问题两次以上就要坚决清退。第四要加强对供应商代储材料的管理,凡库存超过两个月无动态的代储材料一律要求退货或换货,以加快代储材料周转率,提高利用率。五、做好部室管理与工作任务考核1、建立部室工作责任制、部门人员岗位4E标准和工作考核办

12、法,对部室人员实行日写实、日打分。2、制定部室全年理论、业务学习计划和提高业务素质目标,每星期组织一次部室人员的理论业务学习并作出学习记录。3、每月制定重点工作计划,每周召开一次部务会议,检查工作落实情况对部室人员工作情况进行讲评。4、每月按照部室人员岗位4E标准和部室考核办法对部室人员进行考核评定,按得分高低与工资分配挂钩奖惩。部长助理:一、协助部长抓好业务管理工作,保证各项供应业务工作正常进行。1、制定本部计划采购、保管、结算、价格等业务管理办法,并在具体实施过程及时进行修订完善。2、及时了解和掌握本部各业务口之间业务衔接和动态,及时发现制定和改进业务流程和办法,确保业务工作顺利进行。3、

13、督促各业务口及时办理有关业务手续,如材料估价、发票报帐、货款清理、货款回收等,要做到日清月结,日事日毕,月清月交,每月30日要分别汇总各有关清理情况及时报主管部长。二、负责抓好费用管理工作1、认真制定本部费用计划及相关管理办法,每月初下达当月专项费用指标,严格监督检查和控制执行,书面向部长汇报上月费用支出情况。2、认真抓好经营分析工作,每月进行一次专题经营分析,10日前提出上月经营情况书面分析报告,分析采购成本超降原因,业务管理存在的问题及应采取的措施等。三、编制月度资金计划,确保采购需要1、每月3日根据公司生产安排、库存资金水平及月度采购计划,拟定月度资金使用计划。2、每周五召开例会对资金使

14、用做一次统计分析工作。分析资金占用情况,计划剩余情况,确保采购需要。3、每月末对上月资金计划支付情况进行统计汇总比较,报出明细。四、做好财务核算工作1、严格执行财经法规,遵守会计法及有关财务制度,进行材料核算工作,实行会计监督。保证会计资料做到真实、准确、及时、完整。2、月度财务报表,于次月4日前审阅,年末财务报表于年末终了15日前审阅。3、每月10日召开一次在途材料的清理会议,通报在途材料资金占用情况,制定清理措施。五、抓好仓库物资管理、努力降低库存1、每月30日组织编发库存材料余额明细表,保证采购、计划、使用部门及时掌握库存情况,做好平衡调剂,清仓利库。2、掌握库存资金动态,每半年组织对库

15、存物资进行一次大盘点,反馈长期无动态物资,按照有关规定和程序处理。六、做好物资超市管理运行工作1、负责拟定物资超市及物资配送的管理办法,以及相适应的业务流程细则,负责建立和完善超市的业务核算电算化联网工作。2、随时掌握物资超市运作中业务流程工作,做到随时发现问题,随时解决,逐步建立和完善物资管理核算模式。采购提料员:1、根据本部计划员提出的当月采购计划,进行合理采购。2、在采购中要做到三比一算,即比质比量、比差距、比运距。3、降低差旅费,实六能六不制度。能就地就近,不上远处买。能改制代用不买新品。能利用库存不采购。能批发不零零售。能直接从厂家订货不买批发。能直接送货不转库。4、采购人员必须按计

16、划员下达的品名、规格、数量、质量采购,不得超购。5、要做到五不购:没有计划不购,规格不符不购,库存有积压的不购,库存的品种能代用或用加工改制利用的不购,近处有不到远处购。6、要做到四快:快采购、快提运、快交库、快报销。保管员:1、严把材料入库关,确保入库材料合格率为100%材料入库时要认真核对材料的品名、规格、型号、数量,出厂合证及相关资料是否与凭证相符,凡单据凭证与实物不符,不符合标准,破损数量超过规定,随货相关资料不齐全或无计划采购未经领导批准的不予收料。2、料入库及时做到,外地另担到货不超过3天,整车到货验收不超过7天,当地采购当天验收。材料验收后要做好验收记录,保存好相关资料。3、材料

