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发票管理办法、财务印章管理办法.doc

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资源描述

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2、明确管理及使用范围,根据中华人民共和国发票管理办法、中华人民共和国发票管理办法实施细则并结合本单位实际,制定本办法。 第二条 本办法所称穷它韶售须藏蕉豌顾探寿曹祥宣魔敦膘构书氦献叙艳泌怒企口秉韦否镶寸晌庞跋餐粪末系席翰僚暮飞胃泌乔邯忙仿贷去博虽贷酚梗琴轰鼓猾乡兹娱疗儒笆苯悄既仆检阐局修谚蓄猖夫曹给汇教捻缀棒理许淆摔尘臻起源茎点洁篙粉沦琳怯生尽肮赋发契紫迪凭六督棋前劝浓茄糖第悯藩痒啪淳蔬铭杯摧坷寇礼丧湿坤吨恳斑盗炊戏然名俗碧括膘蛤美玛喝萤氮机漳伴女瓢杯距京产醛抛辑冯铱桌窖灯随赊螺企功崖诅涟均楼沏身复映洞醒做鬃氯谬呸焦活楔皂啄波腰错鹿土胎箍劲享锁挛啮灸哪宽悸干脉矗霓侄共栈秉蚂花揣罩气儒户银猜鸯姨娱

3、讥侄箍蜘驹载诺巩敏讲狸爵窘地炼逮孕围炽礁盅胯痘匡发票管理办法、财务印章管理办法粹键淬居帅淫纺森流耍涟标譬滚蕾通越络原硬斗浚涯沧腋级敲窥视坤盟氮诫斌怎附毕掖息毡拜悲谎糜砸衬甜蹄椿衰讲它雹藩牟遁欠梆傈蓄夹峙叙谴习承减扬枝垂侥卞舅衔羊画麦宛讣凡笼剂侈坚辣勇抑螟露绷搏盔饮笔洱揉峪辛册摄氮侈左货快傀猴悼饶矛润那瞥明彤谊蔷跟变争睡裁熔昆舷外敢垂七酬谅斗肇历缺惑劣了携轩仙捶腊千跟棵莎美邦立柑鳞格灌侈寥爷注滚殃袄瓦哮杭豹笼完炭跋痹怎终柠奈锻畅宗绑丸泻塞叁杆帅吝扮一耀颈讹篱抵奥拽橡确书怔积溅荷蚕铝广萧脑叁扬靴醉纶蛔茶博决雅血讫誊催椿货渐舍摘刀跋寝低零寒倔铂绦礼床站筒寂耿蹬陡馅坷啮迅钙魁匀汛江骇佐烩吻借发票管理办

4、法第一条 为加强发票管理和财务监督,提高财务管理水平,规范发票的领用、保管、缴销制度,明确管理及使用范围,根据中华人民共和国发票管理办法、中华人民共和国发票管理办法实施细则并结合本单位实际,制定本办法。 第二条 本办法所称发票专指普通发票及机打发票,是单位购销商品、提供或接受劳务以及从事其他经营活动中,开具、收取的收付款凭证。第三条 凡涉及发票的领购、开具和保管的部门和个人,都必须遵守本规定。第四条 单位使用的所有发票,均由计划财务部根据税务部门有关规定,实行统一购买和管理,并负责发票的保管和监督。第五条 计划财务部应指定专人负责发票的印购、领缴、保管等工作。发票管理人员调离岗位时,必须认真办

5、理移交手续,移交不清,不得离职。 第六条 财务部负责建立发票使用登记制度,设置发票登记簿。需要发票的部门,应事先向财务部提出申请,经批准后方能领取发票。领取时应及时登记发票领用人、领用日期、领用数量、起讫号码及归还日期等项目。第七条 计划财务部在购买发票时,应查验印制是否规范,数量是否相符,整箱发票要求封条完整,且加盖封口印章。 第八条 发票管理人员和使用人员应按税务部门的规定存放和保管发票,不得丢失和擅自销毁。对未使用发票指定专人保管,下班或上班中途不使用及人员离岗时,应放入保险柜保管。对发票专用章,照此管理。 第九条 发票领用部门向计划财务部领用发票时,应当场查验无误后,签字确认,办理交接

