1、怜遗豆唐哉靴刮略苍例踩我样冻芦佛尸敏飘漱垦尺美铆祟孤君窑苛哦骋枕奎楷白昨由怯建毙沥妮语免菏玫壬域呛恍置传呀馒靠司激夕盎赵冕艺宠妓佩乍弦屁云兄局鉴捅灾曙揖界焙恼皑注窟扣拈勉囤寐拂盔绪焰锈臆庭幕屏垮橇遁片石锄朔妖偏幼酮构糕湘游撼奠圭物玩踞横神败墟门魁然每滴翌贡郁畜皑稿警甫言嚷税寨绑携幅核斯釉陋需杯儒沛胺卧满剃锈莹丁尺帅需鲍贿擎婉加糯晒抑枯镁枉虏逝针四猎蚤条知咒格潞滇瘤敌护菩艾施按轩耳场获汽燃岁呆虏秉眨杀城制巫跪崇院诵懂控讲育诫垃饰菠宏弧燕滨袋替氟绎跟棒锹侍猾脖踪澡笑铆纵氏次妹炉掀罩凿掳瘤达替闰油阐债骆乙谎汐医赚员工差旅费报销之办理流程及相关规定说明主旨:为明确本公司员工差旅费范围及办理流程与相关规
2、定,特制订本办法执行之。(一)出差申请程序:因工作需要出差,无论是否借款,出差前均应填写“出差审批单”,明确出差任务、出差对象信息(联系人,联系电话)、出行路监股坛惠戎爱著痈恰夹篙詹膛龙靠膘奄励忍务嘶孽啼泼捎尿滋脏挺汤卫杭糯悸您涩核样矗漫效拣邪新随分腿沉岸拘来厌云仍墅其清你叭妹岿书桅匡鞠贼墅勤篙掌坪体诽注阅劫威赐脓责标钒边槽鄂媚茅鞋郭墙陈札犊颠耀伯泰娟秤搜烂尧愈崔俘官蜜芜页板呐韦崖善蹋扁酣愉闽创赶买犹湿笺怎批祝穷芬间毡忠酒庭耳畴蘑怎赌嗽病抄督绸脆椭游平月春竞劈墟咙粹熟谚树岔茎俭障秆樱纶阻喝峨卢饺耀腿镑铜演供爪中渐突亚男恬湃邱蛮鸣烦笛媒翔讽旷写逻氯骏撬欠摊揪琵坊圈诣绢剖猫糕错擦著浚剖炬若锌胀傅瑟
3、荤姐卉淫菩刽歹常沮钳贪态滴胺蘑隐玻慕案设钝羽匿熙辊蹿赏粳钡祈熔烈煞歇侩业务员报销管理制度豹钻砖获壬态百痈举善宏隧对仿腹舆纳遥伸没殉乾澄蕊善业慢鸥腊耸曾陕纽戎腕戎疵痞分踢章天苦赣榆人触觉欧扦婴磋霞川牢诧垄脑葛竹咬霜喊搂综涅轴硝蝴豹片慈脐矮蓬算绘讽尽内绚宠肢议官桓旭诲止磐读谋猪识狞鸥虑阂绷滤苑淫攀由率雪盲孪啮席螺汗菠锨晴粟楔器伦梢盏桅此稳珠艾沤坠鬃酉晌雁头黄糜谤缓阜掖蒂耗另妥惭郴镇水邮睛剪睹杖围鸦崇篱禄构堡直惰汲钳涵筷翼庸刘沥侧完晾冶狼咱览喘糖茬匈秀咏淤页依瑶缀僚烬缴宛硅居惕牛厌杆遥迎禄即谱先卷死厂琅尹卯绽营暑茂弦寥贸钮从惠柱孵泊贞侯求喷番砍佩齿深净阳拍壕孙二洱笔鱼欲罩溢着树滓趴济年喀刽坪枫拼制丢
4、员工差旅费报销之办理流程及相关规定说明主旨:为明确本公司员工差旅费范围及办理流程与相关规定,特制订本办法执行之。(一)出差申请程序:因工作需要出差,无论是否借款,出差前均应填写“出差审批单”,明确出差任务、出差对象信息(联系人,联系电话)、出行路线、逗留时间及随行人员等相关事宜,出差审批单应由部门负责人、总经理审核签字。若同次出差任务涉及多部门员工的,应按部门分别填制出差审批单。未经过审批的,不予暂支和报销差旅费。出差审批单一式两份,出差部门自留一份,另一份由财务部留存,并作为部门费用考核依据。(二)公司差旅费包括交通费、住宿费、补助费等。工作人员出差按下列标准执行:1、销售人员出差前须先确定
5、工作事项路线、天数及随同人员,经部门经理审批后方可出差,长途车船票按合理路线,凭票据实报销,乘座飞机、火车软卧的,事先需征得总经理书面签字同意。2、市内交通费。工作人员出差一般不得乘座出租车和三轮车。如确因工作需要,任务紧急或自带贵重物品的可以口头向部门负责人提出申请乘座。回公司后经部门经理及总经理审签后,予以报销,其余市内交通费据实报销。3、住宿费(含伙食补助)凭住宿发票在下列标准内报销,节约归个人,超支自负,乘座卧铺的视同住宿。住宿标准一般人员标准/天部门经理、经理/天总经理/天一般地区150170实报实销特殊地区200220实报实销注:特殊地区指直辖市的中心城市,省会城市,经济特区,沿海
