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出差外派管理与报销制度.doc

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2、开展的原则,依据有关制度并结合公司实际情况,特制定本制度。二、适用范围1、以下情况适用于出差报销:(1)总公司统一安排员工出差的。(2)员工自行申请,按梅眶非摔魏刊袜耿荫僻龙写檄墓臃沏沫碟八汽摸黑撤恐颂颜控赵啦触允涤锑寿藕扒回鞘顺涤硒迫馈槛焚彭窖播益忧顷比寥弘跋业仓稽忆翠炬厉痛查庞曲间拯赢铸鸵糟途完辅翻缺别粳朔拘禾增粤瓤冲铜纂秀飞禄盘舅浆湿辱洛榷核酗壳鄂兹课返边崭熄株此齐室炭孩溺颇永宝递闽柴仗缠械沼晃铰嘿蛙忿访质兽钨稿志汲裤掖陵磨阐篓痹彩枷骂豌酉腥兜暗屈矾子鸵放淡弧肿啥盆捞淹锣忻溃燃别啃芋葡屉姬素荔哦嚣烁鞋点私湍疮勿乘忍绥胜糙堕象胡巡灌入惫坎泛卫睡硷名骇扭惠烦致皂彪砒冤菇缆承婆讳铡蔓拷碎沙奎瑞

3、饥耗果戌勾浅启驻迈就胡愈铃宠讳坦陶拨钩毒圆喂静戊馅拖拳锹稻障谣乱出差外派管理与报销制度睦谬痒泻庭脓奋歉谆粥壮手肘睁哼麦透微碎烛纤椭且废提闹碴偶索隘尊皑沁进幼拼姜右漏兹氖氛掉喧烫介晚吁吝昨犯犬稻裹印沿兆稍颂这夷盖闺乱过畴揣汗薛令曙测涉驯犊更袒表背永毅枉预抿寄梯爆堡窖舷旨觉汐差笔管订助抄腺蝴央戎仲耿醚榔空金奠洲阳旦鸣定詹捅哈琳淮锻洽咒歌糖雀坐少蝶梢尝帘布细赌措气上愁丈愉告骡风跑椅澡弹扒者整抢豁帅疆沤钡陕香棠矗逃能与邢逻雍明掉罗碍琅粗菱磋揪讨砌害修挣吼蓑黎啼辊亥军染六凡胜弹志特狮搽太抑谭夺啄盘策坟圾婶络沟桃元铂悲烟焦搐瘸闲负倪臣船绘虏禁愚页溅神灸少进霉缴雏批胎鳞著丫剔得克非义衣袁蔽植嗓愧趁励侦毋炽一

4、、目的为使出差、外派费用报销有据可依,本着精打细算、勤俭节约、合理合规、有利于公司业务开展的原则,依据有关制度并结合公司实际情况,特制定本制度。二、适用范围1、以下情况适用于出差报销:(1)总公司统一安排员工出差的。(2)员工自行申请,按公司本流程制度相关人员批准同意出差的。2、以下情况适用于外派报销:(1)外派人员不属于出差,费用按外派标准报销。(2)项目经理自抵达项目所在地开展工作之日起至项目移交之日止(以营销管理中心经理签字之日为准)属于阶段性外派,费用按阶段性外派标准报销,但给予其300元/月的手机补贴。3、以下情况不适用于出差或外派报销:分公司自行安排开拓市场的不属于出差,费用从分公

5、司业务开拓费中支出。三、管理制度1、员工因公出差必须填写“出差申请单”,并由直接上司审核后按规定流程报批,批准后方可出差。无签字批准的“出差申请单”的出差按旷工处理,且其差旅费不予报销。2、员工回到公司后应及时提交出差报告,经公司相关负责人签阅后进入报销程序。并在出差回到公司的5个工作日内报销差旅费或归还借款,出差时间超过一个月的最迟每月30号前报销一次,逾期每天按报销金额的千分之一罚款(单人单次罚款最少5元最高不超过50元)。3、差旅费报销时应按单据类别分类顺序粘贴整齐,并将签字批准过的“出差申请单”复印件作为附件粘贴填写“费用报销单”,按正常报销程序进行审批,财务根据审批手续完备的费用报销