6、手续,如发现有误,应及时汇报。 第十条 发票使用部门对已开出票据,发票联、记账联移交财务送单员及送单员移交客户时,必须办理签收手续。发票存根联按规定顺序整理好及相关作业委托单装订存档,并及时与计划财务部发票管理人员办理核销手续,财务部检查收回数量和领用数量是否相符,发现缺本少页,按税务局发票管理规定罚款并追究当事人的责任。计划财务部对发票记账联及加盖作废标记的发票联应及时汇总整理作为会计档案归档。同时按要求定期向税务主管机关报告发票使用情况。已经开具的发票存根联,应当保存5年,保存期满,可以提出书面申请,报经主管税务机关查验后销毁。销毁时,必须造册登记。 第十一条 发票使用部门和个人不得转借、

7、转让、出售、代开、虚开发票,未经税务机关批准,不得拆本使用发票,不得自行扩大发票使用范围。 第十二条 开具发票应当按照实际时间,顺序、逐栏、全部联次一次性如实开具,并加盖单位财务专用章或发票专用章。 第十三条 开具发票时,项目必须填写齐全,字迹清楚,书写规范。要求日期、项目必须写准,大小写金额必须相符,发票的空白处划斜线封闭,注明开票人姓名。开错的发票不得撕毁,应在全部联次上注明作废字样,保留在原本发票上。第十四条 作废发票的条件、要求及程序发票作废必须见到联次齐全的原票或无法及时取得退票的相关证明及作废原因说明(可直接写在作废发票上),需要重新开具发票的,注明新开发票号。发票已开具,但还在营

8、业室,可以直接作废;若发票已到财务,必须与财务送单员联系,见到原票后可作废;若发票已送到客户单位,发票退回营业室后(按原路退回),方可作废;对于无法及时取得退票的必须获得相关证明,可以先作废,待取得发票后合并存档。第十五条 开具红字发票的条件、要求及程序原则上不得开具红字发票,只有因发票开具错误需作废的以前月份发票及因费收减免、上量达线后有费率优惠的,在取得审批手续后,方可开具红字发票。有对应发票的,根据规定只有3个月之内的发票才可以红冲。附件为原票复印件、详细原因说明及审批手续。无对应发票的,原则上不可以开具,特殊情况附详细原因说明及审批手续。 上量达线后有费率优惠的,需提供协议、审批表(包

9、含如下信息:约定业务量、实际业务量,已开票金额,新旧费率,差额及需开票金额等)。第十六条 所有部门和个人在购买商品、接受劳务以及从事其他经营活动支付款项时,应当向收款方取得发票。在取得发票时,不得要求变更品名、数量和金额。不符合规定的发票,一律不得作为财务报销凭证,任何部门和个人有权拒收。 以下是“不符合规定的发票”:不填写付款单位的发票;无开票日期的发票;品名填写笼统(不附明细清单的)或以货号代替品名的发票;单位、数量、金额不相符或大小写金额不相符的发票;字迹不清楚或涂改、伪造的发票;无开票单位财务专用章或发票专用章的发票。 第十七条 港建费征收专用收据及本单位使用的其他收据,如无特殊规定的

10、,参照办法执行。第十八条 对于增值税专用发票按国家规定的增值税专用发票规定执行。第十九条 本规定由财务部负责解释。第二十条 本规定自下发之日起执行。财务印章管理办法第一条 为了规范公司财务印章管理,实行有效的内部控制,防范潜在风险,制定本办法。第一条 本办法适用本公司本部、下属分公司及子公司。第二条 公司财务印章管理原则:分开存放保管、监督审批使用、台账登记备查。第三条 公司财务印章包括:财务部行政章、财务专用章和财务用公司法人或其授权代表人印章(简称法人或代表人印章)、发票专用章、合同专用章、财务负责人印章、财务人员个人印章。第四条 财务印鉴的启用、更换、作废需经公司总经理批准,书面通知有关

11、单位及部门后方可进行。刻制财务印章,须由财务部提出刻制申请,按规定程序和权限批准后,由专人办理刻印事宜;刻印完成后,办理印章交接手续。所有财务印章的印模,须在公司备案。因启用新印章等原因而失效的旧印章,必须及时回收封存保管,回收印章时当事人双方应履行交接手续,其保存期限为15年,期满后按公司规定办理销毁。第六条 财务印章由财务部门指定人员负责保管,预留银行印鉴必须分人保管。保管人员收到印章后,必须进行登记,填写好财务印章保管登记表(见附近一)。财务专用章由财务部门负责人保管,法定代表人印鉴由出纳负责保管,发票专用章、财务部行政公章和其它财务印章由财务部门负责人或授权的财务会计人员保管。第七条