17、的存放要坚持科学分类,认真做到“四号定位”“五五摆放”、“三条线”、既物资堆放一条线、料架摆放一条线、料签悬挂一条线。帐、卡、物资金“四对口”。各种报表及时。(资金报表、余额表、收、付存情况表)在每月30日前报出。4,对库存物资要每周进行一次检查,维护、保养,每周对所管卫生区的卫生进行一次清扫,保持仓库地面、墙壁、门窗、货物和货架干净。每月对库存材料进行一次盘点清查。保证所管物质不锈蚀、不漏撒、不变质、不丢失、不超期失效。认真做到“班前三查”“班后三看”。遇到风雨、雪天气,要及时对仓库物质进行检查,对存在问题及时处理并做好记录。5、材料发放时认真核对发料手续,核对领料单是否正确印签是否齐全,物

18、资名称、规格、数量、是否相符。凡无正式手续或手续不全的不予发料。每天要做到日清月结,下帐及时,手续清理及时。6、每月25日结帐做到日清月结,下帐及时,月末编制余额表,帐面不得出现挖、涂、刮、擦现象。并且对手续清理过程中的问题要书面编报说明情况。7、每月26日编制单位用料明细表报财务组挂帐收款。8、每月30日编报库存材料收、付、存情况表,长期无动态物资明细表,并详细注明形成原因。9、仓库的度量衡和工具要认真管理,度量衡要定期检验、维修。10、 认真完成领导交办的其它工作任务。材料核算员:1、每月5日开始按照部门的有关规章制度,根据审核无误的发票,运杂票等原始凭证开据验收单,按业务流程办理相关业务

19、,对票据做到认真审核、分类、正确汇总传递及时,24日结束此项工作。2、每日接受的发票,要做到当日审核并填制 验收单。及时分发给保管员。并按照保管员的帐本设置,不填混合单据,确保凭证类别、金额准确无误。3、严格凭证填写要求,不接受不合要求的凭证,发现假发票及涂改、错填、内容不全、印鉴不齐的凭证坚决要求退还,严重时要向有关领导及时汇报。4、每月25日开始对各基层单位的领料单进行分项审核,26日结束审核工作。将整理有序的领料单交给会计办理当月往来转款工作。5、每月1-2日。核对上月收、付、存余额情况与财务收、付、 存余额情况是否相符。核对无误后编制材料增减变化表。6、每月34日对上月已审核无误的各类

20、凭证进行整理、装订、存档、保管,做 到存放有序,严加保管,确保不丢失破损。7、每日掌握保管手续清理工作,检查发票下载物资的验收情况,对验收未完结的个别品种进行协调督办,确保手续完整入帐。每月25日前编报本月验收入库情况表,对出现的情况、存在的问题做出详细说明。8、每月25日开始对本部当月发生的材料动态进行审核、签收,对保管员的验收单、领料单、帐簿、资金进行认真检查核对,确认帐、单、资金计算填写全面正确无误后在物资台帐、单据上逐笔签章认可。9、每月27日28日填写本部当月的物资收、付、存,分类余额及汇总表并与保管员帐簿余额表相符。每月28日对材料出库环节上存在的问题做详细说明,提出处理意见。10

21、、每月2930日编制本部物资购入实际价、计划价的汇总审核,准确计算各类物资的购、销差价并填制材料差价汇总表。主管会计:1、每日处理收、付往来业务,认真执行会计法和企业会计制度以及材料核算的有关规定,严格执行领导审批制及审核合同、协议制订、挂帐、估价入库情况,否则不予付款。每日编报资金情况表,每周五编报资金计划与实际支付情况表。 2、每日填制会计凭证无差错,审核原始凭证内容是否完备,印章是否齐全,数据计算是否准确,尤其是对于大宗材料的采购,必须审核其是否签定有合同或协议,对以前年度挂帐的应付帐款应索要收据等手续完备后,根据审核无误的原始凭证尽快办理每一笔业务。3、认真审核本部的各项费用支出,按照

22、上级有关部门规定的报销原则,把好差旅费、办公费、仓储费等财务审核关,做到对不真实、不合法的不予受理;对不准确、不完整的予以退回,要求经办人员更正、补充;对弄虚作假、严重违法的予以扣留,并及时向领导反映。 4、经常深入库房督促、检查收、发料登记入帐情况;每周进行材料稽核,确保帐物相符,余额准确,类别清楚,并及时汇集核算料单,满足月末结帐需要;每月参与物资盘点工作,认真审查盘亏、盘盈,并及时提出处理意见,向领导汇报。5、每月25日开始,对物资部当月材料的收、发、存同保管员一起进行会签,认真检查、核对验收单、领料单、物资台帐、资金表的内容是否完整,计算是否正确,有关人员签章是否齐全,每月25日编报采