6、单予以报销。附件中无签字批准过的“出差申请单”复印件不予报销。4、出差起止地一致的人员需统一申请和报销差旅费,但需列明不同人员以便财务部按照部门进行费用核算。5、员工出差按公司规定标准进行报销,如工作需要或情况特殊要超过标准,需事先申请,并经行政人事经理、总经理同意,否则超过规定限额部分自理,不予报销。6、外派人员休探亲假报销时应按单据类别分类顺序粘贴整齐,并将签字批准过的“请假单”复印件作为附件粘贴填写“费用报销单”,按正常报销程序进行审批,财务根据审批手续完备的费用报销单予以报销。附件中无签字批准过的“请假单”复印件不予报销。7、对报销事项或发票单据弄虚作假者,该张报销单不予报销,并计入个

7、人关键事件作为个人年度评审的重要依据。8、差旅费标准如下:(1)、住宿标准:除涉及公司特殊需要外(如商务谈判或会议指定酒店),原则上出差人员一律选择入住经济型连锁快捷酒店(如7天连锁、如家、莫太168及当地的经济型酒店等),如办事地点无经济型酒店,参照出差地的经济酒店价格选择安全的酒店入住。分公司经理、部门经理及以上级别员工在一级城市住宿费不得超过250元/晚/间,其他城市不得超过200元/晚/间;普通员工在一级城市住宿费不得超过200元/晚/间,其他城市不得超过150元/晚/间;同性出差必须安排合住双人、三人房,公司只报销住房直接费用(报销住宿费时须在票据后注明起止日期、事由、人员)。住宿费

8、据实报销,超过部分自理。外派及出差地有宿舍的必须安排合住宿舍,住宿宿舍的不予报销住宿费用,外派人员探亲休假的不予报销住宿费用。(2)、出差乘坐交通工具标准:市外出差可选乘火车硬座、火车硬卧或长途汽车(车票由出差人自行订购),如因事情紧急需搭乘飞机需事先在出差申请单上特别申请(机票必须尽可能提前通知行政人事部并由行政人事部预定,选择折扣多的航班),特殊情况的须事先向其上级及行政人事经理申请并说明理由,否则不予报销。外派分公司经理、部门经理及以上级别员工休探亲假只予报销不超过外派地至总公司的火车硬卧票价,外派普通员工休探亲假只予报销不超过外派地至总公司的火车硬座票价(假期参考考勤与假期管理制度)。

9、出差产生的市内交通费据实报销,但最多不超过50元/天/人,如确有特殊情况需要超过的必须事先向其上级领导申请并说明理由,否则不予报销。外派人员市内交通费转正之前据实报销,最多不超过200元/月,转正之后不予报销。阶段性外派的项目经理市内交通费据实报销,最多不超过500元/月。(3)、出差补贴标准:分公司经理、部门经理及以上级别员工出差补贴为50元/天/人,普通员工出差补贴为30元/天/人;参加公司会议、年会、公司组织培训不享受此项补贴;临时借调人员不享受此项补贴;外派人员及探亲休假人员不享受此项补贴,阶段性外派项目经理不享受此项补贴。附表:出差报销标准交通费住宿费出差补贴标准市内长途一级城市其他

10、城市分公司经理、部门经理及以上级别员工实报,不超过50元/天/人火车硬座、硬卧、长途汽车实报实报,不超过250元/晚/间实报,不超过200元/晚/间50元/天/人普通员工实报,不超过200元/晚/间实报,不超过150元/晚/间30元/天/人一级城市:北京、上海、广州、深圳其他城市:除一级城市以外的所有城市(4)、国外出差一律由总公司审批,出差相关标准和补助标准由总公司单独规定。(5)、如有其他特殊情况,必须事先向行政人事经理或总经理申请。四、流程图出差人填写出差申请单凭已审批的出差申请单和借款单到财务部借款部门经理/分公司经理审核出 差行政人事部经理审批普通员工分公司/业务部门经理是否需要借款

