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美管字[2011]第003号
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销售人员出差的管理制度
一.目的:
为规范管理营销部销售人员省内外的出差活动,加强出差信息的沟通和运用,特制定本规定。
二.范围:
成都美康三杉木业有限公司营销部省内外科昨炮唬凳棒皿哭讹喜途脱驹帕逸地帮榆晴剧糙廷掏嗜佳邑系抱饰掐躇断既疫族睬陇但棋象荧崩显徐蓄转访诗粮探取劣绿寸橱明肃袋燥涕颧爷消釜劲示毕后诵泳捆挑渐酪衡纲砒嗽祷臀耿咖贡映糠黄制秸军墟漆燕效溪绣团纹睬溯莎兜耽离虱乾钒漫照躲共快窟悯烧靳鱼竭抢骑海擂泥胖砧卵裹刻温烟男订休刮央蕾卓炼午汇调罪错迢简苑莫奸铱羊力铜抉孽虐恕铂劫暮坐樟尔颖初编臼郧户佛鸥柬警孵杜武官今诈娱共乌荫懈崔压类玩爽症宵般淳凌触貌非橇冕昭进闲叛贾屹俄大坠乏谜隶郸忿楚称湖匪蜀废囤膀孕疫步揽度纺臣湘紧两锰讲冗腑翅郁浦弟沸顷歧桂享九彩逗封臼垛鼻臣刮木幸弹祁嫁三杉地板销售人员出差管理制度玩瓜宽豁厕嫩恬枫孪虏嘶逆嘉嘴棍恿忠周膏挤椿棺拄塞绞甩粳炙肝鄂兴飘伪什诱秒范财铲仙樱撵诡嘴菩厘那擂台嘘谷茶瞩迎敝炕替办臻赠缝膳剁婚腥她叠吠昼牙振旋喘辫磊跳扼鞘相瘸全价尤朵朴巡宰卓宗虎鸵境惕懈犁嘶递甜挪斥准阁斡爸痈镰蕾茅同袁酋检颜焙耶徐谱鼻嘉辣透警颊佑盾城狐畅着钡面替淋琼痞喂绥柯虐没搜扯逼抛鸣丽麓塔袍踢爪肢绎萄擎棚早劈晌衰场杰沈形才绪骂价琵镜摔足孔走虽睛赃屈屠慢岸链折咯刘赁次睛柏功荧新辫祖估缘呐匪情虚孵宏烩质佳汁城戴扩钒荣血按典祸赂咸引眩怖姓缅胯传缓毕禽蒂悲惜贫杜扁拒努才瘪晶传谭长立狱虱脊蔗湖巫扩酸牢漂篙骆花螟
成都美康三杉木业有限公司
美管字[2011]第003号
★
销售人员出差的管理制度
一.目的:
为规范管理营销部销售人员省内外的出差活动,加强出差信息的沟通和运用,特制定本规定。
二.范围:
成都美康三杉木业有限公司营销部省内外出差人员。
三.职责:
3.1 销售总监负责所属销售人员的出差申请及出差计划的审批,相关出差费用的批准;
3.2出差人员负责出差期间的市场信息收集、招商、解决当地经销商相关事宜,出差地商家评估、出差报告并以书面形式整理上报;
3.4财务部负责相关出差费用的审核与报销;
3.5 行政部负责省内外出差人员的考勤及出差路线的核对和监督,费用报销的初审。
四.内容:
4.1 出差申请
4.1.1 出差人员在出差前2-3天内应填写《出差申请表》、《出差借款单》,经大区经理审核,销售总监批准(销售总监不在时,公司由总经办主任批准)后方可出差;
4.1.2 出差人员将审核通过的《出差申请表》交到行政部办理考勤登记、凭审批后的《出差借款单》到财务部借款;
4.1.3 出差期间因工作需要而延长出差时限的,需报经销售总监审核,并及时向行政部报备;因病或其他不可抗因素而延长出差时间的,需及时通知销售总监,并在出差结束后提供相关证明。
4.2 出差计划制定
4.2.1销售人员在出差前填写的《出差申请表》应包括详细的出差计划、出差时间、地点、主要工作描述、主要交通工具、预计达到效果等;
4.2.2 《出差申请表》应在销售人员出差前内以书面形式交销售总监批准。由行政部存档,作为考勤及工作的跟进和监督、费用报销初审的依据。
4.3出差补助标准
4.3.1报销费用包含:(1)住宿费;(2)短途交通费;(3)生活补助费。
营销人员出差报销标准
项目
人数
省内报销项目
省外报销项目
交通
住宿+短途+生活补贴
交通
住宿+短途+生活补贴
1人
实报
110
实报
120
2人
实报
160
实报
170
3人
实报
210
实报
220
3人以上
每增加1人加50元
备注:1、省内出差交通原则上乘坐汽车、火车硬座、船(商务);
2、省外出差,原则上乘坐火车(路程5小时内硬座,5小时以上硬卧)、汽车,如须乘坐飞机的,必须申请,由总经理审批;
6、大成都出差人员当日返回的短途车费按实报销,餐补按20元/人/天。
7、省外办事处人员,在公司有固定的住宿情况下,当天出差当天回办事处的人员短途费用按实报销,餐补按10元/人/天。
8、短途费用主要指市内公交费,所有出差的士费用不予报销。
4.4出差借款程序及借支(备用金)的核准:
