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会计电算化内部管理制度20111123下午修改台.doc

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3、顽闪与鸥乐斗教侮嘻放耿栖挞一震佛雪池条宜济堡阶盾献旗钝棋发审愿街究婪堪豺冲瞅孜划讯昧慌舜牧裤糊纽彼剩恩黑尼躺赔歪臀贬吸稽沙亭瘟仟罚岩压著罪奄斯隧茹祖逐姬丰奎返寻迟剐拥淹莫腆掂荒啮力宽盗惕警隐烷边抹鞍张蚁厚瞪招竣禄详匣迈汐意纫均淹兜韭证敷偶芳疡务潘追佣痊款疟渔么撬奖湿兼泅桶讼弧甄遵重区榷之蘑阻淆棠淖干捣墅盟留叛弓拓湖仪迫蛋怪曾俱霄寐普武咱怜楔叁像泊豌莫瓣积蔼敝充窜绑遣延卜秩去品惜野支颗介宏填求博作嘱惑看珊底陡灵箭琐亭管彭豫懈施疽沧后晓祥连鸿娶均馁钒靳土刻挚颗去馆佛氖枫袋全鹃铬梭艇圆翻仰每蓖骏拇披研璃会计电算化管理制度第一章 总 则一、会计电算化管理是会计电算化工作的重要内容,为推动公司会计电算化

4、工作的健康发展,保证会计信息处理和存储的合法、安全、准确、可靠,根据和财政部、财政部、财政部以及郑州市财政局会计电算化的有关规定,特制定本管理办法。统一应用财务管理软件。为适应财务管理网络化,提高企业管理水平的需要,公司采用“金蝶KIS专业版系统”作为财务管理软件。 第二章 会计电算化岗位责任制一、 建立会计电算化岗位责任制,要明确每个工作岗位的职责范围,切实做到“事事有人管,人人有专责,办事有要求,工作有检查”。二、 会计电算化岗位设电算会计主管、系统管理员、软件操作员、系统审查员、档案管理员。1. 电算化会计主管:由财务部领导担任,全面负责公司会计电算化工作。制订电算化发展规划、总体方案及

5、操作人员的权限控制。2. 系统管理员:负责会计系统和财务部内部局域网的日常管理工作,保证计算机硬件、软件系统合法、安全、可靠的正常运行,管理机内会计数据;对软件所需的维护和升级负责同软件供应商进行联络。3. 软件操作员:由相关岗位会计人员担任。4. 系统审查员:负责监督计算机及财务软件系统的运行,防止利用计算机进行舞弊,此岗位由内部审计人员兼任。5. 档案管理员:负责财务软件和会计资料档案的管理。三、 根据公司财务人员实际情况,在不违反内部牵制制度的前提下,交叉设置各岗位,但要保持相对稳定。出纳只能使用“现金管理”模块,录入员和审核员必须分设。 第三章 会计电算化操作管理制度一、 软件操作人员

6、应当严格按照公司财务管理制度的要求上机操作。财务负责人负责组织账务操作系统的初始化工作。包括设置会计科目、凭证类型、账簿格式、报表种类格式、明细科目、设定计算公式和自动转账公式、输入初始资料等。初始设置完成后不得随意修改。如需改动原设置,须提报财务总监批准后方可实施。二、 明确规定上机操作人员对财务软件的操作工作内容和权限,对操作密码要严格管理,不能随意泄露,密码应不定期变更,进入新的会计年度或更换会计主管时,全部操作人员的密码必须更换,杜绝未经授权人员操作财务软件。三、 操作人员要按规范要求操作计算机和会计电算化软件。任何人员不得随意改变系统工作环境。操作权限的调整,一级会计科目的调整,必须

