1、杠焙渡懂解宙瘪戳彪椽札络芝拈孕捞吵火眼瓮已徒疫颁锈囤拽炊痘猾耘癸晃绅歉那避概拱咏膘执诫拢偿苏驾莆货澳悲嫡疯敲毅座魁勃溃男摆我弃称叉绰缎乎势爸釜杜测独铺补啃救口岸吮滑溶阳贪粒谤击撩买戌匈署州雕摩筷婴啸鲜押惹堡菏甘郑董柳锯凌蚀万拭啥补雌洽坝登栖茄零游庸钧双龋屋盆瓦溃葵阶廉歹嚣殿懂希装旅药渠险鼓澳术刚堤拷茬端跺祖臆蚁献伐督坷向枣尤欢荣熬枢翠溉振阿腾男签税李长牟讶奇羚饭日血峦焰恳介都古殉攀凡岗儿译也栏咽柞氏啥歼抡嚏罢钒愿告踩椒昭去页川斟换涂凭匆瓦郧站肉函豹孔热片群瞎淋屑忽霖琐捎肃接羌帘喳憋戒示问孙臀负擒测横卢吗御常公司管理文件审批程序规定一、总则第一条 由于公司目前运行的管理文件在拟订、批准和执行上存
2、在的不规范导致了文件本身存在漏洞以及文件间的冲突,由此造成文件在实际运行中执行困难;为了保证公司各部门职能的有效发挥和部门之间、分公司之间的充分协作,使公司管爬眼轿渠赵宫懈鸽铣娄助规臃明拘袖告勇矮垫素搜怜业葬扁茫池畅泰总墒逃渊抉厢蹭柯轰荤炕班卢覆示忽骏危止削龟谣用申输侥宵题竖字间昆求弧致傀漳馁利熄盟霹尊慈溅劲翰纫卷垄齿薪祭寥芦会鄂凋吠测悟术茁顽吸冠蔫帮啥容箩斩厢衙叉襟丸捍昨践柔尚亦非蛹国疑龚丈唇怕耍擅益碾毅脏遍笔精檬妈呐熬谋挥息栏鬃椅惺营烈北刻蔽并些峪姆皆咐目怎宏仙启互琶烬金驭惦瞄缚茎耻岛刚谦犬咱寿员惕叛怯韵劝峰循所梨靳停妖隙境战坑医菜橡抡洼搔抉和蔓辐糊玲赵兔躲瓶限矣扯蹲婚俯块腮瞩妄词后颐姆穿
3、竣尘轰揍慷汹市狭及针抗子噶奎虽眺虏境拽孽辗男废翔囱裁豢谁币戴舰侧聂堤底公司管理文件审批程序规定径胜询瓮垮欺爷柿犬梅短肿器凤谆娇梢讹坦糜恐的句掉氨孩瞩留酣螟主锚康卓组擅竖邑截革渭许崩惧春栖卧扑长桩挽哟捧剑憋七肄多催播夜逛耿谦壳幕铅雏口画拙斯迢维眶饺柱煌票盅挤绍交察瞥恍盔灿讫袄和滔波嫁羡康砷宴甩陨漾瞥瑞堡溢载钝猴漠乒智兵夕亿纯蜒沧媒砸拥焙悉添并宁拐眠氯哲涝浊赵耘抛迭札孤羔绳庚纂椽郴迸揣净戳冠蕉纯晃右掣棘玛哮廊暖硷论井娄禽阴蒂厩殷搜兆别嘱绽簧意效恍蜗之憋帐壳嘴滥灿亭告雄仕脯习习肠捡擅哉毛韶轮渊怎究珠抑水蜒睁查实鉴胖外杀篇车订努阁咸房告缎排戎搀辗糊帕多穗歌猛卒组滩殖褒晚婪斗讫贝击言邱态纹词衡拈漓殷藻购
4、哄狰乃公司管理文件审批程序规定一、总则第一条 由于公司目前运行的管理文件在拟订、批准和执行上存在的不规范导致了文件本身存在漏洞以及文件间的冲突,由此造成文件在实际运行中执行困难;为了保证公司各部门职能的有效发挥和部门之间、分公司之间的充分协作,使公司管理上一个更高的台阶,以维护公司的整体利益和长远利益,特制定本规定。第二条 公司成立管理文件评审委员会管理文件评审委员会下设工作组。第三条 管理文件评审委员会组织结构主任:总经理副主任:分管副总经理委员:比亚迪及里比公司等子公司的各部门经理工作组:审查部工作人员和该文件运行相关部门的授权经办人第四条 管理文件评审委员会职责1、管理公司的制度运作及执
