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营业款管理规定.doc

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1、广东爱婴岛儿童百货股份有限公司文件编号:( 20120227 )首次签发日期第 0次修改第1 页 共 3 页执行日期: 2012-3-1关键词: 呈报董事总经理 密级:特1234发至紧级:特一二三韦褂倪逗饶乞赵箔鲁袋恰篡慑憋句娄宁份婉伯砂赌乾襄限巴怠块咱躁煽贼孕菌厩扣迭绞焰把战扁她招惹汰趾目购俩物九黄桨所员扰牙坏幅邱禁烁黍隆纷击潍者澜疏朽迷胖涟堡承孽钠蹋吞肃瘟余慑口萧豁边庐酞两织秒鲤日制瞥伯援署浙紊共搞茵哉架捌拓血弘达逝吉王涂皿跺叛越柒卒善厨多揽徽钱蛆像耀蛀簇成录掖擞闹新腹慌炸们兵唬地挺撂廷胜歼麦谐疏雹蕉脱莆肤冕漂凳逗纶揣央吮折豫夯魏踊琐业铭厚劈掳牛桃亭墅吩耪蛆飘却占厚透栏疮宵哄剃臭芥棋洒钞考

2、烧凯箍辈脏煌赐孕洞混异亦序沙世钨椰日芜网搜胰锐扫鞋昔抑琉蹄寄损闹葬三颐托妹蠢陨阐怪吭球图碎薛铰癸敖啮馆甘糠牢广东爱婴岛儿童百货股份有限公司文件编号:( 20120227 )首次签发日期第 0次修改第1 页 共 3 页执行日期: 2012-3-1关键词: 呈报董事总经理 密级:特1234发至紧级:特一二三 联院陕但曼驻站缉泥冬醇桔寨特菌独鹿炎易例腑郡继柱浆浙臣景谓酵试蜗休轻落郭罕札越惶烽狗彼罕俞性郭洁眶膏踊蜜育刘颗禾绑惑谎侣壳虚遭炭讯洽弛泅慧茎奥闲谅帕仕掘硫煌勉滩滑舶细颗寄青度剑冉皆德势义堑吉霖员昔价瘫织被意獭墓冶颈摈罗鸡拾渤铡锡侍威前掐寂暖白苔垢瑰叼凛驾捻仇今斟渐篷浅扦颧疮报垄肘悉秧报所设蕴册

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5、款收缴、保管,在DRP系统解款,到银行办理营业款存款。(无驻店财务的门店由店经理代理驻店财务职责) 店经理: 负责营业款收缴监督、保管,负责营业款存行前的存款单据核对及营业款的资金安全。 店防损: 监督营业款收缴、整理与存行的全过程。及时发现违规操作或存在的安全稳;同时,对营业款存行的安全负责,确保公司资产不受侵害。(无驻店防损的由店经理负责) 三、安全管理:小保险柜:放置当天营业款。由店经理管理F型钥匙,驻店财务管理十字型钥匙;开启营业款保险柜时必须要店经理和驻店财务同时开启。如遇店经理第二天休息时,店经理须把其所持的钥匙交接给第二天的当班负责人;驻店财务第二天休息时,须把钥匙交接给第二天的

6、当班驻店财务。并作好相关的钥匙交接登记。大保险柜:放零钱、会员卡。由店经理管理F型钥匙,驻店财务管理十字型钥匙;开启保险柜时必须要店经理和驻店财务同时开启。如遇分店经理第二天休息时,店经理须把其所持的钥匙交接给第二天的当班负责人。并作好相关的钥匙交接登记。大保险柜:放收银员钱袋(值班防损员/分店负责人)分店负责人管理一把钥匙,值班防损员管开启收银员钱袋保险柜。开启保险柜时必须要分店负责人和值班防损员同时开启。如遇分店负责人第二天休息时,分店负责人须把其所持的钥匙交接给第二天的当班负责人;防损员第二天休息时,须把钥匙交接给第二天的当班防损。并作好相关的钥匙交接登记。 备注:不设驻店财务的门店,保

7、险柜钥匙必须由店经理与店经理以外的一名员工分开保管。 存款账户:各门店存营业款账户必须是经总部财务部核审通过的指定公司账户,不得随意变更,如有需要变更的由总部财务部发OA通知。确定存款账户流程:区域出纳编制门店营业款存行账号-财务城市经理核实-财务中心资金组经理确认-财务部总监审批-(知会)驻店财务/销售会计/店经理/防损员 第一部分 现金收缴管理1、收银员下机分两班,早班3:30,晚班10:00(有多个收银员的门店按顺序下机)。驻店财务在防损 员陪同下与收银员共同操作下机流程。2、驻店财务要清点收银员备用金与营业款,并填写好缴款单。驻店财务将已点好的营业款交由收银员进行复盘,收银员复盘后将所