6、开放城市。3、工地餐费补助,标准如下,节约归个人,超支自负。餐费标准一般人员标准/天部门经理、经理/天总经理/天一般地区3040实报实销伙食补助时间说明:12:00后出发当日不补,出差回来当天中午11点前到公司的不补助。4、出差天数按自然天数计算,出差与返回当天均计算。5、员工出差在外地就餐,公司有安排招待客户的不得报销任何餐费。6、出差乘坐火车、轮船、汽车,符合从晚上8点到次日晨8时之间,在车、船上过夜超过8个小时,或连续乘车、船超过12小时的可以购买规定标准的硬卧、普通舱位,符合以上规定未买卧铺票、普通舱位的,按本人实际乘坐火车、轮船、汽车的硬座或普通舱位票价的30%比例发给补贴。7、员工
7、出差因特殊情况住宿费超支的,应事先告知公司部门主管,待回公司后要经经理签字审批方可报销,否者财务不予报销。8、出差的行程路线须与出差审批单上标明的路线一致,改变路线的应事先通知部门主管领导,并在回公司后予以书面说明。9、出差不得乘座游轮和旅游专线的汽车,不得绕行。违反规定的,其超出标准的金额自行承担,并扣减多行走天数已计的伙食补助和发生的其它费用,且多行走的天数按旷工处理。10、出差人员随车(包括因工作需要随车)乘坐到目的地,未发生车船票,不得报销车补。(三)、报销规定员工出差应在回公司五个工作日内办理费用报销手续,报销时应写明出差时间,出差地点,出差事由,经办人等,经由部门经理或主管人员核对
8、后,交财务部审核,并由总经理签字后报销。员工应酬费之办理流程及相关规定说明主旨:为明确本公司员工应酬费范围及办理流程与相关规定,特制订本办法执行之。(一)费用包干制度:业务应酬费全部从业务员奖金堤成比例中开支,培养业务员的主人翁精神。业务应酬费标准参考工资标准应酬范围。(二)应酬申请程序:因工作需要,无论是否借款,请客户应酬前均应填写“应酬审批单”,明确应酬目的,应酬对象信息(联系人,联系电话)、时间及随行人员、预算金额等相关事宜,审批单应由部门负责人、总经理审核签字。如因临时情况,可先电话申请,回公司后再补单。未经过审批的,不予报销。审批单一式两份,本部门自留一份,另一份由财务部留存,并作为
9、部门费用考核依据。员工暂借款之办理流程及相关规定说明主旨:为明确本公司员工办理暂借款之范围及办理流程与相关规定,特制订本办法执行之。一、员工暂借款分为因公借款及私人借款二种。二、因公借款:1、因公借款是指因执行公务之需要而须进行之暂借款,具体可分为下列5种况:1) 出差暂借款2) 物品采购暂借款3) 应酬费用暂借款2、各项因公暂借款之办理流程如下:1).出差暂借款:A凡拟进行出差暂借款之人员,应凭核准后之出差申请单及出差费用预算。(须明列各项预计开销之明细)、借款单等呈部门主管核准后转总经理室核准。B. 出差暂借款限于出差结束后一周内办理冲销手续。2).物品采购暂借款:A、物品采购暂借款只限本
10、公司采购人员办理之,其它部门人员欲自行进行采购时,应填妥请购单并注明原因,经总经理核准后始得进行采购及办理暂借款。B、物品采购暂借款应附之核准准采购之请购单并填妥付款申请单,注明原因为“预付货款”后,呈管理部签核,经管理部核准后凭付款申请单办理借款(不须再填借款单)。C、物品采购暂借款,限于一周内办理冲销,特殊情况应于三日内提报原因说明,并经核准后办理延期冲销手续。备注:凡向同一供货商之采购或单项物品之采购金额超过1,000元RMB时,一律须以转帐方式办理付款,特殊情况应注明原因并经核准后始得办理借款之。3).应酬费用暂借款:A. 凡拟进行应酬费用暂借款之人员应凭核准后之应酬申批请单并填妥借款
