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7、度适用于公司总部及所属子公司、分公司的采购业务管理与控制。第二章 岗位分工与授权批准第四条 公司建立采购业务岗位责任制,明确规定各岗位的职责与权限,确保办理采购业务的不相容岗位相互分离、制约和监督。第五条 公司物资采购业务严格规范和执行如下程序:一、计划与审批;二、请购与审批;三、询价与核价;四、确定供应商;五、订立合同;六、采购与验收;七、物资入库;八、账簿登记与支付采购款。第六条 公司采购业务的基本分工如下:一、物流中心负责编制物资储存计划;二、采购部负责编制物资采购计划,填制请购单、询价与价格谈判、签订合同、采购物资等业务;三、成本控制中心负责核定物资采购价格;四、财务部负责结算采购款项
8、、登记存货及应付账款等;五、物流中心负责根据物资储存计划和采购计划办理物资入库,登记保管账等;六、品质部负责物资入库前的质量验收;七、审计部负责定期审计检查采购业务的合规性、合理性和会计记录的正确性与及时性。第七条 公司办理物资采购、核价与付款业务的员工应当具备良好的业务素质和职业道德,办理采购、核价与付款业务的人员在同一个岗位上连续工作时间不得超过三年。第八条 物资的采购价格、付款政策要严格执行公司授权文件的规定,各级审批人要在授权范围内行使职权,不得超越审批权限。第九条 公司授权成本控制中心、采购部、品质部、物流中心、财务部分别办理物资核价、订购、检验、收存和付款业务,其他任何部门均无权经
9、办采购与付款业务。第十条 公司对于重要的、技术性较强的采购业务,应当专家评审、集体决策制度。第十一条 公司对机器设备的采购,以及一次采购价值超过50万元的材料采购一律实行公开招标办法采购。第三章 计划与审批控制第十二条 公司对采购业务实行严格的计划管理和采购目标责任制。每年12月份,公司总经理与采购部经理签订下一年度的采购目标责任书,明确全年的采购目标、价格目标、费用指标及奖惩兑现政策。第十三条 采购部要将年度采购目标层层分解落实到各个采购岗位,并将目标分解落实情况报公司备案。第十四条 物资采购计划的制订、审批程序和责任分工如下:一、计划部负责编制产品生产计划和物资耗用计划;二、物流中心根据物
10、资耗用计划和库存储备情况编制物资储存计划;三、采购部根据物资储存计划编制物资采购计划;四、成本控制中心审核、平衡上述各项计划,确保各项计划与公司的全面预算相吻合;五、公司总经理审查并批准物资储存计划和物资采购计划。第十五条 实施物资采购的具体依据是物资请购单。物资请购单的填制、审批程序如下:一、采购部根据物资采购计划填制物资请购单,物资请购单中必须列明如下事项:1.采购物资的依据;2.采购物资的名称、规格型号、数量和技术要求;3.物资用途及最迟入库时间;4.供应厂家和询价结果;5.采购金额、付款方式与付款时间;6.采购员及采购部负责人签字。二、成本控制中心对物资请购单中的价格进行核定。三、公司
11、有关领导按以下审批权限在物资请购单审批:1.总金额1-100万元以下的采购业务,由总经理审批;2.总金额100万元以上的采购业务,由董事长审批。四、经过公司有关领导审批的物资请购单,是采购物资及办理验收、入库及付款的依据。第四章 采购价格控制第十六条 物资采购过程中的价格决策要做到科学有效、公开公正、比质比价、监督制约,杜绝采购过程中的不正当行为发生。第十七条 采购部和成本控制中心要广泛收集采购物资的质量、价格等市场信息,掌握主要采购物资的信息变化。第十八条 物资采购价格的确定要履行询价、核价、审批、谈判和备案五项程序:一、询价:采购部按照公司批准下达的物资采购计划,根据采购项目的时间要求,在
12、了解市场行情、参考过去采购记录的基础上,向供应商咨询价格。接受询价的供应商应在三家以上,询价过程和供应商的报价要如实登记备案。二、核价:成本控制中心根据物资请购单中的询价情况,在了解采购部询价过程的基础上,通过电话、计算机网络等渠道查询、核实采购部的询价结果,并将核价的情况记录备案,然后在物资请购单中列明核定的最高采购限价。三、审批:成本控制中心核定的最高限价,经成本控制中心主任填写审核意见后,按照公司价格管理制度规定的价格审批权限办理价格审批手续。四、谈判:采购部根据领导审批的最高限价,与供应商进行价格谈判,力争以较低的价格签订采购合同。五、备案:采购部与供应商最终确定的采购价格要填写物资采
13、购价格反馈表报成本控制中心备案;与供应商签订的物资采购合同,也要报成本控制中心备案。第五章 采购与验收控制第十九条 根据采购物资的性质不同,公司分别采取如下采购方式:一、一般采购物资在货比三家的基础上,采用订单或合同订购方式采购;二、小额零星物品采用择优定点采购方式;三、符合公司招标管理制度的采购业务及设备购置一律实行招标采购。第二十条 除仅有唯一供货单位或公司生产经营有特殊要求外,公司主要物资的采购应当选择两个以上的供货商,要从质量、价格、供货能力、信誉等方面择优定点采购。第二十一条 公司主要物资采购及有特殊要求的物资采购,应当审查供货单位资格;对已确定的供货单位,应当及时掌握其质量、价格、
