1、物资部工作职责一、负责设备物资计划制定工作;做好设备和物资的采购、发放工作;负责市场信息的及时收集、整理、反馈;保持与供应商和业主单位的日常事务联系。二、根据工程所需的材料计划,按申请采购单进行购物。首先要看是否有库存,如没有库存才可外购。采购物资原则上一律要正式税务发票,并在发票后面标明购货的联系人、单位、电话号码。赊货要填写一式三份的赊货单,业务员一份,商家一份,财务一份,赊货单要填写好赊货时间、品名、规格、数量、单价等,要一次一清,填明经手人、验收人等,经领导审批后交财务入账。各种票据报销要及时,最多不能超过3天。三、必须熟知市场行情,建立全面完善的供应商档案,并进行动态管理。要保证及时
2、供货和供货质量,要货比三家。尽量采购质量好、价格低的材料,对老的供应商电话采购时要定好验货标准,发现质次、价高、变质的商品,不得购入,否则造成损失由购物者本人负责。公司员工本人或亲友非经公司指派不得参与公司物资材料设备(包括苗木、建材、工具等)的采购供应活动或施工作业,不得借机牟利。四、不得收受或变相收受他人的各类现金、礼品物品、有价证券等,不得收受或变相收受他人的回扣提成。一经发现,价值在500元以下的通报批评并处罚款2000元;价值在500元以上的,开除并扣除全年绩效工资,向行业通报并罚款1万元,情节严重的移送公安机关处理。五、一切从公司的利益出发,执行公司财务管理制度,合理安排时间,厉行节约,能一次办完的事不要跑两趟,能骑车办的事不要打车,食宿简约。 六、严格执行出入库手续,履行验收手续。七、做好工作日记,建好账目。需购进设备、用具、材料款项较大,超过1000元必须报请主管领导审批,需签订定货合同的必须经主管领导审批。八、负责设备的日常管理工作;负责编制设备物资报表及报送工作。九、做好与公司各部门的业务衔接联络协调工作。十、完成公司领导交办的其它任务。1