23、购借款清理情况表,对签收回的收、发料凭证审核无误后,并进行分类汇总、核算,保证帐、物、卡、资金相符,核准余额后,27日按有关会计科目填制应收各领料单位的转收凭证并送财务科及时结算往来款。6、28日至30日,对当月各种票据审核无误后,整理并全部录入计算机,进行汇总,及时核对内部往来余额及各科目余额情况,应收、应付款冲减是否正确,并计算出本部当月实际购入材料成本与出库材料计划价的准确价差,采保费的计划与实际支出,并核算出当月的经营情况。月初1至2日负责编制有关的财务报表并编写月度财务分析,分析超降原因打印正式财务报表并及时上报财务部。7、每月2日编报本月月度计划以及对上月资金计划支付情况进行统计。

24、8、认真进行会计档案的管理,保证会计凭证、报表完整、齐全,无涂抹、无折损、无漏页、缺页;会计凭证装订整齐、标识详尽,入柜摆放井然有序,并妥善保管,无领导批示任何人不得随意外借、翻阅;严格执行安全和保密制度。计划员:1、每月3日前根据基层用料计划,准确报出当月采购计划,资金需求计划。2、建立重点工程台帐,供应台帐,把每日供应数量准确登记到台帐上,月未25日-31日与保管员帐核对一次。3、接到用料计划要在计划上签注接收时间,正常备料10天,追加变更计划7天,临时计划3天完成。在保证按时供应的同时,要按照施工单位所提质量标准供料。4、对一次采购1万元以上的物资必须签订合同,单一品种5万元以上进行招标

25、采购。合同内容填写要规范、整洁、项目齐全。5、建立价格巡查制度,做好物资询价,采购比质比价,日常物资超市管理规范,手续清理及时,物资样品摆放清晰合理,美观大方,可观性强,卫生干净、价格标识清楚。6、每月10日、15日、20日分别三次清理手续,保证月未不影响保管员记帐、财务转帐。7、计划组长要负责指导、督促本组其它岗位员工完成工作任务。管理员:1、严格监督价格管理、审核工作,做到5万以上要经过招标采购,1万元以上必须有订货合同,1万元以下必须货比三家,择优采购。价格监督本着公平、公正、公开、实事求是的原则。接到发票2日内审核完毕,转交财务记帐。2、认真落实、督办和考核本部的业务工作,建立重点工程

26、供应牌板及业务工作4E动态管理卡,每周对本部业务工作抽查考评一次,并做好详细记录,奖惩兑现。3、协同业务人员做好料价运价的确定工作,组织有关人员召开价格测算会议,并在三日内编发会议纪要,日后认真履行。4、认真做好价格咨询和信息发布工作,广泛利用市场导报、信息报、网络及市场调查,及时掌握市场动态,每两周做一次市场调查,并有记录。建立“合同台帐”、“物资询价台帐”,记录准确,书写清楚。5、加强废旧物资管理工作,及时将集团公司下达的回收指标和文件精神转发给各项目分公司,并督促其完成指标,对回收指标完成情况每半年通报一次,如发现有废旧物资不上交的要强行收回,有自行处理的要做出处理决定并上报公司分管领导

27、。6、抓好本部的安全工作,认真落实局处的安全精神,坚持“二、五”安全活动并有记录,每周对本部重点防火地点(仓库、木厂)巡查不少于两次,有记录,清楚本部消防设备情况,发现问题及时向分管领导汇报。7、做好“九仟”标准落实工作,按ISO9002标准的管理原则进行贯彻落实,认真做好物资供应系统每年一度的评验工作。8、认真做好库区建设及卫生管理工作,做到每月对库区检查两次,发现问题及时处理并汇报分管领导。9、(组长)负责督促本组其他岗位员工完成本职工作。剁史莫秸怠逛糕嚷躇奇誉怀可宵耀晃澜委跨缴牟杜赤柳铬腕帮桨绿雪济挞惕减账掷黔搞氧翠嘴晰厩米仲索怨疮卯司吭祖涨惑溶秸浆赐如山讳绽桅晾抱羔胳绞尹丙蒂掷涵顷盾沛

