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连锁餐饮企业内部控制研究.doc

上传人:a199****6536 文档编号:3467741 上传时间:2024-07-06 格式:DOC 页数:6 大小:71.50KB
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资源描述

1、会计专业原创毕业论文,公布的题目可以用于直接使用和参考(贡献者ID 有提示)最新会计专业原创毕业论文,都是近期写作1中德住房储蓄银行贷款模式探讨2中小企业存货内部控制问题研究3在新会计准则下对公允价值应用问题的探析4资产减值会计问题研究5企业合并会计处理方法的探讨6中小民营企业财务风险成因及防范分析7某建筑公司成本控制的研究8BC电子商务模式的物流成本控制研究9论我国收入分配差距过大的成因及税收对策10钢铁企业战略成本研究11衍生金融工具在企业中的应用探讨12我国企业应对反倾销会计问题的探讨13金融危机引发的对公允价值计量模式的可行性研究14某纺织公司财务风险控制体系有效性研究15浅析ERP在

2、我国企业的应用研究16论国外增值税制对我国增值税改革的启示17会计职业判断在资产确认与计量中的运用以无形资产为例18中小企业内部控制实施问题研究19新准则下公允价值可靠性相关问题探析20某公司筹资的创新设计21股权激励机制在我国企业中的应用与研究以苏宁电器为例22浅议上市公司会计政策选择与盈余管理23基于某公司并购重组的非法内幕交易研究24企业并购财务风险研究以国美并购永乐为例25基于价值链的物流企业会计信息系统分析以某公司为例26上市公司治理结构与信息披露质量关系研究27上市公司资产重组绩效分析以某建设集团为例28基于EVA的系统研究以青岛啤酒为例29合并会计报表研究30试论构建会计诚信体系

3、31注册会计师审计合谋研究32医疗行业价值链成本控制研究33我国商业银行中间业务的现状和发展研究34我国中小企业内部控制研究以A公司为案例35某针布厂成本降低途径研究36上海可的便利店有限公司的存货管理问题的研究37我国外币报表折算方法选择研究38负商誉的存在性分析及确认与计量39我国中小企业融资成本分析与融资决策以xx公司为例40我国上市公司分部信息披露中存在的问题及对策41企业资产减值准则实施问题研究42企业环境会计信息披露探讨43中小企业实施战略成本管理的研究44万科作业成本控制研究45农村村级现状与对策分析以某镇为例46某公司财务外包存在的问题及对策研究47我国增值税的税务筹划48新会

4、计准则的实施对商业银行影响的研究49审计风险计量模型研究50中外资银行竞争优势比较分析51慈溪市光华实业有限公司内部控制探讨52企业并购中的财务风险研究53会计信息产权研究54论公司治理环境下的内部审计55内部审计对“小金库”防范作用的探究56我国企业内部控制模糊综合评价应用研究57中小企业内部控制存在的问题及对策58铸造企业货币资金内部控制设计以某公司为例59会计师事务所审计质量体系研究60“营改增”对东方航空财务影响的研究61浅析我国黄金周的消费效应62我国上市公司内部风险评估与防范63天津一汽夏利汽车股份有限公司财务报告分析64中小企业内部控制的优化建设研究65发达国家物业税与我国物业税

5、征收的对比及其启示66中小企业价值评估方法研究以某公司为例67论我国中小企业目标68经济危机背景下某银行信贷风险管理69我国企业内部控制存在的问题及对策70某电力设备公司内部监督模式研究71中小企业融资瓶颈及对策72我国酒店企业内部控制的应用研究73基于碳会计观的低碳经济视角下会计信息研究74企业并购协同效应的财务分析75信息化环境下完善企业内部控制的对策76会计事务所的变更因素分析77某集团ERP环境下成本控制应用研究78中小企业应收账款管理的问题及对策研究79增值税转型对企业财务影响研究80基于生命周期的中小企业融资问题研究以xx公司为例81对企业推行预算管理的思考82中小企业融资渠道分析

6、83论中小企业采购成本控制84某公司融资策略研究85企业财务风险评价分析86衍生金融工具会计处理问题研究87企业财务失败的预警模式研究88中外商誉会计比较研究89恒顺醋业公司财务战略研究90我国上市公司关联交易规范问题研究91我国企业社会责任会计信息披露内容与形式研究92中小企业融资方式的比较93企业并购中的财务风险分析基于海尔集团的并购案例研究94谨慎性本质及应用状况研究95并购融资方式及其风险防范研究以联想并购IBM PC业务为例96丰田汽车公司质量成本管理运用研究97某集团财务控制模式研究98某公司内部控制制度设计99企业会计政策的选择研究100我国房地产上市公司盈余管理问题研究101福

7、达电子有限公司KPI体系的构建、评价与考核问题研究102某公司财务风险管理体系研究103企业内部审计外包有关问题的探讨104某公司财务风险控制体系有效性研究105某机电设备公司问题研究106某食品公司资产结构现状及优化分析107浅论我国增值税转型问题108某家纺公司存在的问题及对策109企业存货风险应对策略研究110上市公司会计信息失真研究111苏宁电器资产质量分析112作业成本法在某服饰厂的应用设计113日本中小企业金融公库对建立我国中小企业政策性金融机构的借鉴作用114我国资产减值会计准则对上市公司盈余管理的影响115跨国公司财务风险对策研究116我国高校筹资方式的选择与比较117中小企业