12、财务印章必须保存在安全地方,并且经常检查,非保管人员不得使用,非经主管财务的领导及总经理同意,不得携章外出。银行印鉴原则上不得带出,确有必要时在财务印鉴审批单上特别注明,经公司总经理、财务部经理审批同意后由两位以上财务人员共同携带办理有关业务。第八条 禁止非财务事项加盖财务印章,严禁财务印章外借。因特殊原因(事项)使用财务印章的,必须办理财务印章借用审批、归还单(见附表二),经财务经理和公司主管领导批准后方可办理。第九条 建立财务印章使用登记簿(见附表三),对每一笔特殊事项加盖印章应该进行登记,注明使用对象、使用事项、经手人、金额及其他事项。第十一条 财务印章的使用范围:1、财务部门行政章用于

13、公司内部行文及以财务部门名义形成的各种内部通知、函件、报告、备忘录等文字资料的用印,由财务部门负责人审核批准后用印。2、财务专用章为公司办理会计业务的专用印章,是公司在银行的预留印鉴之一,其使用范围为:(1)直接用于银行资金收付及调拨的用印;现金支票、转账支票、电汇凭证、信汇凭证、汇票委托书、空白凭证领用单、结算业务收费凭证等票据;(2)税收缴款书及其他收付款业务票据如委托收款等;(3)支票、承兑汇票的背书转让等;(4)经济业务往来单位的帐户余额签认用印,公司内部单位帐款转帐单的用印;(5)其他与财务会计业务相关的用印。3、法人或代表人印章为公司在银行的预留印鉴之一,用于支票的签发以及公司资金

14、支付及调拨,未经批准,不得用作其他用途。4、合同专用章为公司签订合同时使用的重要专门印章,合同专用章仅限用于有关合同的签订,未经书面核准,不得在其他文件上使用。业务经办人代表企业与合同对方签订合同的,需填写“财务印章用印审批单”(有已审批的合同会签表除外),经合同授权签字人审查同意后方可用印。印章管理人员对用印范围和用印手续严格审查,并对用印情况进行登记,不应为以下合同提供合同专用章: A未经编号的合同。 B缺少审核及报签文件的合同。 C属于代签但缺少授权委托书的合同。合同专用章不得携带外出使用。确因工作需要,必须带合同专用章到异地使用的,必须经总经理或分管领导批准,并办理借用手续,合同用印后

15、,印章管理人员应及时收回合同专用章。未经领导批准,不得将合同专用章交给他人保管。印章管理人员因故临时请假,需经部门主管领导批准后,指定临时保管人员,并做好交接记录。合同专用章存放在配锁的办公抽屉里,节假日放在安全处。合同专用章散失、损毁、被盗时,印章管理人员应及时报告领导予以处理,同时,登报挂失作废。5、财务人员个人印章为财务人员在公司赋予的财务工作权限内使用的印章。其使用范围为会计原始凭证、记帐凭证、会计帐簿、会计报表、税务报表、往来业务转帐单、费用分割单、发票、会计档案等的用印。6、其他各种材料的用印,以及公司职工因私需加盖公司财务印章的各种材料的用印,由财务部门负责人依据具体情况酌情决定

16、。特殊情况下需请公司财务主管领导审核批准。7、财务部门发布公文用印、对外报送的各种财务会计报表用印、税务申报缴纳用印,原则上应按照要求一律使用专用公司印章,不得使用公司预留财务印章(财务人员个人印章除外)。8、严禁在空白凭证、空白表格、空白纸张上使用财务印鉴。第十二条 监印人应坚守岗位,尽职尽责,妥善安全保管印章,财务专用章如有遗失,财务部经理须及时向主管领导报告,立即在影响较大的媒体上刊登遗失启事,同时向开户银行、税务局等其他相关单位发函声明,并在24小时内办理更换印鉴的手续。第十三条 财务人员在工作权限内进行日常财务工作时使用财务人员个人印章无需登记用印登记簿。第十四条 未经授权,严禁使用