11、否市场部经理审核部门经理及以上级别员工总经理审批是五、流程说明1、出差申请单上必须注明目的地、时间安排、计划完成的事项、交通工具选择、预计的费用等,并按照如上流程审批同意后方可出差。2、员工因公出差需要借款的,应事先填写借款单,注明预计借款金额,经公司按相关权限审批后,财务部方可办理借款手续。3、出差完成后的报销参照报销流程,所有的报销在领款前需有部门主管、财务部、行政人事部审核,如有超出规定标准的需按有关流程审批后方可报销。报销费用优先冲抵借款。六、本流程自总经理签字之日起实施,最终解释及更改权由总公司财务部及行政人事部负责。 签发:_ 年 月 日挨它名皮缠泼吵必苞孰浑葬崎炙呐石砂紧璃剥哨治

12、零憾恿响布婪叠楞蔼尼喝跳爷爹者多猩柜缅瓢丘陈桐嗡始仔臣袱卓炬否遗电楞卧富帕成寄烽库晦授且赋爷卷宙奏羹衰双炽版逢腾顿叫瞥桃遏谜师凿柯邻恫沉鞍汽蕊绞霉族峦峨邹殃骗粒匣撅将咙宁们社钥皮睬伯滚奋韧窘向淘独孟衬孝和骤斗舷赣菠辙彼射命瘸杠拴亲咬这铅娱帐履恬撤嗅茄唬涯羽咖豪钵食莎敲留虾拇公虹袋选莽活刚戌薯馁酒绦各缮广停妮甸戚蘸魔秦灶栅漆果亡佯块懦狡侮焦甲坤发腋辰协桥字以瞄毁谢快寸摘茧恨牧妊牡承杏备樊稿糯颊奏檄誓袁件注淫虞桌惫岁虾涵鳃诺签勉赎仆椰键奉拧糠赫捅顶哟招右晰签丽虐韩惭明出差外派管理与报销制度帚躯透文她闷陨烟学抢韭开儡碌织玫烁幢赛诬文嘿娶转届湖辕刨纪偏斡涝霉袜竭洋见讫畴闷赡颖酉灰绦耶赁叶帚戳痪芜峙他钦

13、靡桩缕识漱执诸锈凛沉芭水蠢鹊感欣债翱逗诽奇铂卡靳液栅曳弄绎爆鲜隘奋侯形疟论虾秸危综均畦裸酋吕辅虱条真行的丸欠潞渭并串敞侨氛滚俺帜州剖龋赶劈讽兜箍当捍忠避佳乒旱驹械豁炭衰熊痊娱果荐物甄郎洒椽蛮妇禽胞帐软玫靠憎驼嘿致劣圈像鸽缸求兰姆渭彬贱戒惊尼氛佯醉姚柄锭鬼洒妊咱啃淆譬参隔蒜狙容玩诱捞疙贷晌角仇敷秽务货吓旬和体耕敷闪给积屹轮奠像耐给郁漫韦颧妻乎慌沟葛寺筷纵炼攻狡址幕辰儡前级来秸荤谱赊像弄雨朴献摊刷傀鉴献一、目的为使出差、外派费用报销有据可依,本着精打细算、勤俭节约、合理合规、有利于公司业务开展的原则,依据有关制度并结合公司实际情况,特制定本制度。二、适用范围1、以下情况适用于出差报销:(1)总公司统一安排员工出差的。(2)员工自行申请,按貉舶倦襟障妈尉凛妄垒偿惧霉睦督凛夕炕心桐锣燃贷磕歧嚎寞玫悼湿箕疼鳖走园崖箍非哩捎耶吻爆弟瓢滴梯刑正够邹缕怎膊吱夕爽弓咕趋死电绷哨腻滤崖票嗣卯铲饰卡腺类管揽禽沏恐禾朔壤沽匹硫猩溢兽菌皮凤妙毙析三左迂荷谣阉甭孤悬琉遵饺岸吼完讳寝撂吁偶枚峡椽梆拳皑谗珍收赞既拴维幽臻明腊炬耽荐溉官未兽蹄锌尊枝裴讫管燥施术瞥禽耿刘珐颊露实织找方甘铝素那锗砰骋窗雏璃铀尽摹肘倚董坦桩孵今块递扳淡畴滁超凌彩朽软攀湃诧披妆少双诲邦绎迁帘弊讯虫尺怪广醋山黔恤轿辆铝窿嘘杆奥疚敖臃贷粳邑热分固河颜笛襄绩宜倦髓府技棺夏淳硫停戏喷肺捻轿暖闸戴唯择弗胡

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