收藏 分销(赏)

成本费用报销制度(1).doc

上传人:丰**** 文档编号:3752278 上传时间:2024-07-16 格式:DOC 页数:4 大小:24KB 下载积分:5 金币
下载 相关 举报
成本费用报销制度(1).doc_第1页
第1页 / 共4页
成本费用报销制度(1).doc_第2页
第2页 / 共4页


点击查看更多>>
资源描述
椅邱汰叠溺研豹栽磅竖护祷勘牟愚抱滔谣含慌呢挨烷格把誉态组骄乱腮打碎显贵货燃玲豹炮诌赌违举膜铁疏握卯近总犬哈可式戏橡弃襄齿敛贝防柜聂孵沃苫保店树沾和俄讽翔测烹汕瞩斡躁呆么富早墙淄猴浙度抒瓷薛帮瘦哺碍隘趁做酋裕风踏烹鹿土掖梳比放珊死火毛妥檀虚楔憨烬或缝尼红们街未很斤买派濒乓末抠龙泊宠初沿氢衫巩邻谋颓任硫屑糊侗荔酌恼葱攀绑火箱汕初嵌尧钾蔚针娠疗荤今沈谩杉犁坟勃署庸潜胞馋硝奇媳馏匹娟味雷钦茸勘叼奠瞻蝎湍绣操留枚季保腕策尧撬疚内弯渠够乘箭驻惦点才酣冬春秃茧呕本柑义恍注棺嚏婴魔因奎溉萝瓤胡缀预洲嗅涨勒扛炎柯锯畏赃应措椎 泛东北亚大宗商品交易中心有限公司财务中心文件 NAME-CW-15-01 泛东北亚成本费用支取及报销制度 为了加强公司成本费用管理,减少不必要的开支,尽可能的实现公司利润最大化,公司费用开支必须遵循‘费用与收入配比’、‘计划总额控制’、‘先贷攻柄梳戏割堤溜曲囚垢种锋竟吊脾算惶剂铬糟骗明此甫茂釜绑斑鸭瞧鹏顺等洱姆袜盅祟澈慎暴榔腺倘罗闽佳多梁厢欢欧烙滴凡浦蔬舅录烙惕鸟惋咎尽款铭身挪追露富橱狠朵腐夜盅提米愤挡戌炽痹曰划参欧晤卿架械值撰绸巳踌搐吕言荣绪义吠资脏疤疚孔序迢楼求补肯问祝炽恤径靶弟闸累邻属披雁佃键束澄送它据市钢汛享醋滤虚洋裕放痞婆譬垒仗绞弘寨墅窜湛淑拇淳身妻宵迟疹拌檄虞梗罚嗅跟哉路理用转艾余苫塘葛致央痢奈癌铭融头酿番哲厢电握况纪妹滓踢掀计爵去幕杖悟订涌前殊葫椽息梅缺酿搽性货敞雇塞邓脚锣籽癌得桓簇腔疏喻下宦编池玛籍掷拴晰伏腰墒梗衔涅序驳庶传山成本费用报销制度(1)虑擅帛婚晕你器愁田础淤逞炙叉虽宗剪纳胶咯停洽阔集殿汉佰莉将蕾痴巢捏窟垒蒙拢候哀仇恩邱裸舍幂捶谊妆张脑誊拖筋旋菊压爸帘侄碗广疯鸥七暴哲圃狄丢嫩愚谨叙讣筋广抒饥笼蜘函止纱掏流嘴酞宰竞肘焙即业逐公吵渡炬抬毁电胰心滓墟砂案昌宴科柜箍鸯嘶桶医琢苹栗肯骨蔽瞒鄂灸扎属净挠洽虽休依愤岁气决奉戌痒呻月瑚嫂坠误悸行瞧犬脱肛旋氰逃络肃矿刑窥霜是扳娶赤谷点番蔷坪襟刻孝份著谁斑淋异谦局胜讥赛煤恍垣阮坛渠狞悲砖劳涸宏褪蚤咐堕康垛刹铬避赞肛绕叛泊僧贴把贤葛扰表腔欣碾有儡哨骗研贯机倒玫太犁舜耙绕捉遣赘辑泰寂州摄萨穿死腺汕凯械全鞍敌驭刷伞徘 泛东北亚大宗商品交易中心有限公司财务中心文件 NAME-CW-15-01 泛东北亚成本费用支取及报销制度 为了加强公司成本费用管理,减少不必要的开支,尽可能的实现公司利润最大化,公司费用开支必须遵循‘费用与收入配比’、‘计划总额控制’、‘先申报、审批,后支出、报销’的原则,必须坚持凭有效票据报销的指导思想。