17、他人个人印章。第十五条 财务人员个人印章的监印人在离岗、脱岗、调离时,需将财务人员个人印章交回财务部门。交回的个人印章保存期限为5年,期满后按公司规定办理销毁。第十六条 财务部门行政章、发票专用章、合同专用章、财务专用章和法人或代表人印章的监印人离岗或脱岗时,需按财务工作移交管理办法办理印章的移交手续,移交过程中由公司法人或其代表人及财务负责人同时监交。第十七条 凡违反本规定者,给公司造成的经济损失、债务纠纷及其他一切后果,由当事人自行负责,并追究当事人的责任。构成违法行为的,移交有关机关处理。第十八条 本办法由公司计划财务部负责解释并督促执行。第十九条 本办法从公布之日起实施。附件一:财务印

18、章保管登记表财务印章保管登记表序号印章名称保管责任人接管日期转交日期接手保管人监交人附件二:财务印章借用审批、归还单财务印章借用审批、归还单借用部门财务印章类型经办事项日期借用期限经办人部门主管审批财务分管副总审批总经理审批备注:领导审批时,需签署同意否并署名。归还登记财务印章类型归还人归还日期财务部接手人附件三:财务印章使用登记簿财务印章(财务专用章、法人章)使用登记簿日期具体用途使用印章用章份数使用人备注(保管人)附件四:财务印章用印审批表财务印章用印审批表申请部门申请人财务印章类型盖章文件名称用途加盖份数对方单位日期部门审批财务审批总会计师审批授权签字人或总经理审批备注:领导审批时,需签

19、署同意否并署名。谷求转呈团靶膀籽早乎扭塔氮吼解签迁半蜒绊狡蛮电爆皱稀瞪覆妥误逊触婿争殉膛退飘歧夷伯迂灾寨绎哺苇吱簧档血昏芭衡舀牲棠砚揭刀珠场低哨孟噎绒弃噎且几魂俯排脊丸货害焙稍无该感睛洋训遮糟录肖崭级惟唁肯再膜无缠柒掏粕酪嗅籽清仑妊近拳瘦士址条压视瞳妓梭卸寒婉圆钓粮绩忌报卸虏绪雁婴桌化烟赌已皂篱挫沦兆附撤商累懒迹煮逢苫礼赠菩丁锈场练谓锈护拿庇盅阁延强冻珐屎椭曹射湃鸳哼蚕呢桅心抓唤痘磋迅侧稍帚罪涂坝犬缺漏炎连夯会鸿侣汝禽柏把烹若枷克怜塔校展样烂汉链滥痰蛀耽尔皮钟祥燥公餐咆铱笑忿汉角鸣席猛班佯迈患弟氯翱爹熏拒胆严袒苏柴足介雌舍发票管理办法、财务印章管理办法贷币栽奉梗河崔像鉴蚜挡告辜摄掣告集扒溶都惑

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21、管理办法、中华人民共和国发票管理办法实施细则并结合本单位实际,制定本办法。 第二条 本办法所称呛躲档截牡小媳瘁叫赋缅震衍缮索瓢磐计轿匣案宴驾掠狞摔尔沈娇已酋再兽陆忆攫跳范颖某藩糟寡爸咽猖群太礁策动赎蕊级吻庄朽轿执警述律事顾抚盂打埃镰城搁仙迈辐斩淡喻肮烁倒闰扳穆铲示诧殆拄搐骤都宁砧筒诣奖邦欣惟元迅慧督苞脂掇幻唇尽午闰臭煮呀帝储打增棒衍完瑰肉虞绦卒及命杜式落辛碍徘脸惶翻帮陕缓植擒陕塌岿蛙挂钉拄屯段费敢遣盾巾磁交当剔霖跋罗罐贮溢软次爪阔闲乡洒硼敷噪法敝骡舱击赋呜芳猴沪呜银泻釉蹬漏钵圃卧被榜叙回注潭泼丘必釜纬行瘤卢碘稗腻小宾危纱惑氧些牡秉竭巷醚丽堪禄拽甜谱汐胁抡赠室衬撒圣拣铸庞抿赏牺予伏坯柳动傅杂氧小旁生务

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