8、融资方式探讨118物流企业应收账款管理研究119房产新政下房地产企业的融资问题研究120碳排放权交易在我国的发展研究121内部审计在企业风险管理中的作用研究以xx为例122论谨慎性原则在会计实务中的运用123某化纤公司增值税纳税筹划问题研究124国有企业盈利能力分析以某公司为例125财务报告的改进及对公司发展影响126增值税转型对企业的影响127中小企业赊销信用风险控制的策略研究128影响会计信息披露因素的研究129中小企业内部控制的问题与对策浙江民营企业为例130衍生金融工具审计问题研究131论企业财务风险及其防范132某公司施工环节成本控制的研究133民营企业成本管理存在的问题及对策134

9、社会责任视角下企业目标的变迁研究135某公司存货管理存在的问题及对策研究136医药行业中小企业的财务成本控制137新准则对上市公司的影响以存货准则变化为例138作业成本法在先进制造业的运用分析139论上市公司会计信息披露中存在的问题与对策140基于ABC的成本管理模式研究141杜邦分析法在财务分析中的应用以某公司为例142信息化条件下会计内部控制的创新以xx公司为例143石油企业内部审计参与风险管理的分析以中国石油化工股份有限公司为例144探析固定资产累计折旧与减值准备145基于价值链的企业成本管理分析146中国石化经营状况的分析147基于现金流量的企业财务的风险控制研究148家电制造企业存货

10、内部控制设计以某公司为例149上市公司盈余管理的方式及治理对策研究150中国工商银行股份有限公司筹资成本的调查与分析151浅谈企业内部审计风险的防范和对策152基于风险导向的制造业企业内部控制研究153上市公司股利政策分析154某酒店存货管理问题研究155小企业会计准则问题的研究156上市公司财务风险分析与控制157浅谈我国企业会计信息失真的原因和对策158金融危机视角下中兴环保企业融资方案研究159论中小企业财务战略160某公司负债经营对公司价值的影响问题研究161股权激励会计问题探讨162纳税筹划影响因素研究163CPI与个人投资理财决策问题研究164中小企业破产兼并中的职工权益保护及对策

11、分析165论企业负债经营与风险控制166提高会计信息质量的研究167企业社会责任会计信息披露的问题和对策168公司治理结构与内部会计控制研究169某汽车部件公司成本管理存在的问题及对策170我国推行人力资源会计的困难与对策171论中小企业融资存在的问题及对策172对我国职工薪酬准则的认识与思考173基于三鹿企业建立内部控制的必要性探讨174关于上市公司担保若干问题的思考175关于银行存款保险制度的探索176基于盈余管理动机的财务重述研究177我国政府会计改革问题研究178企业社会责任对实现企业目标的影响179论作业成本法在制造行业的应用以xx企业为例180企业内部控制制度存在问题及对策研究18

12、1风险导向审计在国有企业内部审计中的应用182基于作业成本法下的某公司质量成本管理研究183浅谈行政事业单位固定资产管理184会计处理方法选择在纳税筹划中的应用研究185新会计准则下存货计价方法对企业的影响186中国动漫产业的投资现状及发展研究187质量成本计量与控制的实证分析-以xx电源有限公司为例188我国企业环境会计信息披露问题的探讨189上市公司管理层股权激励问题的研究190物流企业社会责任会计问题研究191某房地产公司货币资金内部控制的问题与对策研究192关于集团企业内部关联担保问题的研究193我国白酒行业上市公司盈利能力分析以洋河股份为例194“工资薪金所得税”的纳税筹划195企业

13、并购重组相关税收政策的分析研究196某集团负债经营的财务风险控制研究197上市商业银行净资产收益率的因素分析基于杜邦财务体系的分解198浅析增值税转型实行消费型增值税是税制改革的必由之路199连锁餐饮企业内部控制研究200某冶金制造公司的预算管理问题研究合同管理制度1 范围本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励;本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作,厂内各类合同的管理,厂内所属各具法人资格的部门,参照本标准执行。2 规范性引用中华人民共和国合同法龙腾公司合同管理办法3 定义、符号、

14、缩略语无4 职责4.1 总经理:龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同,并对电厂负责。4.2 工程部:是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门;负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。4.3 经营部:是合同签订管理部门,负责管理设备、材料、物资的订购合同。4.5 合同管理部门履行以下职责:4.5.1 建立健全合同管理办法并逐步完善规范;4.5.2 参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动,全程跟踪和检查合同的履行质量;4.5.3 审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质,

15、包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力(必要时要求对方提供担保),检查合同的履行情况;4.5.4 保管法人代表授权委托书、合同专用章,并按编号归口使用;4.5.5 建立合同管理台帐,对合同文本资料进行编号统计管理;4.5.6 组织对法规、制度的学习和贯彻执行,定期向有关领导和部门报告工作;4.5.7 在总经理领导下,做好合同管理的其他工作,4.6 工程技术部:专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责:4.6.1 在主任领导下,做好本部门负责的各项合同的管理工作,负责保管“法人授权委托书”;4.6.2 签订合同时,检查对方的有关证件,对合同文本内容依照法规进行检查,检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确,并提出补充及修改意见。重大问题应及时向有关领导报告,提出解决方案;4.6.3 对专业对口的合同统一编号、登记、建立台帐,分类整理归档。对合同承办部门提供相关法规咨询和日常协作服务工作;4.6.4 工程技术部专职合同管理员负责收集整理各类合同,建立合同统计台帐,并负责

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