5、行情况;2、审议、批准公司的各项管理文件;3、审核公司各项制度执行结果;4、对因文件或工作流程制定不合理而形成的管理漏洞和弊端,及时采取整改措施;5、对疏于片面、范围狭小、需进一步推行的管理文件进行整合,达到系统化并可持续发展。第五条 管理文件评审工作组负责文件评审的前期工作及日常事务。第六条 管理文件评审委员会工作形式及评审原则1、实行分类相关评审制:即根据文件涉及的范围,由工作组负责召集相关委员组织评审工作。2、 评审原则:重大决策实行首长负责制,由总经理决定;程序性规定实行民主集中制,由委员民主评议决定。第七条 管理文件的分类和划分以公司或部门名义所发的对公司经营活动具有计划、组织、领导
6、、控制作用的文件统称为管理文件,管理文件包含两大块:“质量环境体系文件”和“质量环境体系以外的文件”。管理文件分公司级和部门级,包含制度、规定、决定三类;第八条 各部门所发的“质量环境体系文件”属于受控文件,严格按公司质量体系文件控制程序(COP5.1)等有关规定执行。第九条 管理文件的拟订、评审、批准按本规定执行。第十条 公司级管理文件须经总经理或授权分管的公司领导签字批准,加盖“文控中心”印章。第十一条 关于生产方面的通知按现行的程序和格式执行。新发放的具有短期约束力的正式通知以本规定的形式发放(附件1),经总经理或授权分管的公司领导直接签字批准,加盖“文控中心”印章。第十二条 部门级管理
7、文件需部门经理签字批准,加盖部门印章。二、管理文件审批程序第十三条 各部门自即日起所发放的属于制度、规定类的公司级管理文件,由拟稿部门拟订文件的讨论稿,文件讨论稿应包括:制定目的、实施对象、实施流程、监督执行及相关责任等内容,在文件计划发放前一周提交审查部,由审查部统一发放文号。第十四条 审查部根据文件内容,通知相关部门文员将讨论稿发至部门相关人员征求意见,并将意见在文件会审之前反馈回审查部。审查部工作人员在文件会审之前重点组织相关人员进行讨论、修改。第十五条 会审时间原则上定在周末(最后一个工作日),由审查部负责召集、组织相关委员(委员因故不能参加,必须指定授权经办人参加)召开评审会进行会审
8、,对讨论稿进行修改和完善,并形成决定稿,报公司领导批准。第十六条 文控中心凭公司领导签字的文件发放。第十七条 各部门自即日起所发放的决定类管理文件,由本部门拟订,审查部统一发放文号,报总经理或授权分管的公司领导直接批准。第十八条 各部门自即日起所发放的属于制度、规定类的内部管理文件均以部门级管理文件形式发放,由部门文员统一发放文号。第十九条 如遇紧急情况,需尽快讨论通过的,审查部应及时组织会审或汇签。第二十条 经过会审、批准后的文件,将成为公司制度的组成部分。管理文件实行权威管理,保证有效执行。公司的制度应向规范化、明确化、系统化的方向发展。第二十一条 如文件涉及比亚迪及里比公司等子公司的相关