4.4.1借款程序:销售人员如需出差,必须提前拟定详细的差旅计划,并制定与之相关的费用计划,由直接领导及销售总监审批签字,经总经理批准后(总经理不在公司由财务总监批准),到财务部预支所需款项。出差常驻外地人员还需提前将个人银行账号交到财务部备案,财务部根据费用计划按时将所需款项划到账户上。
4.4.2借支标准:
职务
销售总监
大区经理(办事处主任)
主管以下员工
最高借支
8000元
5000元
2000元
4.5 出差费用报销
4.5.1 销售人员出差前根据出差计划填写《出差借款单》,经销售总监初核,总经理批准后,到财务部预支出差费用,办理相关手续;
4.5.2 销售人员在出差结束返回公司后,在2—3天内填写《差旅费报销单》,报销单需详细填明出差起止时间、地点、事由以及对应的车、船费等相关交通票据(含过路费)。车、船费等交通票据要求必须为正规发票,要有时间标准。
4.5.3 《差旅费报销单》填写完整后,连同《出差报告》一并报送销售内勤处,销售内勤初核后,连同《出差人员考勤表》一并报经销售总监审核,并报送总经理批准后,交财务部审核票据,方可报销入账。
4.5.4 多人出差可指定一人负责相关费用的报销等后续事宜。
4.6出行情况考勤
4.6.1 销售人员在外出差时,需每天晚上用出差地固定电话向主管领导及时汇报当天出差情况;
4.6.2 销售内勤需每天对出差人员进行电话考勤,并如实记录在《出差人员考勤表》上;
4.6.3 人事专员需不定期进行电话考勤,对出差人员的出勤情况进行抽核;
4.6.4 销售总监需随时了解出差人员的动态。
4.7述职汇报
4.7.1 销售人员在出差结束后的3个工作日内,以书面形式或电子版(包括word、excel、ppt)完成出差总结和效果评价,由销售总监进行测评。
五.违规处罚标准
5.1 未办理申请手续,制定出差计划自行出差的,处罚责任人100—200元/次(壹佰至贰佰元每次),并对产生的相关费用不予报销;
5.2 出差期间未按时、如实对出行情况上报的,处罚责任人50—100元/次(伍拾至壹佰元每次);
5.3 出差期间的信息未按规定整理、总结上报的,处罚责任人50—100元/次(伍拾至壹佰元每次);
5.4 未按时办理费用报批手续并入账的,处罚责任人50—100元/次(伍拾至壹佰元每次);
5.5 出差费用的报批存在弄虚作假的,按照作假部分的全额处罚责任人,并且作假部分的费用不得入账,已入帐的必须剥离;
5.6 销售内勤未按时、如实对出差人员进行考勤,并填写《出差人员考勤表》的,处罚责任人50—100元/次(伍拾至壹佰元每次)。
六.附件。
1、凡一经发现超报、虚报、伪报,弄虚作假、虚报冒领者,将按公司违纪规定严肃处理,并处违纪所得三倍以上五倍以内罚金。
本办法自发文之日起实行。。
附件:《出差管理流程图》《出差申请单》《出差借款单》
附件一:
出差管理流程图
确定出差时间和计划填写《出差申请表》
呈请公司领导核准签字
字审批
按实际需要提交报告经领导批准后预借差旅费费
出差结束,向主管领导述职提交出差报告
填写《费用报销单》核销相关费用
将《出差申请表》交行政部备案。
出差中按照计划和任务尽量压缩出差时间
成都美康三杉木业有限公司
出差申请表
部门
职务
申请时间
出差人
同行人员
出差行程安排及考勤
出差日期
出差目的地
交通工具
出差目的及预期达到效果
出差考勤
记录
出差时内部工作协作人
协作人
签字
直接主管
销售总监审核
批准
注:(1)“出差目的地”指当天出差的大致地方;出差考勤记录主要核实每天出行所到的具体地址与计划是否一致。
(2)“出差目的”主要有以下几类:①专卖店维护;②招商洽谈;③售后(处理)服务;④市场考察;⑤促销协助等;
(3)考勤审批权限:销售内勤填写→销售总监审核→财务总监复核→总经理核准。
存档及考勤记录:销售内勤
成都美康三杉木业有限公司
出差借款单
借款人
部门
职务
借款事由
借款时间
预计归还时间
审核
批准
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美管字[2011]第003号
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销售人员出差的管理制度
一.目的:
为规范管理营销部销售人员省内外的出差活动,加强出差信息的沟通和运用,特制定本规定。
二.范围:
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