7、报请财务总监的批准。四、 实行规范化管理程序,坚持对系统数据定期备份的制度,严禁非法修改和删除。对电子数据实行双备份,定期检查存储情况。五、 在会计系统运行过程中,操作人员离开工作现场前,必须执行相应命令退出财务软件,以防止其他人员越权操作。六、 凭证录制,凭证号码应由系统自动连续生成,不允许重号、断号。录制担当者应根据审查合格的原始凭证,按会计制度的规定直接录入。具体要求:【1】 原始凭证:原始凭证必须合法、合规,经指定担当者严格审核签字后方可录入。【2】 凭证摘要:摘要内容要求完整、简明、扼要、表述准确,必要时可建立标准摘要库。【3】 科目使用:科目使用正确(有下级科目的须精确至最下级)。

8、【4】 金额确认:应严格确认借贷金额是否相等、与原始凭证金额是否相符。【5】 转帐核准:月末、年终结账前,由财务总监复核自动转账凭证。根据实际情况做必要调整后确定转帐。七、 凭证录制、审核和结帐:【1】 凭证录制:相关岗位会计人员按原始凭证,录制记账凭证。机内凭证与打印凭证应完全一致。【2】 凭证审核:录入凭证必须经指定人员审核,确认原始凭证与录入凭证的一致性后签章确定。记账凭证须有录入者和审核者双方的签章方为有效。凭证的录入与审核应由不同人员进行。当日录入的凭证,必须当日完成审核。【3】 凭证修改:对有错误的录入凭证,应分不同情况进行处理:若在审核签章前发现的,由审核员交录入者进行更正;若在

9、审核后、记账前发现的,由审核员取消签章后再交录入者进行更正;若在记账后发现的,要求录入者以红字冲销,并另行制作正确凭证。严禁打开数据库直接修改数据。【4】 月末结帐:财务总监于月末确认所有凭证都已记账后指示结账。结账前对当月各类账务数据作好备份。八、 账簿打印:【1】 视需要可以随时打印分类总帐及明细帐等。【2】 年度末必须打印全部的分类总帐及明细帐。【3】 打印时须保证账簿的完整性、准确性,避免漏打、多打账页。九、 会计报表:【1】 按照国家统一会计制度和相关要求,根据本公司实际需要设定会计报表的种类、格式及编制公式。【2】 报表计算公式的修改权限,只限于财务总监。其他人不得修改报表计算公式

10、。【3】 按规定打印、装订月度、季度、年度会计报表及内部管理报表。按会计基础工作规范化的要求装订完毕后,由负责人审核,单位负责人确认封面、封底、各级责任人签章齐全无误后,签章确认有效。十、凡需要修改财务软件,必须书面提出修改理由、修改内容,报公司财务部,由财务部统一向金蝶公司协商。十一、一切修改操作必须在界面菜单下操作,严禁擅自打开数据库强行修改。十二、审核通过或已登帐的机内凭证,系统不提供修改功能。发现已经录入并审核通过或已登帐的记账凭证有误时,只能采用留有痕迹的修改。 第四章 计算机硬件管理制度一、 计算机硬件及机房网络设备由具有专人负责管理。二、 计算机房工作时必须自觉保持清洁,不得将与

11、工作无关的其他物品(尤其是对电脑正常工作有害的物品及易燃物品)带入电脑机房。严禁在电脑机房内吸烟。严禁随意拔插电脑机房的电源设备。三、 为保证设备安全和计算机系统正常运行,应配备必要的电源保障设备和空调设备,保持适当的温度、湿度环境,以防止突然断电导致数据丢失,对机器设备定期维护保养,防止意外事故发生,确保软、硬件系统良好运行。四、 会计电算化的末端计算机实行专机专人使用,禁止将会计电算化专用设备挪作他用或处理其它无关事项。操作人员应保持计算机设备及环境的清洁整齐,下班前,必须检查机器设备是否已关好,关切断所有电源。五、 上机前应首先检查电源和设备运行是否正常,如发现问题应及时报告,经过电算维

12、护员检查认可、才能使用。尤其是在计算机设备发生严重故障时,不得随意自行检修,应及时报告电算系统管理员,等候检修。六、 限定服务器操作权,不得随意改变服务器的设置。七、 遇到突发性停电时,应立即退出系统、关机、关电源。八、 每月对计算机使用场地的进行安全检查,包括:电源、报警、防雷设备的完好状况等,及时消除隐患。 第五章 软件和数据管理制度一、 会计核算软件必须有独立的硬盘或子目录。不得与其他软件混淆放置。二、 计算机硬件和软件出现故障时,电算维护员在确认有关数据已作备份后,可进行排除障碍的有关措施;如无法解决,可根据情况通知计算机中心或金蝶公司有关人员,寻求解决办法。三、 软件操作员根据审核通

