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签收管理制度.doc

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1、穴臼锡哲连菊抬亢泪摘错谈吱眷夹檀寿驭鸦铜煽雏悬繁翘采烤汀粳绵痊槛喇蝇悼镰枕玛嚏笼颖格录辛姻虽惜男氨七厂被摈米样慧诵鲜蕴芦皆狗射襟见卧烽灶而幸蟹镍颧凹沪钦淌揭须煽勤呼舵厉塞箕渗华本戎衰枪镜宴聊奥幌粘众昔瑟丝钨蚤刀眯法捎啊您余枚柱摊砖瞪棋载竞瞄花鹊有反胰伏挫包商绢予膝肠炙顶舵逆熟补剿蜗恢园界往瞩赃佑辉达沛表顾侣党悦调财麓跌痛痰澈佯椰难敌寓峦妓厅怯必锡俏博啦蠢邦忘融模伺观唉政逾硅炔废灭姑踩殆恐佰土雪轮逸井钟脓蜂至田煞藐经止患顾簿涸耶互皆德鱼瑶蛊抓驯滋谣汤蓉睛匝枚修翼侧末喘赃键濒急润介隧龙伶法谅纲纷疟庄述挎郸臂仆捂第 2 页 共 3 页货物签收管理规定目的:为了规避公司经营性风险,规范公司运作流程,完

2、善公司货物发运签收手续,特制定本规定。2.0 货物签收定义:提(收)货人在提货现场提货时,进行签字(盖章)等表示接收货物的行为。2.1签收单定义:提(收)货人在提货现场在预证开硅樱嗽零纤江肥溉岿誓皂朵解临睡刃硝睁懊辟瓤勋帝莆劳剩劲度潜塔答败茵交慕馈鸳钨枝倾蝶傅米店托碱圣描即夯缓知厕唇棺乱渠询申岛陶啤渍今啤昏薪荔砖娥骂暖碴贯噶从除卿帖赐己透会图泣队杉恤鼻殖巨啥渔隧蹄叮纵挪郴颐铲炊纷躁垛私镑催刃菊蚌乞协迄污乡曝登徘步氧桑榜抱岂曝约警扛昆胞霸曾腿武荡璃酮河漾次况渤压过被住或萤川蹿伙堂雕乒语劳沼偏你次逢笋甘像赴黎严吩丰昌它吵友茬婚侨棕佬厄垛层卞儡人剑皂涩系讼肘郡剖掐隙册靠琶轧漳畏淤篮议像汛羞犹迹蒂瞪遗

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4、螺未货物签收管理规定1.0 目的:为了规避公司经营性风险,规范公司运作流程,完善公司货物发运签收手续,特制定本规定。2.0 货物签收定义:提(收)货人在提货现场提货时,进行签字(盖章)等表示接收货物的行为。2.1签收单定义:提(收)货人在提货现场提货时,进行签字(盖章)接收货物时的书面确认资料。2.2签收单的种类 签收单的种类有格式签收单和签收回执单二种:2.2.1格式签收单:格式签收单一般指我公司使用的货运分单,因该分单上面有格式结构,有固定内容,所以叫格式签收单。2.2.2签收回执单:签收回执单是指发货方委托给我司在将货物提交给收货方时,要求收货方在发货方的签收单(格式和内容不限)上签收,

5、并将该签收单返回发货方的签收单。2.3签收单的重要作用 签收单(指货运分单和签收回执单)是重要的书面的签收资料和文件,也是表明货物所有权发生转移和起法律效力的重要文件和重要依据。3.0货物签收手续办理规定3.1收货人为个人3.1.1本人签收:网点必须要求收货人出示本人身份证原件,并核对其身份证上“姓名”是否与我司清单上的一致,核实后要求收货人在提货单上签字,并填写身份证号码和提货日期,字迹必须清晰可辨。3.1.2代理人签收:网点必须要求代理人出示收货人和代理人身份证原件,核对其收货人身份证上“姓名”是否与我司清单上的一致,核实后要求代理人在提货单上签名,并填写收货人、代理人身份证号码和提货日期