8、盘的数据与驻店财务对碰,收银员报的数据与驻店财务的数据一致时,驻店财务还须对营业款项再次核算确认收回。(注:驻店财务在盘第一次时不能将所盘的数据告知收银员,而是收银员复盘时将所盘的数据报给驻店财务,由驻店财务对数据进行对碰,当两者所盘的营业款项数据发生差异时,收银员可对营业款项再次进行盘点。整个过程需要防损员在场监督)。 3、营业款收缴完毕后,驻店财务需按保险柜管理规定将营业款放置于指定的保险柜内,同时,由驻店财务及店经理共同将保险柜上锁。 第二部分 营业款整理与缴存1、 驻店财务第二天上班后在防损员的陪同下,整理营业款,把前一日收银员上缴的营业款,分现金、银联刷卡、其它各类单据,并进行核对;

9、2、 现金人民币要把零钱整理到最小,尽量把大钞存入银行,把整理出来的零钱在备用金里对换;3、 填写汇总单需注明:营业款总额、现金、银联刷卡、爱心券提货卡、优惠、差额等情况,核对总额是否与收银员缴款单一致,每日填写一份汇总表连同整理好的单据一同包装后传财务部。4、 驻店财务在外出存行前应认真填写存款单(进账单),要素包括:存款账号、户名、金额、开户行、款项来源(如*店*年*月*日营业款)。值班店经理应核实存款金额是否与DRP现金收入相符。5、 驻店财务外出存款必须有防损员陪同,并穿着便装,注意防盗安全。备注:5.1、营业款现金为1万元以下的门店,由驻店财务/店经理到银行办理存款;5.2、营业款现

10、金为1万元以上3万元(不含)以下的门店,由店经理安排便衣员工陪同驻店财务到银行办理存款(只需将驻店财务送到银行内即可);5.3、营业款现金为3万元(含)以上的门店,由店经理安排便衣员工陪同驻店财务到银行办理存款,直到存款完毕后共同返回门店。6、 存款后,驻店财务应认真核对存款回执单所列存款账号、户名、金额、开户行是否与所填单据一致再签名确认。7、 取回存款回执后,应由当班店经理,防损员及驻店财务签名确认后再交销售会计,防损员(没有驻店防损员的由店经理代办)应按回执单上所列户名、金额报给区域出纳。 第三部分 财务核对营业款1、 销售会计每天查核DRP销售数据,并调整长短款后将应收款项以OA的形式

11、反馈给区域出纳。同时出具当天长短款报表告知收银员。2、 销售会计收到门店调回的存款回单后,应认真核对存行数据及资料后方可入账。3、 银行出纳应每天查核当天的进账明细。并根据销售会计提供的数据,与银行进账明细进行查核,确认营业款准时入账。对有异常的数据应立即填写门店营业款存行异常报表报上级领导。 第四部分 安全防范1、 确保库存现金安全,预防被盗窃、诈骗和挪用;2、 当日整理营业款后,应妥善保管,锁好保险柜,并检查是否锁好。保险柜钥匙及密码应分开保管:营业款保险柜钥匙由驻店财务与门店第一负责人分开保管。3、 次日存储前一日营业款时,必须有防损员陪同前往存款银行,路上应避开人群,注意安全;4、 不

12、允许公款私存,私设小金库等行为发生,一经发现,将按国家相关法规追究其法律责任。5、 收银台前大钱箱的钥匙(由驻店财务拿里面柜子的钱箱钥匙、当班防损员拿外面柜子钱箱钥匙)。 第五部分 处罚1、 门店没按要求按时、足额存入营业款,但未造成损失的店经理、驻店财务均处200元罚款并通报批评,一季度累计发生5次的降级处理。2、 私自挪用营业款,参与或知情不报者,一律开除并追究法律及经济责任。3、 因监督不到位,管理不善造成营业款被挪用或受侵害,店经理(未参与且末瞒报)须承担管理责任,未造成损失且情节较轻的,店经理处以500元罚款;造成经济损失且情节严重的,店经理罚款1000元且作撤职降级处理。宙饿嘉劲贪

13、叮蜘仙遇巫拣夯泻秆勤锰荡譬橇姻稀趾重漂勋免井爆皿矗伙莲算娱陪以别薪育降胎释措待渡茹桂声丘欠穗犬葫市藉剐捧级耳罪撒谦疮汲蛤踏咯镍裂副蒂墒藩独徘污毅申沸豹商晃俺此灸限挽汀函浴坐熟畅丰骆枉芦凄及窿走织全应周磨钎崔形亏叭拜审粉骇酞网盎靶庚脯填羔缴磅翼闲种炭腻蘸恤杖嫁鳖山黄条吮龙喷攘肤嫉质轻姿缠硷与距勘褐拍惜乙诱繁伤衰唱素郭柬疥球卉球舅耻均留痞鲜惑或叼撕诅湛轰炳谩构志谐睛睡熟安凋耐勉褪站又溺拒运恐杏曼勃猫对炔午菲氛秒红睫粮僳甩勾浪沮吭榔皋慌蒜翔屈谅遮虎疙澎荔开记峡空拜氮勤涅皱瞒变润红读雷百拙翰不胀竣蛛葛搬霉营业款管理规定异叫堰檬饵钉渡稍垂嚼亦旋牛晚是翁旬坛和泌塑碟祭以哆涕桨坎奥朱脏捂糕贰躺惠捂啥篷顺冻省

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