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连锁餐饮企业内部控制研究.doc

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资源描述
会计专业原创毕业论文,公布的题目可以用于直接使用和参考(贡献者ID 有提示) 最新会计专业原创毕业论文,都是近期写作 1 中德住房储蓄银行贷款模式探讨 2 中小企业存货内部控制问题研究 3 在新会计准则下对公允价值应用问题的探析 4 资产减值会计问题研究 5 企业合并会计处理方法的探讨 6 中小民营企业财务风险成因及防范分析 7 某建筑公司成本控制的研究 8 BC电子商务模式的物流成本控制研究 9 论我国收入分配差距过大的成因及税收对策 10 钢铁企业战略成本研究 11 衍生金融工具在企业中的应用探讨 12 我国企业应对反倾销会计问题的探讨 13 金融危机引发的对公允价值计量模式的可行性研究 14 某纺织公司财务风险控制体系有效性研究 15 浅析ERP在我国企业的应用研究 16 论国外增值税制对我国增值税改革的启示 17 会计职业判断在资产确认与计量中的运用—以无形资产为例 18 中小企业内部控制实施问题研究 19 新准则下公允价值可靠性相关问题探析 20 某公司筹资的创新设计 21 股权激励机制在我国企业中的应用与研究——以苏宁电器为例 22 浅议上市公司会计政策选择与盈余管理 23 基于某公司并购重组的非法内幕交易研究 24 企业并购财务风险研究—以国美并购永乐为例 25 基于价值链的物流企业会计信息系统分析--以某公司为例 26 上市公司治理结构与信息披露质量关系研究 27 上市公司资产重组绩效分析——以某建设集团为例 28 基于EVA的系统研究——以青岛啤酒为例 29 合并会计报表研究 30 试论构建会计诚信体系 31 注册会计师审计合谋研究 32 医疗行业价值链成本控制研究 33 我国商业银行中间业务的现状和发展研究 34 我国中小企业内部控制研究——以A公司为案例 35 某针布厂成本降低途径研究 36 上海可的便利店有限公司的存货管理问题的研究 37 我国外币报表折算方法选择研究 38 负商誉的存在性分析及确认与计量 39 我国中小企业融资成本分析与融资决策--以xx公司为例 40 我国上市公司分部信息披露中存在的问题及对策 41 企业资产减值准则实施问题研究 42 企业环境会计信息披露探讨 43 中小企业实施战略成本管理的研究 44 万科作业成本控制研究 45 农村村级现状与对策分析——以某镇为例 46 某公司财务外包存在的问题及对策研究 47 我国增值税的税务筹划 48 新会计准则的实施对商业银行影响的研究 49 审计风险计量模型研究 50 中外资银行竞争优势比较分析 51 慈溪市光华实业有限公司内部控制探讨 52 企业并购中的财务风险研究 53 会计信息产权研究 54 论公司治理环境下的内部审计 55 内部审计对“小金库”防范作用的探究 56 我国企业内部控制模糊综合评价应用研究 57 中小企业内部控制存在的问题及对策 58 铸造企业货币资金内部控制设计——以某公司为例 59 会计师事务所审计质量体系研究 60 “营改增”对东方航空财务影响的研究 61 浅析我国黄金周的消费效应 62 我国上市公司内部风险评估与防范 63 天津一汽夏利汽车股份有限公司财务报告分析 64 中小企业内部控制的优化建设研究 65 发达国家物业税与我国物业税征收的对比及其启示 66 中小企业价值评估方法研究——以某公司为例 67 论我国中小企业目标 68 经济危机背景下某银行信贷风险管理 69 我国企业内部控制存在的问题及对策 70 某电力设备公司内部监督模式研究 71 中小企业融资瓶颈及对策 72 我国酒店企业内部控制的应用研究 73 基于碳会计观的低碳经济视角下会计信息研究 74 企业并购协同效应的财务分析 75 信息化环境下完善企业内部控制的对策 76 会计事务所的变更因素分析 77 某集团ERP环境下成本控制应用研究 78 中小企业应收账款管理的问题及对策研究 79 增值税转型对企业财务影响研究 80 基于生命周期的中小企业融资问题研究——以xx公司为例 81 对企业推行预算管理的思考 82 中小企业融资渠道分析 83 论中小企业采购成本控制 84 某公司融资策略研究 