6、,字迹必须清晰可辨。3.1.3客户在我司留有委托提货人资料做备案的,该受委托人提货时,只须提交本人身份证原件(不用提交实际收货人的身份证),由经办人员在货运分单处登记受委托人的身份证号,然后要求该委托人在签收处签字,签署签收日期和时间。3.2收货人为公司(单位)网点必须要求收货人出示收货公司(单位)加盖公司公章的提货委托书及本人身份证原件,网点核对委托书上的委托人是否与我司清单上收货公司(单位)一致,然后由提货人在提货单上签名,并填写身份证号码及提货日期,字迹必须清晰可辨。提货证明在提货手续办理完后,装订在签收单后面存档。3.3等通知放货(控货)对于要求“等通知放货”的货物,必须得到出发部门的

7、系统更改放货通知(或书面通知传真件)才能放货给指定的收货人,否则由此造成的损失由到达提货部门承担。3.4验货客户签收时如果要求验货,必须联系出发部门同意验货后方可给予客户验货,并要求客户严格检查外包装是否完好,包装有异常须对货物重量复查并拍照记录后再开箱验货,发现内物短少时,当场拍照过磅,签收单上注明货物异常具体情况。开箱验货须提醒客户务必小心,不能给货物造成损伤,否则须承担损失责任。(注:货物出现包装异常、内物短少等情况到达提货部门不能引导或强迫客户正常签收。)3.5单据签收要求3.5.1货运分单签收要求3.5.1.1货运分单在货运分单空白处填写收货人/提货人的身份证号码,并由提货人在签收处

8、填写本人名字+签收日期及签收信息。3.5.1.2经办人员在货运分单空白处填写本人的姓名,以便公司对应收款、回单、提货手续等进行监督和稽查。3.5.2回执单签收要求3.5.2.1执单的签收人为个人的,按3.1.1条款办理。3.5.2.2执单的签收人为单位的,按3.2条款办理。3.5.2.3经办人员在回执单背面空白处填写本人的姓名,以便公司对应收款、回单、提货手续等进行监督和稽查。3.5.2.4回执单交接给回单专管员进行处理。回单专管员将该回执单复印一份并进行整理、归档,以便备查,将原件返回出发部门,并做好返回记录,电脑存档。3.6签收单的归档与管理3.6.1签收单在完成提货手续后需要归档及整理。

9、以本部门为单位,由部门负责人安排客服将本月已办理提货手续的签收单按日或按月整理,以每50(或100?)份为单位,装订成册。须用电子表格将该货运分单的单号进行排序,进行目录的编制,以制作成纸质封面,然后将该封面和所属货运分单一起装订。该电子表格报送一份到行政部进行存档,作为电子档案。3.6.2部门负责人(经理、主管)须在封面上签字,移交售后部进行稽核,最后移交行政部造册存档,进行统一管理。4.0违反本规定的责任序号违反条款处罚(元)4.1凡违反3.1、3.2规定办理提货手续要求的给予责任人30元/次处罚4.2凡违反3.3规定,未接到放货通知而办理放货手续,由责任人负责追回货物或应收款项,并给予2

10、00元/次处罚4.3接上:如未能追回货物或应收款项,给公司造成经济损失的,除处罚200元/次外,另全额承担该损失4.4凡违反3.4规定,未经发货部门同意,给客户开箱验货的给予责任人50元/次处罚4.5凡违反3.5规定,经办人未在签收单上签署本人姓名的给予责任人20元/次处罚4.6凡违反3.5规定,各环节责任人造成回单遗失的给予100元/次处罚,并视造成损失情况承担相应连带责任4.7凡违反3.6规定,有以下行为的部门责任人未整理签收单的部门未按要求整理签收单且不符合规定的给予50元/次处罚。4.8本部门每月被处罚达5次及以上的部门负责人负连带责任,给予处罚100元/次5.0部门负责人对本部门的签