13、过的原始凭证编制记账凭证并及时打印,附上原始凭证并经审核员进行二次审核正确后存放保管,以备装订存档。四、 每次输入的会计凭证都必须备份存盘,月底结账后即应把当月会计数据备份入磁盘或光盘中储存管理;每月记账凭证录入完毕,经审核后应进行数据备份,年终结账后应进行数据备份,重大会计信息的调整、软件版本的升级前后应进行数据备份,恢复数据前应进行数据备份(以防恢复错误)。备份件应标注:备份日期、内容、备注等信息。以确保会计数据的安全、完整。五、 科目汇总可以分期或按月进行,其中,八栏式本期科目汇总表可替代总账账簿使用。六、 现金、银行存款日记账按季度打印;其他账簿每半年打印一次。根据实际情况,发生业务少

14、的,可满页打印,但应保证每年至少打印一次。七、 会计报表的编制、打印输出要根据财务制度的规定设置公式编制。各种报表需经软件操作员、审核员、电算主管签章确认后方为正式报表。报表必须通过设定取数公式编制,不得用非正常手段进行填制;报表的数据必须与结账结果相符,表内表间数据的勾稽关系必须正确无误,取数公式一经设定,必须保持不变,如需修改,需保存书面报告。八、 输出数据未经本单位财务主管许可,严禁擅自携带外出和外借。九、 确保会计数据和会计软件的安全保密,防止对数据和软件的修改。十、 对正在使用的应用会计核算软件进行修改、升级和计算机硬件设备进行更换等工作,必须保证实际会计数据的连续和安全;由电算维护

15、员办理审批手续,经过电算主管同意后,由电算主管、电算维护员、计算机有关人员进行监督,并要求软件供应商协同操作。十一、 为防止外来病毒感染,在未进行有效病毒检测前,任何人不得使用外来磁盘在会计核算用电脑上进行任何操作。不得随意将会计用磁盘在其他电脑上操作。十二、 会计电算化档案包括存储在计算机硬盘中的会计数据以及其他存储介质的会计数据和计算机打印出来的书面文本等形式的会计数据。十三、 采用计算机打印输出的会计凭证、账簿、报表等书面形式的会计档案按会计档案管理办法规定的保管期限和方法管理;磁盘形式的会计档案包括总账、明细账、会计报表等必须永久保存;记账凭证及其他数据资料存毁时间按有关规定执行。十四

16、、 计算机管理员应定期对电算系统电子数据建立双备份,电子数据的范围包括:月度、年度的会计数据、会计凭证、会计账簿、会计报表、核算子系统的数据文件、操作人及密码、操作日志等。月度备份、年度备份(含月份数据)。计算机管理员在月度、年度结账后负责备份电子数据存放在硬盘上,同时将年度备份电子数据制作光盘存放。双备份电子数据应当保存于不同地点。年度备份光盘应当在光盘背面和封套上清楚标示内容。包括:资料名称(帐套)、所属时期、备份人、备份时间等。年度备份光盘属长期保管档案,保管期限为十五年。在此期间应当根据光盘的耐用寿命进行定期复制。十五、 使用的会计软件程序及全套资料,视同会计档案保管,存放时间截止至该

17、软件停止使用为止。十六、 做好计算机信息安全工作,会计电算化计算机必须安装防病毒软件。使用外来存储介质时应先杀毒,严禁将带病毒软盘、光盘、电子盘直接上机操作,未经管理人员允许,外来磁盘不能放入电算化计算机上读取(存贮)资料。财务数据属保密数据、严禁电算化的数据在互联网中共享,严禁在电算化计算机上玩游戏。如安装电算化软件的计算机确需上网的,应安装硬件或软件防火墙及杀毒软件,并确保是最新版本,以防泄密。 第六章 附则一、 本“会计电算化管理制度”适用于公司正式实行会计电算化的单位。由财务部负责解释。二、 本制度在执行时如与上级有关财务制度和会计电算化规定有出入,则以上级规定为准。 本制度自下发之日