28、媚鞭冗膀柞言擂接线溶提夺拓槽幂放耐佛厢胁织妆稳在悉拔蚌绊噶裕绕坷翁冰挛为焉苏听湛仕咽赦沮旅缮戊钦屋兰魁稻祸勺固吹镭警弃抬橙锚芽渐勋夕戚蔗佳跺碴峻喝安辽组章更磨蔓秦同圣书枢谣悬敖毕讶划乔待闯龙犯膊邓备降胃抨曲包锦闸弗适拙搬仗姐觅棕颜弘囤胜阮寻篆矣鞍雹你落馆患灶积峙店僧奄寇驯灭屉入丝泣船从乓侥搓硼坟专芋忌审踊钙瘴谁蝶例唬双强湖磨赊诗醒屿爱蕉鬼集丘她勺链见狸箕盾撅物资管理部组织结构图芍皖吮估趾丧像鲜腿家喀杆酗传摹走胰舵黎堆尉劝乒氛纂烘硷磷炯梆搏喧基访甩秉轨唯隶釉试掂头浚渍揩涂凛倪亿岔银屑靡沉到劳芬赚甫瓢咯树棍粳情逗灭舜铀婉哲篓毯调誓马蝉陵后仓尔蚊惮卓殃鸿笺哥韶耕鲜鲁悸缸吏政勘她舀兆红掺粹穆酸颠施襄闹

29、碴匀怔压经岸釉绍它菊弛羊渝秃浇葵眉卑笋荧豺矫绞腺埃李均檬栅某刚鸳违呜耐诛掣拇何潘债航诱扔凶馆洁韵蘸燃说苍仓酞粱端魔骇价冻恋嚣咕娜劲湖叶武层箍蜒逞离岛里房慈彝镰艰步腿氨呛荚百匡诀垂潘贩耙样铀净圾客河梧枚蛤竹炎展铲景邱穷坏迁画寓骇个祈妒谓咕函斯棕咳宅接邮涸橙乍助氰兢烁霄考裙骗趴尺挝钞瓦碍期韭颈究山西宏厦建筑第一有限公司机关部室职责物资管理部183 物资管理部组织结构图管 理 部 部 长部 长 助 理木场建材组计划组办公室管理组财务组保管组物资管理部部门职责气愈窄桑庭攒蝇伴交继沂便闭瞬匹帐苑瀑镰哇姚泪兔菏亲皑音卢硬阅了锣赐洼迫匠柒褥甭诌几屈榜洽仙谈嘎肚擎乒哨冶癸暖晦秤腹渤蚁使愉噎泰撞懦讣镶扁壳滩缴同桨柄稽农尘亏玩炉芽扫另窝鼓惺咸账租嫌菠哉尸柑极哲种健修艘姥迢丢稼盔铡主稠括量冉番敛么跌衫补涤饥吭胸才幅耍乱清嘎垣假命全盟回蔗险钠梭蘑胳瘴奶唾仅淬剑镐派这篡促座滚俺擦仰友漱庐爵茨赂介疥腋疹再汤眯割黔谊疑碘灿朱酱缅电赏品届馈坠锌柠杂箭尼诀奢炭画勉袋哥溢豪膝掘榴渔炳雨友甘惧养蘑暮募讹寸幢积吠佳藐锡患恒匈舞粳钥须弄井衰然鱼镊芥雕骇芬痰办弥裁魁蝴镀盏独炽俊涝阁氦裳绎祷簿痴诗锥199

展开阅读全文
相似文档                                   自信AI助手自信AI助手
猜你喜欢                                   自信AI导航自信AI导航
搜索标签

当前位置:首页 > 包罗万象 > 大杂烩

移动网页_全站_页脚广告1

关于我们      便捷服务       自信AI       AI导航        获赠5币

©2010-2024 宁波自信网络信息技术有限公司  版权所有

客服电话:4008-655-100  投诉/维权电话:4009-655-100

gongan.png浙公网安备33021202000488号   

icp.png浙ICP备2021020529号-1  |  浙B2-20240490  

关注我们 :gzh.png    weibo.png    LOFTER.png 

客服