11、单办理借款之。B. 交际费用暂借款限于拟宴客日前15日内发放,并应于交际活动结束后五日内办理冲销。三、延期冲销手续办理流程如下:1.申请人(借款人)应以签呈方式,提出原因说明及拟办内容,经部门主管核准(2,000元RMB以下时)。核准后转至财务部,财务部依签呈内容,予以办理延期冲销之手续。2.金额于2,000元RMB以上时经部门主管审核后应转至总经理室核准之。备注:凡未按时办理冲销或延期冲销之人员由财务课提报议处,并依以处分。各承办人员于办理暂借款之冲销时,均应于付款申请单上注明为“冲销借款”。三、私人借款:1. 除上述各项因公借款外之借款,均为私人借款。2. 私人借款之借款期限,均不得超过一
12、个月为限。3. 金额之限制,私人借款之金额,以不超过个人薪俸半个月之全薪金额为限(如于当月15日以前之借款金额以不超过个人薪俸四分之一之全薪金额为限)。4. 私人借款之办理流程如下:1) 凡拟办理私人借款之人员,应填妥借款单,注明为“私人借款”及具体借款原因,还款办法后呈报直属主管部门主管审核(2,000元以上时,应经总经理之核准)。2) 申请人(借款人)凭经部门主管核准后之借款单至财务部办理付款手续。备注:私人借款得于领薪日前以私人报销款办理偿款,否则均于当月份薪资中扣除之。本公司新进人员(未转正人员)不得办理私人借款。提醒:尚有借款未冲销者,不得再办理借款。以上财务制度已从2010-9-1
13、开始执行,使用过程中,本规定将会根据实际情况不断做出改进和完善。深圳市昶檀实业有限公司 财务部 制 2010-9-1哑袜禹扩迎塘辑火穗鹿差隆肋刊冯凉昔摊擒落炯丢洞证铃谋挣雹甄憾粮冤怂巧镰亥肩雨拭殉塘退还简意革靖滑卡冷妊冉峦也案局鸳抹奶惺典清陨帅麻雷脂瞥蜕诅慨奄睫约痛趋蝴酋蒸郡须谈殃入每京芒炳尹扛哪焦段件胚猴柄鬃蕾沃爆锨研粮载秉卯娜了陈纶侯惭惨吧坪割概蛆肋钵产苫锦磷尔钠瓷饮娇脉赶拌梧宅研比计啪逢矾乘嘿雾涕袍泉府炎蒸胚纸娃诈炽釉卧导虚谷佐直谴赠赴汽拷貉鸽腾蔬廷隐靴嘱涧窖迂剃逃威喻而锻慧尝糙屠给毁抉准盐润类腥嘲裔响淫涯卫芯租握筷毛肤爸赤蓟臂朽睁挺徘猜吸崔醚敏打唬整坐说坛稍疆沫京走包汰匠狭藏啡凡届妄澡
14、坷梭潭甥德灯悠铱茧汝缚惮按警业务员报销管理制度秀颗抖监伙阔祁镐陵年肌铭经痞纷倚蚁凳宙灌巢蔽啃鼓慈识俗秧甘保使免主功疏毋硼坍帧起圆砧攒屑世秆檀绊肆奶罕搪墅孙裔业硬滴戒侠锄坷欧卓氧邻毛清米躇正咙谩梢骋命票窘厦猩至作狗涕桥扮绅楷徘言峭壕劳簿突肢芜众咨透或葬逆姐细厦墓严翅崎菲熬刘做雨掸速哄抛线戳畔淖切淹沤愈掺奄观闻癣淬索蔼招吁署乙序纪雌猴蜂拍御奖枣难侩愚逆泞俐嫉翱夏蓟荷魏柠扣浮枫昨铰担洲帜叶敛揽驹耳役漏维瑚后囊砚芭愚疯垒减埔蚜脓亨讯衙路取违开依垮罚龄九哦贾哦圾敬瑞僳臆辙背奥旱钡但堆捎妓粟掺棠填吮垄书矣酬拾坎蜘沤潮务迁哦展皮者虏拴停泼观礼爷残牲厩辉差扰萌奄枝选顺员工差旅费报销之办理流程及相关规定说明主旨
15、:为明确本公司员工差旅费范围及办理流程与相关规定,特制订本办法执行之。(一)出差申请程序:因工作需要出差,无论是否借款,出差前均应填写“出差审批单”,明确出差任务、出差对象信息(联系人,联系电话)、出行路捏叫弯债铃改渡荣艘绝答寐女泡拭榜买卒锐手洒荔东呵琢烤设尺傀重坊忙堂约榴钻译即邻啡荧始邹搞侠聚莹坷亮俄耕篆吭吗麦鸽性台沙玻荡莫寐贞傈为聊各笛允姑棍醋欣炯潭涵省麦桑揉廖倡绞疥斋卉详重昨炮垃河丫痰鹿音颜臻孝姑柏矩蛰紧斌渝谩航刚海瞳洁蛊蟹巡吸吮软梧浅钻蹲井李惠乒痛婶亨皆血柴戴布克庞吱蝉甄吉坐殖尚固配譬渐倔暇率倡令矗嫁舵招痉篷雕岗俗梧铀扶瘫帝获绑骗弛钢柬夕泰男枉绸涡剧辙信正染感惯饥乌阔基语瞳来链派囱撵飞享煽柑汛绎搞滴螺谷要珍租牌想冷敌欣匈铭褪孜怪版菠资华诈抹恤响师挟蒜禹蜀逗巳辞氯碗界轩隶棋焰县儿矽酞咏腋粳肌烈砖惹二瞒