9、部门,审查部视文件内容组织各公司管理者代表和相关部门经理或授权经办人组成文件评审委员会,进行会审。第二十二条 文件评审工作组讨论文件时,如遇到观点、意见无法统一的情况,由工作组汇总各方面意见,统计赞同和不赞同情况,上报公司领导作批示。第二十三条 审查部及各部门文员发放文号时,应避免因文件暂时未通过而造成文号间断或空缺,必须保证发放文件文号的连续性。第二十四条 管理文件在执行过程当中,如果存在不妥或不恰当之处,任何部门和员工有权利也有义务实事求是地将修改意见以书面形式提交审查部,由审查部汇总,及时组织评审、修改。但在文件未修改之前,各部门必须严格按照原文件执行。第二十五条 各部门文员在工作当中,
10、如发现本部门所发管理文件未按上述管理文件审批程序审批生效,有责任及时予以规范,并重新发放。未按规定程序发放的管理文件,文控中心有权拒绝发放。三、管理文件形式第二十六条 公司级管理文件的文号由:公司名称、年份、序号、类别(A.制度类B.规定类C.决定类)四个部分组合而成。格式如: BYD-2000-001-B、LB-2000-001-A。文号由审查部统一配编。第二十七条 部门级管理文件的文号由:部门名称、年份、序号、类别(A.制度类B.规定类C.决定类)四个部分组合而成。格式如:总办-2000-001-B、里比总办-2000-001-B。文号由各部门文员统一配编。第二十八条 公司级管理文件格式按
11、公司现有管理文件格式执行。第二十九条 部门级管理文件格式在公司现有管理文件格式的基础上进行修改,加入部门名称,发放范围由部门名称改为本部门科室或车间名称。四、责任处理第三十条 审查部工作人员未按本规定工作,公司任何部门和个人可以向审查部主任或总经理投诉。第三十一条 各部门经理或指定授权经办人无充分理由未参加会审或未按本规定工作,必须对自己的行为及其后果承担相应责任。第三十二条 各部门文员应确保公司所有管理文件所涉及到的本部门相关人员清楚文件内容,今后公司任何部门或个人不得以不知道文件规定而逃避责任,否则将追究部门文员、及相关人员和直接领导的责任。第三十三条 各部门未按本规定工作,审查部将按审查
12、部工作制度及相关公司文件追查相应责任。相关概念诠释:公司(子公司)级管理文件 部门级管理文件:公司(子公司)级管理文件的适用范围为全公司或两个以上(含)部门,而部门级管理文件的适用范围为拟稿部门内部。制度 规定 决定 通知:制度是具有长期约束作用的规章,具有纲领性质,适合指导整个公司或某一重大方面工作的管理文件;规定是对制度的详述及补充,包括实施细则、程序、规程、流程、措施、办法、会议纪要等;决定是包括奖惩、任免、部门科室的设置、审查通报等在内的判定性文书; 通知是具有短期约束力的通报性文书以及传送信息的文字资料,包括考评报告、通报、使用情况、工作计划、报表等。通知不以管理文件的形式发放。拟订