85 企业财务风险评价分析 86 衍生金融工具会计处理问题研究 87 企业财务失败的预警模式研究 88 中外商誉会计比较研究 89 恒顺醋业公司财务战略研究 90 我国上市公司关联交易规范问题研究 91 我国企业社会责任会计信息披露内容与形式研究 92 中小企业融资方式的比较 93 企业并购中的财务风险分析——基于海尔集团的并购案例研究 94 谨慎性本质及应用状况研究 95 并购融资方式及其风险防范研究——以联想并购IBM PC业务为例 96 丰田汽车公司质量成本管理运用研究 97 某集团财务控制模式研究 98 某公司内部控制制度设计 99 企业会计政策的选择研究 100 我国房地产上市公司盈余管理问题研究 101 福达电子有限公司KPI体系的构建、评价与考核问题研究 102 某公司财务风险管理体系研究 103 企业内部审计外包有关问题的探讨 104 某公司财务风险控制体系有效性研究 105 某机电设备公司问题研究 106 某食品公司资产结构现状及优化分析 107 浅论我国增值税转型问题 108 某家纺公司存在的问题及对策 109 企业存货风险应对策略研究 110 上市公司会计信息失真研究 111 苏宁电器资产质量分析 112 作业成本法在某服饰厂的应用设计 113 日本中小企业金融公库对建立我国中小企业政策性金融机构的借鉴作用 114 我国资产减值会计准则对上市公司盈余管理的影响 115 跨国公司财务风险对策研究 116 我国高校筹资方式的选择与比较 117 中小企业融资方式探讨 118 物流企业应收账款管理研究 119 房产新政下房地产企业的融资问题研究 120 碳排放权交易在我国的发展研究 121 内部审计在企业风险管理中的作用研究——以xx为例 122 论谨慎性原则在会计实务中的运用 123 某化纤公司增值税纳税筹划问题研究 124 国有企业盈利能力分析--以某公司为例 125 财务报告的改进及对公司发展影响 126 增值税转型对企业的影响 127 中小企业赊销信用风险控制的策略研究 128 影响会计信息披露因素的研究 129 中小企业内部控制的问题与对策——浙江民营企业为例 130 衍生金融工具审计问题研究 131 论企业财务风险及其防范 132 某公司施工环节成本控制的研究 133 民营企业成本管理存在的问题及对策 134 社会责任视角下企业目标的变迁研究 135 某公司存货管理存在的问题及对策研究 136 医药行业中小企业的财务成本控制 137 新准则对上市公司的影响—以存货准则变化为例 138 作业成本法在先进制造业的运用分析 139 论上市公司会计信息披露中存在的问题与对策 140 基于ABC的成本管理模式研究 141 杜邦分析法在财务分析中的应用——以某公司为例 142 信息化条件下会计内部控制的创新——以xx公司为例 143 石油企业内部审计参与风险管理的分析——以中国石油化工股份有限公司为例 144 探析固定资产累计折旧与减值准备 145 基于价值链的企业成本管理分析 146 中国石化经营状况的分析 147 基于现金流量的企业财务的风险控制研究 148 家电制造企业存货内部控制设计——以某公司为例 149 上市公司盈余管理的方式及治理对策研究 150 中国工商银行股份有限公司筹资成本的调查与分析 151 浅谈企业内部审计风险的防范和对策 152 基于风险导向的制造业企业内部控制研究 153 上市公司股利政策分析 154 某酒店存货管理问题研究 155 小企业会计准则问题的研究 156 上市公司财务风险分析与控制 157 浅谈我国企业会计信息失真的原因和对策 158 金融危机视角下中兴环保企业融资方案研究 159 论中小企业财务战略 160 某公司负债经营对公司价值的影响问题研究 161 股权激励会计问题探讨 162 纳税筹划影响因素研究 163 CPI与个人投资理财决策问题研究 164 中小企业破产兼并中的职工权益保护及对策分析 165 论企业负债经营与风险控制 166 提高会计信息质量的研究 167 企业社会责任会计信息披露的问题和对策 168 公司治理结构与内部会计控制研究 169 某汽车部件公司成本管理存在的问题及对策 170 我国推行人力资源会计的困难与对策 171 论中小企业融资存在的问题及对策 172 对我国职工薪酬准则的认识与思考 173 基于三鹿企业建立内部控制的必要性探讨 174 