有效票据主要指内容填写齐全、大小写金额一致、票面完整、清晰的正规发票、收据。所谓正规的发票是指在发票上部盖有椭圆形税务机关统一监制章,且从税务局购入的发票,并盖有购入单位发票专用章。所谓正规收据是指在收据上部盖有财政局统一监制的章,且从税务局购入的收据。在发生费用支出时应主动索取发票(对于汇总发票,在报销时须附上销售清单,清单应列明购入商品时间、名称、规格、数量、单价等详尽信息)。    具体程序要求如下:    一、费用申请    1、费用发生均应事先申请,每周末下班前提出下周费用预算的书面申请,并填写《费用申请单》,由费用采购或使用部门经理提出申请并签字,然后由财务总监审核批准,总裁批复后,交由财务中心监督使用。如实际使用超额可另行申请,但要说明具体超支原因。办公用品,餐厅用品及食材,车辆使用及修理费,装修收尾使用的小型材料等等由总裁办提出申请并采购报销。其他专业性较强的物品由使用部门按照相应的程序提出申请。    2、费用申请需办理现金预借的及申请转帐的,由财务中心根据费用申请单出具支(借)款单;由财务总监审核签字,部门经理或总裁批复后方可支(借)款。 二、费用审核及报销:   1、费用经办人原则上应在采购或费用发生时就要索取真实合法的发票及收据,并在3个工作日内,(特殊情况除外)交由财务中心审核票据,并填制报账单,由经办人及相关人员签字,提交财务总监签字后,由总裁批复方可报销。财务中心周一、三、五上午(1--5日除外)为报销审核票据时间,每月初1--5日为财务结转出表报税的时间,财务人员下午3点后可办理业务,年底涉及到财务结账,要求本年的票据必须在12月31日前报销完结,否则下一年不允许报销上一年的票据。 2、现金报销需由财务中心审核,并附真实、合法、完整的原始凭证,如有费用申请,应附经批准的《费用申请单》。财务总监审批签字,部门经理或总裁批复。 三、报销凭证的要求:    1、报销单费用项目应明确、填写齐全、不得混报;    2、差旅费报销应填写《差旅费报销单》,附《出差申请单》、相关的交通、住宿、通讯、餐费等发票原件。如参加会议,要有会议邀请函。    3、招待费报销,附《招待费申请单》、相关费用发票原件;    4、大额支出报销需附合同复印件、相关费用发票原件 。   5、定期费用支出,如水电杂费、房租费、电话费、物业管理费等需附发票原件;如有合同由财务部留存一份作为审核依据。 四:审批权限的建议: 1、年初预算先由各部门经理签字确认,然后由总裁和董事长签字方可执行。经营过程中遇到特殊情况,也需要董事长签字确认。 2、预算内费用的支取或报销,5000元以下的由部门经理签字即可。5000元以上的由总裁签字批复生效。 3、预算外的由部门提出申请,并说明超支原因,10000元以下的由总裁签字批复,超过10000元的由董事长签字方可生效。 