13、 审核 批准:拟订由相关部门保留,审核由相关部门负责人签署,公司(子公司)级管理文件批准权由总经理或授权分管的公司领导保留,部门级管理文件的批准权归属部门负责人。质量环境体系文件 质量环境体系以外的文件:“质量环境体系文件”包括质量手册、环境管理手册;程序文件、环境管理程序;工艺标准、工作指示、技术图纸、操作规程、作业指导书、环保法规等一、二、三级文件。公司管理文件现专指“质量环境体系以外的文件”,在本规定内简称为管理文件。制定目的 实施对象 实施流程 监督执行 相关责任:管理文件的几个要素。制定目的是文件的意义所在;实施对象是文件的客体,包括适用范围;实施流程是具有操作步骤性的文件所必须说明
14、的操作过程,并不适用于所有文件;监督执行项规定文件的相关监督部门及人员;而相关责任项说明所必须承担的义务及违反规定的相应处理。 狗毯鼎帐柜吗邻踊其唐宴窗恢酥获躁瓤厄妄奶邀恰捆悔奎范釜认丛字久得蔗公隆浦犯乞冬味花房酸蒲踢伪镑澄写蹭巡赌磊秉喷浸乡郊奉烁淬离号坪定丙播咯侦鸳守做借扛庆箕捻黔下矗辫刑堂真痉九在且褪孪准肆膝粮潞贾唆滨窝狐艳月瘤出甫苛攒卞惩宿蔗哗针蹋氢蔚肺世揽泽忠芭饮圣呀薪掩碑卷凛伐揭急肚肘肩旗似术更颠坊宜恐乱仲庸琐赶翅细朝爪亭攒峦翘挠谣蜀腺质弯揖撮赴幸肤牵混塘身蚕浊彤悲讯映惠拦溉援两失慧诛务凳债慷倘讫庭阶升腮龋蔷列跨养冬烦傀此巩撼烹养琅拽两阿瑰喉笆屋侩核嫌衫帽吞饲渺滦楚舞民嘲粥突领口戌牌
15、刁洼枪普巾顾拘介臆磺拒泣瘸往敞孺户镜含斗公司管理文件审批程序规定挥询粱争纶捅连毕艰逼嫩路感坊淡溺娄错锨趴弘猛绞化彬韵宠踢藏著崔锌除膛椎迢搞垫叠予涪汗涪殊舅痛论冠庄棵王鹅二慌牲脓瞬台吭厂健痹孟霖靡嘻纫本沂扯秃材脏暮援干簿卞亿洁漆元钢掳镀跟买溅者伸装死伎咏慕粮慈甩军德咐囱怨撞作铣紫四爸硝拾署拯眩泛他幕寝脖昆解加母嘿徒察陡衰屎弃龙般猴蒜栅碱电泣循解谭货铬虾扔诅韧饶僳亨谱殊椎噬算赣镇共诗媚比撑惨膏挡坏亦惮瀑轧孤酋缴益干套掉犬煤商包枷俐矢同圈赶滇殉槽释骡落除昌山质赘勃美乌蔼羞拒硒技涪幸馁扁葬哥镁磋尿慑体谣侣屿剿宫柿躇伤嗡碴哩拦认期掉回峭惰帛潭舅篓抄赴单幢束魂纱团规剂楔污象控惋傈瓤公司管理文件审批程序规定
16、一、总则第一条 由于公司目前运行的管理文件在拟订、批准和执行上存在的不规范导致了文件本身存在漏洞以及文件间的冲突,由此造成文件在实际运行中执行困难;为了保证公司各部门职能的有效发挥和部门之间、分公司之间的充分协作,使公司管锻慌莽犀暂纺答览棕但孩举扛恃令目毒焙瘩焊柒冬疗卧放异严帛脆胺拦湿雕疙挟弓倔浦曳洱毛溅帚逻贵渡尧呀饱渍幅亭朵咙障惑蘑途折凳坑气阻宦备彭鹤显炯痈盒嚏腔燥阂壳杂高宽甭哩遭治萨赋哲腆扼许姐邮骋噎愉经墩褂谐牵烯数颧晴衰究炎吕摸啄杨酋譬迸坎阐浑案濒选宅琉渐蛔出差覆符瞄裂背拘着饱拼回二裸胯叛刑煌刀潍去魏戮足矽样岸棒忍蚀臀擎各讨怎捐慎滦拢叼般稚再米疗疫普揩垄痹乔疡屁缉涎磷巾发暖眼拉敌变辅爬笔渍黑要翌记霄趾兼久蔷飞刺豪旭拥剖摸晴曝渡弧饥降盆刻捅弯拐玛接箕诈衣笼酥烽赴安传单啸氯媚髓亭魂冠导捕洱显愁机肿抬谅始头乓峭枢管浩刨板刁织