关于上市公司担保若干问题的思考 175 关于银行存款保险制度的探索 176 基于盈余管理动机的财务重述研究 177 我国政府会计改革问题研究 178 企业社会责任对实现企业目标的影响 179 论作业成本法在制造行业的应用——以xx企业为例 180 企业内部控制制度存在问题及对策研究 181 风险导向审计在国有企业内部审计中的应用 182 基于作业成本法下的某公司质量成本管理研究 183 浅谈行政事业单位固定资产管理 184 会计处理方法选择在纳税筹划中的应用研究 185 新会计准则下存货计价方法对企业的影响 186 中国动漫产业的投资现状及发展研究 187 质量成本计量与控制的实证分析---以xx电源有限公司为例 188 我国企业环境会计信息披露问题的探讨 189 上市公司管理层股权激励问题的研究 190 物流企业社会责任会计问题研究 191 某房地产公司货币资金内部控制的问题与对策研究 192 关于集团企业内部关联担保问题的研究 193 我国白酒行业上市公司盈利能力分析——以洋河股份为例 194 “工资薪金所得税”的纳税筹划 195 企业并购重组相关税收政策的分析研究 196 某集团负债经营的财务风险控制研究 197 上市商业银行净资产收益率的因素分析——基于杜邦财务体系的分解 198 浅析增值税转型—实行消费型增值税是税制改革的必由之路 199 连锁餐饮企业内部控制研究 200 某冶金制造公司的预算管理问题研究合同管理制度 1 范围 本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励; 本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作,厂内各类合同的管理,厂内所属各具法人资格的部门,参照本标准执行。 2 规范性引用 《中华人民共和国合同法》 《龙腾公司合同管理办法》 3 定义、符号、缩略语 无 4 职责 4.1 总经理:龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同,并对电厂负责。 4.2 工程部:是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门;负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。 4.3 经营部:是合同签订管理部门,负责管理设备、材料、物资的订购合同。 4.5 合同管理部门履行以下职责: 4.5.1 建立健全合同管理办法并逐步完善规范; 4.5.2 参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动,全程跟踪和检查合同的履行质量; 4.5.3 审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质,包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力(必要时要求对方提供担保),检查合同的履行情况; 4.5.4 保管法人代表授权委托书、合同专用章,并按编号归口使用; 4.5.5 建立合同管理台帐,对合同文本资料进行编号统计管理; 4.5.6 组织对法规、制度的学习和贯彻执行,定期向有关领导和部门报告工作; 4.5.7 在总经理领导下,做好合同管理的其他工作, 4.6 工程技术部:专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责: 4.6.1 在主任领导下,做好本部门负责的各项合同的管理工作,负责保管“法人授权委托书”; 4.6.2 签订合同时,检查对方的有关证件,对合同文本内容依照法规进行检查,检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确,并提出补充及修改意见。重大问题应及时向有关领导报告,提出解决方案; 4.6.3 对专业对口的合同统一编号、登记、建立台帐,分类整理归档。对合同承办部门提供相关法规咨询和日常协作服务工作; 4.6.4 工程技术部专职合同管理员负责收集整理各类合同,建立合同统计台帐,并负责
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