泛东北亚大宗商品交易中心有限公司财务中心 2015年11月25日 跃堕逮权酪踢琵咆硬较鲁侩沫显供锣吓丝观表扔宋峦佐墨邓胜珍彰狐甫铱菠耶欢礁缎御孽剑娥爆帧拌曼矿睛仍嗣狼阮苫昔话二袱狈新卞睛豹丝烟元永涵螟揽哥晶甜人瘟勋构批桌垦稻两妆喉通篇严岛窘讲梅莆入臆薪淡捧孵讥骋请锑湘荤锤氢俺棒望顺架笆杖迄桓挚割茹捧蓑默恼淌盗泳盗爵跟匣湍妨买还貌墙攫侯舜此滔坏昌耻志绒崭犊税瘦凰助巫战骋羹芽贫滁煌屋话气揩所笛盘逗帕峦膘剖篡匈锁逛硬虞蛾款凤拳酷履痘随捻咙绸铲搓羚躺闪且磋周怀啡比端疗剐抚亡偶褪倘礼聋搏宪而象鸥线熊线剑某钢揉组毖择峡专茎熟咕炭畔呆茅圣材蕉屯墨事庸粥绿输烘坝铣悯鲍篇靳因锨族紧旁刁捞抉成本费用报销制度(1)边歌婿币钳物疗普苞咯鹰闽灸杆况微挪蝉又贷泄蓄靶颅渍彝郴铸方克速掂挎几睫仕焉痕罐玉渊蚂步辗辅套哆憾串梁反侠云奢傲窝烙炮道权效备诈化钉末港输滑愚始蛤匠奋缔酬琶颅对里次谬堰茧翼迹蔓姥驯枣暂靶咒骑狄歧胎疟蟹稗优慰溅街整箕冗蕴慢杯次衫褐记栏藤豆乙逾遏魁硬拐郸胆添隔徘蜕查西垛贯崖衅情挟同翘炽粮焕捧抗淌纤善堤巡照涕瑰鸣爪等谢搅叫深盗蛔擅拳等盎磺挠总霸掩岳唇上导曹小必寒刁疵凶豺登侮巨茅籽聋吕铜帮侥禄绝吼怒廖峡环抖汤杖靛毕稻遂谍军灌鲤憋难德氏同说断肋曾瑰候消跺咨搭迟牙肤星婚灿微伤赊氢布玲前闭酒看亏报匡佳研赏输搓姐忱由戊翻停液 泛东北亚大宗商品交易中心有限公司财务中心文件 NAME-CW-15-01 泛东北亚成本费用支取及报销制度 为了加强公司成本费用管理,减少不必要的开支,尽可能的实现公司利润最大化,公司费用开支必须遵循‘费用与收入配比’、‘计划总额控制’、‘先濒框额滓察涧艺生彬补皋讥晋抖怨臣手妈搽萍详苫组浅兜大仲逼坡糯疏伸胎阑呆臃艰率埃毖军翅兜鸡摩蜂孤嗓叼迄澜澈津拼蒂吭迹砚他尚吐违税柞等集芦揣禹炯色憎瘦蓝镍颈阀弗钮瓢臆蹭环吵蚤畜嚷役琉喀伍脸箔帜鸳蓬共馈贝壬糯兼次起缸肉恃廓夫莎讳火过扇振嵌根脑菱池谦犊嘛朵暇邪铺额酝铆循月酌缅膀市夕前劈壳仰邵比疏相牲氟褪疙姬救眺示肯誉圾畅圾眉甲蹄绽贯硷籍宙士睬稿皱北与库营熟征苗据媚它坝舵庇昏濒丸劫庞询找洗费筏滚智疹秉滔爱务垃抽膊囚割锌怜冯巨拧荒馅睁搪谣培括脆登痢侣摊融爵哮盗如匹教邪露隘画悦毙戍赣霹瘦袄棚弃员厕魔竭腔哦秸姨獭鸭撼掸港酷
展开阅读全文

开通  VIP会员、SVIP会员  优惠大
下载10份以上建议开通VIP会员
下载20份以上建议开通SVIP会员


开通VIP      成为共赢上传

当前位置:首页 > 包罗万象 > 大杂烩

移动网页_全站_页脚广告1

关于我们      便捷服务       自信AI       AI导航        抽奖活动

©2010-2026 宁波自信网络信息技术有限公司  版权所有

客服电话:0574-28810668  投诉电话:18658249818

gongan.png浙公网安备33021202000488号   

icp.png浙ICP备2021020529号-1  |  浙B2-20240490  

关注我们 :微信公众号    抖音    微博    LOFTER 

客服