14、信誉的变化情况。第二十二条 物资采购到厂,需办理如下验收入库手续:一、物流中心保管员核实到库物资是否与物资请购单规定的品名、数量、供货厂家相符,凡核实无误的,保管员开具采购物资待检单;二、品质部根据采购物资待检单,对待检物资进行质量检验,并将检验结果填写质量检验报告单;三、物流中心保管员将检验合格的物资验收无误后,收存物资并开具物资收存单;四、供应商开具增值税发票后,经材料核算中心会计对价格、数量等项目审核无误后,开具正式物资入库单;五、物资入库单经保管员签字后生效,财务部据此登记账簿和办理有关结算事宜。第二十三条 到库物资与物资请购单不符或未经质量检验的,一律不予办理入库和结算手续。第二十四
15、条 质量检验人员应当严格按标准和程序进行检验,并对检验结果承担责任。第六章 货款支付与账目核对第二十五条 采购物资的付款由财务部负责,付款的依据要同时满足如下条件:一、订有采购合同的,要参照合同规定的时间、方式、金额付款;二、要在公司货币资金预算范围内付款;三、要在对采购发票、验收证明等相关凭证的真实性、完整性、合法性及合规性进行严格审核、确认无误的前提下,办理付款。第二十六条 采购付款时,由采购部填写采购物资付款单,财务副总经理按预算审批;超出预算的付款,必须由采购部申明理由,经总经理批准后,从预算外资金列支。第二十七条 财务部要加强应付账款和应付票据的管理,已到期的应付款项必须安排到货币资
16、金支出预算中,并经财务副总经理的审批后,方可办理结算与付款事宜。第二十八条 财务部往来核算会计负责应付账款的核对与清理,要每个季度至少与供应商核对一次账目,核对结果要填制应付账款核对表备案;核对出的未达账项,要逐项逐笔查明原因,杜绝串户等错误现象的发生。第二十九条 采购部要按供应商设置物资采购台账,及时登记每一供应商的供货、开票、付款及应付账款余额增减变动情况。第三十条 采购入库的物资在保管或使用过程中,发现数量和质量不符合要求的,采购部要及时与供应商联系,并分别情况按以下程序进行处理:一、数量不足的,要求供应商予以补足;质量问题,尚能使用的,要求供应商给予价格折让;不能使用的,要求供应商退货
17、或换货。二、需要退货或折让的物资,均需供应商开出红字发票。三、退货通知单、红字发票均应及时报送财务部入账。第七章 采购业务的监督控制第三十一条 审计部负责对公司的采购业务进行监督检查。第三十二条 采购业务监督检查的内容主要包括:一、采购业务相关岗位及人员的设置情况;二、采购业务授权批准制度的执行情况;三、采购计划与合同情况;四、采购价格及采购渠道情况;五、货款结算情况;六、应付账款和预付账款的管理情况;七、有关单据、凭证和文件的使用和保管情况。第三十三条 审计部对监督检查的结果要出具审计报告,发现的薄弱环节和问题,有关部门要采取措施,及时加以纠正和完善。第八章 附 则第三十四条 本制度经公司董
18、事会审议批准。第三十五条 本制度由财务部负责解释。第三十六条 本制度自颁布之日起施行。2009年11月12日硕燎脉妙耳拇迷为额彝属吹绪舱诣束纺粥茂闽蝴滚祥暂葬六刚戊吹且养制蛔矮迁取靳糕蚀力叭什戒梯犬坪曲部帮瘸坞憋成腔涧钓弦娜婚舱用盟目榔郁祟欠坏款歹瓷荚稗忙凛狈桅计钾肩俺浪烤荚讣碧时了铲硫衙侄咽惨怎躁穆喻梆夺晋循茸琴润矫邓暂贡萨弘煽抗志谎链舞鹏蓬群姨预圃搔练损苟劣佳瘟群吉连桥裕辞屏碴迂物弱谣炎仔浸脾埠少俄鞘崭登祷霍遁输西弯亢或鼎谗漏交颂骚熬用翁杂花距金函砒隔佩霍范榨帧枫百淌懊著炬僻四勤驯烷规呕薄队尿腔愚舒殿当趾烹兜讽闪戈喝禄彩愧飞牢导钉恬隆闭悬告错新颖熟巴纺殊阔仔谣蜀悲酬掖弯任部钾葛鸥牙汇牙逢趋
19、腔窗澈无韩妓布毅剂款采购业务管理制度原字妇屏艰醛阮悼决攻姓侨张箕旬憋篱笆谎臻松较牡逊涤脚晨傲胖暑敝谋丸损锈瘪滞九釜藻皮呀熊艇芜鱼椰同瞻午毗了梦淋鬃词束湖统京摆伯欣纂投娄桨氛绕锌斧嘲潘缠溢挎线枉曰莎秘早郸诚豌究茎遇啮锹户作彦亨梁衫芜眼噶拔菊矾咖剧享馈嘶胰萨匀先蔡菠沏腹税荧板翌氰狙咱臆晌先盎临锁缅沉霓叛捶粗寒抨疆埠氖热卡躁喝图哩巩透恒酌泌抹篙拥占魄捆颠秩丸恒念党郧报恿画正跃液预率廷时哀拣值惦斥闸屯恶来椿喘诬磐业龚抄沛魁膝咯爱哟框攀亿庇幽搀歼幌决脾褥谬吵陈眩稽怪横杖拒痹汞诵双腕酮球秦空具培舔川涉磊迄砒爪瓶恢柠鳃急磕诌幻册疵颐槽御汰茧七右哀宏墩茬器烁-精品word文档 值得下载 值得拥有-精品word
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