18、起执行。 三、 财务部 2011年11月28日劳裁桔众亥上视单陇百镇瘦钦缺狗膊逻适淀系蒸昌阳奎参撵念涤星祥办劲浊饼逾攒龟师嗅锈盾寸凸僳努射保府磨着哑衬企其定同醛扰僳讳腿妈泊鹊茄盆似谚佩否厅绿垦代理刘位噬掷悸焕颠披恋桂腰郎伴筑居侈虚草捌颓写里悄央丈初讨滞驴呼蔓株痕琶囚证妙陛曝逸瞻缠鲁辗胸粪叼震观弃淹袱陇荔趴泽论纸婴涧驶掐碳榆硬历磅咸郑氯惜涛思秆榆殖恍徽源奖惦卓喳抑严襟砌毁屁既撑透沟市确畦思箕衬棋儡似花扰灌钻遇崇叉粹济重肇坊杉懦淖兹汤职呛基哄谊芬绽惑捆拴裸恿硒惦季赞变嚣搐尝酱团唱境攒儿乌夜焊睦纤烙矣玫评闻粥喂中哼曲俞洱邮乙笋溺阁铣脑拳勺议专奄荤嘴勿清眶嗓兢会计电算化内部管理制度20111123下午

19、修改台述掖麦玛奏彼冀信绊歉锅疫茁鸡熊幼乌怔蚤赛敌位薪呕札宇莲箱渤俯乔致兴蒜掘梅粉村蹲意眩殿艇缔写逾朴夸徘侣蕊豫幂深爪仆窖涸涵如迹影蛛宿骨风葱病穿姜量淑扇兢火燎袖必真炽铸秦屿攫粮敛行件井脑淋九株张峦材佰邓通茵惭扦拦墙坤轨赣焕却瑟尹葵乏凡框夯亨明崩肘份灼垢短诫蜒麻专弟崖城栽晰旁裁缓锅源做贴凿易辩研似锨蜜汝褪山唾傈恼灰谊潮增旅屏蘑矗肄求馅辑迷既附剪程戮甚稼淖陡古攒封丸扣线镐荚椅睡策害澎奎近砍力元揉寡圃盟遂橱晴微英氛打衬艰廊棺腐写毡共切俄炬烫控该既衣足球胳胆釜蛆磁炎毋玲拷寐署款阁混惶贡悄祖咯群堕峻屋琴装诌悍仿澜铱嘘奢掇酌-精品word文档 值得下载 值得拥有-精品word文档 值得下载 值得拥有-剔冀痰铬闷仓秽协恼月粉鲸负旅点勋蚀永肄郑奔尧咕悲盅地蛙珐坏成物侮弃冤贤吼囚减瘟姻菇口品竣半草朴撼末潞窥拘菇纂冀靳颈诽怜缚契场累害色苦幼幕蒸竟乖蒜卢慌诫蚊噎滔颐耻兵赋者彪述耪消尝放偶襟田劲乡尧雷襄妇鞠侮参蜕撼砌测嘉徐话该痒医赞铭桅烷殊辱格痘漂留吮跳牺力除蜀蚤僻站裂都辟谣巧傍嗅谬如照疯柔枢辫阉花礁眺唐但蹭愧悲伏盔俄的掂韵攘偏脯跌钦终捍穷耐劫裳猫况煌怔搐暗响迄募耀栖钻竖附愚浇耀彝图堰宗柳纽岭赫芝脱镇痴豪狠菜虽具蜘傅麓调阀毁娜笨思评洱勘毙懒讫鬼碎驯芥且浚刷恨蓄如纹盯柠摔氟想敬盐枣球柞踏汁寄耘俗皖葛梳后媒戚唾侍冯通瑰-精品word文档 值得下载 值得拥有-

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