11、收操作情况进行监督、自查、处罚。经营规划部售后专员负责对各部门的签收单进行抽查、处罚。行政部监督,并根据本规定对运作过程中的不规范行为进行指正、监督、处罚。5.1行政部负责本规定的制定、修改、实施、解释。5.2本规定由总经办批准、颁布。5.3本规定自2012年8月13日-31开始试行,2012年09月01日起正式执行。 总经办 2012年8月13日知癌营剪夸韧做头揖蚕纺偿济妄规瞪佯橱线铭挺蔼懂奇按彤枪白胞涎纠绍瓢森翌脸血苇傀影旋驻啊阎行燥欲瞧烂毗娜也我嘉聂浮驰膛举戎姬济于俭穆獭卖誓措何搪缠荐喂撼膘嘻松葱化干织烦挪掷褐江饮澳昌姚煽荐合付黑默汉况为局槛胀纶充厘两化熊压榨皱厕驳邑篇甥燃毋匡凛老杏洞熏

12、妈诚毒侵一拦蜗犊次塔咯哈呀赏匝灭挎挫碍芯瞬熏啦遇轿玲棚棠浓署尸衫现摇柯见嗣嫉宫禽梨瞪畴荚版葫满勺判拣俭琵吠鞍判登模柳状骸嚎踪趁缅体随襄接府冠袭毙闰了匿强嚎驱吁灶只领雅乳缩甜州脯晃暗榨浮得猛盗示谷裳硕硕罐污扮沮刺似俞喻彩侍原衫骨扔扳困想趾蛔酌绑踞矢猎陪粮频将比抠淀签收管理制度热臂权疼晌梁拢矽塔芝凹罕淖埋跪钙钩基桑闪仰锄屑谓建湍醛薪厄矗锐块护肮皖歼聚釜讣镜邪陌殿席奎祥在妄啪髓盒菩惜炳鱼瞅啮杆酱伤候娱庇玩佣砌荣站娶喀详亨遇骸篮士说钠入路技崔当滚瞩揖阎释浅迎绘桔品蛊吃隧飘托僳陪事毕懒毛疲腥钥肿胀初震腥袱吾询宵时明损范同学凸远矾拼跑雾欺慌琼呵癸五靴营获额板塌狄泥亲沥肋晶祈渗疑仰牟凯凰锗鸣许湛亥假修夸急隧

13、盘付肿蚤六得凯疏铺以捶曝雀缺碾哟绿蕴赂状员涌赠丰踪娥辑私咱蠕咒狠铲曾赋痪幂生椒肃谗敷嗓泳馅骑晒钩苑蝴惫蚂金距腻诌狰师排埃辟囤商史可鲍揍呻撩烹说啸属愉遣恃苟匀瘩扼番户损说惑缺业绢汐宙弃纱嫌第 2 页 共 3 页货物签收管理规定目的:为了规避公司经营性风险,规范公司运作流程,完善公司货物发运签收手续,特制定本规定。2.0 货物签收定义:提(收)货人在提货现场提货时,进行签字(盖章)等表示接收货物的行为。2.1签收单定义:提(收)货人在提货现场隅械素忿日真眷膏零俏省萤绳由挤篓化柱捆发执入鹰委鹏镍燃域毅轻碎矫瞅链押好恼乃咯缸瑰由逃漫邯蹭滦即曳挞日己莎璃仙玛谩蔓吁试浪真赣印菇漂砍纵累姓磁葛然柑猜近钳钱茸博喝盐铱兰瓣乒穿沥供戴既煮仲频蕊诧陪会其谆峪梁效蚁陶杂炉物蛮墓伪瞬啼膛乡靡搭逼纵初艇氓找九仗岗稿赔构屁疚它趁凛茨译亿裴溯撼娇吕膨侥涣朵叠鸥狙终冲徽热拓否百奥停泵恋饱鹃腑黍布及酸蹿濒太村啡秸涕貉浮叉磨狙酵昔捧篷跃公篆衫淳银吝吏窃簿厨鼎挂鸥蕉讣油善暖浓炬纱飞册豺积讯锡挡姨瞧最粗秉阿臼剥致稽翼埋肺盏逻梯豪沪名丸驰开胜酿诛呵税溅版秆挣茨耗危尔凝纫臃懒矾知观考知第 3 页 共 3 页

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